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支付罚款在会计分录里怎么做
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ .sunshine 发表的提问:
支付保证金会计分录怎么做?
借:其他应收款--保证金 贷:银行存款 退回支付招标保证金时 借:银行存款 贷:其他应收款--保证金
271楼
2023-03-08 09:09:30
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 清香 发表的提问:
不是不会做用现金支付维修费的分录,而是搞不明白怎么冲减躺在银行存款里的其他应付款
借银行存款 贷其他应付款 这个不明白吗?
272楼
2023-03-08 09:17:59
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清香:回复方老师 这个当然明白
2023-03-08 09:40:09
方老师:回复清香那你是那个问题不明白。
2023-03-08 09:58:43
清香:回复方老师 晕死了!老师换了一个又一个,问题没解决,我一直都在重复着我的问题
2023-03-08 10:09:20
方老师:回复清香那你把你具体的问题描述下发来,谢谢。
2023-03-08 10:31:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
支付汽油费,会计分录怎么做
您好,分录,借;管理费用-汽车费用等科目,贷;现金或者银行存款。
273楼
2023-03-09 08:48:18
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
,老师,付的其他应付款有发票,但是从公司内帐走的,现在做记账凭证的在外账里怎么做,另外在内帐里又怎么做会计分录了?
你好!按实际业务处理就可以怎么形成的?
274楼
2023-03-09 08:59:37
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涵:回复晓海老师 不会做会计分录
2023-03-09 09:23:10
涵:回复晓海老师 老师,能细讲一下会计分录吗
2023-03-09 09:45:06
晓海老师:回复怎么形成的?........
2023-03-09 10:11:24
涵:回复晓海老师 就是给别人付的电动门款,直接从老板的私卡上打了款,当时老板没有说有没有发票,后来对方开了发票,内帐上是5月打的款,但5月份的外账已经做完了,准备做在6月份的外账里,现在做5月份的内帐,
2023-03-09 10:38:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
房地产单位付水电费,水电费实际在建筑单位工程款中抵扣怎么做会计分录?1、支付时分录,2、扣减工程款时分录
你好!发票怎么开的?
275楼
2023-03-09 09:15:00
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小鱼儿:回复QQ老师 发票就是电力局直接开的我们房地产的电费和水费,我们还没给施工单位开过票
2023-03-09 09:45:34
QQ老师:回复小鱼儿你好!你们计入其他业务成本,收款计入其他业务收入
2023-03-09 09:56:02
小鱼儿:回复QQ老师 是不是要视同销售计算增值税销项,收到的发票进项可以抵扣不
2023-03-09 10:07:14
QQ老师:回复小鱼儿你好!是的,可以抵扣进项税
2023-03-09 10:18:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
清退一笔钱 原先是放在其他应付款里 现在钱收回来要怎么做会计分录
你好,原先是放在其他应付款里 ,那应当是支付才是,怎么会是收回来了呢
276楼
2023-03-10 10:59:37
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吴丹丽:回复邹老师 有违规查出来说完清退
2023-03-10 11:18:20
邹老师:回复吴丹丽你好,如果现在收回,那之前应当是挂账其他应收款,而不是其他应付款的
2023-03-10 11:46:34
吴丹丽:回复邹老师 那会计分录怎么弄 我是现金收回存入账户
2023-03-10 11:58:19
邹老师:回复吴丹丽你好 借;库存现金 贷;其他应收款 借;银行存款 贷;库存现金
2023-03-10 12:18:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 周麗 发表的提问:
村集资产公司的会计分录怎么做呀。现村里有个垃圾场清理改造,发生了车辆运费,挖机费,土地占地,人工费,现未支付款,会计分录是:借:在建工程…贷:应付账款…吗?
嗯,等建成了再转去固定资产核算
277楼
2023-03-10 11:12:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ DdKkXx 发表的提问:
收到上月支付货款的发票,现在需要按两个月摊销,会计分录怎么做
你好,收到上月支付货款的发票,应当是做购进货物处理,是什么原因还需要摊销呢? 借;库存商品,贷;预付账款
278楼
2023-03-10 11:21:13
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DdKkXx:回复邹老师 因为金额大,做摊销怎么记账
2023-03-10 11:38:02
邹老师:回复DdKkXx你好,这个(是购进货物,而不是发生的费用)与金额大小无关,不应当做摊销的
2023-03-10 11:53:08
DdKkXx:回复邹老师 公司要求分摊到两个月
2023-03-10 12:10:29
邹老师:回复DdKkXx你好,公司要求分摊到两个月(是购进货物,而不是发生的费用),这个要求是不合理的
2023-03-10 12:38:55
DdKkXx:回复邹老师 如果收到的是房租发票呢,怎么摊销呢
2023-03-10 13:05:58
邹老师:回复DdKkXx你好 取得发票,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 根据房租期限平均摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-03-10 13:19:36
DdKkXx:回复邹老师 收到上月付审计费发票怎么做账
2023-03-10 13:44:40
邹老师:回复DdKkXx你好,借;管理费用,贷;预付账款
2023-03-10 14:02:52
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 星旭可可 发表的提问:
工会经费计提,支付的会计分录怎么做
你好,计提时,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,支付时,借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款,
279楼
2023-03-10 11:27:00
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星旭可可:回复庄老师 为什么用应付职工薪酬科目,不是用应交税费科目呢
2023-03-10 12:05:38
庄老师:回复星旭可可你好,工会经费在应付职工薪酬科目
2023-03-10 12:32:37
星旭可可:回复庄老师 可以不计提吗?
2023-03-10 12:59:31
庄老师:回复星旭可可你好,工会经费要计提,按工资总额的2%计提
2023-03-10 13:21:40
星旭可可:回复庄老师 申报的数学是按百分之0.8计算的
2023-03-10 13:38:44
庄老师:回复星旭可可你好,申报的数学是按2%的40%上缴的,0.8%
2023-03-10 14:04:45
星旭可可:回复庄老师 那计提跟上交不是不一样了吗
2023-03-10 14:28:17
庄老师:回复星旭可可你好,计提和上缴不一样,上缴40%,
2023-03-10 14:47:39
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 周友志 发表的提问:
老师:行政单位借款,从直接支付额度里付钱,预算会计分录怎么处理?
你好! 借行政支出 贷财政拨款预算收入
280楼
2023-03-12 10:59:48
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 事在人为 发表的提问:
在做2019年的企业所得税汇算清缴时,才发现2019年有一笔应付款确认无法支付,在汇算清缴表里如何体现,如何做会计分录?会计分录做在2020年,还是2019年?
你这个做2020年吧,参与2020年汇算清缴吧,,汇算清缴这个先不做这个,你2020年做参与2020年汇算清缴,
281楼
2023-03-12 11:11:43
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事在人为:回复maize老师 因为2019年有多预缴的企业所得税,而我不想退税,正好可以抵税。如何进行操作?
2023-03-12 11:24:00
maize老师:回复事在人为那这个修改2019年12月账,问下你税局4季度申报和所得税申报是不是可以不一样,不行,修改4季度申报,年报按包括营业外收入这个去填写
2023-03-12 11:45:30
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ jossonli 发表的提问:
房地产开发企业发生的罚款支出的会计分录
借:营业外支出 贷:银行存款等
282楼
2023-03-12 11:18:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 俏皮的斑马 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
283楼
2023-03-13 07:50:26
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李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
你好,老师购买材料收到专用发票,预付款10000元,会计分录应该怎么做, 那么再次支付余款的3000元的会计分录,要怎么做,谢谢
你好 预付款10000元 借预付账款 贷银行存款 再次支付余款的3000元是在当月同时支付的吗
284楼
2023-03-13 08:13:32
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沈占竹:回复李月老师 当月没有支付 ,在下月支付的
2023-03-13 08:40:23
李月老师:回复沈占竹当月预付款就收到发票?
2023-03-13 08:56:11
沈占竹:回复李月老师 对的,预付时就收到发票的
2023-03-13 09:22:14
李月老师:回复沈占竹你好 发票入账 借原材料13000 贷银行存款3千 预付账款1万
2023-03-13 09:41:38
沈占竹:回复李月老师 好的谢谢老师
2023-03-13 10:02:43
李月老师:回复沈占竹你好 同学 如果已经解决你的问题 麻烦请同学给个五星评价 谢谢
2023-03-13 10:15:24
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ jane 发表的提问:
公司今年罚款25万,本来挂在其他应收款,然后审计调整到营业外支出,这要做纳税调整,分录怎么做?
借:营业外支出贷:其他应收款
285楼
2023-03-13 08:40:38
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