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开票税多分钱如何做会计分录
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小川老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 单薄的水蜜桃 发表的提问:
销售货物,收到现金,但不开销项税票应该如何做会计分录
为啥不开,对方不要发票?
286楼
2023-03-16 10:06:00
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单薄的水蜜桃:回复小川老师 是的,对方不要发票
2023-03-16 10:30:04
小川老师:回复单薄的水蜜桃正常计算销项税,做无票收入。 借:应收账款     贷:应交税费-销项税            主营业务收入
2023-03-16 10:54:14
单薄的水蜜桃:回复小川老师 那就会计分录跟开票收入一致对不
2023-03-16 11:20:15
小川老师:回复单薄的水蜜桃是的,一样的,正常做分录。
2023-03-16 11:37:07
单薄的水蜜桃:回复小川老师 好哒,谢谢
2023-03-16 11:48:22
小川老师:回复单薄的水蜜桃不客气学员。如果老师的回答对你有帮助,请给五星好评,你的好评对老师很重要,谢谢。
2023-03-16 12:10:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 昏睡的音响 发表的提问:
当月申报收入错误导致多缴纳税款,该如何做会计分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
287楼
2023-03-19 10:48:21
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 梦瑶 发表的提问:
高薪企业软件开发如何做会计分录?
你好, 1、购进时 借:原材料 贷:银行存款等 2、生产领用时 借:生产成本—材料费 贷:原材料 3、完工后 借:库存商品(或产成品) 贷:生产成本 如果直接研发产品则用研发支出科目
288楼
2023-03-19 11:02:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 迷路的龙猫 发表的提问:
一家公司的货款,公司分多次来支付,如何做会计分录啊?
您好!比如借原材料贷应付账款10 然后你每次付1块 借应付账款1,贷银行存款1
289楼
2023-03-19 11:29:08
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
缴纳税金后 如何做会计分录?
你好,是缴纳什么税的,
290楼
2023-03-19 11:37:30
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帆:回复庄老师 增值税 所得税 和城建税
2023-03-19 11:59:15
庄老师:回复你好,借应交税费一未交增值税,贷银行存款
2023-03-19 12:16:41
庄老师:回复借应交税费一应交所得税,贷银行存款
2023-03-19 12:45:30
庄老师:回复借应交税费一应交城建税,贷银行存款
2023-03-19 13:04:53
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ ?Xing Yongqiu 发表的提问:
增值税返还如何做会计分录?
你好,先征后返的税费属于政府补助中的税收返还。根据《企业会计准则第16号——政府补助》及应用指南的规定,政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。   (1)与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助,不能直接确认为当期损益,应当确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益(营业外收入)。   相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益(营业外收入)。   (2)与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益(营业外收入);用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益(营业外收入)。   贵公司应根据返还税款的用途等具体情形进行相应的账务处理:①用于购建长期资产的:借:银行存款;贷:递延收益。资产使用寿命期间内:借:递延收益;贷:营业外收入。②与收益相关的返还税款。用于补偿以后期间发生的费用的:借:银行存款;贷:递延收益。用于补偿已经发生的费用的:借:银行存款;贷:营业外收入。
291楼
2023-03-19 12:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 何生利 发表的提问:
利润分配如何做会计分录
你这个是需要分配利润给股东?你这个用小准则还是一般企业会计准则?
292楼
2023-03-20 09:18:12
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何生利:回复maize老师 小准则
2023-03-20 09:55:40
何生利:回复maize老师 给股东分利润
2023-03-20 10:19:31
何生利:回复maize老师 赶快
2023-03-20 10:48:28
maize老师:回复何生利分红时 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利 同时 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--应付股利 2、支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利
2023-03-20 11:18:24
maize老师:回复何生利不好意思刚电脑卡死了会
2023-03-20 11:31:00
何生利:回复maize老师 结转下了
2023-03-20 11:44:00
何生利:回复maize老师 不对
2023-03-20 11:57:30
何生利:回复maize老师 成了公司业务支出
2023-03-20 12:24:28
maize老师:回复何生利分红时 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利 同时 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--应付股利 这个就是啊,
2023-03-20 12:39:07
maize老师:回复何生利借利润分配-应付利润 贷应付利润 2、支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付利润 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金
2023-03-20 12:58:05
maize老师:回复何生利下面这个是的,上面那个是企业会计准则的,
2023-03-20 13:27:10
maize老师:回复何生利不扣股东个税么,那这个就做借营业外支出 贷应交税费-应交个人所得税
2023-03-20 13:52:43
何生利:回复maize老师 科目汇总表红色是什么意思
2023-03-20 14:06:25
何生利:回复maize老师 科目汇总表为什么显示红色
2023-03-20 14:30:19
maize老师:回复何生利你这个具体需要问下你售后那边, 你这个是科目出现红色么,一般是表示是负数,
2023-03-20 14:59:46
何生利:回复maize老师 公司建账前已经欠别人29万,但是现在要做在账里如何做会计分录?
2023-03-20 15:11:33
maize老师:回复何生利你这个之前欠款是没有做吧,那就做借银行/库存现金 贷其他应付款,
2023-03-20 15:28:17
何生利:回复maize老师 已经花费了账上现在没有钱了?
2023-03-20 15:48:25
maize老师:回复何生利花那个不是冲掉这个么,那你这个最后余额咋对上的 那你账上不是负数?
2023-03-20 16:07:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ liԾ 发表的提问:
老师未验证发票如何做会计分录?
未验证发票?什么意思 ?
293楼
2023-03-20 09:26:07
全部回复
liԾ:回复玲老师 发票还没验证,什计提,跨月才验证
2023-03-20 09:51:45
玲老师:回复liԾ你好 没看明白你的问题 是发票没认证吗? 还是发票真假没验证?
2023-03-20 10:09:24
liԾ:回复玲老师 发票没认证
2023-03-20 10:33:05
玲老师:回复liԾ发票没认证 借库存商品等 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 认证的 借应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-待认证进项税额
2023-03-20 10:47:53
liԾ:回复玲老师 好的谢谢老师
2023-03-20 11:11:15
玲老师:回复liԾ不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-03-20 11:21:37
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师公司收到的货款比开票金额少3毛钱,如何做会计分录?自己内部可以补齐吗?
内部可以补齐,或做坏账处理
294楼
2023-03-20 09:50:39
全部回复
小雅:回复江老师 内部补齐怎么补呢?如何做会计分录?这样不会有影响吗?
2023-03-20 10:05:59
江老师:回复小雅拿3角钱,直接当作收货款处理。
2023-03-20 10:25:27
小雅:回复江老师 拿自己的钱还是公司的钱呢?不会有影响吗?
2023-03-20 10:48:46
江老师:回复小雅这个你可以直接做坏账,就行了,何必考虑谁拿钱呢。因为这个是实际情况,直接按实际情况做账务处理,不用来虚的业务
2023-03-20 11:05:51
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 愤怒的洋葱 发表的提问:
地税个税返还会计分录如何做
借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
295楼
2023-03-20 09:59:58
全部回复
愤怒的洋葱:回复张艳老师 老师,那是要在申报填无票收入么,这样申报表的收入跟账上的收入不是不一致了么,账上是营业外外收入,而申报表那感觉像是其他收入那样
2023-03-20 10:14:51
张艳老师:回复愤怒的洋葱不会不一致的,您就将返还的个税手续费看成是含税的就行了。
2023-03-20 10:33:37
愤怒的洋葱:回复张艳老师 所以申报那就填入其他收入对么,账务就是营业外收入
2023-03-20 10:47:40
张艳老师:回复愤怒的洋葱您要问的是所得税申报还是增值税申报啊?
2023-03-20 11:01:14
愤怒的洋葱:回复张艳老师 增值税申报吖,增值税申报的时候不是要输入不开票收入金额么,那就是变到其他收入去了吖~
2023-03-20 11:25:35
张艳老师:回复愤怒的洋葱如果是一般纳税人的话,只需填写到“未开具”栏中的6%栏次,这个要按经纪代理业务征税。
2023-03-20 11:37:13
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 心灵静土 发表的提问:
这如何做会计分录,
一、纳税检查抵减进项税 借:应交税费——增值税检查调整 11724.2 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 11724.2 二、计提应补交的增值税 借:应交税费——增值税检查调整74359.15 借:营业外支出——税务罚款 8471.36 贷:应交税费——未交增值税 82830.51 三、缴纳增值税 借:应交税费——未交增值税 82830.51 贷:银行存款 四、将增值税检查调整结平 借:本年利润86083.35 贷:应交税费——增值税检查调整86083.35 如果是去年的税,将“本年利润”改成“以前年度损益调整”科目 再结转到未分配利润科目
296楼
2023-03-21 08:25:19
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ gar 发表的提问:
客户向我们公司买票60万,我们收7万的税钱,客户向我们公账转了60万,我们公户又退他们60万,剩余的7万怎么做分录
你好,按管理货物处理,做银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税,
297楼
2023-03-21 08:35:16
全部回复
gar:回复庄老师 为什么不是营业外收入
2023-03-21 08:52:27
gar:回复庄老师 那7万客户还没转给我们
2023-03-21 09:21:58
庄老师:回复gar你好,也可以计入营业外收入,不过计入其他业务收入更合理一点, 客户还没转给我们 做应收账款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税
2023-03-21 09:36:27
gar:回复庄老师 这个摘要应该怎样写合适呢,公司经常买票,我怕到时候被查到
2023-03-21 09:59:38
庄老师:回复gar你好,这个最好不要这样做,有涉税的风险,是虚开发票的一种表现,
2023-03-21 10:22:50
gar:回复庄老师 就是知道有风险
2023-03-21 10:42:08
庄老师:回复gar你好,所以不能这样操作,财务人员要自已保护好自已
2023-03-21 10:58:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 时代,沧桑了几许轮回 发表的提问:
销售货物未开发票如何确认收入,怎么做会计分录
您好,销售货物未开发票,根据收款和发货来确认收入,做会计分录时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
298楼
2023-03-21 09:03:47
全部回复
时代,沧桑了几许轮回:回复王雁鸣老师 老师,那对方没有发票如何做账呢
2023-03-21 09:22:13
王雁鸣老师:回复时代,沧桑了几许轮回您好,对方没有收到发票,可能对方就不入账了。
2023-03-21 09:34:20
时代,沧桑了几许轮回:回复王雁鸣老师 老师,不入账,那要怎么做到账实相符呢
2023-03-21 09:55:14
王雁鸣老师:回复时代,沧桑了几许轮回您好,不入账,不好做到账实相符的,对方可能是两套账处理的。
2023-03-21 10:19:59
时代,沧桑了几许轮回:回复王雁鸣老师 做两套账,外账就相当于做假账吗,假账真做吗?老师,是这意思吗
2023-03-21 10:44:49
王雁鸣老师:回复时代,沧桑了几许轮回您好,是的,是这个意思的。但是不建议这样做账的。
2023-03-21 10:58:42
时代,沧桑了几许轮回:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-03-21 11:26:48
王雁鸣老师:回复时代,沧桑了几许轮回您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-21 11:49:38
苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
开票18000给其他单位,白开,以后也不得款,如何做会计分录?
你好!开的是销售的什么发票?
299楼
2023-03-21 09:30:44
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 吉祥 发表的提问:
别人到单位开了发票,把税钱支付给了单位,收到钱怎么做分录
属于税务禁止的行为发票。 对于发票尽量让全款进公司账后再将多余款转走。 借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入 贷:就交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:银行存款(付对方款) 这样差额服务费与税款就直接留在公司的利润中了
300楼
2023-03-21 09:56:59
全部回复

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