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财务会计与内控工作执行流程
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 勤奋的唇彩 发表的提问:
企业主办会计,详细的工作流程和工作内容?
您好,负责检查核对账务处理,沟通协调部门之间的事物
16楼
2022-12-08 13:07:07
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勤奋的唇彩:回复思顿乔老师 税务会计每月的工作内容
2022-12-08 13:19:25
思顿乔老师:回复勤奋的唇彩报税、报表申报、开票以及税务知识的更新
2022-12-08 13:48:45
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ wang破茧成蝶 发表的提问:
想找份货代行业财务工作流程,
你是说的货物代销售吗,还是什么
17楼
2022-12-08 14:22:02
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wang破茧成蝶:回复武老师 不是,是商家把货运到国内后,清关,提货,送货一系列流程
2022-12-08 14:57:55
武老师:回复wang破茧成蝶你可以去看看海关网上的文件,如果想实操的活可以咨询客服,报一个实操班
2022-12-08 15:18:20
wang破茧成蝶:回复武老师 你还是给我发一份财务工作流程吧,比较详细
2022-12-08 15:37:46
武老师:回复wang破茧成蝶抱歉,同学,这个我目前手头没有,因为自己电脑里无法存档进来
2022-12-08 15:58:55
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
A 【答案解析】 被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围。
18楼
2022-12-08 15:37:25
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小小的感动 发表的提问:
其实现在我发现会计学堂的课程安排中缺少了一个非常重要的模式“一套全业务流程的分工分类汇总实际操作、一个会计年度特殊的月份的会计处理实操、一个会计期间内个别业务所涉及到对内对外的业务行政处理”我的意思就是缺少一个拥有完整分工流程,具有建账、财务、税务、财务管理内容与一身的课程。之前的课程都是分模块的没有一个全面的系统性,使学员在学习后,还是有很多问题得不到解决,或对财务的全面把控力没有得到培养。
你好,谢谢你的建议,我这就向学堂反馈。
19楼
2022-12-08 16:35:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 徐ㅎ 发表的提问:
合同执行过程财务应该监控哪些方面?
你好同学,一般来说过程我们很难太多的监控,只是报销的时候我们可以检查,另外往来的邮件我们有一份就可以了。这样可以引导他们正确的开发票正确的处理。
20楼
2022-12-08 17:28:59
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徐ㅎ:回复何江何老师 请教一下,如果合同要求收取客户保证金,但是业务领导觉得风险不大,而且按合同我们也没有足额付款,财务是应该干预合同的执行?要求对方一定要交保证金
2022-12-08 17:56:21
何江何老师:回复徐ㅎ可以的,同学这个没什么问题的,我们只是简单的走一个流程,但是我其实都不建议财务走,不出事没事,出事就是财务的事,所以看情况你可以说一下他们哪里不对要他们改什么,控制一下风险
2022-12-08 18:14:30
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
C 【答案解析】 内部控制的人工成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时比自动化成分更为适当,所以选项C不正确。
21楼
2022-12-08 18:41:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 七秒记忆 发表的提问:
我想咨询下牧场会计的工作流程和主要工作内容
你好,这个你可以看下我们真账实操里面的,有这个行业
22楼
2022-12-08 18:48:04
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 勤劳的鱼 发表的提问:
我国的财务会计报告目标是向会计财务会计报告内部使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息,反映企业管理层受托责任履行情况,有助于财务会计报告内部使用者作出经济决策对吗
错误,错在内部使用者
23楼
2022-12-08 18:55:43
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小柴老师
职称:初级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 鱼同学 发表的提问:
工业会计用财务软件一个月下来详细的工作流程是什么?
1、给原始凭证分类;→2、填制会计凭证;→3、登记会计账簿→4、记账凭证汇总→5、记总账→6、对账结账→7、编制会计报表
24楼
2022-12-08 19:07:02
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 栗子 发表的提问:
老师,我是一名新手,在企业做内账,公司以前没有财务,会计是外聘的,我想问做内账要不要买账本,流程是怎么样的呢,谢谢
要帐本的,你就按外帐的流程及方法入帐就行了。
25楼
2022-12-08 19:34:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 就是不知道 发表的提问:
是一名初入房地产以及建筑工程行业的会计,公司财务主管要求到建筑工地实际了解和熟悉整个行业的会计处理,该如何入手工作,作为建筑行业工地会计的具体操作流程是什么
去看工地实际支出和报账流程吧,深入现场,了解工地才能体会到报账的秩序
26楼
2022-12-09 13:04:32
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曹帅老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
同学您好:1、了解内部控制可以采取的审计程序包括:询问、观察、检查、穿行测试; 2、重新执行用于控制测试; 3、穿性测试运用于了解内部控制中,指注册会计师追踪交易在财务报告信息系统中处理过程。
27楼
2022-12-09 13:18:51
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 昏睡的鞋子 发表的提问:
.我国的财务会计报告目标是向财务会计报告内部使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息,反映企业管理层受托责任履行情况,有助于财务会计报告内部使用者作出经济决策。这句话错在哪里
你好,应该是“有助于财务会计报告使用者作出经济决策“,而不仅仅是内部使用者。
28楼
2022-12-09 13:45:48
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
29楼
2022-12-09 14:08:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 冬日白雪 发表的提问:
超市财务工作流程及收银对接流程
商场收银员与财务的对接事务有:每周一、四上交现金日报表、日刷卡单、日结算单、日存款单、若支票付款的客户及时将顾客的详细资料告知财务出纳人员、等候出纳的通知、申领及核销发票
30楼
2022-12-11 13:25:11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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