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固定资产报废怎么做会计分录
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
行政会计中固定资产报废如何做账,比如固定资产10000,使用10年,累计折旧6000,后设备不能继续使用,卖废品卖了200,麻烦写一下完整的分录。
你好 ; 借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产。 借:事业支出贷固定资产清理
256楼
2023-03-07 08:39:46
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小麦老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 落后的向日葵 发表的提问:
新政府会计固定资产购入怎么做分录?
你好,财务会计:借:固定资产 贷:财政拨款收入/零余额账户用款额度/应付账款/银行存款 预算会计:借:行政支出/事业支出/经营支出 贷:财政拨款预算收入/资金结存
257楼
2023-03-07 08:51:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 逆风の蒲公英 发表的提问:
固定资产加速折旧的会计分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;累计折旧
258楼
2023-03-07 09:11:49
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逆风の蒲公英:回复邹老师 @邹老师:老师,5000块钱以下的可以一次性计入当期费用!那我需要通过固定资产这个科目做吗?还是直接计入到费用
2023-03-07 09:31:51
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,先计入固定资产,然后一次性计提折旧
2023-03-07 10:00:18
逆风の蒲公英:回复邹老师 那这种的要计提净残值吗?
2023-03-07 10:23:07
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,可以考虑净残值
2023-03-07 10:42:17
逆风の蒲公英:回复邹老师 那不处置的话,净残值就一直在账上?
2023-03-07 11:06:46
邹老师:回复逆风の蒲公英你好,是的
2023-03-07 11:26:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 可靠的皮带 发表的提问:
固定资产出售30800元,原值110700元,怎么做固定资产减少的会计分录?
您好 请问累计折旧金额多少
259楼
2023-03-07 09:27:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ ???????????? 发表的提问:
一批固定资产已经折旧完毕,前会计半年前已经做了报废,因为是残值率为0,他做的分录是 借:累计折旧 贷:固定资产 。到但是这批固定资产还是一直在用的。现在要把这些固定资产卖给别的公司。我该怎么开票,后面怎么做账?
同学你好 开票开固定资产的就行了
260楼
2023-03-08 08:44:24
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问:
老师,购买固定资产会计分录,及折旧分录怎么做
购入固定资产的会计分录: 不需安装: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 需要安装: 购入进行安装时: 借:在建工程 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 支付安装费等: 借:在建工程 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 设备安装完毕交付使用时: 借:固定资产 贷:在建工程 计提折旧的基本账务处理: 借:制造费用(生产用固定资产的折旧) 管理费用(行政用固定资产的折旧) 销售费用(销售部门用固定资产的折旧) 在建工程(用于工程的固定资产的折旧) 研发支出(用于研发的固定资产的折旧) 其他业务成本(经营租出的固定资产的折旧) 贷:累计折旧
261楼
2023-03-08 08:52:10
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魔鬼中的天使:回复朴老师 老师,可以理解是购买时借固定资产,贷银行存款,折旧时借管理费用或者销售费用,贷累计折旧,对吗老师
2023-03-08 09:04:46
朴老师:回复魔鬼中的天使同学你好 对的 就是这样做的
2023-03-08 09:15:19
魔鬼中的天使:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-03-08 09:41:17
朴老师:回复魔鬼中的天使满意请给五星好评,谢谢
2023-03-08 09:53:22
廖老师
职称:初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 能干的电源 发表的提问:
想问一下固定资产盘亏核销报告表的会计分录怎么做
您好, 固定资产核销会计分录 盘亏设备: 报经批准前: 借:待处理财产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 1、可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢 2、按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出 贷:待处理财产损溢
262楼
2023-03-08 09:08:51
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ ???????????? 发表的提问:
一批固定资产已经折旧完毕,前会计半年前已经做了报废,因为是残值率为0,他做的分录是 借:累计折旧 贷:固定资产 。到但是这批固定资产还是一直在用的。现在要把这些固定资产卖给别的公司。我该怎么开票,后面怎么做账?
同学你好 开固定资产的名字
263楼
2023-03-08 09:26:59
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????????????:回复朴老师 然后因为已经折旧完了嘛 现在开票的话 金额我该怎么定 还有就是我下个月做账 这个怎么做会计分录
2023-03-08 09:52:38
朴老师:回复????????????同学你好 这个直接开固定资产的名字就行了 做固定资产清理 转到营业外收入
2023-03-08 10:20:18
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 中、中、中 发表的提问:
固定资产锅炉分割掉买了废品,这个怎么做分录呀?
也是作为固定资产的清理入账。作固定资产清理
264楼
2023-03-09 08:24:25
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 芳芳 发表的提问:
固定资产一次性折旧怎么做会计分录?
借管理费用-折旧费 贷累计折旧
265楼
2023-03-09 08:48:04
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芳芳:回复吴少琴老师 购进时还入固定资产的科目吗?
2023-03-09 09:11:03
吴少琴老师:回复芳芳购进时还入固定资产的科目吗? 要
2023-03-09 09:27:40
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 张英 发表的提问:
固定资产提取折旧的会计分录怎么做
你好! 借:管理费用/销售费用/制造费用等科目 贷:累计折旧
266楼
2023-03-09 08:58:05
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张英:回复蒋飞老师 那是什么时候写成借:累计折旧 贷:固定资产
2023-03-09 09:28:52
张英:回复蒋飞老师 还是就不能这样写
2023-03-09 09:52:15
蒋飞老师:回复张英处置固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
2023-03-09 10:03:56
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Lily 发表的提问:
如果是赠送固定资产,会计分录怎么做?
借:营业外支出 贷:固定资产清理
267楼
2023-03-09 09:23:59
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Lily:回复吴月柳 我捐赠肯定要视同销售进行缴纳税款,有没有详细一点的分录,我确认收入的,还有这部分营业外支出可以抵所得税吗?
2023-03-09 09:56:12
吴月柳:回复Lily借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理 应交税费 可以税前扣除的
2023-03-09 10:09:24
Lily:回复吴月柳 那应交税费是按固定资产清理的价格去缴纳吗?是营业外支出这部分可以税前扣除?我交税了,是不是就认为我确认收入了?这里边没有收入这一项啊可是?
2023-03-09 10:22:52
吴月柳:回复Lily是的,交税了就是确认收入了
2023-03-09 10:32:59
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 思微 发表的提问:
固定资产以旧换新的会计分录怎么做?
旧的业务做为采购固定资产业务,新的固定资产作为销售业务处理,按收到的价款及旧的固定资产的金额合计计算收入。
268楼
2023-03-10 11:17:25
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思微:回复江老师 我们新的叉车买来48000,旧的叉车卖了16000,怎么做分录?
2023-03-10 11:43:00
江老师:回复思微那你销售时是按48000元销售,旧的叉车是按16000元购买吗?以及折旧费用是多少呢?这个是需要做固定资产清理的。
2023-03-10 11:54:43
思微:回复江老师 我们是购买新叉车的一方,用旧的叉车换一台新的叉车,补差价
2023-03-10 12:20:00
江老师:回复思微一、借:应收账款 48000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、借:固定资产 16000 贷:应收账款16000
2023-03-10 12:40:05
思微:回复江老师 我们新的叉车买来48000,旧的叉车卖了16000,我们是购买新叉车的一方,用旧的叉车换一台新的叉车,补差价,这样怎么分录,老师,你做的是销售方的分录吧?
2023-03-10 12:51:30
江老师:回复思微借:银行存款32000 贷:应收账款32000 就是销售方的分录了。 三、如果你们是购买方。 借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款48000 同时做旧的固定资产的销售 借:应付账款 16000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 四、补差价 借:应付账款32000 贷:银行存款32000
2023-03-10 13:21:27
思微:回复江老师 分录能不能合并写?
2023-03-10 13:33:19
江老师:回复思微你想合并,就合并写,写三个分录,这样账看起来更清晰
2023-03-10 13:45:25
思微:回复江老师 我们这边那台旧的叉车不需要做固定资产清理吗?
2023-03-10 14:00:30
江老师:回复思微旧的叉车需要做固定资产清理,结转销售成本
2023-03-10 14:23:43
思微:回复江老师 借:其他业务成本 贷:固定资产清理?这样吗?
2023-03-10 14:52:43
思微:回复江老师 那你就没有资产处置损益了吗?
2023-03-10 15:11:39
江老师:回复思微是的,就是这样的。固定资产清理的数据转入其他业务收入处理
2023-03-10 15:40:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
固定资产入库会计分录怎样做?
您好,借固定资产贷,银行存款等
269楼
2023-03-10 11:22:26
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燕:回复玲老师 那固定资产出库怎么做呢? 谢谢老师
2023-03-10 11:33:12
玲老师:回复您好,就写一个出库领用单,哪个部门领用了就可以,
2023-03-10 11:43:33
燕:回复玲老师 不做对应的科目吗?
2023-03-10 11:57:43
玲老师:回复你好,已经记固定资产了,不用再重复记
2023-03-10 12:21:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问:
购入的固定资产已报废未产生收入,请问分录怎么做,含当月折旧累计200,原值500,净值300 借:固定资产清理 200 累计折旧 300 贷:固定资产 500 请问是这样吗
你好累计折旧200 固定资产清理300
270楼
2023-03-10 11:36:00
全部回复
弄花香满衣:回复郭老师 只需要这笔分录即可是吗
2023-03-10 11:52:50
郭老师:回复弄花香满衣借银行存款贷固定资产清理 应交税费 固定资产清理余额结转到资产处置损益
2023-03-10 12:10:28
弄花香满衣:回复郭老师 没有产生收入,怎么做银行存款呢
2023-03-10 12:33:59
郭老师:回复弄花香满衣有报废证明的吗 没有的我写的第一个不做 做第二个
2023-03-10 12:57:05
弄花香满衣:回复郭老师 没有报废证明,做第二个分录?可是没有收入呢 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 固定资产清理余额结转到资产处置损益
2023-03-10 13:13:09
郭老师:回复弄花香满衣借销售费用 贷固定资产清理 累计折旧
2023-03-10 13:29:28

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