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内部控制遵循相应的会计原则
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
196楼
2023-02-14 10:53:59
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 京京 发表的提问:
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
197楼
2023-02-15 09:12:04
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
198楼
2023-02-15 09:32:56
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 蝴蝶飞飞 发表的提问:
视同销售的情况什么时候确认收入,什么时候不确认收入?遵循什么原理
你好,视同销售会计处理时不做收入,税务申报时才做
199楼
2023-02-15 09:56:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 孙同学 发表的提问:
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1,就是出现了强调事项段情形,但是并没有错报,出具的 2,就是有错报,影响且重大 3,没办法 获取 审计证据
200楼
2023-02-15 10:06:52
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 撒娇女王 发表的提问:
遵循非盈利组织会计制度,但是17年国税报财务报表更换,没有选非盈利组织会计制度的,说要去柜台报。请问是不是只有报了增值税才需要报财务报表
是的,你去柜台报就把申报表和财务报表都做好,一块带去
201楼
2023-02-15 10:11:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 思哲 发表的提问:
老师,您好!请教一下,如果新设立的有限责任公司的股东是其他有限责任公司,占股100%,后期设立后正常运作时,行帐是遵循小企业会计准则或企业会计准则吗?新能源行业的,谢谢
你好 ; 这个考虑小企业会计准则。 如果中小企业可以考虑这个的; 如果集团或者上市公司 方向走的话 考虑企业会计准则
202楼
2023-02-16 09:35:31
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小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 薄芮璇 发表的提问:
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
203楼
2023-02-16 09:44:41
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 大熊 发表的提问:
银行回单上有增值税、附加税,个人所得税和印花税,是合在一起做一个分录还是分开做合适?有什么原则可以遵循吗
这个可以分开做,可以一起做都是可以的
204楼
2023-02-16 10:11:59
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大熊:回复陈诗晗老师 怎么做才会漂亮,我公司比较严格
2023-02-16 10:26:18
陈诗晗老师:回复大熊一张回单上的税做一笔分录。
2023-02-16 10:54:22
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 贾静 发表的提问:
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
你好 暂时没有的,你可以在首页那边,点击求课程按钮的
205楼
2023-02-19 10:35:12
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艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 上岸 发表的提问:
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
同学你好,这个就是薪酬体系的设置是否合理,员工工资核算是否正确等内部风险的控制
206楼
2023-02-19 11:04:31
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上岸:回复艾昵老师 薪酬体系不合理,员工工资不明确 内部风险很大
2023-02-19 11:41:58
艾昵老师:回复上岸嗯嗯,是的,这样风险肯定大
2023-02-19 12:08:54
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问:
应按照收付实现制原则编制的会计报表是( )
行政事业单位会计报表
207楼
2023-02-19 11:23:40
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
具体是什么。。。。。。
208楼
2023-02-19 11:38:37
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李老师:回复爱笑的流沙具体是什么。。。。。。
2023-02-19 11:59:04
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 虚幻的樱桃 发表的提问:
内部控制是企业的一项管理活动,与会计系统无关
你好 不是啊,这个是错误的
209楼
2023-02-19 12:00:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 玉玉 发表的提问:
以存货换取固定资产遵循收入准则,那以存货换取固定资产是非货币性资产交换吗?
你好!是的,属于非货币性资产交换
210楼
2023-02-20 09:31:36
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玉玉:回复QQ老师 执行收入准则是什么意思?
2023-02-20 09:54:38
QQ老师:回复玉玉你好!要视同销售计算税金
2023-02-20 10:16:08

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