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应办理会计人员工作交接的情形
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
像公司遇到缺进项发票需要交好几万的增值税这种情况,作为会计人员如何处理呢
你好,你的进项票是因为什么情况缺失
91楼
2022-11-23 07:42:24
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海的声音鱼:回复小惑老师 因为进项发票少,开出的销项发票多
2022-11-23 07:53:48
小惑老师:回复海的声音鱼你是什么行业,是服务行业吗?
2022-11-23 08:10:45
海的声音鱼:回复小惑老师 老板是让去买发票
2022-11-23 08:31:54
小惑老师:回复海的声音鱼千万别买发票,这样太危险了,你们不但要补税,还要罚款
2022-11-23 08:46:23
海的声音鱼:回复小惑老师 那我应该怎么办呢
2022-11-23 08:59:18
小惑老师:回复海的声音鱼你告诉我你的行业是哪个
2022-11-23 09:09:29
海的声音鱼:回复小惑老师 商贸行业
2022-11-23 09:25:20
小惑老师:回复海的声音鱼那你的进项发票不应该太少的,是你们进货没要发票吗
2022-11-23 09:53:10
海的声音鱼:回复小惑老师 因为最开始有些开出去的票没有进项票,还有一个单子的中间差价大,就这样一年下来缺二三十万的进项发票
2022-11-23 10:06:40
小惑老师:回复海的声音鱼那现在只能在今后进货时都要发票,这样进销能抵扣一些。
2022-11-23 10:24:10
海的声音鱼:回复小惑老师 关键现在这个月的怎么解决,有没有什么办法?
2022-11-23 10:47:15
小惑老师:回复海的声音鱼你看看这个月有没有你们长期合作的供应商能给你们提前开票
2022-11-23 11:05:23
海的声音鱼:回复小惑老师 关键现在这个月的怎么解决,有没有什么办法啊
2022-11-23 11:25:00
小惑老师:回复海的声音鱼你看看这个月有没有你们长期合作的供应商能给你们提前开票
2022-11-23 11:51:22
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 晓曦 发表的提问:
会计交接工作,我是被交接人,我要注意的事项是?以及要交接那些东西
1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3、专人负责监交。 为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。 移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 4、交接后的有关事宜: ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 会计交接注意事项: 第一。交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。 第二。发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。 第三。有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。
92楼
2022-11-23 08:11:33
全部回复
晓曦:回复黄老师 可不可以再浅显一点,直接就是要交给我什么,我要注意哪些数据
2022-11-23 08:31:47
黄老师:回复晓曦会计交接注意事项: 第一。交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。 第二。发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。 第三。有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。
2022-11-23 08:46:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 好巧不巧 发表的提问:
邹老师,会计工作交接应注意哪些事项
你好 做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
93楼
2022-11-23 08:24:59
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好巧不巧:回复邹老师 老师,一个公司是零申报的,之前有过别的公司转过款进来,之前会计没出账,这笔钱又提现出来了,都没出账,那我接手的时候要做什么移交手续,怎么说明跟现交接人无关呢
2022-11-23 08:43:00
好巧不巧:回复邹老师 还有账上银行存款余额和银行对账单不符,可能银行发生单据没拿完的原因,那交接时怎么做
2022-11-23 08:58:24
好巧不巧:回复邹老师 我接手要看那些科目余额呢?
2022-11-23 09:14:26
邹老师:回复好巧不巧你好,交接的双方可以在交接表格上写明(之前的业务与交接之后的人无关) 需要把银行单据拿完才是的 交接的时候所有科目余额都需要去核对的
2022-11-23 09:33:44
好巧不巧:回复邹老师 老师,点名问题有时候不是你回复呢?有什么方法直接找你问问题吗?
2022-11-23 09:52:04
邹老师:回复好巧不巧你好,你可以通过会计问小程序找到我进行定向提问
2022-11-23 10:08:18
好巧不巧:回复邹老师 是提问题时,输入邹老师这样有时候也不是你回答呢
2022-11-23 10:33:27
邹老师:回复好巧不巧你好,那可能是被其他老师接手了
2022-11-23 10:49:36
好巧不巧:回复邹老师
2022-11-23 11:09:20
好巧不巧:回复邹老师 老师,交接的时候我看看所有科目余额表,再发你帮我看看应该需要注意什么
2022-11-23 11:21:59
邹老师:回复好巧不巧做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 注意事项主要是:了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
2022-11-23 11:51:14
好巧不巧:回复邹老师 老师,凭证、账簿、报表交接要检查什么吗?还是只是交接凭证的数量呢
2022-11-23 12:19:06
邹老师:回复好巧不巧你好,检查交接的凭证、账簿、报表这些是否齐全,有没有遗漏就可以了
2022-11-23 12:41:22
好巧不巧:回复邹老师 老师,之前会计是用自己的软件做账的,公司没有软件,我是要手工做应该怎么做呢?固定资产我看报表还没有折旧完,给我提供固定资产明细就可以了吗? 1-3月报表上有应交税费240,应付职工薪酬180是什么意思呢
2022-11-23 13:06:59
邹老师:回复好巧不巧你好,你需要用手工帐登记好所有科目的上年期末余额,然后做今年的凭证 固定资产可以根据固定资产明细账录入相应数据 1-3月报表上有应交税费240,应付职工薪酬180,代表有税款240没有缴纳,工资有180没有支付的意思
2022-11-23 13:33:02
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.2w
引用 @ 燕儿 发表的提问:
请问老师会计工作交接之前是不是要先去税务局变更财务人员呢??
没有先后顺序,可在交接过程中去变更财务人员。
94楼
2022-11-24 07:21:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 眯眯眼的抽屉 发表的提问:
营业执照属于财务吗 交接工作后营业执照过期需要出纳去办理吗 应聘的是总裁办专员在前台坐着 出纳离职没招人 就让前台接出纳的工作 工资还是按前台给 制单 营业执照过期 账户冻结 销户 都是要前台去办 又当前台又当出纳 现在不想接出纳的工作了 又不让交接 该怎么做
同学。这个在实际工作中,特别是很多 小企业,没有明确界定的。 小企业都是人员导向,也就是可能很多 事情 就是你做,没有大企业分工明确。
95楼
2022-11-24 07:50:34
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问:
会计主管工作移交应注意哪些方面?(接交方面)
会计主管辞职快要走了,作为接交方,要注意哪些事情?
96楼
2022-11-24 08:14:59
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袁老师:回复天使爱美丽报表和明细账一致,账务、报表、凭证、纳税申报表齐全
2022-11-24 08:37:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小秦 发表的提问:
公司给员工承担话费,话费抬头是个人,是直接计入管理费用-办公费,还是计入管理费-福利费(在应付职工薪酬过一遍科目),这种形式下要交个人所得税吗?同时要在所得税前剔除不得抵扣?
你好;    计入管理费用-福利费 来核算。  要涉及个税的缴纳的;    要有话补补助制度 来   做支撑   
97楼
2022-11-25 06:53:49
全部回复
小秦:回复meizi老师 那计入福利后之后还可以在年度所得税之前列支吗?还是要踢出这笔费用?
2022-11-25 07:11:16
meizi老师:回复小秦你好; 是的。 不超过工资总额的14%可以税前扣除的  ;超过调整 
2022-11-25 07:36:20
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
刚到一个餐饮公司,没有会计交接工作,该怎么办!
你好,需要做好交接工作你才接着记账
98楼
2022-11-25 07:18:21
全部回复
蓝忘机:回复紫藤老师 那现在没有交接我该怎么做?有仓管有出纳,
2022-11-25 07:40:22
紫藤老师:回复蓝忘机你可以和财务经理反应,尽快交接
2022-11-25 07:56:04
蓝忘机:回复紫藤老师 没有财务经理
2022-11-25 08:07:16
紫藤老师:回复蓝忘机那就和老板反应一下
2022-11-25 08:31:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 笨笨 发表的提问:
会计交接工作需要注意什么地方,交接那些工作
您好:内容 交接内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料(如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等) 实行会计电算化管理的企业,还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料 折叠编辑本段程序 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或白条抵库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3、专人负责监交。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 4.交接后的有关事宜。 ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 折叠编辑本段交接 会计工作中进行轮岗的工作比较多,我们在进行专业学习的过程中,必须要了解出纳人员的岗位职责,特别出纳人员或是会计工作交接时,必须要做到有监督人员在场进行移交。那么,会计工作交接中是否可以白条抵库? 白条抵库是企业进行现金库存管理的一种不法行为,就是支出现金时没有什么发票,也没有任何的收据,更没有正规则的付款凭证,通过一个欠条或是白纸来进行充抵库存的现金数量。这种做法属于违法的行为之一,这种行业如果比较严重就会成为一种犯罪行为,白条抵库这个词是财务的一种用语,以不按照财务管理的制度的要求,以个人或是企业单位的名义进行会计凭证等手续与单据进行书写,以此来顶替会计的库存现金,或是库存内的实物等方面的行为。就是通过白条或是别的凭证以此为借出或是挪用现金,原材料、商品。 特别是在会计人员进行工作交接时,必须要按照相应的规定与程序来办理相应的交接工作,做好移交手续的准备工作,并按移交清册进行交接,还要有会计的主管人员或是财务负责人监督交接,在办理交接手续时,如果发现了白条抵库的问题,还是仍然进行交接工作,并在接管后再对这个白条进行清查处理是不正确的做法。根据《会计法》的相关规定来看,会计人员在调动工作时,或是由于离职等原因,必须要与接管的工作人员办理清交手续,应该让移交人办理查清工作以后再进行处理。 折叠编辑本段注意事项 第一、交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。 第二、发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。 第三、有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。 总之会计交接一定要注意。否则后果自负。所以不要怕麻烦。涉及会计方方面面一定要核实。前任会计交接后没有责任的。 会计工作交接完毕后,必须在移交清单上签名或盖章的人有 监交人 移交人 接交人 如果您的问题已解决请点五星好评!谢谢!
99楼
2022-11-25 07:39:11
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小金藤 发表的提问:
培训的讲师及工作人员的费用的会计分录,如果是工资的话要交个人所得税吗,看这方面的应该怎么处理好些
如果培训讲师是外边请 ,不是公司员工,按照劳务费计入,代扣代缴个税;借:管理费用--人工费贷:银行存款
100楼
2022-11-25 08:06:59
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 冷静的犀牛 发表的提问:
新人会计应该如何做这份工作?日常工作有哪些?在无人带领的情况下
先了解好公司的日常业务,每个业务的流程是怎么样的,自己先试试账务处理,然后可以去翻阅下公司历史的账务和凭证,看看公司这些业务之前都怎么处理的,都挂了什么科目,如果没有严重错误可以遵循之前的账务处理以保持科目一惯性。平时除了账务还有费用报销审核,有时候还要复核网银付款,另外每个月要出具财务报表以及申报各项税费,有的公司还要做预算。另外还要跟其他部门沟通一些财务事项,有时候也要参与一些合同会签。
101楼
2022-11-27 07:09:08
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冷静的犀牛:回复宇飞老师 是新的公司呢
2022-11-27 07:47:42
宇飞老师:回复冷静的犀牛那主要还是要基于公司业务,然后可以上网学习下同行业的公司怎么账务处理,财务软件操作也要学习下,比如建账,科目设置这些,还要学习税法知识,根据税种核定每个月申报各类税,税务这块倒是税务局网站都有填报说明,可以下载学习。财务工作就是边做边学,多做几个月熟能生巧。
2022-11-27 08:07:24
冷静的犀牛:回复宇飞老师 那我需要准备什么东西工作所需要用的
2022-11-27 08:20:45
宇飞老师:回复冷静的犀牛也没什么特别需要准备的,就是会计税务知识储备,可以考考职称啥的,然后工作过程中自然会遇到问题,遇到问题的时候自己尝试去解决或者问问别人,久而久之就熟练了,会计工作一言难尽,需要时间沉淀。
2022-11-27 08:35:11
冷静的犀牛:回复宇飞老师 好的谢谢老师
2022-11-27 09:03:39
宇飞老师:回复冷静的犀牛不客气,祝你工作顺利。
2022-11-27 09:28:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.46w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
算交多少税,是会计员的工作,还是会计主管的工作?
您好 是会计的工作,
102楼
2022-11-27 07:18:39
全部回复
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 丢丢 发表的提问:
老师,你好,明天要去交接模具制造公司的内账,之前的内账会计要向我交接,我需要他交接些什么事情,工作?
你好,账证表,印章,发票,还有电脑里的文档以及一些报税网站进入的方式及密码 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
103楼
2022-11-27 07:44:42
全部回复
丢丢:回复玲子 老师,帐证表是指什么
2022-11-27 08:37:33
玲子:回复丢丢做的凭证,账本报表这些
2022-11-27 09:07:01
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 神勇的帆布鞋 发表的提问:
问题一:什么样的情况下员工福利是计入管理费用-员工福利的 ?什么样的情况下是计入应付职工薪酬的? 问题二:计入管理费用-员工福利是否不用交个税;计入应付职工薪酬的需要交个税?
你好,可以核定每个人多少钱通过应付职工薪酬,并入个税缴纳个所税。
104楼
2022-11-27 07:54:20
全部回复
神勇的帆布鞋:回复月月老师 200-500元之间的福利费呢,是通过哪个科目核算比较好
2022-11-27 08:32:11
月月老师:回复神勇的帆布鞋你好,是什么内容发生的福利费吗
2022-11-27 08:56:10
神勇的帆布鞋:回复月月老师 过节福利费发现金,计入管理费用-员工福利,还是计入应付职工薪酬合并交个税
2022-11-27 09:18:15
月月老师:回复神勇的帆布鞋你好,需要通过应付职工薪酬,并入个税的。
2022-11-27 09:42:32
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 常会芳 发表的提问:
老师好,刚接手了一家电力安装公司,公司施工人员的工资是一年结算一次,社保个人应交部分由公司代交,年底从工资里扣除,以前会计做是到发工资做工作表会计分录为:借:工程结算成本 贷:银行存款。 个税也没有申报,有的人员工资已经超过5000元,老师 她这做对吗?如果不对,这种情况我该怎么办做 ?如何改正她以前的错误?谢谢
您好,个税需要每个月申报。 比如,您可以申报5000元一个月,到最后知道一年工资7万,那么最后一个月补上差额。 谢谢
105楼
2022-11-27 08:20:00
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