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会计处理业务内控目标和风险
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
31楼
2022-12-11 14:38:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 俭朴的向日葵 发表的提问:
你好,初级会计证被用于办理资质,年检和投标有风险吗
同学你好 行业检查就可以的
32楼
2022-12-12 12:40:02
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 舒适的咖啡豆 发表的提问:
当预算目标与实际发生和产生差异,是如何分析这种差异,降低企业的经营风险和财务风险。
对预算执行情况跟踪和分析最常用的方法是进行差异分析,就是将实际结果与预算进行对比,这时我们对二者的差异要特别关注,如果差异在设定的范围之内,我们可以假定业务在预算在控制和掌握之中,如果超出设定范围,不管是有利差异(实际小于预算)还是不利差异(实际超过预算)都要进行调查,查明原因并采取及时的相应行动,以免当差异背后的事情变得足够大时,会对公司的业务产生致命的影响。
33楼
2022-12-12 13:00:56
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关抽样风险的说法中,正确的是( )。 A、控制测试中的抽样风险包括误受风险和误拒风险 B、细节测试中的抽样风险包括信赖过度风险和信赖不足风险 C、非抽样风险影响审计效果和效率 D、注册会计师可以准确地计量和控制抽样风险
C 【答案解析】 在实施细节测试时,注册会计师关注的是误受风险和误拒风险。在控制测试中的抽样风险则包括信赖过度风险和信赖不足风险,所以选项A和B错误。无论在控制测试还是细节测试中,抽样风险都分为两种:一类影响审计效果,另一类影响审计效率。在使用统计抽样时,注册会计师可以准确地计量和控制抽样风险,在使用非统计抽样时,注册会计师无法量化抽样风险。所以选项D不严谨。
34楼
2022-12-12 13:29:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 666 发表的提问:
老师,内账会计是不是风险很大?
您好,两套帐的公司不能去
35楼
2022-12-13 12:38:54
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666:回复小黎老师 外账交给其他公司做,现在在招的是内账会计
2022-12-13 13:06:28
666:回复小黎老师 我看好多公司都做内外帐
2022-12-13 13:32:57
小黎老师:回复666您好,内帐会计还是有一定风险的
2022-12-13 13:43:52
666:回复小黎老师 内外帐的区别在哪里
2022-12-13 14:10:21
小黎老师:回复666您好,内外帐区别在于内帐更真实,一些外账无法列支的成本费用都可以在内帐里面根据实际的支出入账
2022-12-13 14:34:47
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 温柔的向日葵 发表的提问:
老师,请问内帐怎样做,做内账会计有风险吗
不允许内外两套账,风险在于,一旦查出可以要补税和罚款
36楼
2022-12-13 12:48:26
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ lzj 发表的提问:
面试了一家公司,让我做内账会计,这个我这边有没有风险的?
你好,内账来说一般风险是不大的。
37楼
2022-12-13 13:04:02
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 淡淡的钢笔 发表的提问:
甲会计师事务所审计光华公司2019年财务报告,注册会计师A将其可接受的审计风险水平初步拟定在4%的水平。为确定财务报表各主要项目的实质性程序,A注册会计师根据风险评估和控制测试结果,分别确定了各类交易、余额的固有风险和控制风险水平。具体如下表 所示: 风险要素 货币资金 应收账款 存货 固有风险 20% 40% 20% 控制风险 25% 20% 20% 要求: (1)针对资料,计算上表中所列项目的可接)受检查风险水平,要求列式计算过程。(无计算过程不得分) (2)请代注册会计师确定,以上哪个项目应该获取较多的审计证据,为什么
你好 这个表乱了,重发一遍
38楼
2022-12-13 13:09:02
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 笨笨的歌曲 发表的提问:
老师向下内账会计的风险大吗?都有哪些风险
你好 风险要看你做什么 。  别去实名认证。 也别去虚开发票 虚假做账就行了。  
39楼
2022-12-13 13:29:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
40楼
2022-12-14 12:24:16
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ kj_opm8X6rUshMH 发表的提问:
请问老师,做内账会计有风险吗?
你好,如果只负责内账的话没有什么风险
41楼
2022-12-14 12:49:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陈紫平 发表的提问:
内帐会计有发展前景吗,有风险吗
你好 这个不好说 。上次看新闻 说的是90后内账会计虚开发票出去 被坐牢了。 有机会可以去做全盘 包括税务、账务处理这些 以后朝管理方面发展
42楼
2022-12-14 13:01:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问:
请问下做内账会计被查到了又风险吗?
你好!当然是会有的了
43楼
2022-12-14 13:26:58
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哆哆麻麻呀:回复宋生老师 为什么啊 不是一般只查外账
2022-12-14 13:38:25
宋生老师:回复哆哆麻麻呀你好!只是风险要小点,这种事情要看具体情况的。也不能一概而论。
2022-12-14 13:58:43
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 辣辣 发表的提问:
企业有内账,并且用来收款的私户和公户有往来,这样会有风险吗?怎么控制?
有风险的。最好取现然后再存到公户或私户里
44楼
2022-12-15 13:51:17
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辣辣:回复逸仙老师 老师,如果写一个代收协议,风险会不会低一点
2022-12-15 14:05:13
逸仙老师:回复辣辣那也不行,公司的为什么不走公户,有公户就需要走公户的
2022-12-15 14:17:12
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 静好 发表的提问:
公司分内外账,内账会计和外账会计哪个风险大呢
你好,外帐会计风险大些
45楼
2022-12-15 14:08:36
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静好:回复阳老师 外账给代账公司做,这样的内账会计有风险吗
2022-12-15 14:32:40
阳老师:回复静好你好,内帐会计没有风险
2022-12-15 14:51:22

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