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树立内部会计控制的管理观念
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窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 乐观的戒指 发表的提问:
房产企业售楼部购入的观景树木应该计入什么科目
你好同学,售楼处用的景观树木计入销售费用就可以。
91楼
2022-12-29 11:57:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
92楼
2022-12-29 12:26:59
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2022-12-29 13:15:19
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2022-12-29 13:35:25
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 朱洪云 发表的提问:
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
这个参照财务管理内控学习
93楼
2023-01-03 11:06:07
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 似是故人来 发表的提问:
老师您好 本科专业是会计学 论文选题是现金流量管理研究好写还是存货内部控制好写呢
这个你要看你自己熟悉那一块儿的内容,存货内控可能稍微好些一些
94楼
2023-01-03 11:32:11
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
95楼
2023-01-03 11:55:35
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
行政单位内部信息一般是不需要公开的
96楼
2023-01-03 12:12:03
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 哭泣的白猫 发表的提问:
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
你好,这个是违反独立性啊。ABC会计师事务所只能选择出具其中一种报告
97楼
2023-01-03 12:17:58
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
98楼
2023-01-04 11:21:46
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2023-01-04 11:47:35
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2023-01-04 12:08:54
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 唠叨的钢笔 发表的提问:
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
你好,答案应该是ABC,选项D现金清查制度是选项C日清月结制度中的一项内容。
99楼
2023-01-04 11:49:14
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
100楼
2023-01-04 12:14:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 纯情的钻石 发表的提问:
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
D
101楼
2023-01-05 10:48:54
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
老师我们家是一部分农业,一部分旅游观光,现在购进一批旅游观光的景观树,这个如何做帐?
您好,借:生产性生物资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则,无此分录),贷:现金或者银行存款。
102楼
2023-01-05 11:15:20
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婉儿:回复老王老师 为什么是生产性生物资产?而不是消耗性生物资产?
2023-01-05 11:29:54
老王老师:回复婉儿您好,因为这个不是用来卖的,如果购进后,培养一段时间,再卖出去的,才记入消耗性生物资产的。
2023-01-05 11:55:44
婉儿:回复老王老师 哦哦,我们也有那种购进来培养一段时间就卖出去的树木,这个不论培养多长时间,最终都是要进行销售的,所以就记入消耗性生物资产吧
2023-01-05 12:06:51
老王老师:回复婉儿您好,是的。
2023-01-05 12:20:55
婉儿:回复老王老师 生产性生物资产是为了生产而持有的,但是景观树也生产不出什么啊?这样做对吗
2023-01-05 12:33:33
老王老师:回复婉儿您好,生产性生物资产,是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,您的生产是为了销售,而上面的生产是为了产出农产品,这里的产出是重新生出的意思,不是为了生产大了再卖的意思。
2023-01-05 12:45:11
婉儿:回复老王老师 老师我有一部分是为了销售,那就做到消耗性生物资产里,我所不理解的是景观树,不以出售为目的的种植树木,为什么要做到生产性生物资产里边?
2023-01-05 12:56:18
婉儿:回复老王老师 这个景观树就是樱花这类的树木,他也不能生产出农产品,为什么要做到生产性生物资产里边?
2023-01-05 13:17:17
老王老师:回复婉儿您好,因为生产性生物资产是长期资产,消耗性生物资产是流动性资产。所以不以出售为目的的种植树木,就要记入到生产性生物资产了。
2023-01-05 13:44:45
婉儿:回复老王老师 好的,明白了老师!谢谢
2023-01-05 13:55:35
老王老师:回复婉儿您好,不客气。
2023-01-05 14:09:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 大将军BYJZT  发表的提问:
老师你好!房地产主管会计集训,标题“成本控制财务管理制度”与链接视频内容不复,视频是“销售过程管理”
好的
103楼
2023-01-05 11:35:48
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
104楼
2023-01-05 11:48:23
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
105楼
2023-01-05 12:11:59
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