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帖子
红字会计分录会计科目是红色的
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@小张老师
职称:
中级会计师,初级会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
云凤
发表的提问:
老师,请帮忙看看这题,①必须像红字那样做还是可以像篮字的做法?②也是必须像红字那样还是可以像蓝字的做法?③按照会计分录计算出售投房损益400万元,但是答案是600万元,是我算错了,还是分录错了?错在哪里?
同学你好! 问题一: 蓝色的分录是比较常用的,其实是红色分录简化的,两个都是可以的哦! 问题二: 因为同学分了二级科目办公楼和土地使用权,所以红色分录分开写更好一点,蓝色分录也没有错的哦! 问题三: 最后一个分录借贷方都是损益类,一借一贷,刚好抵消掉,出售形成的损益=13000-12400=600哦!
91楼
2022-11-24 06:54:50
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云凤:
回复
@小张老师
老师,就是③计算出售损益,应该13000-(12600-200)=600,对吗?最后两步分录也可以合并为:借其他业务成本12600,借投房——公允价值变动200,贷投房——成本12600,贷公允价值变动损益200,对吗?
2022-11-24 07:38:42
@小张老师:
回复
云凤
同学你好! 问题一:你的理解是正确的哦! 问题二:可以合在一起写的哦,但这边建议考试的时候分开写哦,如果有错,分开写,正确一个步骤都可以得分的,合在一起错了的话,整个分录都没有分哦!
2022-11-24 07:58:59
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
~疙瘩宝贝~
发表的提问:
老师,冲红字凭证会计分录怎么写?摘要呢?谢谢
冲销某月哪号凭证,与当时的分录用红字表示就可以了。
92楼
2022-11-24 07:18:23
全部回复
~疙瘩宝贝~:
回复
吴月柳
老师,六月没有计提主营业务税金及附加,七月怎么做,?
2022-11-24 07:40:18
吴月柳:
回复
~疙瘩宝贝~
做两笔分录,补提,借:营业税金及附加 贷:应交税费-城建等 交时,借:应交税费*城建等 贷:银行存款
2022-11-24 07:52:34
~疙瘩宝贝~:
回复
吴月柳
好的,谢谢老师
2022-11-24 08:20:20
吴月柳:
回复
~疙瘩宝贝~
不客气
2022-11-24 08:48:12
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.14w
引用 @
1.1
发表的提问:
4月份销售,5月份开红字冲销,要怎么做会计分录
你好!跟4月一样,只是金额写负数
93楼
2022-11-24 07:41:10
全部回复
1.1:
回复
宋生老师
那商品要在做一笔负数的呢,那销项税额呢 @宋老师:
2022-11-24 08:00:08
宋生老师:
回复
1.1
您好!销项也是写负数。
2022-11-24 08:29:34
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
会计分录中贷方的红字应登记在账簿中的贷方吗?
可以登记在借方
94楼
2022-11-24 08:08:22
全部回复
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
无痕浅墨
发表的提问:
老师,我红字冲销了一张2月份的会计分录,现在要填写正确的分录,正确的分录的摘要要怎么办呀?
你好,摘要写重新确认某某笔凭证的
95楼
2022-11-24 08:36:59
全部回复
无痕浅墨:
回复
冉老师
老师比如说,我的红字冲销是冲销202202记-20计提员工2月份工资。 那我通宵之后正确的分录摘要要怎么写?
2022-11-24 09:01:35
冉老师:
回复
无痕浅墨
正确的分录摘要要 重新计提员工2月份工资
2022-11-24 09:24:21
无痕浅墨:
回复
冉老师
老师,那如果我冲销的是一个填错信息退回的划款,我原来填的是划款退回。那新的摘要要写重新划款退回?
2022-11-24 09:44:25
冉老师:
回复
无痕浅墨
是的,学员,没问题的
2022-11-24 10:07:54
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
002
发表的提问:
公司卖出去了一批货已经做账了 但是又退回来了 再次做账是用红字做 还是用相反的会计分录呀
你好,做相反分录正数或相同分录金额负数
96楼
2022-11-25 07:36:37
全部回复
002:
回复
邹老师
@邹老师:手工帐也是这样的吗
2022-11-25 08:00:44
邹老师:
回复
002
你好,是的
2022-11-25 08:30:19
002:
回复
邹老师
@邹老师:那登入账本的时候 借方合计金额包括那负数吗
2022-11-25 08:53:30
邹老师:
回复
002
你好,包括的
2022-11-25 09:04:23
002:
回复
邹老师
@邹老师:我这样写可以吗,金额我用红字 不用负数表示
2022-11-25 09:16:17
邹老师:
回复
002
你好,可以的
2022-11-25 09:32:41
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
奔奔
发表的提问:
老师好,有一笔07年的收入(专票),现在退回,已开红字发票。问一下会计分录怎么做?
做红字分录,你是小企业准则还是企业准则
97楼
2022-11-25 07:49:32
全部回复
奔奔:
回复
陈诗晗老师
对方的专票抵扣了吗 未抵扣和抵扣了分别是做什么处理的呢
2022-11-25 08:23:25
陈诗晗老师:
回复
奔奔
对方不管是抵扣还是不抵扣你的处理都是一样的
2022-11-25 08:38:12
奔奔:
回复
陈诗晗老师
分录怎么做呢
2022-11-25 09:05:02
陈诗晗老师:
回复
奔奔
你是小企业准则还是企业准则
2022-11-25 09:25:00
奔奔:
回复
陈诗晗老师
开票软件里要填那个红字专用发票信息表,是不是对方未抵扣的就选择销售方申请,对方已抵扣就选择购买方申请呢
2022-11-25 09:54:05
陈诗晗老师:
回复
奔奔
是的,如果没有抵扣是销售方,已经抵扣是购买方
2022-11-25 10:12:39
奔奔:
回复
陈诗晗老师
那假设对方未抵扣,我方来写申请,那在写完了申请之后是不是需要对方将之前我寄过去的发票再寄回来,然后账该怎么做呢
2022-11-25 10:36:11
奔奔:
回复
陈诗晗老师
因为上月的账还没有做,发票还未入账,所以这不是多了一笔红字冲销的分录了吗,还是我需要先把那发票入账,然后再做一笔红字分录呢
2022-11-25 10:48:01
陈诗晗老师:
回复
奔奔
是的,先把上月的入账,再这月做冲红处理。
2022-11-25 11:00:19
陈诗晗老师:
回复
奔奔
如果抵扣是他方写,如果未抵扣你方写,凭审核通过的红字信息表,他退发票给你
2022-11-25 11:27:02
奔奔:
回复
陈诗晗老师
因为我们是3月做2月份的账的,所以先把发票入账到2月的账里,然后再在3月的账里红冲还是在2月的账里红冲呢
2022-11-25 11:38:20
陈诗晗老师:
回复
奔奔
3月冲红,按你红字申请表的时间对应入账到会计期间
2022-11-25 11:56:28
黄老师-阿顶
职称:
,中级会计师,税务师
4.95
解题:
0.17w
引用 @
?兰博基尼
发表的提问:
红字发票怎么做会计分录。是把上月的冲回去么。
把上个月做的会计分冲回就好了。
98楼
2022-11-25 08:03:15
全部回复
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
吴晓婷
发表的提问:
开了红字发票给对方的会计分录怎么做?
你好,根据红字发票的信息,贷:银行存款等 主营业务收入(负数)应交税费——应增(销)负数
99楼
2022-11-25 08:24:59
全部回复
吴晓婷:
回复
立红老师
我之前开出去的时候是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,那我现在是借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数)应交税费-进项税转出吗
2022-11-25 08:55:33
立红老师:
回复
吴晓婷
你好,不是转出,是借:应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费——应增(销)负数
2022-11-25 09:24:28
吴晓婷:
回复
立红老师
哦哦,那别人开给我们的红字发票怎么做账?我们之前购买软件的,人家发票给我了也认证了,然后我们老板说不买了,现在他们开了红字发票过来
2022-11-25 09:44:57
立红老师:
回复
吴晓婷
你好,借:无形资产 负数 应交税费——应增(进)负数 银行存款 正数
2022-11-25 10:03:17
吴晓婷:
回复
立红老师
和银行存款没关系吧?我们又没付钱的
2022-11-25 10:31:38
立红老师:
回复
吴晓婷
你好,如果之前没有付款,贷:应付账款 负数
2022-11-25 10:46:50
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.79w
引用 @
A Xiao yumei☆
发表的提问:
请问老师:本公司现在红字开出三月的16个点普发票,就该笔业务现在开出13个点专票,分别求红字发票和现在开出蓝字发票会计分录?
红字发票分录,冲销原来的分录 蓝字发票分录 分录一样,只是金额不一样 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
100楼
2022-11-27 07:11:58
全部回复
答疑郭老师
职称:
初级会计师
5.00
解题:
0.98w
引用 @
先森环
发表的提问:
请教红字发票开出怎么做会计分录
你是销售方是吗?红冲的收入嘛?借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
101楼
2022-11-27 07:29:39
全部回复
先森环:
回复
答疑郭老师
是销售方,成本、利润呢要不要冲,具体怎么做?
2022-11-27 07:47:11
答疑郭老师:
回复
先森环
成本借主营业务成本负数贷库存商品负数 借本年利润负数 贷主营业务成本负数 借主营业务收入负数 贷本年利润负数
2022-11-27 07:59:33
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
海的声音鱼
发表的提问:
您好,老师同! 有个问题想问下 有一张红字发票是折让的 会计分录怎么做呢?
科目不变数字是负数冲回你之前分录就可以,你们是购买方吗?是专票吗?
102楼
2022-11-27 07:39:29
全部回复
海的声音鱼:
回复
maize老师
是购买方是专票是购买方是专票 借:库存商品 一A
2022-11-27 08:05:14
海的声音鱼:
回复
maize老师
借:交交税金 一A 贷:预付账款 一A
2022-11-27 08:30:18
maize老师:
回复
海的声音鱼
购买方做借库存商品 负数 贷预付账款 负数 进项税额转出 正数。
2022-11-27 08:53:11
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.83w
引用 @
贞
发表的提问:
老师:您好!本年度开了一张红字发票是冲抵上一年的收入,这会计分录怎么做才能使账表保持一致?
同学你好 是什么会计准则
103楼
2022-11-27 08:08:29
全部回复
贞:
回复
朴老师
是小企业
2022-11-27 08:44:41
朴老师:
回复
贞
同学你好 那就 借利润分配未分配利润 贷应收
2022-11-27 09:01:40
贞:
回复
朴老师
这样不行啊,现在增值税申报表比账上少了这笔金额
2022-11-27 09:22:04
朴老师:
回复
贞
同学你好 你的销项也冲减了就可以
2022-11-27 09:39:07
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
叶子
发表的提问:
购货方收到跨年红字发票的会计分录
你好,购货方收到跨年红字发票就做之前蓝字发票的相反分录 借;应付账款等科目,贷;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
104楼
2022-11-27 08:30:00
全部回复
叶子:
回复
邹老师
这部分退货已计入成本,跨年成本还红冲吗?
2022-11-27 08:45:24
邹老师:
回复
叶子
你好,那就需要对之前的成本做相应调整的
2022-11-27 09:06:37
叶子:
回复
邹老师
借:银行存款 1130 贷:应交税金-进项税 130 以前年度损益调整 1000 借:以前年度损益调整 1000 贷:利润分配-未分配利润 1000 是这样的分录吗
2022-11-27 09:23:24
邹老师:
回复
叶子
你好,购货方收到跨年红字发票就做之前蓝字发票的相反分录,完整分录是 借;应付账款等科目,贷;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 借;库存商品,贷;以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 1000,贷:利润分配-未分配利润 1000
2022-11-27 09:41:35
叶子:
回复
邹老师
未分配利润增加,还会增加所得税吗?
2022-11-27 09:59:37
邹老师:
回复
叶子
你好,需要做之前年度汇算清缴的更正申报,可能会导致需要缴纳企业所得税的
2022-11-27 10:26:22
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
张珣
发表的提问:
开了一张红字发票,然后又开了一张一样的蓝字发票(就是时间不同),这个会计分录怎么做啊?
红字这个是科目不变数字是负数,蓝字这个按之前蓝字那个正确做就可以
105楼
2022-11-28 06:38:31
全部回复
张珣:
回复
maize老师
借:主营业务收入-1000,应交增值税-30,贷,主营业务收入 1000 ,应交增值税 30,是这样的吗?
2022-11-28 06:52:10
maize老师:
回复
张珣
不是,红字做借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数
2022-11-28 07:21:52
张珣:
回复
maize老师
打印出来的负数发票怎么处理啊?是作为原始凭证都附在这个记账凭证后面吗?需要盖发票章吗?
2022-11-28 07:44:54
张珣:
回复
maize老师
现在手上有四张发票,一张以前开的发票第二连(对方退回来给我了,第一联已经记账),两张负数(第一联和第二联),一张现在开的正数发票第一联
2022-11-28 08:00:11
maize老师:
回复
张珣
做账,上面分录我写了,冲回你蓝字销售额
2022-11-28 08:27:38
maize老师:
回复
张珣
一张以前开的发票第二连贴之前凭证后面,两张负数(第一联和第二联)两张负数(第一联和第二联)
2022-11-28 08:48:32
张珣:
回复
maize老师
账务处理我知道了,就是问的您关于几张发票是附在哪些凭证后面,您看我上一条提问,您的回复没完整哦
2022-11-28 09:17:16
张珣:
回复
maize老师
现在手上有四张发票,一张以前开的发票第二连(对方退回来给我了,第一联已经记账),两张负数(第一联和第二联),一张现在开的正数发票第一联,这些发票需要附在那些凭证后面?
2022-11-28 09:44:17
maize老师:
回复
张珣
一张以前开的发票第二连贴之前凭证后面,两张负数(第一联和第二联)这个贴在你负数那个分录后面啊,你再看那个蓝字就贴你蓝字分录后面
2022-11-28 09:58:21
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