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实际工作中购进货物会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 雪白的电源 发表的提问:
购进甲产品12.4斤,实际销售13.4斤,多出来的1斤要怎么做分录
你好,借库存商品贷营业外收入。
226楼
2023-02-26 18:59:52
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雪白的电源:回复郭老师 但是客户要求开票13.4斤,多出来的1斤还是要做成营业外收入吗
2023-02-26 19:25:26
郭老师:回复雪白的电源你好,对的是的,因为你那些库存商品你出不了库,你出库的话会出现负数库存。
2023-02-26 19:53:27
雪白的电源:回复郭老师 结转成本的时候的分录又怎么写
2023-02-26 20:04:18
郭老师:回复雪白的电源借助于业务成本贷库存商品。
2023-02-26 20:25:29
郭老师:回复雪白的电源借主营业务成本贷,库存商品数量是13.4
2023-02-26 20:45:39
雪白的电源:回复郭老师 那我的主营业务收入就不能是13.4对吗
2023-02-26 21:05:00
郭老师:回复雪白的电源你好,你的收入和成本不应该是一样的。
2023-02-26 21:28:28
郭老师:回复雪白的电源用这个数量乘以你的销售单价就是你的收入。
2023-02-26 21:55:24
雪白的电源:回复郭老师 我主营业务已经是按13.4的销售金额做的,那我再做营业外收入1斤的销售金额,会不会多出1斤的销售金额
2023-02-26 22:22:30
郭老师:回复雪白的电源你好那你的销售发票数量就是13.4,不是吗?你的销售数量本来就是增加了,所以你的库存需要增加
2023-02-26 22:50:52
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
实际工作中物业运输和工业制造电算化软件用友软件容易用吗?学会操作难吗?
你好现在这个用的还是多的,主要学excel,一个月学会应该还是可以的,努力点
227楼
2023-02-26 19:29:18
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随遇而安:回复小洪老师 您说的是什么软件用的多?用友软件还是快帐软件?
2023-02-26 19:45:15
小洪老师:回复随遇而安你好,都会用到一些,用友软件用到多一些,因为i这个做账比较规范一些,电算化在很多行业用的还是很多的
2023-02-26 20:10:53
随遇而安:回复小洪老师 新手会计大概什么时候可以完全学会?在哪有买?大概多少钱?
2023-02-26 20:23:22
小洪老师:回复随遇而安你好,学堂里面有这个课程的,你可以问你之前的那位报名老师。
2023-02-26 20:45:32
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Abduhebir 发表的提问:
如果员工的实际工资低于该地区的社保基数的话会计分录怎么写(实际工资2500,社保基数3235元——公司850,个人350)
你好,借:管理费用 3350 其他应收款 350 贷:应付职工薪酬-工资2500 社保公司850 社保个人350
228楼
2023-02-26 19:50:59
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Abduhebir:回复王瑞老师 老师,那报个人所得税的时候按实际工资报2500还是按社保基数报3235元。或者报3350元
2023-02-26 20:16:05
王瑞老师:回复Abduhebir报个税按实际工资报
2023-02-26 20:42:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 阔达的棒棒糖 发表的提问:
从其他企业外购增值税专用发票,进行虚假货物购进,会计分录如何做,需要什么原始凭证,后期为何会不会相应虚增货物销售
你好,虚假的购货会计分录和真实交易一样
229楼
2023-02-27 08:47:00
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暖暖老师:回复阔达的棒棒糖入库单,汇款单,合同
2023-02-27 09:20:28
阔达的棒棒糖:回复暖暖老师 谢谢老师
2023-02-27 09:44:17
暖暖老师:回复阔达的棒棒糖不客气,麻烦给予五星好评
2023-02-27 09:59:30
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 洋嘟嘟~ 发表的提问:
实际工作中 计提增值税,缴纳增值税,结转增值税 的分录怎么写?
你好, 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
230楼
2023-02-27 09:08:14
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洋嘟嘟~:回复小云老师 实际工作中计提增值税,和交增值税的分录  如果是一般纳税人, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,这个是结转的增值税, 缴纳借应交税费,未交增值税 贷银行存款。 计提的怎么写 计提时,借:应交税费-应交增值税 贷:其他应付款 缴纳时:借:其他应付款 贷:银行存款 结转时: 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税 这样对吗?
2023-02-27 09:36:08
洋嘟嘟~:回复小云老师 别看这一条,我重新编辑一下,你等下
2023-02-27 09:59:48
洋嘟嘟~:回复小云老师 计提时,借:应交税费_应交增值税 贷:其他应付款 缴纳时,借:其他应付款 贷:银行存款 结转时:借:应交税费_转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-02-27 10:24:31
洋嘟嘟~:回复小云老师 老师,你看我最后一个写的对吗?如果要过一下其他应付款
2023-02-27 10:52:32
小云老师:回复洋嘟嘟~不对,这个不通过其他应付款的
2023-02-27 11:15:13
洋嘟嘟~:回复小云老师 我也搞晕了
2023-02-27 11:43:45
洋嘟嘟~:回复小云老师 计提税金怎么做分录
2023-02-27 12:01:12
小云老师:回复洋嘟嘟~增值税计提就是 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-02-27 12:27:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 糟糕的舞蹈 发表的提问:
昌运锅炉厂有以下一些工作: (1)批准物资采购的工作; (2)执行物资采购的工作; (3)对采购的物资进行验收的工作; (4)物资保管和发放的工作; (5)物资保管账的记录工作; (6)物资明细账的记录工作; (7)物资总分类账的记录工作; (8)物资的定期清查工作; (9)物资的账实核对工作; (10)物资明细账和总账的核对工作 分析该厂上述工作中,哪些是不相容职务,并说明理由。 老师除了1和2,2和3,4和5,6和7,4和8等均属不相容职务。还有哪些呀?
6 7 和 4 5 也是属于的,实际保管发放和记账不可同一人。 2和 4 5 6 7也是属于的。
231楼
2023-02-27 09:26:15
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糟糕的舞蹈:回复陈诗晗老师 老师还有其他的吗 比较难的我不知道
2023-02-27 10:09:37
陈诗晗老师:回复糟糕的舞蹈我看了一下,就是这些了。
2023-02-27 10:35:01
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 文怡呀 发表的提问:
在实际工作中,员工福利是需要购买商品然后实际应用吗?
员工福利是需要购买商品然后发放
232楼
2023-02-27 09:46:58
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文怡呀:回复紫藤老师 那要是公司自己生产的?视同销售?
2023-02-27 10:05:47
紫藤老师:回复文怡呀对的,八种行为归入视同销售行为: ①将货物交付他人代销; ②销售代销货物; ③非同一县(市),将货物从一个机构移送其他机构用于销售; ④将自产或委托加工的货物用于非应税项目; ⑤将自产、委托加工或购买货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ⑥将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; ⑦将自产或委托加工的货物用于集体福利或个人消费。 ⑧将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
2023-02-27 10:18:03
文怡呀:回复紫藤老师 好的 谢谢您
2023-02-27 10:34:49
紫藤老师:回复文怡呀不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-27 10:52:34
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 洋嘟嘟~ 发表的提问:
实际工作中,计提增值税和缴纳增值税,结转增值税,怎么做分录
你好,学员 进项税 借成本费用 应交税费应交增值税(进项税 贷银行存款
233楼
2023-02-27 09:56:59
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冉老师:回复洋嘟嘟~销项税 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项税
2023-02-27 10:13:32
冉老师:回复洋嘟嘟~缴纳增值税 借应交税费未交增值税 贷银行存款
2023-02-27 10:36:27
冉老师:回复洋嘟嘟~结转 借应交税费应交增值税(销项税 贷应交税费应交增值税(进项税 贷应交税费未交增值税
2023-02-27 11:00:18
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 注册啊注册 发表的提问:
用量挂账,挂账时退货账面退的跟实物不一样,退的货有些可以再次销售,有些不能。这些在实际工作中怎么处理比较能清晰反应存货进销存
不可以再次销售的,退货后直接办理报废手续。
234楼
2023-02-28 08:56:26
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注册啊注册:回复QQ老师 挂的退货账面的数量与实际退货品种不一样的怎么办?
2023-02-28 09:33:38
QQ老师:回复注册啊注册你好!产生不一致的原因是什么
2023-02-28 10:02:39
注册啊注册:回复QQ老师 就是退货和实物不一样,客户挂退货账用的单据,我们去拿实物有些时候有,有些时候没有,有些时候不一样,出入不大我们就认了,买方市场
2023-02-28 10:16:28
QQ老师:回复注册啊注册你好,商品是你们销售给对方的吗?
2023-02-28 10:35:55
注册啊注册:回复QQ老师 是的,先送货,用多少挂多少
2023-02-28 10:49:11
QQ老师:回复注册啊注册你好!安实际退货做退货单做账
2023-02-28 11:05:38
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 蒲公英 发表的提问:
老师您,我在会计初级会计实务当中听课,固定资产的修理费,进管理费用的,但在实际工作中,是进制造费用的,那到底是进什么的?
这个的话,按照最新会计制度固定,车间修理费,是记入鼓励费用的。 实际工作中,可能用的是以前的制度。以前呀,是记入制造费用的
235楼
2023-02-28 09:10:48
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 扫地僧 发表的提问:
某网店推出促销活动,在冬装专区购买一件1170元冬装,就可 以在赠品专区选取一件585元的商品作为赠品。需一并下单并实际支付赠品的价款,共需支付货款1755元。收货后10日内联系客服退还赠品货款585元。完整的分录怎么写呢.....
借现金1170 销售费用585 贷主营业务收入 应交税费销项
236楼
2023-02-28 09:29:08
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扫地僧:回复朴老师 怎样结转呢
2023-02-28 10:20:02
朴老师:回复扫地僧借:主营业务收入 贷:本年利润
2023-02-28 10:32:19
扫地僧:回复朴老师 结转成本这样结转吗
2023-02-28 10:53:31
朴老师:回复扫地僧借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-28 11:15:06
扫地僧:回复朴老师 第一个分录,怎么没有反应退585的事项呢
2023-02-28 11:40:39
朴老师:回复扫地僧那个585是你的销售费用,那你第一个分录改成借现金1755贷主营业务收入 后面支出的时候借销售费用贷现金
2023-02-28 11:54:08
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 扫地僧 发表的提问:
某网店推出促销活动,在冬装专区购买一件1170元冬装,就可 以在赠品专区选取一件585元的商品作为赠品。需一并下单并实际支付赠品的价款,共需支付货款1755元。收货后10日内联系客服退还赠品货款585元。完整的分录怎么写呢.....
您好,收款时,借;现金或者银行存款,1755,贷:预收账款,1755。10日内退款时,借;预收账款,585,贷:现金或者银行存款,585,之后开具发票确认收入,借;预收账款,1170,贷:主营业务收入,1170/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),1170*增值税率/(1+增值税率)。结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品(冬装和赠品的成本)。
237楼
2023-02-28 09:56:59
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扫地僧:回复老王老师 直接收款的,不都是收到款项就要确定收入吗?
2023-02-28 10:33:02
扫地僧:回复老王老师 第三个分录,是根据第一、二两个分录来的吧!但是明明预售账款余额不是在贷方吗?怎么借方写预售账款1170呢
2023-02-28 10:47:17
老王老师:回复扫地僧您好,直接收款的,也不一定收到款项就确认收入的。第三个分录,是根据第一、二两个分录来的,但是明明预收账款余额是在贷方,借方写预收账款1170,是为了确认收入而冲减的。
2023-02-28 10:59:54
扫地僧:回复老王老师 那我可以直接写 借:银行存款1755 贷:主营业务收入1500 应交税费-应交增值税255吗
2023-02-28 11:25:55
老王老师:回复扫地僧您好,可以的,这样的话,再退回那个585时,再开具红字发票处理了,是吧?
2023-02-28 11:50:33
扫地僧:回复老王老师 退回来分录怎么写呢
2023-02-28 12:09:30
老王老师:回复扫地僧您好,退回的分录,贷:主营业务收入,负数585/(1+增值税率),应交税费-应交增值税,负数585*增值税率/(1+增值税率),贷:现金或者银行存款,585
2023-02-28 12:35:46
扫地僧:回复老王老师 都是贷呀?
2023-02-28 12:51:29
老王老师:回复扫地僧您好,是的,为保证利润表取数正确,都是贷方的。
2023-02-28 13:13:28
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ A曹晴 发表的提问:
发购进实物发福利,发票未含税金额100 进项税13元,怎么写分录?主要进项转出不会操作,结转时,分录怎么写?
如果购进的时候就知道用于发放福利。直接就不确认这项是按照113万直接计入。福利费。
238楼
2023-03-01 08:48:42
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A曹晴:回复钟存老师 勾选发票时怎么操作
2023-03-01 09:01:21
钟存老师:回复A曹晴在所在省份的勾选平台勾选
2023-03-01 09:14:58
A曹晴:回复钟存老师 直接做福利了,进项怎么弄
2023-03-01 09:32:21
钟存老师:回复A曹晴借:管理费用-福利费用 贷:银行存款 进项税在申报系统认证,再填写转出就行
2023-03-01 09:56:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
小规模纳税人购进货物、销售货物的会计分录如何做?对增值税的账务处理不太了解
借:库存商品贷:应付账款;借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:主营业务成本贷:库存商品
239楼
2023-03-01 09:01:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ A曹晴 发表的提问:
发购进实物发福利,发票未含税金额100 进项税13元,怎么写分录?主要进项转出不会操作,结转时,分录怎么写?
借:管理费用—福利费100 应缴税费—应缴增值税—进项税 13 贷:应付职工薪酬福利费113 借:管理费用—福利费13,贷应缴税费—应缴增值税—进项税转出 13
240楼
2023-03-01 09:27:47
全部回复
A曹晴:回复辜老师 终于看懂了,谢谢老师
2023-03-01 10:03:32
辜老师:回复A曹晴好的,客气,帮到你就好
2023-03-01 10:23:12

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