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内部控制对会计电算化的影响
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 墨默 发表的提问:
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
同学你好,请问哪个知识点有疑问,老师只针对知识点答疑不提供答案
91楼
2022-12-28 12:14:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
你好,同学。审计报告和内审是两个不同的事情,由同一对象出具,影响其独立性。
92楼
2022-12-29 11:19:25
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飞天小能豆:回复陈诗晗老师 审计报告和内审 不是审计不同的方面?
2022-12-29 12:02:58
陈诗晗老师:回复飞天小能豆是不同的呀,就是不同的应该由不同的人来执行
2022-12-29 12:20:41
飞天小能豆:回复陈诗晗老师 我理解的是审计报告和内审 审计的东西是不同的吧,那注会执行应该没有问题吧
2022-12-29 12:33:22
陈诗晗老师:回复飞天小能豆不同的东西,让同一人来执行,会有影响的
2022-12-29 12:49:08
飞天小能豆:回复陈诗晗老师 范围领悟什么的不同也有影响吗
2022-12-29 13:04:31
陈诗晗老师:回复飞天小能豆内部控制和企业审计是两个不同的事情 ,你同一人来执行,同一企业的这两个项目,肯定会有所影响的
2022-12-29 13:16:15
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 香蕉嚓茶 发表的提问:
请问,为什么C选项会对内含收益率计算结果产生影响。
同学,你好 内涵报酬率是净现值=0的贴现率 净现值=未来报酬现值-初始投资现值 假设未来报酬为年金A 净现值=A*(P/A,i,n)-初始投资额 显然年限会影响净现值,从而影响内涵报酬率
93楼
2022-12-29 11:35:06
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香蕉嚓茶:回复文静老师 老师,项目计算期就是项目的年限么
2022-12-29 12:01:33
香蕉嚓茶:回复文静老师 老师,资本成本、必要的收益率,折现率,贴现率,说的不是一回事么?这个题里的资本成本率不是利率i么?净现值=A*(P/A,i,n)-原始投资额,这个资本成本不是那个i么,应该影响的啊。
2022-12-29 12:15:36
文静老师:回复香蕉嚓茶这题选项说年限会影响利率,没问题
2022-12-29 12:33:01
香蕉嚓茶:回复文静老师 老师,为什么资本成本率不影响呢
2022-12-29 12:52:04
文静老师:回复香蕉嚓茶净现值=A*(P/A,i,n)-原始投资额=0的贴现率是内含报酬率,不受i的影响
2022-12-29 13:11:19
香蕉嚓茶:回复文静老师 老师这个题里的资本成本就是资本成本率对吧也就是i老师必要收益率和折现率和贴现率有什么不同
2022-12-29 13:41:15
文静老师:回复香蕉嚓茶在时间价值计算中这几个指标起同样的作用
2022-12-29 13:59:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
控制测试偏差率越低,控制测试范围越大。控制执行的频率越大测试范围越大,对控制的拟信赖程度越高测试范围越大,控制测试时对审计证据的相关性与可靠性要求越高测试范围越大
94楼
2022-12-29 11:55:34
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 税务师学堂 发表的提问:
老师合并报表中我标红的两块内容相互没有影响的,对吗?内部的抵销处理不会影响到上面的八步骤,是吗?
你好,内部债权债务抵销、存货和固定资产的抵销不影响长投的调整。
95楼
2022-12-29 12:11:59
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 李琳 发表的提问:
3、以下各项中,不属于内部控制的人工控制的适用范围的有()。 1.存在大额、异常或偶发的交易 2.监督自动化控制的有效性 3.在处理大量的交易和数据时,一贯运用事先确定的业务规则,并进行复杂运算 4.针对变化的情况,需要对现有的自动化控制进行人工干预
3、以下各项中,不属于内部控制的人工控制的适用范围的有()。 3.在处理大量的交易和数据时,一贯运用事先确定的业务规则,并进行复杂运算
96楼
2023-01-03 11:32:42
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ,,。。 发表的提问:
非同一控制下的企业合并,追溯调整长投时时除了考虑购买股权时的母公司账面价值与公允价值的差异对净利润造成的影响外,还考虑内部交易的影响吗,
这个说法对么?
97楼
2023-01-03 11:54:21
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袁老师:回复,,。。考虑的
2023-01-03 12:43:26
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
98楼
2023-01-03 12:02:58
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 冷酷的胡萝卜 发表的提问:
会计电算化主要指会计信息核算化对吗
你好,学员,是的,是这样的
99楼
2023-01-04 11:21:39
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 机智的鞋子 发表的提问:
研发支出资本化部分对于财务报表的影响
你好 填写在资产负债表的开发支出里 
100楼
2023-01-04 11:40:27
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 朱洪云 发表的提问:
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
这个参照财务管理内控学习
101楼
2023-01-04 11:59:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
102楼
2023-01-05 11:17:52
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2023-01-05 11:40:20
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2023-01-05 12:06:12
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2023-01-05 12:34:05
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2023-01-05 12:49:29
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
你好,范围越少的,因为信赖好就不用做太多措施的啊
103楼
2023-01-05 11:33:36
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风趣的帽子:回复龙枫老师 对于控制测试来说,越是信赖内部控制,则执行控制测试的时候,为了确定内部控制运行是否有效,是否值得信赖,那么就会在更大的范围内执行审计程序。
2023-01-05 11:54:56
龙枫老师:回复风趣的帽子你好,是信赖的越多做控制测试越多的,是正确的更正的啊
2023-01-05 12:21:01
龙枫老师:回复风趣的帽子因为依赖程度比较高就要多测试的啊
2023-01-05 12:38:32
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心有庭树 发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好;   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。  比如   及时去   监督 ;  控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等   
104楼
2023-01-05 11:51:02
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 风中的电话 发表的提问:
小规模纳税人开具普票内容有限制吗,会不会对公司有影响?
您好!内容要在公司的营业范围之内才可以。
105楼
2023-01-05 11:59:59
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风中的电话:回复宋生老师 您能讲解一下 *现代服务*服务费吗?
2023-01-05 12:15:39
宋生老师:回复风中的电话您好!这个范围太广了。下面这些属于现代服务。
2023-01-05 12:33:18

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