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帖子
接到银行通知存款利息会计分录
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职称:
中级会计师
5.00
解题:
0.01w
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爱笑的流沙
发表的提问:
6月份接银行通知,本季度银行存款利息为1750元,其中4月份已计提500元,5月份计提600元,
算应收利息
76楼
2022-11-17 11:29:58
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:
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爱笑的流沙
借:银行存款1750 贷:应收利息1750 借:应收利息650(1750-500-600) 贷:财务费用650
2022-11-17 11:45:15
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
老迟到的冷风
发表的提问:
我公司收到银行存款利息10万,这个会计分录怎么处理?
你好 借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
77楼
2022-11-17 11:51:59
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
简单的可乐
发表的提问:
会计分录 公司以银行存款支付银行短期利息15000元
您好 借:财务费用 15000 贷:银行存款 15000
78楼
2022-11-20 10:47:11
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家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.64w
引用 @
夏楠
发表的提问:
你好老师,之前我们银行的利息我做的会计分录 借:银行存款 贷:财务费用利息收入 到月尾了本年利润和这个利息收入的会计分录怎么做?
借:财务费用利息收入 贷:本年利润
79楼
2022-11-20 11:12:12
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夏楠:
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家权老师
我看这上面是本年利润是借,财务费用是贷
2022-11-20 11:33:09
家权老师:
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夏楠
借:银行存款 借:财务费用利息收入 负数 借:本年利润 贷:财务费用利息收入 负数
2022-11-20 12:02:33
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
典雅的棒球
发表的提问:
老师您好!银行存款利息收入怎么做会计分录?是借:银行存款,贷:财务费用利息收入吗?
您好 借:财务费用-利息收入 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
80楼
2022-11-20 11:41:12
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典雅的棒球:
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bamboo老师
都是借方吗?
2022-11-20 12:07:16
bamboo老师:
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典雅的棒球
对的 都是写在借方
2022-11-20 12:30:53
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
天生我材必有用哒
发表的提问:
取得银行存款利息收入时,会计分录怎么写,比如2021年9月20收到银行结息52元
你好 借银行存款52 贷财务费用-利息收入52
81楼
2022-11-20 11:52:00
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
难过的微笑
发表的提问:
银行的利息做会计分录可以这样做吗?借银行存款,借财务费用-利息
您好,分录,借,银行存款,借,财务费用-利息收入,负数。
82楼
2022-11-21 10:19:10
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老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
司薇媞,smile
发表的提问:
收到银行存款利息的会计科目该如何录入
你好 借记银行存款 借记财务费用 负数
83楼
2022-11-21 10:30:51
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司薇媞,smile:
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老江老师
那月末结转时财务费用的利息该如何处理
2022-11-21 10:47:17
老江老师:
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司薇媞,smile
转到本利润的贷方
2022-11-21 11:14:43
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
曾经的手链
发表的提问:
银行存款利息通知单,上列存款利息已如数入你单位往来账。
您好 借 财务费用 借方红字 借 银行存款 借方蓝字
84楼
2022-11-21 10:51:59
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轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
做最好的me
发表的提问:
老师好!银行卡短信费如何做会计分录,银行卡存款利息又如何做会计分录
财务费用-手续费 财务费用-利息收入
85楼
2022-11-22 09:13:24
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
博弈
发表的提问:
2013年1月2日 业务:财会部收到开户银行转来的利息清单,内列短期借款利息8266.67元;同日又收到存款利息收入清单1265.58元,直接划入公司存款账户。 为什么分录是:借:应付利息 贷:银行存款 借:银行存款 贷:财务费用 收到利息冲减得是财务费用,难道支付利息,不用通过财务费用来核算吗
之前利息有一笔计提分录 借财务费用 贷应付利息 然后第二个问题 电算化软件里面收到利息冲减财务费用要用红字借财务费用
86楼
2022-11-22 09:36:17
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鹭云老师
职称:
中级会计师
0.00
解题:
0w
引用 @
欧泡果奶??
发表的提问:
ABC公司于2020年1月1日向开户银行存入定期存款160000,定期1年,年利率为2.4%。银行于每季末月20日预提应付利息,请代银行分别做出每次计提利息的会计分录和定期存款到期转活期存款时的会计分录。
您好!银行会计分录入下:1)每季度末计提利息分录:借:利息支出-定期 960 贷:应付利息-定期 960 2)定期存款到期转活期会计分录:借:定期存款 16000 应付利息-定期 3840 贷:活期存款 163840 分析:每季度利息:160000*2.4%/4=960元,因为2.4%是年利率,1年有4个季度,所以一个季度利息需除以4;定期到期时转活期,银行的定期存款增加,在借方,活期存款减少,在贷方。
87楼
2022-11-22 10:02:38
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宸宸老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
1.71w
引用 @
刺猬
发表的提问:
提问,银行存款收到的银行息利 如何做会计分录, 月末时要不要转结本年利润
您好 借:银行存款 借方负数:财务费用 财务费用是损益类科目,月末要结转的
88楼
2022-11-22 10:10:08
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刺猬:
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宸宸老师
只有损益类科目 月末要结转吗 其他科目要不要结转了
2022-11-22 10:33:07
宸宸老师:
回复
刺猬
你好,是的,其他不是损益类不需要结转的
2022-11-22 10:46:47
刺猬:
回复
宸宸老师
我9月份公司开出普通发票,但9月份成本发票没有收到, 十月15日才收到成本发票,请问 我9月份成本发票要不要把10月15日开具的成本发票做到九份会计分录了,如果不能记录9月份成本分录里 那么 我9月份要交的企业所得税 是不是2个点全都要交了
2022-11-22 11:05:04
宸宸老师:
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刺猬
您好,如果是10月份的发票,当然不能做到9月份里面的。
2022-11-22 11:29:21
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
竹子
发表的提问:
老师,民间非盈利组织收到银行利息,会计分录借:银行存款贷:其他收入 可以吗?
你好,学员,可以的,没问题的
89楼
2022-11-22 10:36:59
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竹子:
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冉老师
老师,贷方一般是财务费用,但是用其他收入有什么影响吗?
2022-11-22 10:50:21
冉老师:
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竹子
你好,学员,这个一般是财务费用的,
2022-11-22 11:04:42
冉老师:
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竹子
只是也有单位用其他收入,都可以的
2022-11-22 11:20:49
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.11w
引用 @
姐姐
发表的提问:
公司的银行存款账户收到存款利息怎么做会计分录呢,期末怎么结转?
您好!借银行存款 贷财务费用。 借财务费用 贷本年利润
90楼
2022-11-23 07:43:48
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姐姐:
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宋生老师
财务费用余额在贷方啊,本来结转不是应该借本年利润 贷财务费用么 比如说我们这个月收到存款利息是100元,具体分录要怎么做呢,谢啦
2022-11-23 07:58:10
宋生老师:
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姐姐
你好!借银行存款100 贷财务费用100。 借财务费用100 贷本年利润100
2022-11-23 08:11:42
姐姐:
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宋生老师
好的,谢谢
2022-11-23 08:32:25
宋生老师:
回复
姐姐
您好!不客气的。
2022-11-23 09:00:14
姐姐:
回复
宋生老师
老师,还有个问题,支付给客户的返利应该怎么做账呢,分录要怎么做,比如说我们先实收客户一万块,之后再返利一千块给到对方的业务员,这笔账应该怎么做
2022-11-23 09:20:31
宋生老师:
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姐姐
您好!这样是需要对方业务员给你们开发票,然后你们根据发票来付钱 另外这涉嫌利用职务之便获取不正当利益。
2022-11-23 09:44:15
姐姐:
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宋生老师
如果这笔返利是返给对方公司呢?分录要怎么做,属于什么科目
2022-11-23 09:58:06
宋生老师:
回复
姐姐
您好!如果是给对方,则要开红字发票冲减。 先开红字发票冲减之前蓝字发票,然后再开正确的发票。
2022-11-23 10:23:22
姐姐:
回复
宋生老师
还有我们公司是小规模纳税人,发票是叫别人代开的,支付给他们的费用要怎么做分录
2022-11-23 10:40:29
宋生老师:
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姐姐
你好!你说的别人是税局还是别的公司。如果是别的公司那代开本身就是违法的。你账上面不能做这个
2022-11-23 10:55:52
姐姐:
回复
宋生老师
是别的代理记账的公司,如果不能这样做的话,那这笔支付出去的费用要怎么做呢
2022-11-23 11:10:07
宋生老师:
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姐姐
您好!没有发票的不做。你要做,也行,计入销售费用或者管理费,汇算清缴的时候调整
2022-11-23 11:34:49
姐姐:
回复
宋生老师
好的,谢谢老师
2022-11-23 11:51:33
宋生老师:
回复
姐姐
你好!不客气的。
2022-11-23 12:10:27
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