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会计题目说是不含税指什么税
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 发表的提问:
请问一下,15题为什么不是选现值指数啊?16题内含报酬率是怎么计算啊?
1、互斥项目,哪个净现值大就做哪个! 2、(1.04^2)-1
106楼
2023-01-04 10:35:52
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宁:回复俞老师 可是投资额不同,也是用净现值比较嘛?
2023-01-04 11:03:26
俞老师:回复互斥项目是这样的
2023-01-04 11:16:51
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 悦耳的发卡 发表的提问:
题目说了售价120000(不含增值税)为什么应收账款确认金额还是做了120000×(1+13%)的价税分离
你好,计入应收账款的金额包括应收取的货款,应收取的增值税款,还有代垫的款项 借,应收账款120000×(1%2B13%)——这个是价税合计 贷,主营业务收入120000 贷,应交税费一应增销120000*13%
107楼
2023-01-04 10:58:59
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 小艾 发表的提问:
题目是增值税不含税价格,为什么还要换算?
同学您好,因为题目中另外支付的4000和400,没有说是不含税价,一般是含税价的。
108楼
2023-01-04 11:19:42
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小艾:回复糖果老师 那另外的4000和400可以换算成不含税。但是答案把240000增值税也换算了,题目不是说不含增值税售价240000吗?
2023-01-04 11:32:03
糖果老师:回复小艾解析是240000+(4000+400)/1.13,这里240000没有参与换算的
2023-01-04 11:44:15
小艾:回复糖果老师 好的,谢谢老师,那是看错了,误以为都换算了。
2023-01-04 12:04:47
糖果老师:回复小艾不客气的。 满意的记得五星评价鼓励一下喔~
2023-01-04 12:18:22
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 眯眯眼的歌曲 发表的提问:
老师请问一下,这个题不是说不含税吗?为什么要价税分离呢?
这个是消费税是含在价格里的。
109楼
2023-01-04 11:26:59
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海贝老师
职称:注册会计师
4.85
解题: 0.04w
引用 @ 犹豫的钢笔 发表的提问:
为什么这个题目中计算增值额里适用的含税收入不用转化成不含税价?
同学你好,73.33就是它的增值税
110楼
2023-01-05 10:38:12
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海贝老师:回复犹豫的钢笔题中减去了,就是不含税收入
2023-01-05 11:07:39
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 悦果 发表的提问:
这里无形资产的公允价值不是含税的吗?怎样来区分题目里的金额是含税还是不含税
你好,您这有题目吗?
111楼
2023-01-05 11:07:07
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悦果:回复小锁老师 4、甲公司为增值税一般纳税人,销售无形资产(专利技术)适用的增值税税率为6%。2×19年1月1日,甲公司将一项专利技术以及对S公司的短期借款作为合并对价换取S公司持有的B公司60%的股权。该专利技术为2×15年6月取得,其账面原值为600万元,已计提累计摊销100万元,未计提减值准备,合并日其公允价值为700万元;S公司短期借款的账面价值和公允价值均为80万元。甲公司另为企业合并支付评估费、律师咨询费等20万元。股权购买日B公司可辨认净资产的公允价值为1600万元。假定甲公司与S公司、B公司在投资之前无关联方关系。不考虑其他因素,则甲公司长期股权投资的入账价值为(  )万元。 800 822 700 780
2023-01-05 11:35:59
小锁老师:回复悦果你好,这个是不含税的,这种题都是不含税的,含税的话他会说明,默认不含税。
2023-01-05 12:02:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ wzj 发表的提问:
题目中说的发票上注明的金额是不是都是不含税金额
你好 一般注明的金额是不含税金额的。  除非 特别说明 含税金额多少。 税率 税额多少  
112楼
2023-01-05 11:12:18
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ -糖尛果- 发表的提问:
销售时,一般题目中哪几种表达方式是说含税价,或者不含税价格呢
你好,如果是开具普票,价款就是含税价,如果是专票就是不含税价格。如果都没说默认不含税价格。但是如果是价外费用就是含税价。
113楼
2023-01-05 11:23:59
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-糖尛果-:回复宇飞老师 题目说售价呢
2023-01-05 11:49:16
宇飞老师:回复-糖尛果-售价这个要结合具体的题目了,如果是零售价格那么是含税的
2023-01-05 12:04:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 尼尼 发表的提问:
购买了材料开了增值税专用发票,是含税的,但是总会计说内容应该选择不含税的,是为什么
你好,是不是取得进项发票没有抵扣
114楼
2023-01-06 10:20:37
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尼尼:回复邹老师 有抵扣联啊
2023-01-06 10:41:09
尼尼:回复邹老师 老师,进项发票没有抵扣是什么意思
2023-01-06 11:08:59
邹老师:回复尼尼你好,就是取得了进项发票,当做普通发票使用
2023-01-06 11:22:51
尼尼:回复邹老师 老师,这个是为什么会被当做普通发票使用
2023-01-06 11:47:46
邹老师:回复尼尼你好,这个就需要咨询当事人为什么要这样处理,有进项为什么不抵扣了
2023-01-06 12:16:33
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 小燕子 发表的提问:
计税价格指的是含税的还是不含税的?
计税价格指的是不含税销售额
115楼
2023-01-06 10:44:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 邓义 发表的提问:
老师 你好!题目在图片3里面的! 题目说了01-03年免企税,04-06年减半企税。 为什么03年要计算递延所得税资产? 04年不是减半吗。为什么还是算的25%? 05年好像又没有计算递延所得税? 非常不明白。求老师指导。谢谢!
这里是递延所得税 这里比较特殊的是3免3减半 所以确认递延所得税是如果是减半期间未来抵扣确认递延所得税是按12.5%税率确认 如果是之后的抵扣的,按25%确认递延所得税
116楼
2023-01-06 10:54:19
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邓义:回复陈诗晗老师 还是不明白 03年可抵扣暂时性差异 04年抵扣 应该是800×12.5% 呀!
2023-01-06 11:24:41
邓义:回复陈诗晗老师 03年递延所得税资产400×12.5%+400×25% 第一个400和 第二个400 分别怎么得来的啊!
2023-01-06 11:50:19
陈诗晗老师:回复邓义你800,你后面不能3年抵扣的 你是3年减半期间抵扣400 后面正常期间抵扣400
2023-01-06 12:09:29
邓义:回复陈诗晗老师 三年期间只能抵扣800的50%吗?
2023-01-06 12:23:32
陈诗晗老师:回复邓义你最开始的800,400是在减半期间抵扣 400是在后面正常期间抵扣
2023-01-06 12:45:25
邓义:回复陈诗晗老师 400 在减半期间扣,另外400在正常期间扣,明白意思了。 那比方说,能不能在03年的时候全部减半抵扣呢,或者300在减半期间扣,500在后面正常期间扣呢?
2023-01-06 13:06:31
陈诗晗老师:回复邓义如果你后面这种情况 就是300×12.5%+500×25%
2023-01-06 13:27:16
邓义:回复陈诗晗老师 谢谢老师。大概明白了
2023-01-06 13:47:57
陈诗晗老师:回复邓义不客气,祝你学习愉快
2023-01-06 14:08:29
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
这个其他应付款计税基础为什么是400,题目不是说不允许税前扣除么
学员您好,负债的计税基础=账面价值-未来可扣除的金额 这里未来可扣除的金额是0,因为题目里说了不能扣除,所以上面这个公式就是400-0=400
117楼
2023-01-06 11:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王翠翠 发表的提问:
进货时基本都不要票,供货方给的就是不含税价,但是当需要票时供货方就单独找要的税点钱那这个费用走哪个会计科目?
您好!计入到材料的成本里面
118楼
2023-01-08 12:16:26
全部回复
王翠翠:回复宋生老师 @宋老师:货早就到了,就是快到月底了费用票太少又让人家开的
2023-01-08 12:46:53
王翠翠:回复宋生老师 @宋老师:货早就到了,就是快到月底了费用票太少又让人家开的
2023-01-08 13:09:39
宋生老师:回复王翠翠您好!但是你一样是要计入到原材料科目的。
2023-01-08 13:22:18
王翠翠:回复宋生老师 @宋老师可以计入主营业务税金及附加吗
2023-01-08 13:44:10
宋生老师:回复王翠翠你好!不能。因为这个是买材料的税费。不是交的。
2023-01-08 14:04:48
班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问:
老师,请问题目中有从农业生产者购入的农产品成本是30万,指的时含税还是不含税价?如果发生管理不善丢失怎么计算进项税额转出额?
你好,30万是含税的。 按照当时入账的进项税额转出,如果购进农产品用于直接销售 抵扣税率9%,转出税额就是30*9% 用于加工是10%,转出税额就是30*10%
119楼
2023-01-08 12:44:06
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钟灵毓秀:回复班助小琪 这个题目的答案是30/(1-9%)*9%看不太懂
2023-01-08 13:17:12
班助小琪:回复钟灵毓秀没看到题目,如果是你说的成本是会计上的成本,就是不含税,30/(1-9%)*9%,刚刚老师是按照收购价30算的。 因为分录是这样的  借:库存商品  30     收购价乘91%应该等于30                             借:进项税额               收购价乘9%                              贷:银行存款            
2023-01-08 13:42:09
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
老师,都说会计经验是会计理论中学不到的,那这些会计经验指什么?
会计经验一般来言指会计判断。也就是对会计业务性质的认定,以及采用合适的会计处理方法。这些没有会计经验是做不到的
120楼
2023-01-08 13:06:25
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