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内部控制对会计信息化的影响
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 왕영 发表的提问:
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
你好,同学。 就是说,你在获取 审计证据的时候,你在审计其他的时候,可能获取 与另一方面相关的审计证据。
121楼
2023-01-10 11:02:56
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
会计信息采集后提了 后面显示信息是这样子的 未入库未确认怎么办 对我们作为会计人员有影响吗
信息的审核需要一定的时间,一般只要信息填写正确了,就没有影响的。
122楼
2023-01-10 11:12:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 情殇 发表的提问:
问题一.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润
影响的呀,只是有时在计算合并报表中的投资收益时,会简化处理,不考虑内部交易损益。
123楼
2023-01-10 11:17:59
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情殇:回复许老师 我看在来回抵消的时候,做完账务处理也没有调净利润
2023-01-10 11:39:58
许老师:回复情殇借:营业收入 贷:营业成本 存货 类似这样的抵消分录,体现了对内部交易损益的处理。
2023-01-10 11:51:08
情殇:回复许老师 那它有得没有买完呢,借:营业成本,贷:存货
2023-01-10 12:19:32
许老师:回复情殇借:营业收入 贷:营业成本 存货 这个体现的就是没有卖给独立第三方的分录。 全部卖出去的话 借:营业收入 贷:营业成本
2023-01-10 12:36:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
16ABCD 17ABCD 18ABD
124楼
2023-01-11 10:19:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
16ABCD 17ABCD 18ABD
125楼
2023-01-11 10:26:04
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 清爽的大神 发表的提问:
D上市公司要求居民会计事务所在出具审计报告的同时,提供内部控制审计报告,为此签订老业务约定书。分别分析是否影响审计独立性,影响独立性的原因是什么,并提出降低独立性损害的应对措施。
你好,同学。审计报告和内审是两个不同的事情,根据《职业道德准则》注册会计师不得兼任或兼营与其他鉴证业务不相容的其他业务或职务;而对于执行的内部控制审核和审计业务是属于不相容的业务。影响其独立性。
126楼
2023-01-11 10:50:10
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
127楼
2023-01-11 11:12:11
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
128楼
2023-01-11 11:17:59
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郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
因为如果上年的内控难以信赖,本年可能仍然存在各种执行、设计上的问题无法令注册会计师信赖,所以注册会计师可能会本年不实施控制测试,而是直接实施实质性程序【控制测试不是必要的】
129楼
2023-01-12 09:36:27
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郑裕期:回复Luuuuu^因为如果上年的内控难以信赖,本年可能仍然存在各种执行、设计上的问题无法令注册会计师信赖,所以注册会计师可能会本年不实施控制测试,而是直接实施实质性程序【控制测试不是必要的】
2023-01-12 09:58:45
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 自觉的茉莉 发表的提问:
被不正常户冒用了信息,被该单位登记成了会计人员,对会有什么影响,有什么途径可以消除影响
你好。有可能被列入黑名单。你需要向税务局申诉的
130楼
2023-01-12 09:51:31
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自觉的茉莉:回复言岩老师 您好 这个申诉流程哪里可以查到呢
2023-01-12 10:12:39
言岩老师:回复自觉的茉莉你好。你可以联系那个单位的主管税务机关。或者是打12366申诉
2023-01-12 10:38:42
言岩老师:回复自觉的茉莉上次有个学员也是遇到这个问题,她联系的是12366
2023-01-12 11:07:16
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
131楼
2023-01-12 10:17:31
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2023-01-12 11:05:43
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2023-01-12 11:24:22
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
132楼
2023-01-12 10:47:03
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晶晶老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 2333333 发表的提问:
会计信息采集工作填无 影响以后会计年限吗?
会计信息采集工作填无 影响以后会计年限吗?不会有影响
133楼
2023-01-12 11:15:00
全部回复
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
134楼
2023-01-27 11:33:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
房地产企业,借款利息的资本化和费用化,各对哪些税种有影响?有哪些影响
比如你有100万的利息,如果你直接 费用货,那么当期利润直接减少100万。 如果你资本货,那么这100万利息是需要在以后折旧时,逐步减少的,不会在当期直接 减少利润。 费用 化对于当期的所得税更 结税。
135楼
2023-01-27 11:39:56
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灵希月:回复陈诗晗老师 资本化不是计入开发成本吗?开发成本最后不都是结转到主营业务成本的吗?
2023-01-27 12:16:03
陈诗晗老师:回复灵希月资本化两种 处理,一是转到存货,也就是你说的开发成本,还有一种是计入固定资产类的资产类项目。 如果你是前者,就是你出售时转营业成本。也就是这个利息要等到出售时才能税前扣除
2023-01-27 12:36:10

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