咨询
收到银行存款利息的会计分录
分享
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 愿做菩萨那朵莲 发表的提问:
#提问#老师,收到银行结息,分录是借,银行存款,贷,财务费用/利息么?
你好 借:银行存款 贷“财务费用-利息收入
181楼
2023-02-10 09:57:02
全部回复
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 金额都是负数么?还是只有贷,利息是负数?
2023-02-10 10:09:54
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲利息收入,金额都是正数
2023-02-10 10:25:05
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 借和贷都是正数么?
2023-02-10 10:36:43
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲是的 你的理解正确
2023-02-10 10:52:52
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 我以前都没区分过全部写到财务费用手续费了
2023-02-10 11:19:03
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲以后区分一下 之前的就算了
2023-02-10 11:43:44
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 好的!谢谢老师
2023-02-10 12:00:19
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-02-10 12:24:07
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 老师问下给员工交个人所得税要不要计提?
2023-02-10 12:41:09
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 写不写计提分录?
2023-02-10 13:00:33
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
2023-02-10 13:18:13
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 意思不用计提哦
2023-02-10 13:44:01
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲看分录 先计提再缴纳
2023-02-10 14:13:27
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 我看计提的里面没有个税?缴纳时才有
2023-02-10 14:24:52
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
2023-02-10 14:44:12
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 老师,工程进度款所有的分录都是按完工百分比做的分录,最后3个报表都是平的?需要手动把工程结算的金额写到存货里么?
2023-02-10 15:05:08
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲是的 工程结算再存货下面反应
2023-02-10 15:29:47
愿做菩萨那朵莲:回复轶尘老师 可是我资产负债表报表是平的啊,怎么改?
2023-02-10 15:52:18
轶尘老师:回复愿做菩萨那朵莲你把你这个业务所有的分录都发过来看看
2023-02-10 16:05:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
你好,请问民间非营利组织收到银行存款利息和支付转账手续费的会计分录怎么写?
 你好;     借筹资费用贷银行存款;  借银行存款贷 筹资费用   
182楼
2023-02-10 10:21:12
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
你好,我们公司银行的利息,我做的会计分录是 借:银行存款100 借:财务费用—利息收入 -100 这样做,月尾还需要做到本年利润吗
是的,还是需要转到本年利润的
183楼
2023-02-10 10:50:59
全部回复
夏楠:回复东老师 我都是在借方,然后利息收入是负数,月尾也是要转到本年利润是吗,那会计分录怎么做
2023-02-10 11:10:40
东老师:回复夏楠借:本年利润 贷:财务费用
2023-02-10 11:33:29
夏楠:回复东老师 老师,银行利息的会计分录怎么做
2023-02-10 11:50:40
东老师:回复夏楠借:银行存款100 借:财务费用—利息收入 -10
2023-02-10 12:19:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 慧慧 发表的提问:
收到了银行利息,该怎么做会计分录?
你好,银行存款的吗?借银存借财务费用负数
184楼
2023-02-12 11:59:41
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 不思量 发表的提问:
企业贷款的会计分录是这样吗?收到贷款:借:银行存款 贷:短期借款—本金 还款:借:短期付款—本金 短期借款—应付利息 贷:银行存款借:财务费用—利息费用 贷:短期借款—应付利息
您好,计提何支付利息,直接应付利息就可以,不需要短期借款--应付利息
185楼
2023-02-12 12:05:51
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 香蕉乌龟 发表的提问:
2019年5月27日,企业向银行办理商业汇票贴现业务,票面金额为一万元,无票面利息,票据到期日6月21日,贴现利息率为6%天线款项直接存入企业银行存款。编制票据贴现业务的会计分录
1、贴现利息=10000*6%/360*25=41.67 贴现净额=10000-41.67=9958.33 2、借:银行存款9958.33 财务费用--利息支出 41.67 贷:应收票据 10000
186楼
2023-02-12 12:33:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 老迟到的电灯胆 发表的提问:
以银行存款支付前期借款利息,怎样做会计分录?
你好,以银行存款支付前期借款利息 借:应付利息,贷:银行存款 
187楼
2023-02-13 09:35:38
全部回复
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 敏感的帆布鞋 发表的提问:
持有任务三(分期付息求现值) 2018年1月1日,甲 公司以银行存款购入乙公司3年期债券,面值1 000 000元,票面利率5%,按年支付利息,本金最后一年支付,实际利率6%。请编制该债券相关的会计分录。
同学您好 借:债券投资 1000000 贷:银行存款973250 债券投资—利息调整 26750 借:应收利息 50000 债券投资—利息调整 8395 贷:投资收益58395 借:银行存款50000 贷:应收利息50000
188楼
2023-02-13 09:55:17
全部回复
敏感的帆布鞋:回复小菲老师 不是应该计入持有至到期投资吗?
2023-02-13 10:37:42
小菲老师:回复敏感的帆布鞋学员你好 教材已经改了 金融资产这一章节改动幅度特别大,请继续努力学习
2023-02-13 11:07:32
敏感的帆布鞋:回复小菲老师 好的,谢谢老师
2023-02-13 11:20:16
小菲老师:回复敏感的帆布鞋不客气,请继续努力学习,满意请5颗星,谢谢
2023-02-13 11:43:34
代老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 小巧的小熊猫 发表的提问:
2017年1月1日,甲公司以银行存款4400万元价格购买5年期公司债券,该债券面值为5000万元,票面利率5%,实际利率6%,发行公司采用按年分期付息方式,次年1月10日实际支付利息,到期偿还本金。编制会计分录
借;债权投资-本金5000 贷:银行存款4400 债权投资-利息调整600
189楼
2023-02-13 10:13:03
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 凝净 发表的提问:
接开户银行通知,本季度银行存款利息638.00元,已转入存款户。请问会计分录?
借;银行存款 贷;财务费用-利息收入
190楼
2023-02-13 10:35:18
全部回复
凝净:回复邹老师 谢谢老师~实操1里面的练习7,就是这道题,我这样做的分录提示错误,答案分录是将贷方红冲~~老师帮我确定了,谢谢~
2023-02-13 11:08:03
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 会计 发表的提问:
账户收到银行存款的利息,计入利息收入 ,用软件做账,分录是什么?那个数字用红字?
借银行存款正数 财务费用负数
191楼
2023-02-13 10:44:59
全部回复
会计:回复方老师 月末结转损益吗?分录是什么?哪个用红字?利息收入汇算清缴还要列为投资收益缴纳所得税?
2023-02-13 11:14:25
方老师:回复会计借本年利润贷财务费用 不用调增。
2023-02-13 11:38:54
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问:
银行存款余额调节表主要针对哪些项目 企业银行存款假设在当月21日结息,则在22号到31号之间的企业银行存款没有结,但是按照权责发生制,22号到31号之间的利息收入应该计入当期,那么假设22号到31号之间的银行存款利息为10万元,那么会计分录为 借:银行存款 10万,贷 财务费用利息收入10万,那么这样做会计分录后会导致企业帐上的银行存款金额与在银行的存款金额数额上对不到,而关于银行存款余额调节表针对的是未达帐,那么银行存款余额调节表在会计实务中是否有针对我上述说的情况?
做会计凭证是根据银行回单做的,而不是银行余额调节表,所谓的未达账项是由于时间差导致的,例如,你开出一张转账支票给供应商,你银行账上已出账,而供应商为及时办理转账手续,钱还在你账上,就是未达账项,需要调节
192楼
2023-02-14 10:01:28
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 广式甜品 发表的提问:
接开户银行通知,本季度银行存款利息638.00元,已转入存款户。写出会计分录
借银行存款638 借财务费用638红字
193楼
2023-02-14 10:20:40
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 专一的萝莉 发表的提问:
做会计分录:以银行存款支付临时借款利息5000元
借:财务费用 贷:银行存款
194楼
2023-02-14 10:31:17
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
31日,用银行存款支付本季度短期利息2100元,会计分录怎么写?
借:财务费用 贷:银行存款
195楼
2023-02-14 10:59:58
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×