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银行承兑汇票拆分的会计分录
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ Zmj 发表的提问:
公司收到银行承兑汇票金额是10万元,实际货款是5万元,贴息是600吧,多余货款退回,这个怎么做分录啊
您好!你们当时入收入的时候是以10万元入的吗?
136楼
2023-01-27 10:33:24
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Zmj:回复程小峰老师 不是,是50000
2023-01-27 10:57:59
程小峰老师:回复Zmj您好!借:银行存款 49400 财务费用 600 贷:应收账款 50000,对方给你承兑金额虽然是10万,但是你只承兑5万,剩余的还会在对方账户上,跟你公司没有关系了,你这边不需处理。
2023-01-27 11:27:46
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 耶耶耶 发表的提问:
银行承兑汇票,现在是不是有一种贴现是买方付息的业务??这样,买方如何做分录呢
你好,是的,可以买方付息的。买方就直接将费用计入财务费用即可,借财务费用 贷银行存款
137楼
2023-01-27 11:00:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ ㅤ洋洋 发表的提问:
开出115000的专票,对方背书转让一张129560的银行承兑汇票,我方又退给对方14560的货款,这个要怎么做分录啊
借应收票据115000 贷主营业务收入 应交税费 预收账款14560 借预收账款贷银存
138楼
2023-01-27 11:23:35
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ㅤ洋洋:回复郭老师 ??不是很看得懂
2023-01-27 11:41:35
郭老师:回复ㅤ洋洋对的做预收账款14560 其他的做收入记主营业务收入应交税费
2023-01-27 12:02:01
郭老师:回复ㅤ洋洋多的做预收账款14560 其他的做收入记主营业务收入应交税费
2023-01-27 12:25:16
ㅤ洋洋:回复郭老师 那我又把这张票据背书转让给另一方作为退货款怎么写分录呢
2023-01-27 12:41:57
郭老师:回复ㅤ洋洋退货款这个是啥
2023-01-27 12:59:16
ㅤ洋洋:回复郭老师 之前有其他家公司的预收账款,现在交易取消,需要退款,用这张票据去支付这个退款
2023-01-27 13:09:23
郭老师:回复ㅤ洋洋之前确认收入没有 开了发票吗
2023-01-27 13:31:37
ㅤ洋洋:回复郭老师 没开票,就是单纯的预收账款
2023-01-27 13:58:32
郭老师:回复ㅤ洋洋借预收账款贷应收票据
2023-01-27 14:26:56
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 会成 发表的提问:
老师,上月收到银行承兑汇票,怎么做分录?
借应收票据,贷应收账款
139楼
2023-01-27 11:51:16
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会成:回复冰儿老师 那如果这张汇票立马背书给供应商了呢,要怎么做账,能和收的合并做账吗?还是另外再做一张
2023-01-27 12:10:06
冰儿老师:回复会成别做一张,借应付帐款,贷应收票据
2023-01-27 12:20:33
会成:回复冰儿老师 好的,谢谢
2023-01-27 12:34:33
冰儿老师:回复会成不客气,祝你工作顺利
2023-01-27 12:45:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ ℡心影 发表的提问:
您好,请问银行承兑汇票到期转应解汇款该怎么做分录
您好 请问是单位开出的还是收到的
140楼
2023-01-27 12:05:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 图图 发表的提问:
电子银行承兑汇票A背书给B,B背书给C,C向B付款B怎么做分录?
您好,是C背书给B,那为什么C需要付款给B
141楼
2023-01-28 09:21:34
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图图:回复文老师 是不是贴现呢?
2023-01-28 09:42:29
图图:回复文老师 这个我也不清楚,收到的就是这样显示的
2023-01-28 10:10:58
文老师:回复图图有可能是B给C承兑,但是B和C之间没有实际的业务往来,那B就是借银行存款财务费用贷应收票据, C就是借应收票据财务费用负数贷银行存款 这有点买卖承兑汇票的嫌疑,偶尔一笔可以,
2023-01-28 10:36:30
图图:回复文老师 这个月就收到好几笔这样的承兑
2023-01-28 10:56:47
图图:回复文老师 这样做有什么后果?
2023-01-28 11:25:41
文老师:回复图图那你们是确实和C没有业务往来是吧
2023-01-28 11:44:19
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ^_^^_^ 发表的提问:
持未到期的无息银行承兑汇票(开票对方为沙龙电子有限公司,票面金额为300000元,)到银行申请贴现,受到贴现款297600元。怎么做分录
借:银行存款297600财务费用2400贷:应收票据
142楼
2023-01-28 09:47:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 迷糊 发表的提问:
股东给几张银行承兑汇票,说是不按投资按借款走,怎么做分录?
借;应收票据 贷;其他应付款
143楼
2023-01-28 10:03:12
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迷糊:回复邹老师 要是把银行承兑汇票转给别的客户呢,怎么做分录
2023-01-28 10:15:17
邹老师:回复迷糊借;应付账款 贷;应收票据
2023-01-28 10:25:41
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 简单就好。 发表的提问:
银行承兑汇票承兑时和到期时怎么计算和怎么做分录呀
你好,借:银行存款 贷:应收票据,如果是贴现,算头不算尾计利息,借:银行存款 财务费用 贷:应收票据
144楼
2023-01-28 10:09:17
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 阿狸 发表的提问:
老师,我公司收到这种电子银行承兑汇票怎么做分录? 我公司是南宁市富斯乐贸易有限公司
你好, 借:应收票据 贷:应收账款
145楼
2023-01-28 10:29:58
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阿狸:回复克江老师 老师:这样做对吗? (1)借:应收票据-广西来宾东糖纸业有限公司460000 贷:应收账款-广西来宾东糖纸业有限公司460000 (2)借:应付账款-广西远晶商贸有限公司460000 贷:应收票据-广西来宾东糖纸业有限公司460000
2023-01-28 10:46:55
克江老师:回复阿狸你好,这样可以。没有问题
2023-01-28 11:06:31
阿狸:回复克江老师 好的,谢谢老师。
2023-01-28 11:34:48
克江老师:回复阿狸希望回复对您有帮助,希望好评,我也是广西的
2023-01-28 11:46:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 怡晨 发表的提问:
银行承兑汇票找外面的公司贴现,对公付给他们,他们把钱对公打给我们,合理吗?该怎么做分录?
不允许私下买卖承兑的,正规的去银行贴现 借银存 财务费用贷应收票据
146楼
2023-01-29 08:58:44
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怡晨:回复郭老师 但是已经这么做了,像这种情况应该怎么做分录?
2023-01-29 09:28:02
怡晨:回复郭老师 都是走的对公
2023-01-29 09:46:12
郭老师:回复怡晨分录给你了
2023-01-29 10:08:52
怡晨:回复郭老师 但是,从税务的角度来看银行流水显示的是往来上太合理,需要补充什么附件或者情况说明吗?
2023-01-29 10:22:21
郭老师:回复怡晨太合理?私下买卖承兑是违法的 留复印件做账
2023-01-29 10:47:26
怡晨:回复郭老师 不太合理,打错了
2023-01-29 11:06:34
怡晨:回复郭老师 老板买卖,会计担责吗?
2023-01-29 11:23:39
郭老师:回复怡晨不好说,不出问题没事
2023-01-29 11:52:13
怡晨:回复郭老师 谢谢
2023-01-29 12:03:36
郭老师:回复怡晨不客气
2023-01-29 12:13:52
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 地下钻出个琼弟弟 发表的提问:
我收到客户转给我的银行承兑汇票,已经承兑了,银行到账了,我要在怎么做分录
借:银行存款 贷:应收票据
147楼
2023-01-29 09:25:16
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地下钻出个琼弟弟:回复小云老师 就可以了吗?那怎么知道是收到哪个公司的票据呢
2023-01-29 09:52:26
小云老师:回复地下钻出个琼弟弟你收到的时候肯定会知道是谁给你票呀,银行回单上也有
2023-01-29 10:09:18
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ ???? 发表的提问:
这个怎么做分录,银行承兑汇票备款是什么意思
你这是你开的票据到期了,从你的保证金账款扣钱了。
148楼
2023-01-29 09:47:09
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????:回复小刘老师 那收款人是我自己公司
2023-01-29 10:10:29
小刘老师:回复????那就是备用款,现在没用上,所以就I返给你们了。
2023-01-29 10:36:19
????:回复小刘老师 那怎么做分录
2023-01-29 11:03:07
小刘老师:回复????你以前应该在其他货币资金核算,现在是银行存款。借银行存款,贷其他货币资金。
2023-01-29 11:15:50
????:回复小刘老师 去年的账计提工资少了,也发少了,怎么处理
2023-01-29 11:45:10
小刘老师:回复????金额不大的话,补到今年就好了。正规做法就是用以前年度损益这个科目调整,借以前年度损益,贷应付职工薪酬
2023-01-29 12:07:03
????:回复小刘老师 计提少了呢,不用处理,只是做少发的吗?
2023-01-29 12:28:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 我很好 发表的提问:
对于我公司支付给客户银行承兑汇票(收到的是别的客户给的承兑)货款后,客户找回来银行承兑汇票怎么做分录。
你好,既然是支付,那应当是支付给供应商才是啊,不应当支付款项给客户啊
149楼
2023-01-29 10:01:38
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我很好:回复邹老师 没明白您说的 还是我没表达清楚
2023-01-29 10:18:41
我很好:回复邹老师 我的意思是我们支付给供应商货款以银行承兑形式支付,不是本公司开出的,是拿客户之前给我们的银行承兑支付。
2023-01-29 10:39:01
我很好:回复邹老师 比如我们给供应商500000元银行承兑,500000银行承兑是之前客户给我们的,现在供应商找回多给的200000元银行承兑给我司
2023-01-29 11:02:47
邹老师:回复我很好你好 借;应收票据——供应商200000,应付账款300000,贷;应收票据——客户500000
2023-01-29 11:32:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 崔新春 发表的提问:
对方支付给我们银行承兑汇票。由于时间过长,需要对方给我们额外支付几千块的贴息费。对方不需要开票,也不愿意开在货款里,但是银行是走公户的,这种我司如何做分录?谢谢!
您好,分录,借;银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。或者,营业务收入-赔偿收入。
150楼
2023-01-29 10:27:00
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