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刚开的小公司会计怎么做内账
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小小小刺猬茜茜 发表的提问:
小规模纳税人,服务业,公司买的水果,用于给客户送礼,这个怎么记账,公司刚开办,还没盈利,法人垫钱买的。会计分录怎么写?
你好,计入管理费用-业务招待费,贷其他应付款
241楼
2023-02-28 09:08:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 发表的提问:
公司刚注册资本是1千万,但只存银行1万元,建账时,会计分录怎么做,(实收资本的会计分录怎么做)
借银存贷实收资本
242楼
2023-02-28 09:36:40
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敏:回复郭老师 但是股东们还没有把钱存到银行啊?
2023-02-28 10:02:07
郭老师:回复存了银行1万,不是吗?
2023-02-28 10:24:03
敏:回复郭老师 那股东没存的款呢?要怎么做会计分录?
2023-02-28 10:44:32
郭老师:回复没有收到,不需要做的
2023-02-28 11:13:34
敏:回复郭老师 那我实收资本1千万怎么做啊?
2023-02-28 11:30:14
郭老师:回复以后收到在做,没有收到不做
2023-02-28 11:54:26
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 永无止境的学习 发表的提问:
是刚做会计的新手,有幸找到一家小规模装修设计公司做内帐。可昨天老板跟说要给A公司开出160万票,B公司开出70万票;问是否要开出成本票,开出的发票的税什么时候交,交多少;要我提前做好准备。不知道该怎么办,能不能帮帮我?
一般情况下本月开的发票,次月增值税纳税申报时要交税。
243楼
2023-02-28 09:50:59
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牛老师:回复永无止境的学习具体税金,销项税额就是你开出去发票中的税金合计金额,如果是一般纳税人进项税额可以抵扣,有进项发票的话认证抵扣发票中所含的税金。应纳税额=销项税额-进项税额。
2023-02-28 10:09:18
牛老师:回复永无止境的学习如果是小规模纳税人,进项税额不允许抵扣,应纳税额就等于你开出去的发票所含的税金合计金额。
2023-02-28 10:19:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 无语的小笼包 发表的提问:
老师请教下怎么做培训班的账,今年5月成立的起初交由代账公司做账,上周刚拿回来,我一小白不知道怎么接手处理账务,也没有老会计带。
 你好 ; 你们培训班是怎么来收取钱的。按课消来 做收入的吗  
244楼
2023-03-01 08:55:58
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无语的小笼包:回复meizi老师 恩,按课时收费的,费用有的从对公付,有的对私付款,目前还没有给员工交社保公积金,工资款都是由法人垫付的,走的私人账户口,兼职是以劳务工资结算
2023-03-01 09:25:47
meizi老师:回复无语的小笼包 你好   那你就 先建账 。  建账了没有    你之前账务处理怎么处理的分录。 你 把凭证收到 先去看下  之前怎么账务处理的 参考下  
2023-03-01 09:38:42
无语的小笼包:回复meizi老师 怎么建账?代账公司那边给了2本记账凭证,我这边只是登记老板的流水账(经过我手的现金账,工资及报销款)
2023-03-01 09:56:16
meizi老师:回复无语的小笼包 你好  用期末数据   用上期的期末科目余额表来建账即可  
2023-03-01 10:10:01
无语的小笼包:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-03-01 10:24:17
meizi老师:回复无语的小笼包没事的; 希望能帮到你  
2023-03-01 10:42:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 红山果果 发表的提问:
老师,刚才忘记说了,这是我公司的内账,内账也要把所有费用计入开办费吗?
你好,内账就不需要计入开办费了,该计入什么明细就计入什么明细
245楼
2023-03-01 09:10:08
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红山果果:回复邹老师 最后是肯定要走外账的,走外账时,要严格按照规定来的吧
2023-03-01 09:35:11
邹老师:回复红山果果你好,是的,外账就需要按税法规定处理的
2023-03-01 09:52:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 搁浅 发表的提问:
医公司从去年开业直到今天都没有内账会计,刚来,该从哪入手,会计和出纳都是一个人干
您好,先从外账入手,看看外账是怎么做的,再根据不入外账的单据,做内账。会计出纳您一人做,也没问题的,关键是要处理好钱的事,遵守职业道德规范即可。
246楼
2023-03-01 09:20:22
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搁浅:回复王雁鸣老师 外账是财务公司做的,看不到他的账是怎么做的
2023-03-01 09:55:11
王雁鸣老师:回复搁浅您好,那您可以到财务公司调账看看的。
2023-03-01 10:20:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 静诗思 发表的提问:
老师单位刚成立了一个以公司命名的工会,比如工资的1.6%打入公司的工会账户,会计分录怎么做,月末结转分录怎么做
工会是单独核算的吗
247楼
2023-03-01 09:47:59
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静诗思:回复朴老师 是的,公司单独成立了一个工会的账户,我看资产负债表和利润表的科目都不一样
2023-03-01 10:32:14
朴老师:回复静诗思是的,这个有单独的科目
2023-03-01 11:00:49
静诗思:回复朴老师 之前本年利润的科目,这里是用什么科目吗,谢谢
2023-03-01 11:15:01
朴老师:回复静诗思http://www.chineseacc.com/hykj/xz/2020-03-07/2961.html 同学你好 用这个的哦
2023-03-01 11:36:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 777666 发表的提问:
公司刚成立的工会,新开了一个工会专用账户,从转入工会账户费到工会费用支出,包括交税,所有的会计分录怎么做
你好,工会经费不交税的这个
248楼
2023-03-02 09:13:40
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777666:回复暖暖老师 其他的会计分录怎么写啊老师,就从转入工会账户费,到工会的支出,包括计提什么的,就工会这块详细的会计分录
2023-03-02 09:56:37
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
内帐费用单全开了,外帐怎么做?是这个月刚开张的汽车销售服务公司。
你好!如果是外帐需要正规发票在可以所得税前抵扣费用。
249楼
2023-03-02 09:38:46
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 思雨 发表的提问:
刚接手一个小建筑公司的会计,15年-现在没有装订凭证,全是散的,内账的银行存款能对得上,但老板说往来对不上,该从哪入手做?怎样清往来?
往来无非就是应收应付,这些你可以和供应商和零售商联系。和他们打电话核对。这些关系到老板利益,叫他们坐下来确认应收应付。以老板最后确定的为主。然后你慢慢录入,把资产负债表调整平衡。
250楼
2023-03-02 09:47:59
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 星旭可可 发表的提问:
公司是跨境电商,保境仓内的产品作为公司福利要怎么做账,会计分录怎么做
外购商品作为职工福利的增值税进项税额不得抵扣,但是不视同销售,增值税应该做转出处理,相关分录如下: (1)商品购入时: 借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) 贷:现金或银行存款 (2)发放福利时: 借:应付职工薪酬或管理费用 贷:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出)
251楼
2023-03-05 10:41:04
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星旭可可:回复答疑-黄老师 我们是小规模纳税人的话应交税费这个就不用了吧
2023-03-05 11:30:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 流星的誓言 发表的提问:
老师,我们公司自产自销的公司,生产在驻马店。,销售在郑州,我现在在郑州。生产和销售是两家公司,名称不一样,对外是销售公司是总公司,生产是分公司,就我一个内账会计,我就做一套账可以吗?
你好,这个需要看公司核算要求,是一个帐套就可以 ,还是需要分别核算
252楼
2023-03-05 10:55:08
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流星的誓言:回复邹老师 老板让做一套账,我问一下,我这里计的大部分都是管理费用,都是老板的花费,我该怎么办?
2023-03-05 11:21:14
邹老师:回复流星的誓言借;管理费用 贷;其他应付款
2023-03-05 11:31:18
流星的誓言:回复邹老师 主要是生产公司寄过来的都是一些花费,我能划分出来直接材料直接人工制作费用。但是我这里大部分都计入了管理费用,我想算公司产品的成本,因为我不知道产品成本!怎么算呢?
2023-03-05 12:00:33
流星的誓言:回复邹老师 我要的不是会计公式,我想知道怎么解决我现在遇到的问题
2023-03-05 12:23:13
邹老师:回复流星的誓言知道直接材料直接人工制造费用,然后按一定标准计入产品成本
2023-03-05 12:53:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ Helenzdd 发表的提问:
刚刚成立的小规模公司一次性支付3个月的房租,具体要怎么样做账的?
借预付贷银行存款 按月分摊借管理费用贷预付
253楼
2023-03-05 11:08:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 水中鱼 发表的提问:
老师,前面的会计前两个月做账没有把工资做进去,因为公司刚开始两个月,那我要怎么办呢?
你好 可以补记上 筹建期的支出 借管理费用开办费 贷应付职工薪酬
254楼
2023-03-05 11:19:58
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水中鱼:回复玲老师 在这个月补记前两个月的吗?
2023-03-05 11:48:00
玲老师:回复水中鱼你好 可以的 前面的损益 科目已结转到本年利润了 你把损益 科目换成本年利润科目 其他的不变
2023-03-05 11:59:14
水中鱼:回复玲老师 就是这个月多做一张凭证 借:管理费用-开办费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其它不变,月末也计提本月工资,损益科目换成本年利润 是这个意思吗?
2023-03-05 12:27:23
玲老师:回复水中鱼对的 是这样的 就是多做这个补记的分录 你没有发 后面发的那个分录 就先不做 发工资时再做
2023-03-05 12:54:31
水中鱼:回复玲老师 这个月没发工资,也要做计提吧
2023-03-05 13:23:42
玲老师:回复水中鱼是的 工资按月计提
2023-03-05 13:53:40
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 帅帅 发表的提问:
小规模公司开普票的会计分录怎么做?
借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
255楼
2023-03-05 11:39:00
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帅帅:回复宇飞老师 普通发票也需要做应交税费吗?
2023-03-05 12:03:05
帅帅:回复宇飞老师 是小规模公司
2023-03-05 12:17:20
宇飞老师:回复帅帅对啊,你是开票方也要缴纳增值税的呀。
2023-03-05 12:45:50

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