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可以用第二专业会计报银行么
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 树圆圆? 发表的提问:
小微企业这个报表第一,第二行是不是不用填数的
不超9万直接填写10其他不填
106楼
2023-01-05 11:32:59
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树圆圆?:回复吴少琴老师 好的,谢谢
2023-01-05 11:47:47
吴少琴老师:回复树圆圆?满意请打五分好评
2023-01-05 11:58:28
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
银行月底结息是计入营业外收入吗?二级科目设置银行结息可以吗?
您好,不是的,记入财务费用-利息收入。借:银行存款,借:财务费用-利息收入,负数。
107楼
2023-01-06 10:53:32
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秋:回复王雁鸣老师 老师。财务费用二级科目为利息费用可以不?
2023-01-06 11:06:37
王雁鸣老师:回复您好,可以的,这样就行。
2023-01-06 11:31:12
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 借拖姐 发表的提问:
我们公司是使用的第三方支付玛收款,当天的营业额会在次日第二天打到我们公账上,请问我月底最后一天可以拿次月第一天银行回单做在本月最后一天吗?
你好! 最好不要提前做账,不然与银行对不上账
108楼
2023-01-06 11:19:29
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师,本期发生的业务,第三联记账联已经报销入账(借 管理费,贷 银行存款),第二联抵扣联下一期做抵扣,计账会计科目怎么写呢?第三联的记账科目是正确的吗?
你好!你具体是发生了什么业务?招待客人,购买办公用品?
109楼
2023-01-06 11:30:00
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娟:回复宋生老师 刘老师,下午好!买的办公用品
2023-01-06 11:57:30
宋生老师:回复你好!如果你可以抵扣,你第三联记账联的分录应该是 借:管理费用—办公费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款。
2023-01-06 12:13:43
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 卜珍珍 发表的提问:
公司快一年零申报也没有做账 银行金额有变动领导希望第二年再做账可以吗
银行有业务发生就要做账
110楼
2023-01-08 13:17:38
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卜珍珍:回复吴少琴老师 银行上有笔保险公司退的保险,需要算作收入吗?怎么做账
2023-01-08 13:32:29
吴少琴老师:回复卜珍珍退的保险冲减原来的缴纳保险分录
2023-01-08 13:48:41
卜珍珍:回复吴少琴老师 如果个人购车保险会退回个人账户吗,,什么情况必须退回公司账户
2023-01-08 14:03:44
吴少琴老师:回复卜珍珍个人买的退个人账户
2023-01-08 14:28:54
卜珍珍:回复吴少琴老师 退回公司账户就意味着是公司买的车?买车的款没有走公司账户
2023-01-08 14:47:35
吴少琴老师:回复卜珍珍是不是公司代付的保险款
2023-01-08 15:07:21
卜珍珍:回复吴少琴老师 不是,是这笔款退回公司了
2023-01-08 15:23:43
吴少琴老师:回复卜珍珍这笔款原来是不是公司交的
2023-01-08 15:49:58
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 激昂的高山 发表的提问:
文科学生,分数516想报二本会计专业好的大学,最好是南方大学,可以报哪个大学?
你好,这个有西南财大一本专业,贵州财大估计可以进,云南财大是二本,但是会计学专业是一本专业,分数线不够,理科差10分左右
111楼
2023-01-08 13:25:47
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 嘻嘻哈哈 发表的提问:
第二个事项怎么进行会计处理?
借:库存商品 贷:累计折旧
112楼
2023-01-08 13:44:59
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嘻嘻哈哈:回复许老师 为什么呀?这个不产生递延吗?
2023-01-08 14:19:26
许老师:回复嘻嘻哈哈本来 借:生产成本 贷:累计折旧 生产成了产品 借:库存商品 贷:生产成本 调整分录合计 借:库存商品 贷:累计折旧 这个是不会产生递延的哦!因为会计与税法在这方面,并没有差异的哦!如果对回答满意,请五星好评,谢谢!
2023-01-08 14:40:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,企业所得税季报,零申报,会有影响吗,第一季度的可以累积到第二季度再去预缴吗
您好当期有税款当期就要申报缴纳。
113楼
2023-01-09 10:21:36
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 怕孤单的故事 发表的提问:
第二,第三个季度没有计提营业税金及附加,直接做了缴纳的分录,第四季度可以补提吗?怎么做会计分录
你好,可以补计提。借:税金及附加 贷:应交税费-城建税/**税
114楼
2023-01-09 10:29:05
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Ljmm 发表的提问:
请问从银行转个人报销款(无借支),第一种,记帐为: 借:库存现金 贷:银行存款,借:管理费用…贷:库存现金, 第二种或:借:管理费用 贷:银行存款, 两种记帐方式都对吗?代理记帐用的第一种,我认为第二种更准确。多谢!
你好 1.  权责发生制来做账的话 第二种更准确的   如果是直接转给个人的话   
115楼
2023-01-09 10:45:09
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Ljmm:回复meizi老师 另请问下,公司为接手别的公司后更名的公司,现库存现金的期初余额为上一届公司的数据,这样合理吗?多谢
2023-01-09 11:04:02
Ljmm:回复meizi老师 因为是代理记帐公司转手的,他们也不清期初数据的来源,我现准备接他们的帐,不知道怎么设库存现金的期初数据,多谢老师
2023-01-09 11:24:32
meizi老师:回复Ljmm 你好    你们意思就是买公司回来。 这个是对的 ;  你应该要把  之前的期末数据作为期初的。   
2023-01-09 11:50:04
Ljmm:回复meizi老师 请问老师,不是一个公司的,数据也可以进行关联吗?
2023-01-09 12:07:22
meizi老师:回复Ljmm 你好       你们主体公司不变的话。  你们  公司名称还在 就得延续哈  
2023-01-09 12:26:33
Ljmm:回复meizi老师 好的,明白了,多谢乐老师!
2023-01-09 12:53:58
meizi老师:回复Ljmm 没事的; 希望能帮到你   
2023-01-09 13:07:20
Ljmm:回复meizi老师 另外请教下,接代理的帐,还要把去年的帐也一起接过来吗?
2023-01-09 13:33:05
meizi老师:回复Ljmm 你好  是的。   你可以让  对方把之前的账务处理报表这些交接给你。 你留着 。 用12月末的期末数据来建账  
2023-01-09 13:55:23
Ljmm:回复meizi老师 请问下!2020年的所得税申报数据也可以用上吗
2023-01-09 14:15:09
meizi老师:回复Ljmm 你好   是的。  你先拿着 ;       以后怕有什么问题  你可以  核对数据  
2023-01-09 14:42:42
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 发表的提问:
银行承兑汇票到期后,最后那个持票人不来银行兑付,第一,银行会如何处理,第二持票人为啥会这样做
1.持票人未在法定期限内提示付款的,将丧失对其前手的追索权,但经说明后,付款人仍应当对持票人承担付款责任。所以,你失去的只是对上一手的追索权,而不是要求银行付款的权利,只要你做出解释。 2.由定日,支付的票据,在出票后定期支付或验票后定期支付,应在到期日起10天内向承兑人(银行)提示付款。因此,如果银行承兑汇票(通常是签发后定期付款的汇票)到期后10天内提示付款,银行也应承担付款责任,无需解释。银行承兑汇票是出票人签发并经银行承兑的汇票。是指定日期间委托付款人无条件向收款人或持票人支付一定金额的票据。
116楼
2023-01-09 11:01:40
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雪:回复朴老师 你不要复制法规,这个我也懂,我就问持票人为啥会这样做
2023-01-09 11:21:18
朴老师:回复这个有可能就是忘记了
2023-01-09 11:45:08
雪:回复朴老师 从银行那里的数据看,有大量这种情况,怎么会忘记
2023-01-09 11:58:52
朴老师:回复同学你好 就是有的忘记了 再一个情况就是人家不用钱不着急兑现 截止日期之前兑现就可以
2023-01-09 12:20:47
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 从容的水蜜桃 发表的提问:
老师您好,想问下第4题。第一个会计分录可以懂,第二个会计分录是公允价值变动损益转入投资收益了?那最后营业利润增加的15万是第一个会计分录的还是第二个会计分录的?
是的,第2个分录,你把处置部分的公允价值变动损益转入投资收益
117楼
2023-01-09 11:26:59
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辜老师:回复从容的水蜜桃营业利润增加15万,就是第一个分录的投资收益15万
2023-01-09 11:56:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 芊茗 发表的提问:
当天的收入现金是在第二天存款,比如一月三十一号的现金收入,就会造成二月一号银行存款回单,公司会计叫以银行存款回单做内账,摘要还是当天现金收入,记账凭证就是二月一号第一笔凭证,一月内账和二月一号内帐怎么做
如实做吧,比较符合实际
118楼
2023-01-10 10:12:53
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芊茗:回复袁老师 老师内账分录怎么做一月三十一的和二月一号的,我们虽然收的现金收入,公司没有现金说法,我们是分白班,夜班
2023-01-10 10:53:24
袁老师:回复芊茗那可以计入银行存款
2023-01-10 11:09:58
芊茗:回复袁老师 内账三十一分录,借:预收账款,贷主营业务收入一号借:银行存款,贷预收账款,外账:31借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费,一号借:银行存款,贷预收账款,老师你看我根据公司实际情况这样理解做分录对吗
2023-01-10 11:34:51
袁老师:回复芊茗对的
2023-01-10 11:51:14
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
5000元以下的固定资产的会计分录是不是第一步,借:固定资产,贷:银行,然后第二步按照税法规定一次性入费用,借:管理费用-折旧费,贷:累计折旧
是的 第二步全额计入折旧
119楼
2023-01-10 10:36:09
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奥利给:回复轶尘老师 第二步是在购买设备的次月计入折旧对吗
2023-01-10 10:51:34
轶尘老师:回复奥利给是的 你的理解正确
2023-01-10 11:02:37
奥利给:回复轶尘老师 如果就当月直接计入管理费用的话,会有问题吧
2023-01-10 11:17:16
轶尘老师:回复奥利给是的。固定资产下个月开始计提折旧
2023-01-10 11:30:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
老师,有三张银行回单,第一张是付厂家款时的回单,第二张是因账号户名不符款项退回的银行回单,第三张是汇款成功的银行回单,这怎么做会计分录呢
你好 1 借;应付账款 贷;银行存款 2借;银行存款 贷应付账款 3借;应付账款 贷;银行存款
120楼
2023-01-10 10:56:08
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