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电力行业会计内部控制管理论文
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。 A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层 C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
ABC 【答案解析】 注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,不能代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制。
106楼
2022-11-27 07:22:40
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 纯真的野狼 发表的提问:
您好,我是财务管理专业,毕业论文想写营运能力方面的,我应该选那种类型的上市公司好点呢?
你好,可以选择知名度高的上市公司
107楼
2022-11-27 07:38:53
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户z5tyit 发表的提问:
公司收到银行转来供电部门开具的增值税专用发票,发票上注明的电费为82000元,增值税税额为10660元,企业以银行存款付讫。2020-10-31,该企业经计算,本月应付电费82000元,其中生产车间电费60000,企业行政管理部门电费22000元。公司应编制如下会计分录(1)支付外购动力费(2)分配外购动力费
同学你好 1 借,应付账款82000 借,应交税费一应增一进项10660 贷,银行存款92660 2 借,制造费用60000 借,管理费用22000 贷,应付账款82000
108楼
2022-11-27 08:02:40
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一ru既往 发表的提问:
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
https://baike.so.com/doc/5436950-5675253.html行政事业单位内部控制制度
109楼
2022-11-27 08:11:44
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 单身的蜜蜂 发表的提问:
您好,请问印刷公司属于制造业吗,可以写会计毕业论文吗
印刷类属于特种行业,不是制造业 但是他的账务处理跟商贸类企业很像,你可以参照来写论文
110楼
2022-11-27 08:20:00
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ moming 发表的提问:
才应聘成功电力工程公司的会计,有内账和外账适合听哪些课。没有会计工作经验
看外账和内账课程
111楼
2022-11-28 05:53:42
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
你好 预算控制是内部控制中使用较为广泛的一种控制措施。所以都是有的
112楼
2022-11-28 06:16:54
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
ABD 【答案解析】 选项C属于控制活动。
113楼
2022-11-28 06:30:56
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蔡老师5
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ lucky 发表的提问:
你好,我想知道审计专业毕业论文写存货,能写存货管理吗
同学您好,可以的,这种也是比较容易去分析的
114楼
2022-11-28 06:41:21
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 舒婷 发表的提问:
行政部门申请支付办公室物业管理费水电费 仓库物业管理费 水电费 会计分录
借:管理费用 贷:应付账款
115楼
2022-11-28 07:04:59
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舒婷:回复吴月柳 办公室和仓库的都计入管理费用吗?仓库的不计入制造费用吗
2022-11-28 07:26:48
吴月柳:回复舒婷是的,都入管理费用
2022-11-28 07:46:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
你好 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
116楼
2022-11-29 05:57:51
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
117楼
2022-11-29 06:27:09
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
118楼
2022-11-29 06:39:57
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2022-11-29 07:05:49
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2022-11-29 07:19:29
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2022-11-29 07:35:20
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2022-11-29 07:51:47
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 谦让的春天 发表的提问:
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
1、《企业内部控制应用指引第18号———信息系统》中所指信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控制的目标是促进企业有效实施内部控制,提高企业现代化管理水平,减少人为操纵因素;同时,增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及相关信息的保密性、完整性和可用性,为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障。信息系统内部控制的主要对象是信息系统,由计算机硬件、软件、人员、信息流和运行规程等要素组成。 2、《指引》可以帮助企业了解到企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临着诸多风险,一是信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下;二是系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制;三是系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常运行。 3、《指引》可以全面提升企业现代化管理水平。《指引》规定,企业负责人对信息系统建设工作负责。换言之,信息系统建设是“一把手”工程。只有企业负责人站在战略和全局的高度亲自组织领导信息系统建设工作,才能统一思想、提高认识、加强协调配合,从而推动信息系统建设在整合资源的前提下高效、协调推进。企业应当重视信息系统在内部控制中的作用,根据内部控制要求,结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素,制定信息系统建设总体规划,加大投入力度,有序组织信息系统开发、运行与维护,优化管理流程,防范经营风险,全面提升企业现代化管理水平。
119楼
2022-11-29 07:00:00
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职称:注册会计师,税务师

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