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对会计软件的控制行要求是指
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 2333333 发表的提问:
季报3大报表,软件生成的,怎么知道符不符合要求?有没有什么指标?
你好,没有啊,只要正常做账,报表都没事
271楼
2023-03-10 12:12:00
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2333333:回复王晶老师 因为好多工资都是发的现金,资产负债都是负数,这个没问题的吗?
2023-03-10 12:25:56
王晶老师:回复2333333货币资金也是负数吗
2023-03-10 12:42:40
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
软件行业,在《财务会计制度及核算软件备案报告书》中成本核算方法这里一般怎么填比较合适?
我认为实际成本法比较合适
272楼
2023-03-12 10:53:03
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 京京 发表的提问:
下列各项中,属于注册会计师通过实施穿行测试可以实现的目的的有(  )。 A.确认对业务流程的了解 B.评价控制设计的有效性 C.确认控制是否得到执行 D.确认对重要交易的了解是否完整
A.确认对业务流程的了解 B.评价控制设计的有效性 C.确认控制是否得到执行 D.确认对重要交易的了解是否完整
273楼
2023-03-12 11:08:13
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 奥特曼打不赢小怪兽 发表的提问:
求告知金蝶软件增加会计科目的步骤
你好,系统设置-基础资料-科目-新增 不同版本会有一点区别
274楼
2023-03-12 11:14:11
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奥特曼打不赢小怪兽:回复彩丽老师 找不到系统设置在哪里,可以截图给我吗
2023-03-12 11:31:49
彩丽老师:回复奥特曼打不赢小怪兽你把你的软件界面完整的截图发给我
2023-03-12 11:56:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 布兜小新 发表的提问:
我们公司主要是做环保技术咨询服务,图文制作,软件开发,销售机械设备的,按照哪个行业的增值税预警税负率控制应交增值税
你好,主营是环保技术咨询服务吗
275楼
2023-03-12 11:33:32
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布兜小新:回复邹老师 营业执照上没有写主营什么,直接这几个并列
2023-03-12 11:46:37
邹老师:回复布兜小新你好,按第一项为主营行业
2023-03-12 11:57:44
布兜小新:回复邹老师 那这个行业的增值税税负率按照哪个行业呢
2023-03-12 12:08:24
邹老师:回复布兜小新你好,可以就是环保技术咨询服务行业
2023-03-12 12:21:02
布兜小新:回复邹老师 但是我看增值税预警税负没有这个行业呢
2023-03-12 12:33:36
邹老师:回复布兜小新你好,没有你可以参照类似行业的
2023-03-12 13:00:07
布兜小新:回复邹老师 那好吧,谢谢了,老师,我再看看吧
2023-03-12 13:10:54
邹老师:回复布兜小新不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-12 13:25:35
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 哭泣的白猫 发表的提问:
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
你好,这个是违反独立性啊。ABC会计师事务所只能选择出具其中一种报告
276楼
2023-03-12 12:02:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
277楼
2023-03-13 08:57:43
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小劉 发表的提问:
老师 我想问问录入软件 上个月有期初数 就录入期初余额就行吧 那个借方累计是指的多会的数字
这个你之前那个累计数那个金额,没有不管就可以
278楼
2023-03-13 09:16:35
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小劉:回复maize老师 那个不管资产负债都录入期初就行是吧
2023-03-13 09:36:05
maize老师:回复小劉你这个资产负债表年初数是需要自己输入,申报的时候
2023-03-13 10:03:59
小劉:回复maize老师 这个是练习建账 期初有数 就问一下都录入到期初吗
2023-03-13 10:16:38
maize老师:回复小劉是的额,期初有就输入,主要是看你之前那个期初数据给啥
2023-03-13 10:33:18
小劉:回复maize老师 那这个借方累计和贷方累计指的啥
2023-03-13 10:53:06
小劉:回复maize老师 是本月发生的累计还是上月的累计
2023-03-13 11:19:15
maize老师:回复小劉本年的累计数,一年累计数,
2023-03-13 11:42:10
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 学堂用户xwbqia 发表的提问:
26日,400套Java程序设计软件完工入库(其中直接材料2000直接人工10000制造费用4000),摘要:软件完成入库,请问是什么类型的凭证? 会计分录如何填制
同学,你好 1.填写转账凭证 2.借库存商品16000 贷生产成本16000
279楼
2023-03-13 09:42:52
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 泥巴wpfgjk 发表的提问:
金蝶软件不会用能指导下吗?
你好,你用的是什么模块儿?具体想做什么?
280楼
2023-03-13 09:56:58
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泥巴wpfgjk:回复QQ老师 固定资产怎么添加,别人已提过折旧,重新再建账的。
2023-03-13 10:12:13
QQ老师:回复泥巴wpfgjk你好,增加固定资产卡片。卡片上选择再用,然后录上之前的原值和累计折旧额就可以了。
2023-03-13 10:36:57
泥巴wpfgjk:回复QQ老师 嗯,他之前的账,计提折旧都错了,他是手工做的。这个错了,怎么弄。
2023-03-13 11:00:41
QQ老师:回复泥巴wpfgjk你好!需要调整成正确的,按正确的入固定资产卡片,这样需要在总账先做调整凭证。
2023-03-13 11:30:01
泥巴wpfgjk:回复QQ老师 手机的预计净残值率是多少,有确切的数吗?
2023-03-13 11:49:33
QQ老师:回复泥巴wpfgjk你好,税务局规定的是3%~5%之间,电子产品的话,你按3%就可以。
2023-03-13 12:13:13
泥巴wpfgjk:回复QQ老师 折旧年限按照三年吗?
2023-03-13 12:37:09
QQ老师:回复泥巴wpfgjk你好!是的,不短与3年就可以
2023-03-13 13:06:33
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 不安的大船 发表的提问:
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。是否对会计师事务所的独立性造成损害,说明理由
根据《职业道德准则》注册会计师不得兼任或兼营与其他鉴证业务不相容的其他业务或职务;     而对于执行的内部控制审核和审计业务是属于不相容的业务。
281楼
2023-03-14 09:13:09
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 默默的棒球 发表的提问:
26日,400套Java程序设计软件完工入库(其中直接材料2000直接人工10000制造费用4000),摘要:软件完成入库,请问是什么类型的凭证? 会计分录如何填制
你好,是转账凭证。 借:无形资产 贷:原材料 应付职工薪酬 制造费用
282楼
2023-03-14 09:22:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ???? 发表的提问:
招聘要求会出财务报表、熟练掌握财务三大表格。指什么,是不是财务软件根据做账导出的表? 做过内账,没做过外账和报税相关的,不知能不能应聘会计岗
你好 ;          三个报表主要是说的  资产负债表 、 利润表  和现金流量表的 。 你没事多去 看看学堂 报表编制 分析的课程 。多了解下 。  报表是可以自动出 。但是你要先知道原理  是怎么来出数据的  
283楼
2023-03-14 09:32:20
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月亮老师
职称:注册会计师,中级会计师,审计师
4.92
解题: 0.08w
引用 @ 陶醉的铃铛 发表的提问:
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
你好,合并范围内的下属机构都需要进行内控测试,但由于组成部分重要性水平不一样,抽样样本数量是根据单家公司重要性水平决定的。
284楼
2023-03-14 09:50:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
285楼
2023-03-15 09:09:40
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