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中小企业内部会计控制的内容
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 海蓝之谜 发表的提问:
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
你好,一般10%这个范围内
121楼
2023-01-12 10:20:15
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海蓝之谜:回复小洪老师 10%有什么依据吗
2023-01-12 10:44:17
小洪老师:回复海蓝之谜你好,一般很多制造业成本在材料+人工在40%,期间费用在20%,减掉税才有盈利的空间,这是很多制造业的平均成本水平
2023-01-12 11:04:31
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 高Xiao亖。 发表的提问:
8、(       )是管理会计的基本内容。 A、责任会计               B、预测决策    C、全面预算               D、成本控制   
您好,同学,这道题应该选择ABCD选项。
122楼
2023-01-12 10:42:34
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高Xiao亖。:回复晓宇老师 11、下列能作为定量预测法的是( )。  A、指数平滑法                    B、直线趋势法 C、本量利分析法                  D、主观概率法
2023-01-12 11:12:37
高Xiao亖。:回复晓宇老师  这一题呢老师
2023-01-12 11:41:08
晓宇老师:回复高Xiao亖。抱歉,同学,新的问题请重新提问,谢谢配合!
2023-01-12 12:04:28
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小樱 发表的提问:
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
http://www.acc5.com/course/course_135/learn/lesson_2814你好,可以学习陈需老师的内控课程。
123楼
2023-01-12 11:00:00
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 昏睡的书本 发表的提问:
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
这个你百度下吧
124楼
2023-01-27 11:15:17
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 罗伊人 发表的提问:
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
您好 企业内部控制应用指引没有被删除
125楼
2023-01-27 11:38:26
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
您好 C.对被审计单位财务业绩的衡量和评价
126楼
2023-01-27 12:06:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 做个快乐的小富婆 发表的提问:
谁有私立幼儿园一整套账务处理,内部帐,用的是小企业会计制度。
小企业会计制度已经作废了哦,幼儿园的账务处理在实操那里
127楼
2023-01-28 09:33:46
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
A 【答案解析】 被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围。
128楼
2023-01-28 09:49:04
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
因为这一些单位啊,他们本身就是预算决算管理相结合,所以说预算控制也是属于他们内部控制的一个内容。
129楼
2023-01-28 10:00:34
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 别跟我虚伪我懒得敷衍 发表的提问:
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
您好,内部控制审计,属于审计
130楼
2023-01-28 10:21:04
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别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 内部控制审计属于审计,内部控制审核属于其他鉴证业务对吗
2023-01-28 10:44:02
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍您好,是的 审核就属于其他鉴证业务
2023-01-28 11:04:07
别跟我虚伪我懒得敷衍:回复宸宸老师 好的,谢谢
2023-01-28 11:29:58
宸宸老师:回复别跟我虚伪我懒得敷衍不客气的,祝您学习愉快
2023-01-28 11:41:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
对的 直接网站下载一个就可以
131楼
2023-01-28 10:29:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
您好 C.对被审计单位财务业绩的衡量和评价
132楼
2023-01-29 09:42:48
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 温暖的火 发表的提问:
老师金税三期下,小规模企业企业所得税控制在收入的多少内不会被查账
你好,一般在2%左右就是没事的啊
133楼
2023-01-29 09:48:55
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 我非良人 发表的提问:
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
相当于家的防盗门 你可以评价防盗门的防盗效果如何,但不能因为评价该防盗门就能得出家里是否被盗以及被盗金额
134楼
2023-01-29 09:54:07
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我非良人:回复舟舟老师 一般企业内控不都有内审机构吗,内审不能审出来吗
2023-01-29 10:26:11
舟舟老师:回复我非良人内控和内审不是一个流程吧,内审也是审计内部控制的,和CPA审计有重合的地方,内控相当于制度规则
2023-01-29 10:42:36
我非良人:回复舟舟老师
2023-01-29 11:05:27
我非良人:回复舟舟老师 OK,谢谢老师,我懂了
2023-01-29 11:23:22
舟舟老师:回复我非良人祝您学习愉快,若满意请好评,谢谢
2023-01-29 11:42:42
小陈老师
职称:,注册会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 你不知道 发表的提问:
科技型中小企业研发费用留存资料中,项目组编制情况应体现哪些方面内容
企业研究开发项目情况:研究开发项目名称、项目预期研发时间、研究开发项目研发费用预算总金额、 项目预算支出费用项目:1、直接投入2、人员工资/人数3、设备折旧4、无形资产摊销5、设计费用6、研发成果认证费用7、委托外单位研发费用8、与外单位合作研发费用9、与研发活动有关的其他费用 仅供参考。具体情况灵活应变。
135楼
2023-01-29 10:19:25
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