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采购员预借差旅费的会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 重要的盼望 发表的提问:
请问老师,采购员出差回来报销差旅费(上月有借款)的凭证怎么填写
借管理费用-差旅费贷其他应收款。
241楼
2023-03-01 09:11:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 幼稚鬼ᝰ 发表的提问:
1.拿借款单来借钱时,分录 2.还钱时,分录 3.用借钱的金额直接抵扣差旅费,分录;抵扣后有剩下的差旅费需要退给员工,分录;抵扣后还需员工补交部分借款,分录
1借其他应收款贷银存 2借银存贷其他应收款 3.借费用贷其他应收款 借其他应收款贷现金
242楼
2023-03-01 09:32:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售经理出差,借出2000元差旅费,会计分录怎么写
销售经理出差,借出2000元差旅费,会计分录怎么写
243楼
2023-03-01 09:41:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;其他应收款 贷;库存现金
2023-03-01 10:03:04
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 可靠的冷风 发表的提问:
(1)其他单位技入资金200000 元,存入银行 (2)从银行提取现金3000元,备用 (3)用银行存款偿付前欠供应单位货款35 000 元。 (4),购入原材料一批,取得的发票上注明货款为7000 元,材料已经入库,货款以银 存款支付(不考應增值税原材料直接入库,不通过在途物资 账户下同)。 (5)以银行存款上交税费3000元。 (6)以银行存款5000 元归还短期借款。 (7)采购员小李预借差旅费2000 元,以现金支付。 (8)采购员小李出差归来实际报销差旅费1500元,余款退回。 (9)收到客户前欠款 38 000 元存入银行。 3.要求 (1) 编制会计分录。 (2) 根据上述资料,开设有关工型账户,并登记期初余额。根据会计分录登记有 型账户.并计算本期发生额和期木余额 (3)编制试算平衡表。
同学你好 1.借:银行存款200000贷:实收资本200000 2.借:库存现金3000贷:银行存款3000 3.借:应付账款35000贷:银行存款35000 4.借:原材料7000贷:银行存款7000 5.借:应交税费3000贷:银行存款3000 6.借:短期借款5000贷:银行存款5000 7.借:其他应收款2000贷:库存现金2000 8.借:库存现金500管理费用1 500贷:其他应收款2000 9.借:银行存款38000贷:应收账款38000
244楼
2023-03-02 08:45:11
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
原材料采购人员的差旅费核算
计入管理费用-差旅费············
245楼
2023-03-02 09:08:35
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 印度阿三 发表的提问:
采购部员工预借采购金6000元,购入一台电脑,花费5000元,报销时交回剩余1000,请问老师会计分录怎么做
你好,借款时,借:其他应收款 贷:现金,报销时,借:管理费用或固定资产 现金 贷:其他应收款
246楼
2023-03-02 09:19:26
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印度阿三:回复吴月柳 谢谢老师
2023-03-02 09:32:18
吴月柳:回复印度阿三不客气
2023-03-02 10:00:06
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问:
采购人员进货的餐费应该计入什么费用,差旅费吗?
你好,可以计入业务招待费或福利费
247楼
2023-03-02 09:39:00
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平平淡淡才是真:回复徐阿富老师 不可以进差旅费吗?
2023-03-02 09:55:01
平平淡淡才是真:回复徐阿富老师 是我们单位的员工去进的货
2023-03-02 10:23:00
徐阿富老师:回复平平淡淡才是真你好,计入差旅费夜可以,不过税务不一定会认可
2023-03-02 10:39:34
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 端庄的小白菜 发表的提问:
经理王平出差,预借差旅费1200元,余额300元交回现金。知道分录。
借:其他应收款1200 贷:现金1200
248楼
2023-03-05 10:52:26
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东老师:回复端庄的小白菜管理费用900 现金300 贷:其他应收款1200
2023-03-05 11:21:42
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
原材料采购人员的差旅费核算
计入管理费用-差旅费。。。。。。
249楼
2023-03-05 11:05:13
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 柚子小西 发表的提问:
根据以下资料中的经济业务编写会计分录 资料:宏升工厂2017年8月份发生以下部分经济业务; (1)8月2号,收到投资者投入设备一台,价值800000元 (2)8月4号,向银行借入短期借款120000元存入银行存款账户。 (3)8月5号,从长江公司购入A材料6000千克,每千克5元,贷款30000元,增值税5100元,运杂费700元,款项以银行存款支付,材料尚未运到。 (4)8月7日,采购员陈军预借差旅费2000元,以现金支付。 (5)8月8号,上述从长江公司购入的A材料已到达本厂并验收入库,按其实际采购成本入账。 (6)8月11日,车间生产甲产品领用下列材料 材料名称 数量 单价 金额 A材料 500千克 5元 2500 C材料 800千克 10元 8000 合计 10500 (7)8月12日,以银行存款支付广告费3600元 (8)8月13日,采购员陈军出差归来报销差旅费1850元,交回现金150元。 (9)8月15日,从银行提取现金123000元,备发每月工资
1借固定资产800000 贷实收资本800000
250楼
2023-03-05 11:33:00
全部回复
暖暖老师:回复柚子小西2借银行存款120000 贷短期借款120000
2023-03-05 12:05:39
暖暖老师:回复柚子小西3借在途物资30700 应交税费进项税额是5100 贷银行存款35800
2023-03-05 12:20:42
暖暖老师:回复柚子小西4借其他应收款2000 贷库存现金2000
2023-03-05 12:44:51
暖暖老师:回复柚子小西5借原材料30700 贷在途物资30700
2023-03-05 13:14:42
柚子小西:回复暖暖老师 老师然后呢
2023-03-05 13:31:15
暖暖老师:回复柚子小西6借生产成本10500 贷原材料10500
2023-03-05 13:43:38
暖暖老师:回复柚子小西7借销售费用3600 贷银行存款3600
2023-03-05 13:54:45
暖暖老师:回复柚子小西8借管理费用1850 库存现金150 贷其他应收款2000
2023-03-05 14:04:57
暖暖老师:回复柚子小西9借库存现金123000 贷银行存款123000
2023-03-05 14:34:05
柚子小西:回复暖暖老师 老师还有一个是接着上面的 (10)8月15以现金发放本月份工资123000 您那能看见图片吗,我写的对吗
2023-03-05 14:50:28
暖暖老师:回复柚子小西10借应付职工薪酬123000 贷库存现金123000
2023-03-05 15:15:18
暖暖老师:回复柚子小西你们T形账户是对的画的
2023-03-05 15:40:38
柚子小西:回复暖暖老师 资料:某企业2017年8月31日银行存款日记账的账面余额为470800元,而银行对账单上企业存款余额为464400,经核对发现有以下未达账项; (1)8月28日企业委托银行代收款项10000元,银行已收妥入账企业尚未接到收款通知,所以未登账 (2)8月29日企业开出支票2800元持票人尚未到银行办理转账,银行尚未登账 (3)8月30日银行代付电话费2400元,企业尚未接到通知,企业尚未入账。 (4)8月31日,企业送存支票16800,银行尚未入企业存款账户
2023-03-05 16:07:39
柚子小西:回复暖暖老师 您看一下
2023-03-05 16:36:45
暖暖老师:回复柚子小西银行存款日记账需要加上10000,减去2400
2023-03-05 16:49:03
暖暖老师:回复柚子小西银行对账单需要减去2800+16800
2023-03-05 17:11:26
暖暖老师:回复柚子小西经过调整后这俩数字应该是相等的
2023-03-05 17:40:03
柚子小西:回复暖暖老师 您能帮忙画个银行存款余额调节表吗
2023-03-05 18:04:09
暖暖老师:回复柚子小西这个上班我给你画,你问我要记得
2023-03-05 18:17:28
柚子小西:回复暖暖老师 嗯好的
2023-03-05 18:42:59
暖暖老师:回复柚子小西记得,需要特殊设计一下
2023-03-05 19:08:18
柚子小西:回复暖暖老师 我一会儿上班提醒您,您帮忙画一下,嗯嗯
2023-03-05 19:32:43
暖暖老师:回复柚子小西我打印了一个你照着做一下就可以了,时间改一下
2023-03-05 19:59:34
柚子小西:回复暖暖老师 好的谢谢您
2023-03-05 20:26:35
暖暖老师:回复柚子小西不客气,麻烦给予五星好评
2023-03-05 20:48:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 甜蜜的巨人 发表的提问:
根据以下资料中的经济业务编写会计分录 资料:宏升工厂2003年8月份发生以下部分经济业务 (1)8月2日,收到投资者投入设备一台,价值800000 (2)8月4日,向银行借入短期借款120000元存入银行存 (3)8月5日,从长江公司购入A材料6000千克,每千克5 元,货款30,000元,增值税5,100元,运杂费700元 款项以银行存款支付,材料尚未运达 (4)8月7日,采购员陈军预借差旅费2,000元,以现金 支付。 5)8月8日,上述从长江公司购入的A材料已到达本厂并 验收入库,按其实际采购成本入账。 (6)8月12日,以银行存款支付广告费3600元。 (7)8月13日,采购员陈军出差归来报销差旅费1850 元,交回现金150元。 (8)8月15日,从银行提取现金123000元,备发本月 工资。 (9)8月15日,以现金发放本月份工资123000元。 (10)8月21日,根据工时和考勤记录,计算分配本月 份职工工资123000元,其中甲产品59000元,乙产品 58000元,车间管理人员工资2000元,企业管理入员 工资4000元。
你好,这个是全部的题目吗?
251楼
2023-03-06 08:29:31
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暖暖老师:回复甜蜜的巨人1借固定资产800000 贷实收资本800000 2022-01-10 15:00:57 未读 2.借银行存款120000 贷短期借款120000 2022-01-10 15:01:14 未读 3.借在途物资30700 应交税费应交增值税进项5100 贷银行存款35800 2022-01-10 15:01:46 未读 4借其他应收款2000 贷库存现金2000 2022-01-10 15:01:57 未读 5借原材料30700 贷在途物资30700 2022-01-10 15:02:16 未读 6借销售费用3600 贷银行存款3600 2022-01-10 15:02:29 未读 7借管理费用1850 库存现金150 贷其他应收款2000 2022-01-10 15:02:47 未读 9借应付职工薪酬123000 贷银行存款123000 2022-01-10 15:03:01 未读 10借生产成本-甲产品59000 -乙产品58000 制造费用2000 管理费用4000 贷应付职工薪酬123000
2023-03-06 08:48:57
球球老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.12w
引用 @ K14624233313188 发表的提问:
会计分录怎么写? 1、采购员赵松出差,预借差旅费500元; 2、收到东方公司还来前欠的销货款35,000元; 3、生产产品领用库存材料1,500元; 4、从银行提取现金21,000元,备发工资; 5、产品生产完毕验收入库,结转完工产品成本26,000元; 6、从银行借入短期借款18,000元,存入银行; 7、从海尔公司购入材料8,000元,以银行存款支付货款5,600元,其余货款暂欠; 8、以银行存款归还前欠海尔公司货款2,400元; 9、收到国家作为追加投资投入的资本12,000元,存入银行; 10、采购员赵松出差回来,报销差旅费580元,以现金支付。
稍后为您奉上解题过程
252楼
2023-03-06 08:39:44
全部回复
球球老师:回复K14624233313188以上为解题过程,望五星好评哦
2023-03-06 08:56:51
K14624233313188:回复球球老师 老师,最后一题,是计入管理费用么?
2023-03-06 09:11:53
球球老师:回复K14624233313188是的,一般的差旅费都会进入管理费用。
2023-03-06 09:40:24
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 烂漫的御姐 发表的提问:
杨峰出差广州采购箱包,花费差旅费660元,
借管理费用差旅费 贷库存现金
253楼
2023-03-06 08:56:01
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刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 发表的提问:
老师,差旅费是什么,我们公司员工外出采购的油桥费,算不算差旅费?谢谢老师。
你好,可以算的,其实对于这些金额不会太大的,计入差旅费或者单独计入交通费都可以的,我见到一般都是计入差旅费。会计上有个重要性原则,比如差旅中招待客户吃饭,其实也可以混在差旅费里面,也可以单独列支业务招待费。
254楼
2023-03-06 09:21:55
全部回复
朱:回复刘诗 我们租员工车,500元每个月,然后报销1元每公里。本月共付2000元给员工。这个分录是怎么做的?谢谢老师。
2023-03-06 09:35:01
刘诗:回复借:管理费用 贷:银行存款就可以了。
2023-03-06 10:00:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
业务员王伟借支差不多旅费1000签发一张现金支票会计分录怎么做
您好!借:其他应收款 贷:银行存款等。
255楼
2023-03-06 09:32:58
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