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计算结转利息会计分录怎么做
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 不吃螺蛳粉 发表的提问:
收到银行利息的会计分录怎么做?
借:银行存款 借:财务费用(红字)
211楼
2023-02-22 10:22:02
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不吃螺蛳粉:回复文文老师 老师,是不是财务费用是红字记录
2023-02-22 10:35:10
文文老师:回复不吃螺蛳粉是的,财务费用是红字记录
2023-02-22 10:48:33
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
利息转账的会计分录
手工账: 借:银行存款 贷:财务费用--利息收入 软件账: 借:银行存款 借:财务费用--利息收入 (红字
212楼
2023-02-22 10:50:59
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师,能帮忙做道题吗,设计一家企业,从设立当年至其后第二三年,自行设计所发生的经济业务,并对经济业务进行会计核算,写出每笔业务的会计分录,期末进行结转
同学你好,发来看看。
213楼
2023-02-23 09:56:41
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:年终的时候,本年利润在贷方,结转的会计分录怎么做
你好 借本年利润 贷利润分配
214楼
2023-02-23 10:02:36
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长雀斑的猫:回复老江老师 老师:是不是本年利润如果在借方的话,结转本年利润就在贷方,如果本年利润在贷方:结转的时候就在借方是吗?
2023-02-23 10:21:43
老江老师:回复长雀斑的猫是的 目的是要把他的余额结平
2023-02-23 10:50:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
简易计税会计分录,结转的时候怎么做啊
你好!你是一般纳税人还是小规模?这个不用结转,直接缴纳
215楼
2023-02-23 10:23:04
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仰望星空:回复宋生老师 是一般纳税人的,老项目。 是建筑施工。
2023-02-23 10:48:55
宋生老师:回复仰望星空你好!这个不用结转,直接计提然后缴纳就可以了。
2023-02-23 11:18:12
仰望星空:回复宋生老师 借:银行存款 贷:工程结算。
2023-02-23 11:34:20
宋生老师:回复仰望星空你好!贷应交税费-应交增值税-简易征收 然后缴纳的时候借应交税费-应交增值税-简易征收 贷银行存款。
2023-02-23 11:49:48
仰望星空:回复宋生老师 计提营业税及附加 借营业税金及附加, 贷:应纳税金-简易交税 贷:应纳税金-城建税 是不是这样
2023-02-23 12:16:36
仰望星空:回复宋生老师 这个简易征收,不进成本吗? 又不抵扣。 又进不了损益。 借方,营业税金还是包含了简易征收的数字是吧
2023-02-23 12:34:48
宋生老师:回复仰望星空你好!税金及附加是不包括这个的。这个简易征收是增值税。
2023-02-23 12:56:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
借款20万,2个月还清月息1000元· 会计分录 借:银行存款 20万 贷:短期借款 20万 计提利息时会计分录怎么做?还有还款付息时会计分录怎么做
你好!借财务费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
216楼
2023-02-23 10:36:54
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哦买嘎:回复宋生老师 计提利息 借:财务费用 1000 贷:应付账款 1000? 还款时 本金加利息 借:应付账款1000 短期借款20万 贷:银行存款 201000 ?????????
2023-02-23 10:57:26
宋生老师:回复哦买嘎你好!是的。就这样就可以了
2023-02-23 11:17:38
哦买嘎:回复宋生老师 老师利息1000 为什么是应付账款而不是应付利息
2023-02-23 11:39:34
宋生老师:回复哦买嘎你好!不好意思,是应付利息。是我打错了。
2023-02-23 11:51:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 听话的白云 发表的提问:
计提商业承兑汇票利息会计分录怎么做
借 财务费用贷应付利息
217楼
2023-02-23 10:48:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 馨元 发表的提问:
增值税计提和结转的会计分录怎么做啊?
你好 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
218楼
2023-02-24 10:10:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 发表的提问:
六月份收到银行结息,会计分录要怎么做
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
219楼
2023-02-24 10:24:15
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景:回复邹老师 我如果做借方负数,这个分录是不是这样子做,借:银行存款 23. 借财务费用 -23
2023-02-24 10:42:07
邹老师:回复你好,是的,可以这样
2023-02-24 11:06:39
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 丹丹 发表的提问:
加工业怎么结转成本,会计分录怎么做
完工入库 借 库存商品 贷 生产成本 销售出去 借 主营业务成本 贷 库存商品 结转损益 借 本年利润 贷 主营业务成本
220楼
2023-02-24 10:48:00
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.49w
引用 @ 蓝蓝的天空 发表的提问:
结转制造费用的会计分录怎么做
借:生产成本 贷:制造费用
221楼
2023-02-26 19:48:06
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 向阳而生 发表的提问:
公司交贷款利息怎么做会计分录
你好!借:财务费用 贷:银行存款
222楼
2023-02-26 20:11:07
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向阳而生:回复QQ老师 老师平时做凭证的时候收据入库单发票都要贴凭证后面吗?还是只贴发票行了
2023-02-26 20:25:18
QQ老师:回复向阳而生你好!平时最好都贴上,
2023-02-26 20:49:18
向阳而生:回复QQ老师 只贴发票也行对吧
2023-02-26 21:15:29
向阳而生:回复QQ老师 如果不贴发票不行,只有收据不行是吗?
2023-02-26 21:42:07
QQ老师:回复向阳而生你好!收据不可以的,需要发票
2023-02-26 22:05:18
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 青葱记忆染指悲凉 发表的提问:
支付借款利息的会计分录怎么做
借 财务费用 /在建工程 贷银行存款
223楼
2023-02-26 20:35:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 苏京Robot | 许瀛月 发表的提问:
在去年增加一笔未开票收入的会计分录怎样做?这笔走现金,后期不准备开票。(会计分录包括结转成本,结转收入,结转利润)
你好,未开票收入与开票收入的分录是一样的,就是没有发票 确认收入 借:库存现金 贷:主营业务收主 贷:应交税费——应增 确认成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 结转成本 借:本年利润 贷:主营业务成本
224楼
2023-02-27 09:30:24
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苏京Robot | 许瀛月:回复立红老师 假如未开票收入为1000,那么确认成本的库存商品是不是要小于1000,而且要在当年找一找对应成本的发票?
2023-02-27 10:08:59
立红老师:回复苏京Robot | 许瀛月你好,库存商品的成本是按实际出售的商品的成本确定的,正常情况下,成本是小于售价的。
2023-02-27 10:34:43
苏京Robot | 许瀛月:回复立红老师 我现在是调去年的账,按照老师说的这样,是不是: 借:库存现金1160 贷:主营业务收入1000 贷:应交税费——应增160 确认成本 借:主营业务成本550 贷:库存商品550 结转收入 借:主营业务收入1000 贷:本年利润 (在原来的数据)+1000 结转成本 借:本年利润 (在原来的数据)+550 贷:主营业务成本 550 最后年末的未分配利润是多少?
2023-02-27 11:00:52
立红老师:回复苏京Robot | 许瀛月你好,如果是调整去年的账,是以年前年度损益调整来调的 借:库存现金1160 贷:以前年度损益调整 1000 贷:应交税费——应增160 确认成本 借:以前年度损益调整550 贷:库存商品550 借:以前年度损益调整 450 贷:利润分配——未分配利润 450
2023-02-27 11:25:16
苏京Robot | 许瀛月:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-02-27 11:38:50
立红老师:回复苏京Robot | 许瀛月不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-27 11:49:48
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 刺猬 发表的提问:
提问,银行存款收到的银行息利 如何做会计分录, 月末时要不要转结本年利润
您好 借:银行存款 借方负数:财务费用 财务费用是损益类科目,月末要结转的
225楼
2023-02-27 09:52:28
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刺猬:回复宸宸老师 只有损益类科目 月末要结转吗 其他科目要不要结转了
2023-02-27 10:22:27
宸宸老师:回复刺猬你好,是的,其他不是损益类不需要结转的
2023-02-27 10:36:31
刺猬:回复宸宸老师 我9月份公司开出普通发票,但9月份成本发票没有收到, 十月15日才收到成本发票,请问 我9月份成本发票要不要把10月15日开具的成本发票做到九份会计分录了,如果不能记录9月份成本分录里 那么 我9月份要交的企业所得税 是不是2个点全都要交了
2023-02-27 10:52:48
宸宸老师:回复刺猬您好,如果是10月份的发票,当然不能做到9月份里面的。
2023-02-27 11:04:39

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