咨询
长期借款工程完工时的会计分录
分享
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
当年年底预提长期借款利息12000会计分录
借财务费用 贷应付利息
91楼
2022-11-07 06:48:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行取得长期借款10000元,款项存入银行.会计分录怎么做?
从银行取得长期借款10000元,款项存入银行.会计分录怎么做?
92楼
2022-11-07 07:06:47
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 10000 贷;长期借款 10000
2022-11-07 07:20:04
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付工程款20000元,会计分录以做。工程完工又付120000元该怎麽做,,工时候,封闭,成本,,
畦浀蝎啤趧凶贫羽柷汹准猂婫术浕皒汚怶橘殿烄当葃芤馐濳唣煱蜩碘
93楼
2022-11-07 07:17:35
全部回复
晓海老师:回复爱笑的流沙借:预付账款20000学会计论坛 贷:银行存款20000 借:在建工程20000 贷:预付账款20000 借:在建工程120000 贷:银行存款120000 借:固定资产140000 贷:在建工程140000
2022-11-07 07:31:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.37w
引用 @ 中级2022年备考@@ 发表的提问:
甲公司支付建设银行的长期借款本金60万元,利息48000元。会计分录是怎样的
您好!借:银行存款 60 贷 :长期借款60 计提利息: 借:财务费用 4.8 贷:长期借款——应计利息 4.8
94楼
2022-11-07 07:28:03
全部回复
中级2022年备考@@:回复宋生老师 老师,分录是不是错了,是支付,不是借
2022-11-07 07:46:00
宋生老师:回复中级2022年备考@@你好!支付的时候借长期借款-本金/利息 贷银行存款就可以了。
2022-11-07 08:06:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 辛勤的大神 发表的提问:
长期借款一次还本分期利息会计分录
你好 借入,借;银行存款,贷;长期借款——本金 计提利息,借;在建工程等科目,贷;长期借款——应计利息 偿还本金,利息,借;长期借款——本金,长期借款——应计利息,贷;银行存款
95楼
2022-11-07 07:36:59
全部回复
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 晓芬 发表的提问:
企业的长期借款发生的利息费用1500元,其中工程应负担长款借款利息为600元,其他利息费用900元,利息尚未支付,请问会计分录怎么做
借:工程成本 1500 贷:应付利息 1500
96楼
2022-11-08 06:14:34
全部回复
晓芬:回复欧老师 工程应负担长款借款利息为600元,其他利息费用900元,这个不是要分开吗,工程的不计入在建工程吗,其他利息费用是不是要计入财务费用
2022-11-08 06:34:43
欧老师:回复晓芬不是建筑企业是这样的....
2022-11-08 06:49:30
晓芬:回复欧老师 这家不是建筑公司,是生产型企业,不是 借:在建工程 600 财务费用 900 贷:应付利息 1500 不应该是这样吗
2022-11-08 07:17:08
欧老师:回复晓芬是的............
2022-11-08 07:40:02
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 忧虑的钢笔 发表的提问:
现金归还建设银行长期借款会计分录
你好! 借:长期借款 贷:银行存款
97楼
2022-11-08 06:24:49
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业取得长期借款12000元,存入银行。会计分录
借 银行存款 12000 贷 长期借款 120000
98楼
2022-11-08 06:33:19
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 舒服的小海豚 发表的提问:
工程达到预定可使用状态后,长期借款利息和短期借款利息的支出怎么做分录
你好 借财务费用 贷银行存款 
99楼
2022-11-08 06:59:35
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
改造厂房:购买材料、改造人工、及生活开支,改造完工整个流程会计分录是:购买时借:工程物资(材料),贷:银行存款等,交货给工程队施工,借在建工程\\制造费用(人工)(生活开支),贷工程物资、银行存款(人工、生活开支),完工时借固定资产(产房),贷在建工程。对不对?
对的,是这样的分录 先通行在建工程核算,完工转到固定资产
100楼
2022-11-08 07:24:59
全部回复
绅士汉:回复玲老师 您好,改造前是原企业,后面是新法人长期租凭(20年),因不合适用才改造的。公司名称不改,更换法人。新法人付租金作实收资本吗,还要延续前公司的账目吗?
2022-11-08 07:44:31
玲老师:回复绅士汉公司没有变就是接着前面账继续做账
2022-11-08 08:09:59
绅士汉:回复玲老师 新法人投入的作为实收资本?
2022-11-08 08:35:13
绅士汉:回复玲老师 直接承包给建筑商部分(如房顶),对方包工包料了,还要通过工程物资科目吗
2022-11-08 08:47:43
玲老师:回复绅士汉问问题,一个一个说,不然不好回复也看不太清楚,股东投入的资本及实收资本科目
2022-11-08 09:05:18
绅士汉:回复玲老师 直接承包给建筑商部分(如房顶),对方包工包料还通过工程物资科目吗?还是直接用在建工程
2022-11-08 09:28:52
玲老师:回复绅士汉工程物资这个科目按实际你实际有采购工程物资就用这个科目,没有就不用
2022-11-08 09:41:54
小沈老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ zh张慧 发表的提问:
企业为购建一生产线,向银行借入长期借款8000,以银行存款支付工程价款800000,完工前,银行转来建设期应支付利息17000元,完工后至还款日之间应付借款利息23000元,该工程的借款按规定到期一次性归还,还款总额为840000.老师这道师分录该如何写
你好同学,相关分录如下,金额就按你给的数据了。 借:银行存款8000   贷:长期借款8000 借:在建工程800000 贷:银行存款800000 借:在建工程17000(可以资本化)  贷:银行存款17000 借:财务费用23000(不可资本化,利息计入费用)  贷:一行存款23000 借:长期借款840000  贷:银行存款840000 详细可以学习下长期借款的核算
101楼
2022-11-09 07:02:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 319800380 发表的提问:
养殖业 政府补贴 收到时 借:银行存款 贷,长期应付款 现在在建工程完工了 账怎么做呢
你好,补助应当计入递延收益,完工后随着工程计提折旧,转入营业外收入核算的 借;递延收益 贷;营业外收入
102楼
2022-11-09 07:12:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 学堂用户gk288v 发表的提问:
计算应由在建工程负担的长期借款,利息11万元,分期付息。
你好 借:在建工程,贷:应付利息 
103楼
2022-11-09 07:29:30
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 发表的提问:
老师您好,问个问题,长期借款还款时会计分录,还款还有利息吗,利息是月月扣的
你好,有,最后一个月这个时候支付
104楼
2022-11-09 07:36:26
全部回复
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师,还有一个问题,我是一般纳税人,广告公司给我开的1%普通发票可以吗,正常做账就是不能抵扣了是吗,跨月可以作废重新开吗
2022-11-09 08:06:28
陈诗晗老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇一般纳税人取得普通发票,抵扣不了,只能计入成本
2022-11-09 08:32:01
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复陈诗晗老师 可以作废,这月重新开吗
2022-11-09 08:53:21
陈诗晗老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇可以的呀,没有跨月就可以作废处理。
2022-11-09 09:17:34
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复陈诗晗老师 应该开专票,开成增值税普通发票跨月应该怎么处理
2022-11-09 09:46:02
陈诗晗老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇跨月冲红处理就可以啦
2022-11-09 10:07:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预提本月长期借款应计利息0.5万美元咋写会计分录
借:财务费用或在建工程 贷:预提费用
105楼
2022-11-09 08:06:12
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×