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会计报表的合理性和有效性&
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杨伟器老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
注册会计师以超然独立的第三者身份对审计财务报表合法性、公允性发表意见,体现了审计报告的作用是( )。 A、鉴证 B、保护 C、证明 D、审核
A 【答案解析】 注册会计师以独立的身份,对被审计单位财务报表的合法性、公允性发表审计意见,这种意见具有鉴证作用。 【该题针对“审计报告的含义与作用”知识点进行考核
61楼
2022-12-21 11:46:31
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ mes.心心. 发表的提问:
在控制测试中,计划获取有关认定层次控制运行有效性的审计证据的相关性和可靠性越高,范围可以适当降低。(这两者是同向还是反向呀?)
你好,这两个是反相关
62楼
2022-12-21 11:56:36
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 郝 发表的提问:
单位附加税申报表里面没有地方性教育附加的税种,合理吗?
你北京吗?北京的没地方教育费附加
63楼
2022-12-21 12:19:14
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 致远 发表的提问:
如何理解会计信息的可靠性和真实性?这两个如何区分?
你好,在信息质量要求里没有真实性,可靠性里就包括了要真实
64楼
2022-12-21 12:47:59
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杨伟器老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
注册会计师以超然独立的第三者身份对审计财务报表合法性、公允性发表意见,体现了审计报告的作用是( )。 A、鉴证 B、保护 C、证明 D、审核
A 【答案解析】 注册会计师以独立的身份,对被审计单位财务报表的合法性、公允性发表审计意见,这种意见具有鉴证作用。 【该题针对“审计报告的含义与作用”知识点进行考核
65楼
2022-12-22 12:10:16
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林夕老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 不安的大地 发表的提问:
财务报表分析企业是经营性还是投资性的看母公司报表还是合并报表
你好: 关注是不是投资性和经营性,看合并报表更合适。合并报表能反应母公司,子公司及孙公司信息。 而母公司报表,只是一个公司的信息。(一般分析上市公司,更多的还是利用合并报表数据。)
66楼
2022-12-22 12:23:22
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张小老师
职称:中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 坚强的麦片 发表的提问:
这个效益性怎么理解?
你好, 效益性是指一个企业在自己的经营活动中,既要耗费资源,又要取得收入。 也就是只有当企业的收入补偿耗费以后还有剩余(盈利),实现产出大于投入,企业才能生存和发展,这就是企业的效益性。
67楼
2022-12-22 12:29:23
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范莹老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 星星 发表的提问:
生产性生物资产和消耗性生物资产计入哪个报表项目里面?我怎么只找到存货和固定资产,没有生物资产的报表项目
根据最新的财务报表格式是有“生产性生物资产”的,如果你司财务系统报表格式没有,可以申请增加。
68楼
2022-12-22 12:44:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 贪玩的小土豆 发表的提问:
注册会计师长期为公司代理记账和代编财务报表 公司聘请他审计2020的财务报表为保持独立性 是否应该回避
同学你好 这个需要回避
69楼
2022-12-23 12:26:17
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
70楼
2022-12-23 12:36:22
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忧伤的盼望 发表的提问:
你好老师,想问下如何通过母报表和合并报表区分经营性公司还是投资性公司。比例要怎么计算呢想要问下公式
你好,同学。 如果是投资性公司,相关的投资企业是不纳入合并报表的。 如果是非投资,是全部纳入报表,你直接看合并范围。
71楼
2022-12-23 12:44:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ flora 发表的提问:
发年终绩效喝13薪水还有奖励,能不能全部放入一次性奖金发放,如果有的人一部分绩效和当月工资放在一起发放,剩余绩效放到全年一次性奖金发放,税务会有风险吗,还是说公司要不所有人绩效都放入工资或全年一次性奖金发放,
你好!可以把发年终绩效+13薪+奖励作为一资性奖金发放!
72楼
2022-12-24 11:37:36
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flora:回复老江老师 老师为了筹税能不能有的人绩效一部分放入工资里一部分放入全年一次性奖金,放入工资里的是不是就不能用绩效的明目了得叫其他名称是吗
2022-12-24 12:11:35
老江老师:回复flora@flora:可以自己定义一下,只要有合理性,就没什么太大的问题
2022-12-24 12:40:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
企业会计,审计,和税务,各适合什么性格的人?
这个没有什么限制,共同点就是爱钻研,会交际,沟通及领导能力强。
73楼
2022-12-24 12:06:35
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谢莉老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 雨夜曼彻斯特 发表的提问:
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 A.控制本身的设计是否合理 B.控制是否得到执行 C.是否信赖控制并实施控制测试 D.控制是否有效运行 这个题不太明白C选项,内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性,题目中说的在进行风评后 ,那就是风险应对,涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了,没明白为什么选C。
同学,你好! 注册会计师了解内部控制后的初步包括内部控制的三个方面的内容:①控制本身的设计是否合理;②控制是否得到执行;③是否更多地信赖控制并拟实施控制测试。D项,无论注册会计师评估的被审计单位内部控制的设计与运行如何,对于重要交易、账户余额与披露均应当实施实质性程序。 好好学习,天天向上!
74楼
2022-12-24 12:20:09
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计 发表的提问:
金税三期里全年一次性奖金和工资薪金的表要同时申报吗全年一次性奖金 现金 发放也要按照合理缴税吧
你好,是的,不管什么支付方式都要进行申报个税
75楼
2022-12-24 12:25:11
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会计:回复小惑老师 这个是正确的不
2022-12-24 12:50:22
小惑老师:回复会计你的年终奖是什么时候发放的
2022-12-24 13:09:07

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职称:注册会计师,税务师

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