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银行会计借方记支出还是存入
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 伟伟 发表的提问:
你好老师,银行存款日记账一张账页记满后,需要在最后一行计算出借方、贷方,余额的合计数吗?
看是否到月末,到月末需要计算合计,如果不是月末,过次页就是了
271楼
2023-03-13 09:00:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ zero 发表的提问:
那收入为什么不能计入借方呢?借其他应付款2000,主营业务收入1000,应交税费。贷银行存款3000,这个银行存款能抵掉提现时的借方的银行存款。因为收入增加不是计入借方吗?
你好! 主营业务收入借减贷增
272楼
2023-03-13 09:20:58
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zero:回复蒋飞老师 老师,那个手续费计入其他应收款,不是计入财务费用吗?那这个没法提供发票的哦!还有就是,我们支付商家2000元,怎么会借其他应付款3000呢呢?我理解是这样的,借其他应付款2000,主营业务收入982,应交税费29贷,银行存款3000,因为只有这样才抵掉提现时的银行存款金额,不知道对不对,老师,麻烦你细说一下。那收入为什么不能计入借方呢?借其他应付款2000,主营业务收入1000,应交税费。贷银行存款3000,这个银行存款能抵掉提现时的借方的银行存款。因为收入增加不是计入借方吗?
2023-03-13 09:47:08
蒋飞老师:回复zero你好! 收入增加记贷方,减少记借方的
2023-03-13 10:04:40
zero:回复蒋飞老师 那你的意思?我支付商家2000,就该借应付账款3000,贷银行存款2000,主营业务收入1000
2023-03-13 10:20:31
蒋飞老师:回复zero你好! 买的时候,是没有收入的
2023-03-13 10:49:53
zero:回复蒋飞老师 你在说什么?
2023-03-13 11:15:50
zero:回复蒋飞老师 能接着那个老师问吗?感觉你不懂我的问题!
2023-03-13 11:34:23
蒋飞老师:回复zero借贷方向首先弄清楚了
2023-03-13 11:52:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 秋秋1205 发表的提问:
收到第四季度利息,借记银行存款,而财务费用-利息收入,为什么要红字计入借方,而不是蓝字计入贷方
你做贷方会增加本年累计数,造成错误取数
273楼
2023-03-14 08:12:42
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秋秋1205:回复maize老师 增加谁的本年累计数,如何造成错误取数
2023-03-14 08:43:14
maize老师:回复秋秋1205财务费用,损益科目的本年累计数,你软件做账就知道了,你可以做分录自己看,本年累计数明细账,不等于利润表上面财务费用本年累计数,你做贷方话
2023-03-14 08:53:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 逆风の蒲公英 发表的提问:
老师,刚刚那个问题,我这样写分录,对吗?1支出->借:管理费用/办公费 贷:银行存款 2->借:银行存款 贷:管理费用/办公费(贷方是做借方红字,还是正常的放到贷方,还是都可以)
你好,是的 计入贷方蓝字或借方红字
274楼
2023-03-14 08:29:31
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逆风の蒲公英:回复邹老师 老师,我刚刚写的那个分录是不是也可以这样入进去
2023-03-14 08:46:07
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,可以的
2023-03-14 09:13:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 强健的棒棒糖 发表的提问:
请问老师销售商品,借方借记银行存款等,贷方为什么贷记主营业务收入而不是库存商品
销售出去,是收入,需要确认收入交税的 同时需要结转成本借主营业务成本贷库存商品
275楼
2023-03-14 08:45:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 背后的枫叶 发表的提问:
老师,在预收700,000款项,借记银行存款,贷记合同负债,还是借银行存款,贷记预收账款。
你好 新收入准则 预收 款时记  借记银行存款,贷记合同负债,
276楼
2023-03-14 09:14:59
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背后的枫叶:回复玲老师 8、甲公司于2021年10月5日接受一项安装服务,合同期为8个月,合同总收入为180万元,已经预收70万元,余款在安装完成时收回。至2021年12月31日已发生的成本为67.5万元,预计完成劳务还将发生成本45万元。公司按照实际发生的成本占估计总成本的比例确定履约进度,则该公司2021年应确认的营业收入为( )万元
2023-03-14 09:29:51
背后的枫叶:回复玲老师 老师原题是这样的。收取700,000的时候,借记银行存款贷记预售账款还是合同负债
2023-03-14 09:41:03
玲老师:回复背后的枫叶一会要仔细 看一下再回你                
2023-03-14 09:58:50
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 粗犷的航空 发表的提问:
银行存款发放工资会计分录详细讲解,为什么借方是工资,贷方是银行存款
因为该笔工资已经计提了,应付职工薪酬在贷方,所以发放时在借方,发放完毕,该科目冲平
277楼
2023-03-15 08:06:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 融智财税 发表的提问:
请问行政单位社保专户,对企业补助会计分录 记 借:业务活动费用—对企业补助费用 贷:银行存款;预 借:行政支出—一般公共预算财政拨款—项目支出—对企业补助——就业补助 贷:资金结存—货币资金—银行存款 分录对吗?月底还需要结转吗
需要的,你的行政支出和你的业务活动费用需要转到相关的净资产科目。
278楼
2023-03-15 08:23:57
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融智财税:回复陈诗晗老师 社保补助的分录对吗,转到相关的净资产分录怎么做
2023-03-15 08:49:37
陈诗晗老师:回复融智财税业务活动费用你就转到你的累计引语,行政支出你就转到你的财政拨款结转。
2023-03-15 09:05:24
融智财税:回复陈诗晗老师 累计盈余和财政拨款科目需不需要下设二级科目
2023-03-15 09:31:39
陈诗晗老师:回复融智财税累计盈余下面一般是没有明细科目。
2023-03-15 09:42:34
陈诗晗老师:回复融智财税财政拨款结转,后面根据你自己的情况,可以加,也可以不加。
2023-03-15 09:57:42
融智财税:回复陈诗晗老师 年底结转分计分录结转到哪个科目
2023-03-15 10:19:54
陈诗晗老师:回复融智财税年末,财政拨款结转,再把它转到那个财政拨款结余就OK了。
2023-03-15 10:39:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 月下独享 发表的提问:
用银行存款支付银行普惠扬帆(B版)记入手续费会计分录怎样写?
您好 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
279楼
2023-03-15 08:47:36
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问:
现金支付在借方还是贷方
是在贷方。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
280楼
2023-03-15 09:11:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 炙热的钢笔 发表的提问:
企业银行存款利息收入,计入财务费用贷方,是不需要记成红字的是吗?直接入贷方冲减借方
你好 软件 做账用借方负数 记财务费用 
281楼
2023-03-16 08:17:35
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炙热的钢笔:回复玲老师 借方负数?那贷方银行存款也要写成负数吗
2023-03-16 08:32:59
炙热的钢笔:回复玲老师 不能直接借银行存款,贷财务费用正数不行吗
2023-03-16 08:55:54
玲老师:回复炙热的钢笔你好 不能直接借银行存款,贷财务费用正数不行吗 可以 
2023-03-16 09:21:54
小万老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 静静的 发表的提问:
如图,这个题怎么做会计分录,尤其是以银行存款支付代垫运费1万元,增值税税额0·09万元那,记入贷方还是借方呢,这0.09是应该记入应交税费—应交增值税的进项税额还是销项税额呢?麻烦老师帮我写一下具体的会计分录
同学你好,借:应收账款 23.69万 贷:主营业务收入 20万 贷应交税费——应交增值税(销项税额)2.6万 贷银行存款 1.09万
282楼
2023-03-16 08:40:29
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静静的:回复小万老师 我想知道的是0·09那怎么写分录,把银行存款和税分开 怎么写会计分录
2023-03-16 09:10:36
小万老师:回复静静的这个是代垫的运费,应该是要开票给实际承担运费的人,这个运费1万元,不做你的费用哈,税额0.09万元不计入增值税
2023-03-16 09:28:34
静静的:回复小万老师 那就是说这个代垫运费的增值税和甲公司没有关系,它是乙公司应该交的进项税,是承担运费方应收的销项税,可以这么理解吗?那如果说是代垫的包装费 也是一样的吗?这个代垫的包装费,也是要开给实际承担包装费的人吗?
2023-03-16 09:42:27
小万老师:回复静静的借应收账款 0.09,贷银行存款0.09
2023-03-16 10:09:59
小万老师:回复静静的代垫运费的增值税和甲公司没有关系,它是乙公司应该交的进项税,是承担运费方应收的进项税,是实际承运人的销项税
2023-03-16 10:31:40
小万老师:回复静静的包装费也是哈,要开给实际承担包装费的人
2023-03-16 10:50:23
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
2日,以银行存款30000,偿还短期借款,运用借贷记账法编制会计分录
借:短期借款 贷:银行存款
283楼
2023-03-16 09:02:39
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anya老师
职称:中级会计师,CMA
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 无情的小蝴蝶 发表的提问:
安黴明远公司2021年9月初余额是 现金借方余粮5万;银行存款借方余類55万;应收账款借方余頼10万;原材料借方余頼20万;固定资产借方余机30万;短期借款贷方佘頼25万;应付账款贷方余额35万;实收资本贷方佘頼60万 9月发生以下业务:1.1日从银行提取现金4万;23日将现金2万存入银行;3.7日以银行存款5万购买材料;4.10日收回应收账款6万存入银行;5.12日以银行存款7万元僖还短期借款;6.20日赚购一台机器8万元;7.23日以银行存款9万元偿还应付账款;8.29日投资者追加投资10万元存入银行,请用财务记账凭证模板,做出9月的会计凭证。
同学你好!稍后上传!
284楼
2023-03-16 09:11:59
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anya老师:回复无情的小蝴蝶1、借:现金40000 贷:银行存款40000
2023-03-16 09:27:37
anya老师:回复无情的小蝴蝶2、借:银行存款20000 贷:现金20000
2023-03-16 09:42:58
anya老师:回复无情的小蝴蝶3、借:原材料50000/1.13 应交税费一应交增值税(销项税额)50000/1.13*0.13 贷:银行存款50000
2023-03-16 10:05:26
anya老师:回复无情的小蝴蝶4、借:银行存款60000 货:应收账款60000
2023-03-16 10:16:53
anya老师:回复无情的小蝴蝶5、借:短期借款70000 贷:银行存款70000
2023-03-16 10:38:41
anya老师:回复无情的小蝴蝶6、借:固定资产80000/1.13 应交税费一应交增值税(销项税额)80000/1.23*0.13 贷:银行存款80000
2023-03-16 11:06:33
anya老师:回复无情的小蝴蝶7、借:应付账款90000 贷:银行存款90000
2023-03-16 11:26:05
anya老师:回复无情的小蝴蝶8、借:银行存款100000 贷:实收资本100000
2023-03-16 11:54:14
雯雯老师
职称:税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
4.97
解题: 0.15w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
你好老师,我想问一下,就是这个银行日记账跟这个银行存款日记账啊,然后那个为啥现在是那个这个现金日记账那个对方科目是银行存款呀,或者是借贷方。银行存款借借方付款凭证,
你好 比如说现金日记账中 提现的分录 是借:现金 5000 贷:银行存款 5000 所以在现金日记账记到借方 在银行日记账计入贷方
285楼
2023-03-19 10:07:23
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