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在建工程转固定资产会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Z。 发表的提问:
在建工程15年完工使用了,现在才转入固定资产,应该正常折旧吗
,应当把之前没有折旧的金额补计提才是的
151楼
2023-01-30 10:43:38
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Z。:回复邹老师 一个月补提完,还是从19.1月开始 ,每月补提?
2023-01-30 11:00:23
邹老师:回复Z。你好,一次性把应当计提而没有计提的折旧补计提完
2023-01-30 11:12:21
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ sandclok 发表的提问:
在建工程转入固定资产,凭证后面需要什么作为附件?
1、如果是房屋建筑物应该附上验收报告、工程发票之类附件; 2、如果是设备安装之类的附上安装合同、发票等相文件。
152楼
2023-01-30 10:52:24
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sandclok:回复龙枫老师 发票还没得,我们是写字楼其中一间。可以使用整栋写字楼的验收报告作为附件吗?
2023-01-30 11:13:42
龙枫老师:回复sandclok是可以的哦 感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2023-01-30 11:24:21
sandclok:回复龙枫老师 那就只需要验收报告就可以了吗
2023-01-30 11:54:11
sandclok:回复龙枫老师 整栋楼的验收报告在购买时就有了,但是我们是隔了几个月才转入固定资产的
2023-01-30 12:13:11
龙枫老师:回复sandclok先附带验收报告,等后期开具发票再附上的
2023-01-30 12:42:10
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
在建工程下的厂房,转入固定资产后。如何摊销?
就是每月计提折旧了。
153楼
2023-01-30 11:11:58
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悦:回复张艳老师 那无形资产应该怎么做?
2023-01-30 11:27:39
张艳老师:回复无形资产就是计提累计摊销了,当月增加当月就摊销。固定资产是当月增加下月开始计提折旧。
2023-01-30 11:50:25
悦:回复张艳老师 老师,年度账里在5月份有一笔将在建工程的厂房,转入了无形资产,然后在以后月份进行了逐月摊销。这个应该是什么过程? 5月份也将在建工程的厂房转入了固定资产,每月计提折旧,这又是什么过程?
2023-01-30 12:08:24
张艳老师:回复是什么无形资产还结转至厂房了?是土地使用权吗? 您说的”过程“具体指什么呢?
2023-01-30 12:37:42
悦:回复张艳老师 会计分录里就是做的,就写的是厂房,然后转入无形资产了,就是没看明白啊,老师
2023-01-30 13:04:35
张艳老师:回复这个分录是错误的,哪里由厂房转为无形资产呢?是不是?
2023-01-30 13:31:27
悦:回复张艳老师 那如果是土地使用权呢?
2023-01-30 13:54:53
张艳老师:回复土地使用权在建筑期间,摊销是计入在建工程科目核算的,完工后,就计入管理费用等科目核算摊销金额了。
2023-01-30 14:08:15
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 隐形的手表 发表的提问:
固定资产改扩建超过原值的50%,是不是把原有的固定资产账面价值转入在建工程,购入材料及安装费用也一并计入在建工程,达到预定可使用状态,在转入固定资产核算,是这样的流程吗?原固定资产转入在建工程当月要不要计提折旧
,您的做法是正确的 把账面价值转入在建工程,加上改建支出才是新的入账价值。 转入在建工程后不要再计提折旧,完工后在计提
154楼
2023-01-31 10:06:21
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隐形的手表:回复暖暖老师 好的,知道了,谢谢老师!还想问下,上年度留底税额,应该不参与本年度增值税税负率的测算的,对不,今年如果有留底税额,应该算在今年的增值税税负率的测算的,是这样的吗 ?如果有免抵退,增值税税负又是怎么测算的?
2023-01-31 10:36:10
隐形的手表:回复暖暖老师 老师,工商年报上的社保信息,包括挂靠人员的社保费用吗?
2023-01-31 11:00:37
暖暖老师:回复隐形的手表社保这个是要包含的 上年度留底税额,应该不参与本年度增值税税负率的测算的, 如果有免抵退,增值税税负按实际缴的额计算
2023-01-31 11:29:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 王飞飞 发表的提问:
现在建设期,会计科目有固定资产,在建工程,工程物资的进项税额,我能不能把它们的进项税额都填在固定资产进项税额抵扣情况表里面,因为后期在建工程和工程物资都会转在固定资产里面,现在把进项税额填制进去没问题吧?
你好,直接购入固定资产对应的进项才是填写在固定资产进项税额抵扣情况表里面 如果是购入的材料用于建造固定资产,是不需要填写的
155楼
2023-01-31 10:16:25
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王飞飞:回复邹老师 那后期在建工程转固定资产也不需要补写进项税额吗?
2023-01-31 10:32:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 激动的钢笔 发表的提问:
以前年度政府补助的在建工程完工后投入使用,没有转入固定资产,现在要转入固定资产,具体分录是什么
你好,借;固定资产,贷;在建工程
156楼
2023-01-31 10:28:36
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激动的钢笔:回复邹老师 递延收益、营业外收入以及折旧那些怎么处理呢
2023-01-31 10:51:55
邹老师:回复激动的钢笔你好,计提折旧 借;以前年度损益调整,贷;累计折旧 摊销收益,借;递延收益,贷;以前年度损益调整
2023-01-31 11:21:00
激动的钢笔:回复邹老师 递延收益需要转入营业外收入么
2023-01-31 11:34:29
邹老师:回复激动的钢笔你好,递延收益需要转入到营业外收入核算,跨年了就通过以前年度损益调整科目核算,分录就是 借;递延收益,贷;以前年度损益调整
2023-01-31 11:50:28
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 温婉的香烟 发表的提问:
我公司自建固定资产在正在建,完工后要评估做实收资本。现在所有的费用用在建工程这个科目,如果完工后转固定资产又要转实收资本如何做分录
你好!自建的资金是哪里出的?
157楼
2023-01-31 10:50:50
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 魔幻的香烟 发表的提问:
政府单位有一块地用来做果柚基地(农业生产基地)请问如果做在建工程,后续转入固定资产的话,固定资产分类是什么?应该不是土地,因为没有土地证
你好,同学。 那你按地上建筑物处理的
158楼
2023-01-31 11:08:59
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魔幻的香烟:回复陈诗晗老师 可是我们的国家固定资产系统要录入这个资产,只能选择土地、房屋及构筑物,难道列入其他土地吗?因为我查了下构筑物好像不太符合
2023-01-31 11:45:03
陈诗晗老师:回复魔幻的香烟那么构筑物处理,你这 你这是地上的,无形资产是不合适 的
2023-01-31 11:56:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 帅丽 发表的提问:
在建工程完成之后不就形成了固定资产吗
你好,题目里面说的是在建工程的阶段。
159楼
2023-02-01 09:51:17
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
在建工程转固定资产,需要附件吗
要验收报告的 感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
160楼
2023-02-01 10:03:56
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杨妞儿:回复龙枫老师 物业公司,搭建的彩钢房,没有验收报告
2023-02-01 10:21:54
龙枫老师:回复杨妞儿验收审批啥的有吗啊?
2023-02-01 10:50:01
杨妞儿:回复龙枫老师 没有
2023-02-01 11:12:22
龙枫老师:回复杨妞儿把工程进度明细资料做好留存备查直接转入就好的
2023-02-01 11:26:50
杨妞儿:回复龙枫老师 你说的人工材料明细吗
2023-02-01 11:36:57
龙枫老师:回复杨妞儿把工程相关材料收好留存备查就行的,也有其他的哦
2023-02-01 11:55:38
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 优美的嚓茶 发表的提问:
借:固定资产 410000 贷:在建工程 410000
完工,转到固定资产的分录是对的。
161楼
2023-02-01 10:26:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 发表的提问:
你好老师 如何将我们公司2019年12月份的在建工程,在2019年1月份转为固定资产
一月份借固定资产贷在建工程
162楼
2023-02-01 10:51:03
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曾老师
职称:,注册会计师,审计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 小草 发表的提问:
固定资产录错了怎么处理呀?在多做了一笔在建工程,转为固定资产的时候又转多了
冲掉吧,借:成本费用科目 贷:固定资产 计提的折旧也要冲掉 借:成本费用科目 贷:累计折旧
163楼
2023-02-01 11:08:59
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小草:回复曾老师 5月份的时候做错了一笔分录,把应付做到在建工程去了!本来是借:应付账款,贷银行存款,现在进去了,借:在建工程,借银行存款,转为固定资产的时候,借,固定资产,贷:在建工程!现在冲成本费用类科目?
2023-02-01 11:29:05
曾老师:回复小草额,应该描述清楚,很少有人把应付账款做到在建工程的。 那你就 借:应付账款 贷:固定资产 计提的折旧也要冲掉 借:成本费用科目 贷:累计折旧
2023-02-01 11:53:13
小草:回复曾老师 是呀,没有票回来我就做了在建工程,票回来我做了一次
2023-02-01 12:09:43
曾老师:回复小草应该要调整固定资产卡片的原值吧,做一张固定资产原值变动单。
2023-02-01 12:38:48
小草:回复曾老师 能祥细一点吗?
2023-02-01 12:56:27
小草:回复曾老师 固定资产抵应付账款怎么处理?
2023-02-01 13:06:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 1OO 发表的提问:
就是2月份有笔玻璃款,是在建工程里的,2月份完工就结转固定资产了,但是3月份又来了张要调整的单子,说玻璃款少算了,增加了29854元,这个要如何调整呢?
借;在建工程 贷;固定资产(把固定资产转到在建工程) 借;在建工程 29854 贷;印花存款等科目 借;固定资产 贷;在建工程(上面两笔分录 的发生额)
164楼
2023-02-02 10:27:45
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1OO:回复邹老师 @邹老师:老师,我可以把2月份结转固定资产的凭证删除吗?
2023-02-02 10:53:40
邹老师:回复1OO你好,如果你当月没有结账,是可以删除
2023-02-02 11:18:40
1OO:回复邹老师 @邹老师:我问下,就是我们公司现在包了一个食堂,但是这里有另外3家公司,等于我们包了这个食堂,剩下3家公司都要到我们公司用餐,他们要交钱给我们。那请问,老师,外账的话,我要怎么做呢?是就做我们公司员工吃饭,还是把剩下3家公司也做进来,收入就做其他业务收入。但是,要不要开发票呢?我们营业范围没有这个啊。怎么弄呢?
2023-02-02 11:35:00
邹老师:回复1OO你好,自己公司员工吃饭作为费用,其他公司的做其他业务收入核算
2023-02-02 11:54:16
1OO:回复邹老师 @邹老师:我知道,但是这个其他业务收入需要开发票吗?要不要交税?
2023-02-02 12:06:15
邹老师:回复1OO你好,是否开具发票不重要,关键是需要申报纳税
2023-02-02 12:30:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小静 发表的提问:
在建工程什么时候可以转入固定资产房屋
你好,完工达到预定可以使用状态
165楼
2023-02-02 10:39:19
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