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材料尚未到达会计科目怎么写
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 李小豆 发表的提问:
公司上个月预付款的甲材料有关账单到达企业,专用注明款价140000元,增值税23800元,供货单位通过银行退回余额5000元,月末材料尚未到达企业 用借贷法怎么做呀
同学你好 借,在途物资140000 借,应交税费一应增一进项23800 贷,预付账款163800 借,银行存款5000 贷,预付账款5000
166楼
2023-02-06 10:44:59
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李小豆:回复立红老师 老师,你好,我想问一下,本月合计为什么要加上承前页的10000,还有本年累计是 30000还是40000
2023-02-06 10:59:56
立红老师:回复李小豆同学你好,本月合计是一个月的合计数,所以是需要用当日的金额 加上以前日子的金额 ;本年累计是本月合计的合数;
2023-02-06 11:25:14
李小豆:回复立红老师 问一下公转私的话,然后这种就是除了借款的方式,还有其他的一些方式吗?比如说其他应收的话,像金额的话有限制吗?我们现在可能会从供货转到法人卡里200万,然后像这种的话怎么做账呢?
2023-02-06 11:39:53
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 会撒娇的白昼 发表的提问:
甲公司购入G材料一批,取得增值税普通发票,发票上注明的价款20000元,增值税税额为3200元,材料尚未到达,款项尚未支付,开出一张商业承兑汇票
借物资采购23200 贷应付票据23200
167楼
2023-02-07 09:44:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 清秀的电话 发表的提问:
从胜利工厂购入F材料5000千克,买价50000元,增值税税额6500元,款项用银行存款支付,材料尚未到达
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
168楼
2023-02-07 10:00:52
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问:
:材料从白料库,领出报废出库1.材料报废出库走什么会计科目2.材料整修出库走什么会计科目
你好!1、你们是什么行业?什么原因造成的?单位承担一般计入管理费用—报废 2、 材料整修可以参照委外加工处理
169楼
2023-02-07 10:28:07
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FINE &赵娜:回复QQ老师 老师我们是生产调节器得行业,我们的产品生产中报废和退回后产品整修,没整修好,报废了。 两种情况
2023-02-07 10:52:39
QQ老师:回复FINE &赵娜你好!报废的可以计入管理费用; 产品整修是免费的吗?计入销售费用
2023-02-07 11:11:13
FINE &赵娜:回复QQ老师 老师退货产品报废我们一直记入生产成本不对吧。主营业务成本也不对吧。因为这个成本在出库的时候已经确认过一次了。 老师那销售退回报废产品属于质量成本的外部失败成本吗
2023-02-07 11:32:34
QQ老师:回复FINE &赵娜你好!退货报废议案不是你hi计入管理费用或销售费用不在计算成本;应该是属于质量成本的外部失败成本
2023-02-07 11:45:57
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付够买材料费的会计科目名称
借原材料 贷银行存款
170楼
2023-02-07 10:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 迎红 发表的提问:
做设备的公司,我设立会计科目的时候,原材料太多了,我要怎么设置啊
你好,只能是根据材料名称设置明细的
171楼
2023-02-08 09:52:30
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迎红:回复邹老师 那我要从哪里去和仓库盘点呢,手工账真的好麻烦啊
2023-02-08 10:14:36
邹老师:回复迎红你好,根据账载金额去与仓库核对
2023-02-08 10:30:46
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 温暖的大叔 发表的提问:
您好老师,我想请问一下,我们公司是做电梯加装行业的,但我们公司没有电梯安装资质,所以安装这一块都是外包的,那我们公司所承担的材料费和外包的人员工资应该用什么会计科目呢
你好!直接计入工程施工科目下核算
172楼
2023-02-08 10:05:07
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 粗犷的火 发表的提问:
甲公司采用商业承兑汇票购入F材料一批,发票及账单已收到,增值税专用发票上记载的货款为20000元,增值税额3400元。支付保险费1000元,材料尚未到达。 这个业务会计分录怎么做?
借:在途物资 21000 应交税金-应交增值税-进项税 3400 贷:应付票据 24400
173楼
2023-02-08 10:27:10
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 个性的滑板 发表的提问:
南山公司2019年6月4日向外地员和公司采购甲材料和乙材料,采购甲材料1500公斤,买价30万元,增值税额51000元。采购乙材料2500公斤,买价40万元增值税额68000元共发生运输费5000元,共发生保险费4200元,材料尚未收到假税款及运输费和保险费尚未支付,根据以上资料分别计算甲材料和乙材料的采购成本序列出解药计算过程。编制相关会计处理的分录需写出明细科目。
你好, 甲材料成本=300000加上(5000加上4200)/(1500加上2500)*1500=303450 乙材料的成本=400000加上(5000加上4200)/(1500加上2500)*2500=405750 借,原材料——甲303450 借,原材料——乙405750 借,应交税费——应增进119000 贷,应付账款828200
174楼
2023-02-08 10:38:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.46w
引用 @ 小鱼鱼 发表的提问:
材料未收到,分录怎么写
分配率=1500/(3000%2B1000)=0.375 棉布运费=0.375*3000=1125 涤纶运费=0.375*1000=375 借:材料采购-棉布  40000%2B1125        材料采购-涤纶  5000%2B375       应交税费-增值税-进项5850 贷:应付账款50850
175楼
2023-02-09 09:18:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 痴情的星星 发表的提问:
从春燕工厂购入b材料10000kg 买价两 20000万元 增值税率17% 运杂费550元款项已用银行存款支付材料尚未到达
你好 借:在途物资  20000万 %2B550 , 应交税费—应交增值税(进项税额)20000万*17%,   贷:银行存款 20000万*1.17%2B550
176楼
2023-02-09 09:37:01
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户pv7y7p 发表的提问:
月初有关账户余额如下:材料采购”科目余额218万元;原材料”科余额980万元;料成本差异”科目余额20);料计划单价每千克5万元。材料验收)库时,材料成本差异即时结转。本月发生下列有关业务: P3 V5日购进材料100千克, 款500万元、进项税额65万元;运杂费5万元,材 已验收区库,货款已经支付。 2.10日购进材料一批,账单已到,价款300万元,增值税为39万元,签发并承兑项目三 借 商业汇票,票面金额 339 万元,材料尚未到达。 3.15 日,购入材料 60 千克,已验收入库,当日未收到结算凭证。 4.20日,月初在途材料全部到达,共计44千克,已验收入库。货款已于上月支付 5.31日,根据领料凭证汇总表
你好,学员,这个具体咨询什么问题
177楼
2023-02-09 09:59:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小镇姑娘 发表的提问:
货到票未到,原材料,会计分录怎么做?
借原材料 贷应付账款暂估款
178楼
2023-02-09 10:09:21
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小镇姑娘:回复maize老师 得次月冲回吧,分录
2023-02-09 10:22:05
maize老师:回复小镇姑娘有发票的时候冲掉,借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数
2023-02-09 10:47:18
小镇姑娘:回复maize老师 发生销售折让的时候,我卖出了商品,我的分录怎么做?
2023-02-09 11:03:26
maize老师:回复小镇姑娘借应收 负数贷主营业务收入 负数,应交税费应交增值税 负数
2023-02-09 11:14:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 着急的黄蜂 发表的提问:
1.用公司以银行汇票2260元购入甲材料增值税发票注明价款20000元,增值税额为260元,材料尚未到达
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
179楼
2023-02-09 10:35:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 脆弱的*^_^*心灵 发表的提问:
购入一批原材料款已付,材料也入库了,发票尚未收到,怎么做分录
你好,借原材料 贷:银行存款
180楼
2023-02-10 09:38:25
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