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会计电算化内部控制文献检索
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣慰的航空 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
您好,稍等一下,看看题目。
31楼
2022-12-11 13:44:27
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五条悟老师:回复欣慰的航空缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
2022-12-11 14:29:19
梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 墨默 发表的提问:
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
同学你好,请问哪个知识点有疑问,老师只针对知识点答疑不提供答案
32楼
2022-12-11 14:09:02
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ jingjing金 发表的提问:
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
《企业内部控制基本规范》是属于规范性文件。
33楼
2022-12-11 14:17:59
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 似是故人来 发表的提问:
老师您好 本科专业是会计学 论文选题是现金流量管理研究好写还是存货内部控制好写呢
这个你要看你自己熟悉那一块儿的内容,存货内控可能稍微好些一些
34楼
2022-12-12 12:22:43
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户iu5tp8 发表的提问:
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
你哈,学员,这个选择ACD
35楼
2022-12-12 12:41:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
是的,经营管理控制不是属于内部 控制措施,内部控制措施一定是经营中各环节的控制措施。
36楼
2022-12-12 12:47:23
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梦里不知身是客:回复陈诗晗老师 怎么感觉是一个意思呀
2022-12-12 13:18:12
陈诗晗老师:回复梦里不知身是客经营管理是宏观层面 上的,内部控制是细节上的
2022-12-12 13:45:30
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
37楼
2022-12-12 13:08:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 传统的钢笔 发表的提问:
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
你好,同学,影响的,这不属于机械性不负责的工作
38楼
2022-12-13 11:54:06
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关一般控制和应用控制的描述中,不正确的是( )。 A、应用控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制 B、信息技术一般控制只会对实现部分或全部财务报告认定做出间接贡献 C、如果注册会计师计划依赖自动应用控制、自动会计程序或依赖系统生成信息的控制时,就需要对相关的信息技术一般控制进行验证 D、所有的自动应用控制都会有一个人工控制与之相对应
B 【答案解析】 选项B,信息技术一般控制通常会对实现部分或全部财务报告认定做出间接贡献,有些情况下,信息技术一般控制也可能对实现信息处理目标和财务报告认定做出直接贡献。
39楼
2022-12-13 12:19:23
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小苹果 发表的提问:
广告公司可以开场地布置费吗?我们的营业范围,广告设计,制作,图文设计制作,会议服务,企业形象策划,承办展览展示,组织国内文化艺术交流活动,影视策划,信息咨询,销售五金交电,化工产品。金属材料,文化用品。
您好!可以的。可以开。
40楼
2022-12-13 12:27:35
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小苹果:回复宋生老师 老师,能告诉我原因吗?
2022-12-13 12:56:57
宋生老师:回复小苹果你好!因为你有会议服务这一项
2022-12-13 13:21:59
小苹果:回复宋生老师 是这样的,我们一般开设计服务*服务费,但是客户要求在服务费后面加上场地布置费。这个应该不可以吧?
2022-12-13 13:39:39
宋生老师:回复小苹果您好!可以的了。只是这个说起来不算是设计服务了。
2022-12-13 14:06:44
小苹果:回复宋生老师 知道了,谢谢老师!
2022-12-13 14:22:21
宋生老师:回复小苹果你好!不客气的。
2022-12-13 14:51:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
41楼
2022-12-13 12:39:57
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2022-12-13 13:16:05
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2022-12-13 13:33:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
42楼
2022-12-13 13:06:00
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 朱洪云 发表的提问:
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
这个参照财务管理内控学习
43楼
2022-12-14 11:40:45
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 精明的火车 发表的提问:
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
44楼
2022-12-14 12:08:07
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 欣然 发表的提问:
老师,可以发一份电子 档内控报销的财务制度文件给我吗?
你的电子邮箱是多少我发给你。
45楼
2022-12-14 12:15:12
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欣然:回复maize老师 154069829@**.com 谢谢老师
2022-12-14 12:38:20
欣然:回复maize老师 是**邮箱
2022-12-14 13:07:33
maize老师:回复欣然发了你查收下,仅供参考。
2022-12-14 13:34:57

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