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出售已使用固定资产会计分录
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 发表的提问:
老师,固定资产移动使用了螺纹钢 请问怎么做会计分录?
你好哦,只是移动的话做费用吧直接
121楼
2023-01-11 10:59:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 愤怒的招牌 发表的提问:
固定资产处置申请表,已提折旧月数18原值6000,累计折旧1706.4,有效使用年限5,月折旧额94.8,净值4293.6,使用部门:销售部门,会计分录怎么做?
借:固定资产清理1706.4       累计折旧4293.6 贷:固定资产6000 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
122楼
2023-01-12 10:18:30
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ zmj 发表的提问:
销售固定资产会计分录怎么做?
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
123楼
2023-01-12 10:27:15
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zmj:回复佟老师 如果是净损失可以税前扣除吗?
2023-01-12 10:45:00
佟老师:回复zmj净损失是可以扣除的
2023-01-12 11:14:46
zmj:回复佟老师 我还想问一下我们公司是一般纳税人,销售固定资产也是按16%开增值税专用发票?
2023-01-12 11:29:57
佟老师:回复zmj你固定资产取得时抵扣进项了吗
2023-01-12 11:49:50
zmj:回复佟老师 抵扣
2023-01-12 12:02:49
佟老师:回复zmj那就是按照16%税率计算销项税
2023-01-12 12:26:48
zmj:回复佟老师 如果是没有收到抵扣是普通发票是按3%吗?
2023-01-12 12:47:36
佟老师:回复zmj不是,要看资产的取得时间,2009年以后的要都按照16%
2023-01-12 13:09:51
zmj:回复佟老师 好的,谢谢
2023-01-12 13:28:52
佟老师:回复zmj不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!
2023-01-12 13:47:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 大白 发表的提问:
固定资产售卖,小规模公司,小企业会计准则,固定资产原值(入固定资产金额)3.2万,现在可使用寿命为0期(已经摊销完毕),净残值上面显示还1600元,售卖处置收入1万元,请问分录怎么处理
借固定资产清理1600 累计折旧3.2万-1600 贷固定资产3.2万 借银行存款1万,贷固定资产清理1万 借固定资产清理10000-1600 贷营业外收入
124楼
2023-01-12 10:57:00
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大白:回复郭老师 最后一步:固定资产清理,不是贷方吗?
2023-01-12 11:17:48
大白:回复郭老师 哦,是借方,对的,刚弄错了
2023-01-12 11:31:06
郭老师:回复大白不用客气,工作愉快。
2023-01-12 11:51:10
大白:回复郭老师 老师,帮忙看下,我7月做的和你的不一样,分录,但现在奇怪的是科目余额表与利润表上的营业外收入金额相差1600元,(利润表是对了,但是科目余额表的金额错的,少了1600)
2023-01-12 12:13:57
郭老师:回复大白你好 销售固定资产的时候,你把固定资产清理放到了营业外收入。
2023-01-12 12:41:07
大白:回复郭老师 对的,第二步错了,但是不影响我营业外收入的最终金额
2023-01-12 12:57:37
郭老师:回复大白影响 你多了一个贷方营业外收入
2023-01-12 13:22:57
大白:回复郭老师 那可以怎么处理??现在汇算清缴的时候我才发现问题?
2023-01-12 13:34:59
郭老师:回复大白你现在不要调整了,按这个来做就行。
2023-01-12 13:58:20
大白:回复郭老师 但现在科目余额表与利润表相差1600(营业外收入)
2023-01-12 14:15:03
郭老师:回复大白把借方营业外收入放到贷方负数
2023-01-12 14:34:14
大白:回复郭老师 老师,能否具体讲下怎么做? 借:? 贷:营业外收入 负数1600??
2023-01-12 14:57:20
郭老师:回复大白你好,对的是的,是这么做的,因为营业外收入他是贷方发生额,你放到借方的话,它就会影响你的科目余额表和利润表不一致,应该你的利润表是正确的。
2023-01-12 15:19:15
大白:回复郭老师 老师,对的,利润表是正确的,只有科目余额表(营业外收入)多1600元,现在的问题是我发现22年的科目余额表上不显示21年的错误了,我现在调整也是在22年4月的账目内体现,会不会不对啊???然后这个调整的分录我觉得还是不会,具体该怎么做调整
2023-01-12 15:48:20
郭老师:回复大白你好,你能反结账修改吗?反结账修改的话,按照我写的那一个来做就可以的,我给你写上了分录,你可以看一下的,把你的分录删除。
2023-01-12 16:14:26
大白:回复郭老师 反结账,这个会影响损益,不能乱反结账,等会收不了场了,21年7月的,反结账麻烦。。。汇算按利润表,科目余额表的不管 有问题吗
2023-01-12 16:30:19
郭老师:回复大白如果不反结账的话,就忽略这个就可以的,跨年了,你再没法调整的。 涉及到利润分配未分配利润。
2023-01-12 16:50:11
大白:回复郭老师 老师,请看图,我的结转损益当时是没有错的,我之前做的分录也是营外金额是没错的,(但是做的是借方1600元,贷方9900.99,实际贷方余额就是9900.99-1600元=8300.99元,)所以当时出具的利润表也是没有错,不知道现在为何科目余额表怎么错了,我现在也不知道怎么修正,22年肯定没法弄了,如上,您回复:如果不反结账的话,就忽略这个就可以的,跨年了,你再没法调整的。 涉及到利润分配未分配利润。 但是我现在的本年利润没有问题呀(是按8300.99元营外结转的)
2023-01-12 17:08:32
郭老师:回复大白知道你的科目余额表为什么是错误吗?因为你把营业外收入放到了借方,不是告诉你了放到贷方吗?
2023-01-12 17:33:27
郭老师:回复大白就是这个原因才导致的不一致,才导致的错误。
2023-01-12 18:01:35
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 阿金 发表的提问:
销售固定资产的会计分录怎么做
你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
125楼
2023-01-27 11:00:11
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阿金:回复微微老师 公司销售的固定资产是一辆汽车,开了销售发票。这个账怎么做?做收入?
2023-01-27 11:16:11
微微老师:回复阿金借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-01-27 11:35:29
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 跳跃的台灯 发表的提问:
你好,固定资产出售时,中介银行汇货款时,直接将中介转让费扣除,这会计分录怎么做?
中介转让费,可以计入销售费用的。
126楼
2023-01-27 11:19:25
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翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 他语 发表的提问:
老师,固定资产出售的会计分录,(上月购入,本月就出售,还需要计提折旧么)
您好!还是需要记一个月的折旧的
127楼
2023-01-27 11:38:31
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小锅包 发表的提问:
老师你好请问出售固定资产的分录怎么做
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益(借贷差额)
128楼
2023-01-27 11:51:19
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小锅包:回复辜老师 累计折旧计入哪里
2023-01-27 12:10:56
辜老师:回复小锅包固定资产原值跟累计折旧额余额之间的差额转入固定资产清理
2023-01-27 12:28:19
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 火神 发表的提问:
公司出售固定资产获得500万元,存银行,分录怎么写
你好,借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-未交增值税
129楼
2023-01-27 12:03:00
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火神:回复吴月柳 为什么会有税费问题,出卖固定资产也要纳税?
2023-01-27 12:18:25
吴月柳:回复火神需要纳税的,这项固定资产是什么时候取得的?
2023-01-27 12:33:18
火神:回复吴月柳 去年1月1日,取得时间很重要吗?
2023-01-27 12:50:09
吴月柳:回复火神是的,取得时间不同税率不同而已,但是都需要交税。没有减免的。
2023-01-27 13:11:33
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 羞涩的大碗 发表的提问:
月末,计提车间固定资产折旧18000元,行政管理部门使用的固定资产折旧6000元,怎么做会计分录
借:制造费用-折旧 18000 管理费用-折旧 6000 贷:累计折旧 24000
130楼
2023-01-28 09:11:08
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 他语 发表的提问:
老师,固定资产出售的会计分录,(上月购入,本月就出售,还需要计提折旧么)
你好 可以不提折旧 直接出售 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费 借其他业务成本 贷固定资产
131楼
2023-01-28 09:36:53
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 湘湘? 发表的提问:
为履职所使用的固定资产计提折旧132000元如何编制会计分录
请您具体说一下什么所使用的固定资产,您告诉一下使用固定资产的这个部门是什么就可以的。
132楼
2023-01-28 10:04:57
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湘湘?:回复张艳老师 行政单位
2023-01-28 10:32:49
张艳老师:回复湘湘?非常抱歉了,没有接触过行政单位的会计处理,这个题目帮您解答不了。麻烦您就此问题向其他老师进行提问,请谅解。
2023-01-28 10:58:10
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
外账小规模纳税人销售使用过的固定资产应如何缴纳增值税,会计分录如何做?
增值税 金额/1+3% *2% 第一、将要处置的固定资产转入清理 分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 第二:发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 第三、处置的收入 借:银行存款 等相关科目 贷:固定资产清理 第四, 清理净损益 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
133楼
2023-01-28 10:26:58
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 关小耳 发表的提问:
老师,为什么出售固定资产会使固定资产账面价值发生变化?
你好,出售固定资产会使固定资产账面价值转入固定资产清理
134楼
2023-01-29 09:12:29
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关小耳:回复紫藤老师 老师,固定资产账面价值是对于企业而言的还是对于这个固定资产而言的?
2023-01-29 09:33:04
紫藤老师:回复关小耳固定资产账面价值是对于这个固定资产而言的
2023-01-29 10:02:47
关小耳:回复紫藤老师 老师,出售固定资产这个固定资产价值没有变啊?
2023-01-29 10:13:10
紫藤老师:回复关小耳出售固定资产的时候转入固定资产清理了
2023-01-29 10:28:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ katlyn 发表的提问:
固定资产出售及转让的会计分录,固定转让的话需要缴纳增值税吗?
固定转让的话需要缴纳增值税 固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理 出租 借应收账款等贷其他业务收入 应交税费
135楼
2023-01-29 09:32:02
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