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景区卖门票收入会计分录怎么做
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 荒岛晴空 发表的提问:
公司销售员带客户去景区玩,景区的门票咋做账
你好 门票有税局监制的章 计入销售费用-业务招待费
61楼
2022-10-26 08:40:30
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.08w
引用 @ 梧桐树下 发表的提问:
老师好:我们园区高开始实行卖门票,票价20元,门票能抵餐费20 元,或者抵其他娱乐项目10元。怎么做收入分录
抵了餐费20元的话就计入餐费的收入里面,抵了其他娱乐项目十元也计入其他项目的收入里面
62楼
2022-10-26 08:49:44
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梧桐树下:回复朴老师 就是说 借门票收入贷餐厅收入
2022-10-26 09:16:50
朴老师:回复梧桐树下不是,收到门票先做预收账款
2022-10-26 09:28:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 发表的提问:
请问景区门票记入什么科目
你好,可以计入福利费核算
63楼
2022-10-26 09:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.19w
引用 @ 张莉 发表的提问:
景区门票可以报销吗?计入什么?员工福利吗?
你员工旅游的可以记福利费
64楼
2022-10-27 06:59:58
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.08w
引用 @ 学堂用户_ph918788 发表的提问:
老师,景区的门票是买一送一,怎么做账
你好,视同销售来做就可以了
65楼
2022-10-27 07:28:29
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学堂用户_ph918788:回复朴老师 假如门票是68元,买一送一的话,两张门票是68元,怎么做账
2022-10-27 07:52:58
朴老师:回复学堂用户_ph918788借银行68 借销售费用68 贷主营业务收入%2B销项136
2022-10-27 08:09:29
学堂用户_ph918788:回复朴老师 如果按照核定征收缴纳税款的话,是按照收入即计算应交所得税缴纳额,那不是要多交税了吗
2022-10-27 08:38:53
朴老师:回复学堂用户_ph918788你好,是的,视同销售就是这样的
2022-10-27 08:57:47
学堂用户_ph918788:回复朴老师 如果按实际收入做账呢,送的那张门票怎么处理
2022-10-27 09:20:52
朴老师:回复学堂用户_ph918788还有一个办法就是开发票开折扣发票
2022-10-27 09:40:44
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ zrf 发表的提问:
景区门票可以入账吗?
可以的 入账吧
66楼
2022-10-27 07:42:16
全部回复
zrf:回复袁老师 @袁老师:那计入什么费用?
2022-10-27 08:18:01
袁老师:回复zrf管理费用--业务招待费
2022-10-27 08:42:45
zrf:回复袁老师 @袁老师:开来的一张住宿费专用发票丢失了怎么办?谢谢老师!
2022-10-27 08:59:18
袁老师:回复zrf找开票方复印件入账即可
2022-10-27 09:19:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.37w
引用 @ 零零淼 发表的提问:
景区门票可以做账吗?
你好!如果你想税前扣除,就要发票才可以
67楼
2022-10-27 07:51:59
全部回复
零零淼:回复宋生老师 能做到费用里吗?我也不清楚这是不是正规发票,但是上面税局监制章和发票号和发票代码都有的,是一张景区参观门票?
2022-10-27 08:07:55
宋生老师:回复零零淼你好!如果有发票号码跟代码就是发票了。因为有的景区发票是自制发票的
2022-10-27 08:29:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 正直的水壶 发表的提问:
是做旅游行业的 是总部的会计 下面部门是挂靠的 部门不做账 由总部做账 就是门票款是由下面部门汇到总部的公账上 再由公账走到景区的公账上 以及收到发票后要做怎么做分录,收发票一般都是次月15号后
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
68楼
2022-10-30 07:45:29
全部回复
正直的水壶:回复邹老师 按我的思路是 进公账时 借;银行存款 贷:其他应收款 付景区门票款时 借:其他应收款 借:银行存款 收到景区发票时这个怎么做分录呢?老师
2022-10-30 08:05:26
邹老师:回复正直的水壶你好,如果是做其他应收,只是代收代付,发票自然就不会给到你们了
2022-10-30 08:20:30
正直的水壶:回复邹老师 发票肯定要的,不然怎么做账
2022-10-30 08:42:37
邹老师:回复正直的水壶借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
2022-10-30 09:04:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ y 发表的提问:
旅游费景点门票记录什么会计科目、
你好,一般计入管理费用——福利费核算
69楼
2022-10-30 08:01:17
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y:回复邹老师 请的不是职工
2022-10-30 08:13:35
邹老师:回复y你好,那是因为什么发生的旅游支出?
2022-10-30 08:36:49
y:回复邹老师 请的是某一单位领导
2022-10-30 08:50:55
邹老师:回复y你好,一般计入营业外支出
2022-10-30 09:07:11
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.08w
引用 @ 不安的手链 发表的提问:
景区用做投资建设使用征用农民土地,征用到的土地怎么做会计分录
同学你好 这个计入长期待摊费用
70楼
2022-10-30 08:20:50
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不安的手链:回复朴老师 借:长期待摊费用 贷:银行存款 是这样吗?
2022-10-30 08:49:02
朴老师:回复不安的手链同学你好 对的 然后按月摊销
2022-10-30 08:59:41
不安的手链:回复朴老师 好的,谢谢
2022-10-30 09:12:49
朴老师:回复不安的手链同学你好 满意请给五星好评,谢谢
2022-10-30 09:27:47
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
71楼
2022-10-30 08:37:00
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-10-30 09:20:55
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 无私的唇彩 发表的提问:
景区门票能作为原始发票计入记账凭证吗
可以的,可以作为原始凭证入账
72楼
2022-11-01 07:03:48
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 1046191878 发表的提问:
景区的门票的印刷费计入费用还是成本
一般是计入费用的
73楼
2022-11-01 07:22:50
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1046191878:回复辜老师 老师,管理费用还是销售费用好?
2022-11-01 07:33:40
辜老师:回复1046191878计入销售费用里面
2022-11-01 07:46:55
少校老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 陈卓莲 发表的提问:
老师景区卖门票,售后客人受伤要求退问票款进什么科目。谢谢!
售卖门票时: 借:银行存款 贷:预收账款/合同负债 退款时: 借:预收账款/合同负债 贷:银行存款
74楼
2022-11-01 07:42:02
全部回复
陈卓莲:回复少校老师 没用预收,直接进了主营业务收入,能不能用其他科目。
2022-11-01 08:02:15
少校老师:回复陈卓莲那这样就必须冲减主营业务收入了: 借:主营业务收入       应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2022-11-01 08:28:35
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.08w
引用 @ ???? 发表的提问:
以50元/张给我 以60元/张给携程 以70元/张卖 景区 -------------------→ 我 ------------------→携程-------------------→消费者 问题:月末携程卖给消费者100张票,给我打款6000元,景区共入园95人,我给景区结算95*50元,正常发票模式是我收到携程的款,给携程开票6000元作为我的收入,我打给景区95*50元,景区给我开95*50的发票作为的我的成本。请问老师有没有第二种发票模式是携程给我开佣金发票,我给景区发佣金发票,景区给消费者门票这种开票模式?
你好,应该是他给你佣金,你给他开票
75楼
2022-11-01 07:51:59
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朴老师:回复????不是,你说的第二种的话需要你给携程打款佣金,然后他给你开佣金发票
2022-11-01 08:36:27
????:回复朴老师 以50元/张给我 以60元/张给携程 以70元/张卖给消费者 景区 -------------------→ 我 ------------------→携程-------------------→消费者 问题:老师,我已确定这个关系是:携程本该给我打70的款,但只打给我60,扣掉的10元就是他们的佣金,他就给我开10元的发票。然后我本应该给景区70的款,只给他们50,扣掉20就是我们的佣金收入,我就给他开20的佣金发票,这样是正确的开票金额和模式吗?
2022-11-01 08:56:55
朴老师:回复????这个方式的话涉嫌偷漏税,你可以咨询下税局
2022-11-01 09:08:15
????:回复朴老师 我刚咨询了税局是可以直接这样操作的。我么就是收取卖票的手续费作为收入而已。那举个例子老师,收到携程最终给我的60门票款是已经扣掉10元佣金发票的,那我收到60,收到10元发票,付给景区50,开出20元佣金发票的分录分别应该怎么写呢?
2022-11-01 09:33:11
朴老师:回复????你要差额征税吗?差额征税的话可以的,确认收入按照佣金来确认
2022-11-01 09:43:13
????:回复朴老师 我们正在办旅行社资质准备差额纳税那我上面问题四步的分录和金额怎么写呢
2022-11-01 10:08:38
朴老师:回复????借:应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额) 借:主营业务成本等科目(按实际支付或应付的金额与增值税额的差) 贷:银行存款、应付账款等科目(按实际支付或应付的金额)
2022-11-01 10:22:00
????:回复朴老师 我们是小规模,我收到60的款和10元佣金发票怎么做账
2022-11-01 10:34:41
朴老师:回复????差额征税的计税额=(总金额-分给他人的金额)/(1+3%) 普通征税=含税收入/(1+3%) 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税
2022-11-01 10:58:25
????:回复朴老师 老师,我的问题是我收到60的款和10元佣金发票,付出去50的款和20的佣金发票,四笔对应的分录和金额应该是多少?我不知道怎么计算,能不能麻烦老师写清楚一点。用数字写,我这边方便理解呢。感谢
2022-11-01 11:10:00
朴老师:回复????收到60的钱计入主营业务收入,然后结转成本做50元,10元做差额计税的收入,这样来做
2022-11-01 11:36:30
????:回复朴老师 老师我的收入应该是代理佣金收入20,成本应该是代理佣金成本10元呢
2022-11-01 11:51:26
朴老师:回复????按照你上面说的不是你赚10元,携程赚10元的吗
2022-11-01 12:15:09
????:回复朴老师 但是我们开发票是携程给我开10元发票,我给景区开10元发票,都是佣金手续费。我收到的钱不能作为我的收入成本
2022-11-01 12:37:48
????:回复朴老师 我只赚差价的
2022-11-01 13:00:31
????:回复朴老师 6000怎么是收入呢?
2022-11-01 13:26:20
朴老师:回复????你申请差额征税就可以了,计税的时候是按照佣金来算的
2022-11-01 13:42:13
????:回复朴老师 那我可以做账的时候就直接做佣金收入和成本吗?票款就作为往来款核算
2022-11-01 14:09:02
朴老师:回复????那你直接做成代收代付和佣金收入(这个佣金相当于服务费),不要做成成本了
2022-11-01 14:21:06

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