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财政系统会计分录习题及答案
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ Smile  发表的提问:
老师,这道题的答案应该选哪个?会计分录怎么写?
应该是452.218,借:应收账款452.218,贷:主营业务收入400、应交税费52、银行存款0.218(代垫的运输费)
151楼
2023-02-02 10:19:01
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Smile :回复阎老师 为什么收到银行承兑汇票不用应收票据科目?
2023-02-02 11:04:48
阎老师:回复Smile 收到承兑汇票是用应收票据,这道题问的是确认应收账款的金额,不用考虑承兑汇票
2023-02-02 11:21:48
Smile :回复阎老师 老师,题目中说的就是收到银行承兑汇票啊,为什么不用应收票据,如果题目换成收到的是商业承兑汇票,会用到应收票据科目核算吗?
2023-02-02 11:40:07
阎老师:回复Smile 是这样的,销售时先确认应收账款,收到汇票以后用应收票据核减应收账款,分录是这样的,借:应收票据,贷:应收账款。这个环节算是收款环节,因为题目中问道的是销售商品时应确认的应收账款,所以是,借:应收账款452.218,贷:主营业务收入400、应交税费52、银行存款0.218(代垫的运输费)
2023-02-02 12:07:51
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ - 发表的提问:
急急急急急急急急急需答案会计分录
你好, 1 借,其他货币资金——外埠存款 60000 贷,银行存款60000 2 借,在途物资50000 借,应交税费——应增进6500 贷,其他货币资金——外埠存款 56500 3 借,银行存款3500 贷,其他货币资金——外埠存款3500
152楼
2023-02-02 10:35:09
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 왕영 发表的提问:
这道题的会计分录怎么写,下边的答案好像不对
你好,没有看到你的题目
153楼
2023-02-02 10:56:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ - 发表的提问:
急急急急急急急急需答案会计分录
1借库存现金819 贷其他业务收入700 应交税费销项税119
154楼
2023-02-05 11:13:13
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暖暖老师:回复-2借固定资产300000 应交税费进项税额39000 贷银行存款339000
2023-02-05 11:26:54
暖暖老师:回复-3接其他货币资金500000 贷银行存款500000
2023-02-05 11:36:57
暖暖老师:回复-4借在途物资400000 应交税费进项税额52000 贷其他货币资金452000
2023-02-05 11:50:31
暖暖老师:回复-5借库存现金200 贷待处理财产损益200
2023-02-05 12:02:40
暖暖老师:回复-借待处理财产损益200 贷其他应付款200
2023-02-05 12:24:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ Onion 发表的提问:
老师,听方宁老师的中级会计实务精讲强化班 她提到的互动文件在哪里找 只看到课后习题及答案。
我问下课程部老师,你追问我一下哦,不然我找你很麻烦
155楼
2023-02-05 11:38:07
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Onion:回复朴老师 不知道是不是有 只是听课的时候她说了下互动文件 在讲投资性房地产第一课时的前一个小时左右 课间答疑说的
2023-02-05 11:51:59
朴老师:回复Onion我问了这个没有互动文件的
2023-02-05 12:11:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 庐州月下&VE 发表的提问:
老师,这道题(2)小题答案最后为什么-18? 还有(3)题答案会计分录怎么这样做的,跟第(2)题数据不一样。
7这里归还借款时确认了18的汇兑损益
156楼
2023-02-05 11:45:41
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陈诗晗老师:回复庐州月下&VE这里的都是按前面的数据而来的,没有区别喔
2023-02-05 12:33:35
庐州月下&VE:回复陈诗晗老师 那为什么要把18元减掉呢?7不是也是12月份确认的汇兑损益?
2023-02-05 13:02:09
陈诗晗老师:回复庐州月下&VE就是说,你后面计算的,这一串数字是12月应该有的一个汇兑损益的总金额,那么你在之前确认了18的这个汇兑损益,所以说要减去减去之后才是12月应该实际确认的汇兑损益。
2023-02-05 13:21:10
庐州月下&VE:回复陈诗晗老师 还有汇兑损益的会计分录那里借,应收账款-欧元 30 这个是怎么来的呢?
2023-02-05 13:47:42
陈诗晗老师:回复庐州月下&VE6这里确认了90,120-90=30差额部分
2023-02-05 13:58:49
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ - 发表的提问:
急急急急急急急急需答案 会计分录
你好 1 借,待处理财产损溢待流动损溢420 贷,原材料 420 借,管理费用420 贷,待处理财产损溢——待流动损溢420 2 借,待处理财产损溢——待流动损溢160 贷,原材料160 借,其他应收款160 贷,待处理财产损溢——待流动损溢160 3 借,营业外支出650 贷,其他应收款650
157楼
2023-02-05 12:14:43
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 碧蓝的蜡烛 发表的提问:
会计分录,选出正确答案
稍等我计算一下。。
158楼
2023-02-05 12:42:00
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桂龙老师:回复碧蓝的蜡烛同学你看一下吧。。
2023-02-05 13:18:35
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 왕영 发表的提问:
老师,这道题的会计分录怎么写,下边的答案好像不对
换出的是库存商品,要做销售,所以借投资性房地产,进项税,贷主营业务收入,销项税是对的,但是还要再做一笔:借主营业务成本,贷库存商品,按账面值,但题目没说账面值
159楼
2023-02-06 10:01:21
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왕영:回复风老师 但是金额好像对不上,借贷不相等
2023-02-06 10:58:59
风老师:回复왕영借方105+10.5+0.5=116,贷方100+16=116,相等的
2023-02-06 11:26:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在线等答案 会计分录
2、某企业2012年12月31日银行存款日记账余额为486 850元,银行提供的对账单余额为495 170元。经核对发现有以下未达账项: (1)企业月底签发的支票计有8 800元,银行尚未入账; (2)企业委托银行收取的一笔货款12 000元已经收到,但尚未收到银行收账通知; (3)银行代企业支付的水电费用1 500元,但企业尚未收到银行付款通知; (4)企业月底交存银行的支票计10 980元,银行尚未入账。 要求:编制银行存款余额调节表。(请将表格绘制在答题纸上) 银行存款余额调节表 2012年12月31日 项 目 金 额 项 目 金 额 企业银行存款日记账余额: 银行对账单余额: 加: 加: 减: 减: 调节后存款余额 调节后存款余额
160楼
2023-02-06 10:06:25
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邹老师:回复爱笑的流沙调节后存款余额=486 850元+12 000-1 500
2023-02-06 10:18:48
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ nffycg 发表的提问:
会计分录显示应为19为什么答案是13?
这个的话 是13的呀 原来剩余8-5=3万元 补提=16-3=13万元 借:坏账准备 5 贷:应收账款 5 这样 坏账准备余额为3万元 借:信用减值损失 13 贷:坏账准备 13 补提的
161楼
2023-02-06 10:28:21
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nffycg:回复许老师 丅型账户是什么
2023-02-06 10:46:00
许老师:回复nffycg我分录都已经写出来了呀,按分录 判断的
2023-02-06 11:08:09
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 俩人、幸福ツ 发表的提问:
老师你看下2题 划分为持有代售类别时会计分录 我的和答案不一样 但是我不明白自己考虑时哪个点出现了问题 这个题题干很长 辛苦老师了
您好 持有待售资产属于流动资产,而固定资产和无形资产属于非流动资产,固定资产无形资产由非流动转为流动资产后,不再计提折旧和摊销,所以按照净额结转到持有待售资产。 固定资产1000-200-50=750,按照750结转 无形资产500-100-20=380,按照380结转 存货和债权投资属于流动资产,性质没有发生变化对应结转就可以,而固定和无形性质发生了变化。 您理解一下
162楼
2023-02-06 10:34:21
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俩人、幸福ツ:回复王晓老师 我明白了 谢谢老师 你答疑的时候总是让我瞬间明白 资产负债表日后事项 汇算清缴前后所得税的调整我不会 我可以指定你答疑吗
2023-02-06 11:22:52
王晓老师:回复俩人、幸福ツ您好,谢谢夸张,新问题可以重新提问,一定会把知道的告诉您。
2023-02-06 11:43:35
刘茜老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 务实的洋葱 发表的提问:
写会计分录 求答案 求
1.借固定资产20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2600 贷银行存款22600 2.借制造费用1500 管理费用500 贷银行存款2000 3.借银行存款5000 贷应收股利5000
163楼
2023-02-06 10:50:59
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刘茜老师:回复务实的洋葱4.借银行存款5000 贷营业外收入5000 5.借:应收账款/银行存款226000 贷主营业务收入200000 应交税费-应交增值税(销项税额)26000
2023-02-06 11:23:06
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 琳琳 发表的提问:
请问会计分录怎么做,我做的跟答案不一致
你好,没事,这个系统是死的,答案只根据他设定好的判断的,实际工作中只要符合业务就可以了
164楼
2023-02-07 09:41:41
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琳琳:回复朴老师 这个代垫的运费,还要不要做分录
2023-02-07 10:12:18
朴老师:回复琳琳要的,因为有业务发生,你还得收回来
2023-02-07 10:28:39
琳琳:回复朴老师 电脑上操作是不是一个业务只有一张凭证可以填,麻烦老师能把完整的凭证给我写一下吗?
2023-02-07 10:54:59
朴老师:回复琳琳实际中一个业务做一个分录就行,这是实操练习所以可以多分录来做,实际工作中熟悉的可以多分录来做,答案的话系统里都有的哦
2023-02-07 11:22:55
琳琳:回复朴老师 机票费的税率是多少?
2023-02-07 11:33:32
朴老师:回复琳琳你好,这个是九个点的进项
2023-02-07 11:51:36
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ - 发表的提问:
急急急急急急急急需答案会计分录
你好 1 借,应交税费——应交所得税72000 贷,银行存款72000 2 借,银行存款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费——应增销26000 3 借,财务费用8000 贷,银行存款8000 4 借,原材料65000 借,应交税费——应增进8450 贷,其他货币资金73450 5 借,固定资产40000 借,应交税费——应增进5200 贷,银行存款45200
165楼
2023-02-07 10:06:11
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