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会计账薄的种类不正确明细账
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计的种类有哪些
分很多,比如费用会计,成本会计,往来会计等等
271楼
2023-03-10 11:09:17
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
学会计分哪几种类
从学科来分:成本会计,管理会计,税务会计 从职业来分:出纳,成本会计,报表会计,会计主管,财务总监 职称来分:会计师助理,会计师,高级会计师还有个注册会计师 内帐与外帐不是同一套帐,各自分别独立;内帐可以把白条、收入不记帐的、非正规发票全部列入其中,也就是真实的、原始的帐簿,不对外公布,只是内部掌握;外帐是对外公布的,是要接受税务、审计等部门检查的,入帐的单据都是正规的,核算方法和口径都是统一的;内帐凭证与外帐凭证各自编号,内帐凭证记内帐,外帐凭证记外帐
272楼
2023-03-10 11:27:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小坦克aaaaa 发表的提问:
老师,会计交接资料时,要交接的账簿包括哪些?总账和明细账就可以了吗?
1.交接前的准备工作。 (1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 (2)尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 (3)整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 (4)编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘、磁带等内容。 (5)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员等情况等向接替人员介绍清楚。 2.按照移交清册逐项移交 接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: (1)现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或白条抵库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 (2)有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 (3)所有会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查明原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 (4)银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点;对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 (5)公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 (6)实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3.专人负责监交。 对监交的具体要求是: (1)一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 (2)会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 主管部门派人会同监交的情况: ①所属单位负责人不能监交。如因单位撤并而办理交接手续等; ②所属单位负责人不能尽快监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员),所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等; ③不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等。 ④主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交。 4.交接后的有关事项。 (1)会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 (2)接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 (3)移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
273楼
2023-03-12 10:06:03
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小坦克aaaaa:回复紫藤老师 我这边是和代理记账公司交接,可能涉及不到这么多
2023-03-12 10:31:47
紫藤老师:回复小坦克aaaaa上面是比较明细的。你可以根据自己的事情情况来
2023-03-12 10:53:42
紫藤老师:回复小坦克aaaaa上面是比较明细的。你可以根据自己的实际情况来
2023-03-12 11:12:58
小坦克aaaaa:回复紫藤老师 老师,这里也只是写了会计账簿,但是账簿不是包括总账,明细账,现金日记账,银行日记账这些吗?是否交接时都要拿过来?还是只要总账和明细账就好?
2023-03-12 11:36:53
紫藤老师:回复小坦克aaaaa交接时都要拿过来
2023-03-12 11:57:15
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 南烟 发表的提问:
公司以前的账是记账公司做的,现在要拿回来做,本年借方累计数和本年贷方累计数是代账会计给我吗,是不是要明细账给我啊?我大概需要收到哪些资料?
总账,明细账,日记账,科目汇总表,财务报表。
274楼
2023-03-12 10:21:13
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 感恩的心 发表的提问:
老师,明细账1月份不用累计吧?另外之前没有发生,到12月份发生了一笔,还需要写本年累计么?账薄登记有什么细节注意的呢?
你好!对的,一月份不用累计的。 以后月份都需要累计的
275楼
2023-03-12 10:50:31
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感恩的心:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 11:25:14
蒋飞老师:回复感恩的心好的, 不客气。
2023-03-12 11:51:53
萧老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 青青 发表的提问:
我想问这里说的报表上的数跟账上的数对,是直接对总账跟明细账吗,有没有一个最终一个数可以确定我做的账对不对的,如果总账跟明细账我都对一遍,工作量是不是太大了
你好,同学,汇算清缴不用全部章核对的 平时你的章上的记得没有问题就没事 你就算出来,你汇算清缴纳税调整项目后应交税费和实际预交的对比,多退少补就可以了
276楼
2023-03-12 11:09:06
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青青:回复萧老师 不是,我就担心自己填错数据了,我这个人比较粗心,所以就先说有没有可以验证的方法
2023-03-12 11:58:21
萧老师:回复青青没事的,没问题的,不要担心,你的和报表上的一样就可以
2023-03-12 12:12:49
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
我现在做的账是内账,是用金蝶软件,这个账薄怎么整理呢.是按凭证号排列好装订呢.还是要按手工账那样登记整理明细账,总账之前类?还是在系统里导出每个科目的明细账?导出总账?
你好,凭证是按凭证号排序装订的,软件录入凭证后自动生成明细账总账的。年末直接打印装订就可以了。
277楼
2023-03-12 11:15:00
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岚:回复吴月柳 老师,也就是说用软件做账的话,直接按凭证号装订起整个月的就可以了?那些当月的财务报表呢,附在凭证后面吗?这样一个月的装订在一起就可以了?
2023-03-12 11:33:53
吴月柳:回复是的,最好也附上报表以便以后查询。
2023-03-12 12:02:46
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 简单 发表的提问:
刚到一家商贸公司上班,在登记账薄中发现库存商品明细账中有红字库存,问了老板说有几年,而且这种商品早已不在进货,销售了。该怎么办?还是不用管,这是前会计遗留下来的问题。这种情况导致账实不相符
你好,你可以问一下以前的会计,账务为什么是红字库存
278楼
2023-03-13 07:56:46
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简单:回复王晶老师 问了,说是销售了商品,但商品没开票进来
2023-03-13 08:21:17
王晶老师:回复简单哦,那就结转了成本,是吧
2023-03-13 08:44:22
简单:回复王晶老师 老师,是的
2023-03-13 09:03:00
王晶老师:回复简单那就没办法了,先放着吧,要不你就要补税了
2023-03-13 09:24:30
简单:回复王晶老师 老师,刚货物没开票进来,我是不是只做销售,不用做成本
2023-03-13 09:52:05
王晶老师:回复简单是的啊,先不结转,不过一定要记得要发票
2023-03-13 10:17:55
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
老师,计提社保费要记入管理费用明细账薄吗这样的话,损益表是不是也包含这个数据?
你好,计提单位缴纳的社保 要管理费用明细账。个人缴纳的社保通过其他应收款或者其他应付款科目核算
279楼
2023-03-13 08:20:10
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芝:回复汪晨老师 那损益表管理费用的总额包含计提的数据吗
2023-03-13 08:33:26
芝:回复汪晨老师 管理费用发生额
2023-03-13 08:46:41
汪晨老师:回复你好,是包含计提的的。
2023-03-13 09:12:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发小才 发表的提问:
销售的商品种类很多,手工做账进销存明细账怎么做呢?
你好,只能是根据明细分别设置明细核算登记账簿了
280楼
2023-03-13 08:39:39
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发小才:回复邹老师 啊 就是如果有1000种产品也只能设立1000个科目了?
2023-03-13 09:21:33
邹老师:回复发小才在库存商品下面设置1000多个明细
2023-03-13 09:50:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 忧伤的指甲油 发表的提问:
我交接的时候会计说,有几张12月的票做到账里啦!但是我看明细账里就到11.30号,总账里1-12期,这是什么意思
凭证写的日期是哪一个月?
281楼
2023-03-13 09:08:59
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忧伤的指甲油:回复郭老师 11月30日
2023-03-13 09:24:17
忧伤的指甲油:回复郭老师 那我是不是把按照科目余额表建在12月份就行啦!
2023-03-13 09:39:03
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,那应该属于11月份的业务啦。
2023-03-13 09:50:32
忧伤的指甲油:回复郭老师 那我怎么建账,按照他给我的科目余额表直接把起初,本期发生额,期末余额都录上就行是吧!
2023-03-13 10:18:45
郭老师:回复忧伤的指甲油可以的,你接的时候是几月份 他做到了几月份
2023-03-13 10:32:29
忧伤的指甲油:回复郭老师 我接的时候是12月初,她给我的明细账是11月30日,总账是1-12期
2023-03-13 11:01:02
郭老师:回复忧伤的指甲油那你从12月份儿接着来做就可以啊。
2023-03-13 11:17:10
郭老师:回复忧伤的指甲油期初录入的是11月末的余额,年初是去年12月末的余额。
2023-03-13 11:29:23
忧伤的指甲油:回复郭老师 12月份不还没做呢么?
2023-03-13 11:53:30
忧伤的指甲油:回复郭老师 我按这个录可以么?这是总账里的
2023-03-13 12:12:29
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,可以的,
2023-03-13 12:22:41
忧伤的指甲油:回复郭老师 就是我把账建在12月份,直接把起初,本期发生额,期末余额都录上是吧!
2023-03-13 12:50:59
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,是的,
2023-03-13 13:08:51
忧伤的指甲油:回复郭老师 那为啥明细账跟总账日期还不一样?
2023-03-13 13:30:45
郭老师:回复忧伤的指甲油这个是软件的吗
2023-03-13 13:52:08
忧伤的指甲油:回复郭老师 从软件给我打印出来的,明细账就到11.30号,但是总账就是1—12期,我也不知道杂回事
2023-03-13 14:18:39
郭老师:回复忧伤的指甲油1-12月份那就是包含11月份了
2023-03-13 14:32:03
忧伤的指甲油:回复郭老师 总账跟明细账不应该是相符的么??
2023-03-13 14:51:00
郭老师:回复忧伤的指甲油是 1-12月保包含11月份的
2023-03-13 15:13:20
忧伤的指甲油:回复郭老师 亲,我建在12月份啦!为啥数不一样
2023-03-13 15:35:23
郭老师:回复忧伤的指甲油你这个年初余额是看的哪里?
2023-03-13 15:53:33
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问:
每年的账簿中,是不是一定要有总分类账与明细分类账,固定资产卡片账呢?是不是没有涉及到的科目的明细分类账可以不做不写?
你好,是的,你的表述是的的,
282楼
2023-03-14 08:11:15
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Celia歆歆:回复徐阿富老师 如果有涉及到的会计科目,其本年没有任何发生额,那么本年度是否也要写出该科目的明细分类账呢?
2023-03-14 08:30:57
徐阿富老师:回复Celia歆歆你好,有余额或者有发生额的需要,这2个都没有的不用
2023-03-14 09:00:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 宝贝儿 发表的提问:
资产负债表应付账款和应收账款必须和明细账薄的应收应付对起来吗?
你好,是的
283楼
2023-03-14 08:33:22
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宝贝儿:回复邹老师 可是对不起来,怎么处理?有进项发票二十多张没认证也没入账!有关系吗?
2023-03-14 09:01:04
邹老师:回复宝贝儿这个就看是不是报表编制有错误了 没入账是不影响应付账款的啊
2023-03-14 09:19:00
宝贝儿:回复邹老师 哪个报表?
2023-03-14 09:47:30
邹老师:回复宝贝儿财务报表
2023-03-14 10:13:05
宝贝儿:回复邹老师 2016年就对不上
2023-03-14 10:25:56
邹老师:回复宝贝儿对不上说明是有错误的 需要更正,按照正确的数据填报的
2023-03-14 10:53:55
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 左撇子 Gu Lu Lu 发表的提问:
会计学堂有总账,明细账的封面模板吗?
你好,会计学堂没有总账,明细账的封面模板
284楼
2023-03-14 08:41:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ bird 发表的提问:
总分类账和明细分类账登记的经济业务的内容是相同的,只是详细层次上不一样而已。这句话为什么是错的?
我个人理解是正确的
285楼
2023-03-14 09:05:59
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