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编制会计报表的依据是().
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ AA会计学堂-刘老师???? 已认证 发表的提问:
银行存款日记账依据实际支付日期登账吗,会计依据报销单据填写日期是吗
是的 根据实际收支日期 会计要么根据报销单 要么根据做账日期都可以
256楼
2023-03-07 10:08:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 微笑人生 发表的提问:
怎样根据16 /17年的财务报表编制18年的财务报表,投标用
需要根据你单位情况出具报表的
257楼
2023-03-07 10:23:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 九剑 发表的提问:
会计账簿是根据原始凭证还是记账凭证编制的?
你好,根据记账凭证,祝您生活愉快
258楼
2023-03-08 09:39:18
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 茫茫 发表的提问:
减免所得税优惠明细表的填制依据是什么?
你好,你是说的小微企业减免税的依据还是?
259楼
2023-03-08 10:07:28
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茫茫:回复阳老师 老师,是的
2023-03-08 10:36:25
茫茫:回复阳老师 这是去年的报表,我想作为参考,但看不明白这个数字是怎么来的
2023-03-08 10:52:21
阳老师:回复茫茫你好,你的利润总额是多少?
2023-03-08 11:20:44
茫茫:回复阳老师 -23723.03
2023-03-08 11:36:22
阳老师:回复茫茫你好,你们利润总额是负数怎么有所得税?
2023-03-08 12:04:23
茫茫:回复阳老师 老师,那我这俩个表填的对着没?
2023-03-08 12:22:30
阳老师:回复茫茫你好,你17年的表是填对了,但是不知道你之前的表是否正确
2023-03-08 12:32:43
茫茫:回复阳老师 错了,本年累计实际已预缴的所得税额应该是应交税金里的应交所得税吧?去年没有数字
2023-03-08 12:52:30
茫茫:回复阳老师 只有管理费用里有所得税是一月份缴的2016年第四季度的1481,这个不算吧?
2023-03-08 13:03:34
阳老师:回复茫茫你好,所得税计入管理费用科目里了还是?
2023-03-08 13:18:59
茫茫:回复阳老师 就是软件里应交所得税和管理费用里的所得税这俩个科目只有1481这个数字
2023-03-08 13:45:35
阳老师:回复茫茫你好,所得税计提的时候计入所得税费用科目里面,你看下你的软件是不是出了问题
2023-03-08 14:03:47
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ tangtang 发表的提问:
老师现金流量表的编制,根据资产负债表和利润表编制,其中所涉及的的期初数是年初数还是上期报表的期末数编制?现金流量表做反映的现金变动是每个月的吗?比如3月的现金流量表是3月份的数据还是1-3月的?
你好现金流量表是数据是三个月的数据,编制基础要看是月报还是年报,年报用的是上年的期初数,季报用的是上一期的期末数
260楼
2023-03-08 10:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
如何根据上季度财务报表编制本季度财务报表
您好!编不了。本季度的报表是根据本季度的数据来的
261楼
2023-03-09 09:15:35
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 含蓄的唇膏 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录
借:在建工程10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
262楼
2023-03-09 09:33:24
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含蓄的唇膏:回复梓苏老师 第一题按付款做
2023-03-09 10:17:31
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 安装完成验收合格交付使用时专为固定资产。这就是第二题
2023-03-09 10:28:55
梓苏老师:回复含蓄的唇膏借:在建工程10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款11700 借在建工程500 贷银行存款500 借固定资产10500 贷在建工程10500 其实是一天发生的业务可以合并一个会计分录 借:固定资产10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
2023-03-09 10:40:17
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 能不合拼么
2023-03-09 10:59:03
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 第一张凭证对应一张分录
2023-03-09 11:16:32
梓苏老师:回复含蓄的唇膏第一个合同不要账务处理。发票三联是一起的。 转账支票可以分开。所以老师上面给你的分录是没问题的。
2023-03-09 11:37:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据下列业务,编制会计分录:
.1购入材料一批增值税发票注明价款50000元增值税8500元,又发生材料运杂费500元,材料已验收入库。以银行存款支付运杂费500元,未付的余款开出兑现期六个月的商业承兑汇票。 2.本月职工工资分配如下:A产品生产工人工资60000元,车间管理人员工资30000元,行政管理人员工资10000元。 3.计提本月固定资产折旧费1500元,其中生产车间使用的固定资产应计提900元,行政管理部门使用的固定资产应计提600元。 4.向B共产销售产品300台,每台售价2100元以及税金357元,货已发出,货款尚未收回。 5.用银行存款支付销售部门办公费600元。 6.结转完工产品成本260000元。 7.结转已销售产品的实际成本200000元。 8.计算本月产品销售应交纳的城市维护建设税3500元。 9.结转本月发生的主营业务收入630000元。 10.结转本月发生的各项费用,产品销售成本200000元,管理费用10400元,销售费用5000元,,主营业务税金及附加3500元。
263楼
2023-03-09 09:44:22
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邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2023-03-09 10:13:03
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 海郡 发表的提问:
这家公司 有分公司 也有子公司,要编制合并报表在编制合并报表之前 ,是不是 先把 各个 子公司 和 分公司的 报表 以及母公司的报表 都先编号编制好然后 在 编制 合并报表
是的 啊
264楼
2023-03-09 09:58:24
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海郡:回复袁老师 袁老师 您好!我还想问 ,1我们母公司 和 分公司以及子公司 之间的 内部往来 ,在编制合并报表是怎么抵消?2联营公司和 合营公司 怎么回事?他们按照 分公司或者 子公司的方式 编制合并报表吗?谢谢您啦,给您五星好评!
2023-03-09 10:15:17
袁老师:回复海郡1、抵消往来借:其他应付款贷:其他应收款;2、不编制合并报表的,权益法确认长投即可
2023-03-09 10:34:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ srvvpt 发表的提问:
不会导致注册会计师因审计范围受限制而修改审计报告的情况是( )。A. 客户造成的限制 B. 依赖其他注册会计师的报告 C. 未能取得充分有力的证据 D. 会计记录不充分
未能取得充分有力的证据
265楼
2023-03-09 10:20:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 合适的帽子 发表的提问:
银行存款余额调节表是由出纳人员编制还是会计人员编制
同学你好 是出纳编制
266楼
2023-03-10 11:20:30
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合适的帽子:回复朴老师 为什么有一节课有个老师是说由会计人员编制呢
2023-03-10 11:46:30
合适的帽子:回复朴老师 为什么有一节课有个老师是说由会计人员编制呢
2023-03-10 12:13:38
朴老师:回复合适的帽子编制银行余额调节表一般是由出纳来完成,但如果企业较大每月银行账单较多的话,这项工作也很繁重,出纳完成后需要由会计来检查审核。
2023-03-10 12:36:21
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 迷路的牛排 发表的提问:
要求:(1)根据1-15业务,编制财务会计下的有关分录;(2)根据1、2、4、16业务,编制预算会计下的分录
借,零余额账户用款额度30万 贷,财政拨款收入30万 借,应交财政款8万 贷,银行存款8万 借,长期股权投资50万 贷,无常调拨净资产50万
267楼
2023-03-10 11:49:29
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陈诗晗老师:回复迷路的牛排借,库存物资8500 贷,财政拨款收入8500 借,银行存款58000 贷,经营收入50000 应交税费,增值税8000 借,财政应返还额度20万 贷,零余额账户用款额度20万 借,银行存款13.2万 贷,非财政拨款收入13.2万 借,单位管理费用2.3万 业务活动支出9.2万 贷,应付职工薪酬11.5万 借,单位管理费用3650 贷,累计折旧3650万 借,银行存款15.6万 贷,长期债券投资15万 应收利息0:6万 借,银行存款65000 贷,财政拨款收入65000 借,无形资产10.2万 贷,银行存款0.2万 无常调拨净资产10万 借,税金及附加3000 贷,应交税费3000 借,财务费用1760 贷,应付利息1760 借,单位管理费用79200 贷,应付职工薪酬79200 借,累计盈余985000 贷,事业支出985000
2023-03-10 12:29:47
陈诗晗老师:回复迷路的牛排借,资金结存30万 贷,财政收入预算收入30万 借,事业支出80000 贷,资金结存80000 借,事业支出8500 贷,财政拨款预算收入8500 借,财政拨款结转985000 贷,事业支出985000
2023-03-10 12:48:48
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ Coisini 发表的提问:
根据业务编制会计分录
借库存商品10000 应交税费1300 贷 银行存款11300 1、借银行存款1130 贷库存商品1000 应交税费130 2、借 银行存款14,125 贷主营业务收入12500 应交税费1625 借 主营业务成本9000 贷库存商品9000 3、借 库存商品1000 应交税费130 贷 银行存款1130 4、借 银行存款15820贷主营业务收入14000 应交税费1820 借 主营业务成本11000 贷库存商品11000
268楼
2023-03-10 12:09:46
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,T6系统编制资产负债表我应该取总账中科目汇总的数据,还是用余额表的取数? 我想手工练习编制报表
您好,使用余额表取数。
269楼
2023-03-10 12:33:00
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 改变不了别人那就改变自己 发表的提问:
老师您好,我听了老师讲解的现金流量表的编制我可以这样理解吗,就是根据利润表,和资产负债表来编制现金流量表,根据现金实际流入流出编制主表,根据明细表来编制附表 应该明细表里面的数据包括付现和非付现的,再用现金流量表的计算公式加减完之后就是附表应该填的数据了
一、这个只是简易编制现金流量表的方法,只能说这个编制的数据与实际的现金流量表可能相差较大,只能说现现金流量表编完了,编平了,但不能说正确
270楼
2023-03-12 11:15:45
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改变不了别人那就改变自己:回复江老师 老师您好,这个我理解的对吗,
2023-03-12 11:43:01
改变不了别人那就改变自己:回复江老师 为什么不能是正确的呢
2023-03-12 12:07:04
江老师:回复改变不了别人那就改变自己这个本身就是简易编制现金流量表的方法,你用此方法编制,你可以试试,与实际的不符。
2023-03-12 12:22:47
改变不了别人那就改变自己:回复江老师 老师您好,那用什么方法编制呢,您可以用大白话说一下吗,这样我好理解一点
2023-03-12 12:35:26
江老师:回复改变不了别人那就改变自己这个直接用金蝶财务软件进行编制现金流量表,直接指定每笔业务的现金流量,最后就编好了现金流量表
2023-03-12 12:46:53
改变不了别人那就改变自己:回复江老师 这个如果我不会编的话也检查不出来对错呀
2023-03-12 13:04:24
江老师:回复改变不了别人那就改变自己那是这样的说法,本身就是不会编,没有学会走路,更无法奔跑,也谈不上奔跑的
2023-03-12 13:25:55
改变不了别人那就改变自己:回复江老师 我是说我刚开始不会编,怎么才能检查出错误的,你不是说这样编出来的不是很准确吗
2023-03-12 13:40:52
改变不了别人那就改变自己:回复江老师 是这样的,刚开始编出来的报表,没有经验,怎么去检查一下
2023-03-12 14:07:55
江老师:回复改变不了别人那就改变自己现金流量表只要你的现金的期初数、现金期末数据编对了,对得上,就可以了,至于编现金流量表,同样的资炎,不同的人编制,可能也会有编制差异。
2023-03-12 14:26:51

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