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企业付利息的会计分录怎么写
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 拐角 发表的提问:
每期交利息并收利息发票,年底分期支付本金的融资租赁业务如何做会计分录?每期支付本金加利息,还完一次性开发票的融资租赁业务,如何做会计分录?分别有什么涉税风险?
不存在涉税风险 借,使用权资产 租赁负债,融资费用 贷,租赁负债,租金 借,租赁负债,租金 应交税费 贷,银行存款 借,财务费用 贷,租赁负债,融资费用
271楼
2023-03-12 12:26:59
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陈诗晗老师:回复拐角借,租赁负债,租金 贷,银行存款 借,财务费用 贷,租赁负债,融资费用 借,应交税费 贷,租赁负债,租金
2023-03-12 13:00:16
拐角:回复陈诗晗老师 这是使用新的租赁准则吗?分录没有看太明白
2023-03-12 13:12:00
陈诗晗老师:回复拐角新租赁准则 初始时是一致的 就是后面支付处理时间不一样有差异
2023-03-12 13:33:26
拐角:回复陈诗晗老师 难道不应该先是做在建工程吗?后期形成固定资产,进行摊销?
2023-03-12 13:50:55
拐角:回复陈诗晗老师 我这个业务是前期融资租赁买一台挖机,等还完本金和利息,挖机归公司
2023-03-12 14:16:11
陈诗晗老师:回复拐角直接计入使用权资产或固定资产 在建工程指的是需要安装在建的固定资产
2023-03-12 14:33:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 完美的唇彩 发表的提问:
企业计提短期借款利息900元,用会计分录
借财务费用贷应付利息
272楼
2023-03-13 09:26:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,向非金融机构借款给他们支付利息,他们给我们开发票怎么写会计分录
支付利息的时候 借 财务费用 贷 银行存款
273楼
2023-03-13 09:50:52
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花开半夏:回复紫藤老师 利息支付过了 现在他们给我们开发票 咋写分录
2023-03-13 10:08:57
紫藤老师:回复花开半夏利息支付过了,就不需要做分录了,补回来的发票附上做原始凭证就可以了
2023-03-13 10:35:07
花开半夏:回复紫藤老师 好的谢谢 但是他们开的发票总数是对的 我们按月支付的 他开的票没按我们每个月支付的利息数去开
2023-03-13 10:52:20
紫藤老师:回复花开半夏这种差异的调整你可以走财务费用
2023-03-13 11:07:52
花开半夏:回复紫藤老师 具体是怎么做呢
2023-03-13 11:21:51
紫藤老师:回复花开半夏如果他们单位发票和合同利息不对,那你要先问对方要不要补发票。如果补了就做 借 财务费用 贷 银行存款 如果不补发票,就不需要调整
2023-03-13 11:34:31
花开半夏:回复紫藤老师 发票和合同利息金额是对的 我的意思是我们给他打了三次款 分别是70万共计210万 他给我开了两张一百万的发票加上一张十万的发票
2023-03-13 11:45:31
花开半夏:回复紫藤老师 付款时候借应付利息 贷银行存款 月末应付利息结转到了财务费用 现在这个发票他给我寄过来了 发票我该怎么处理
2023-03-13 12:08:57
紫藤老师:回复花开半夏收到发票的时候 借 银行存款 贷 财务费用
2023-03-13 12:25:08
花开半夏:回复紫藤老师 关键是我们银行存款没增加啊 人家只是给我们开发票
2023-03-13 12:51:11
紫藤老师:回复花开半夏那你的意思是已经做账了,现在给你们票,那么你就不需要做账,把开来的发票作为原始凭证就可以了,
2023-03-13 13:16:33
花开半夏:回复紫藤老师 我的意思是 我们支付他利息时候分了三次 分别是70万 共计210万他给 我开票时候直接开了两个100万和一个十万 ,共计210万 附支付70万的上边金额不一样行不行?
2023-03-13 13:43:52
紫藤老师:回复花开半夏可以的,只要不开出去的发票是210万,就可以,不影响你的纳税。对方怎么做账是他们的事情
2023-03-13 14:03:30
花开半夏:回复紫藤老师 我是付款方 他们是开票方
2023-03-13 14:13:43
紫藤老师:回复花开半夏那就根据实际的收到发票金额做账就可以了。
2023-03-13 14:26:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 任性的苗条 发表的提问:
本期应付公司债券利息30000元,同时摊销溢价8000元。请问这个怎么写单项业务题,经济业务编制会计分录
你好 借:应付债券—利息调整 8000 财务费用等科目 22000 贷:应付利息  30000
274楼
2023-03-13 10:11:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 向阳花☞ 发表的提问:
请问,政府部门以投资的名字投资款进企业,半年内还本付息的话会计分录怎么做?需要些什么附件?是做其他应付款还是短期借款?付息的时候怎么做会计分录?
你好 ;        这个政府是你章程里面的股东吗    如果不是 股东就挂 其他应付款 ; 不能去挂短期借款的  
275楼
2023-03-13 10:20:58
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向阳花☞:回复meizi老师 不是章程里面的股东。请问我半年后付利息怎么做会计分录,需要什么做附件?
2023-03-13 10:46:17
meizi老师:回复向阳花☞ 你好;    借银行存款贷其他应付款 ; 你们要有合同 支撑的  做 借利润分配-未分配利润贷 银行存款;  应交税费-应交个人所得税  
2023-03-13 11:14:47
向阳花☞:回复meizi老师 个人所得税我这个怎么来的?
2023-03-13 11:37:24
meizi老师:回复向阳花☞你好; 按照20%来交纳个税的;  按股利红利来报个税的  
2023-03-13 11:53:26
向阳花☞:回复meizi老师 付利息给其他部门的时候,我们公司还要交个税啊?
2023-03-13 12:21:10
向阳花☞:回复meizi老师 我直接做的财务费用,不知道可以不?
2023-03-13 12:35:34
meizi老师:回复向阳花☞ 你好;  附给其他部门是你公司的  还是    其他公司的?  这个才能判断的。     付款给部门不具体到个人是不缴纳个税的 
2023-03-13 12:48:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ "︶爱镓☆ 发表的提问:
以企业名义给法人贷款,法人给支付的利息到公司分录怎么做,从贷款到支付利息
你好 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
276楼
2023-03-14 09:17:42
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"︶爱镓☆:回复meizi老师 那利息怎么写了,我企业付了利息,然后法人又支付利息到企业
2023-03-14 09:50:49
meizi老师:回复"︶爱镓☆你好 你们支付利息 计入财务费用 法人支付利息给你们算借款给法人收到的利息 计入其他业务收入交税
2023-03-14 10:14:45
彭老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ Sunny 发表的提问:
交易性金融资产中,收到本期债券的利息,的会计分录怎么写
借其他货币资金 贷投资收益
277楼
2023-03-14 09:46:45
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Sunny:回复彭老师 借:应收利息 贷:投资收益。借:其他货币资金 贷:应收利息是这两个分录的合并吗
2023-03-14 10:12:34
Sunny:回复彭老师
2023-03-14 10:28:15
Sunny:回复彭老师 您帮我看看这道题的CD两个,是不是收到利息的时候,需要这两个分录都写
2023-03-14 10:40:51
彭老师:回复Sunny你好,这个50万是收到买的时候那个已宣告还没发放的利息,这个分录是借其他货币资金 带应收利息
2023-03-14 11:06:53
彭老师:回复Sunny后面那个100万的利息是买之后的利息,2018年12月31日借应收利息 贷投资收益 2019年的时候借其他货币资金 贷应收利息
2023-03-14 11:26:44
Sunny:回复彭老师 谢谢老师
2023-03-14 11:47:54
彭老师:回复Sunny你好!不客气。谢谢咨询
2023-03-14 12:03:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 听话的白云 发表的提问:
计提商业承兑汇票利息会计分录怎么做
借 财务费用贷应付利息
278楼
2023-03-14 10:05:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 艳红 发表的提问:
付借款利息费的会计分录
借财务费用 贷应付利息,借应付利息 贷银行或者是借借财务费用 贷银行
279楼
2023-03-14 10:14:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
企业开出带息商业汇票应于期末计算利息制作会计分录
借:财务费用贷:应付票据
280楼
2023-03-15 09:28:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
企业开出带息商业汇票应于期末计算利息制作会计分录
借:财务费用贷:应付票据
281楼
2023-03-15 09:53:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问:
外贸企业购进货物的会计分录和出口货物的会计分录怎么写
同学你好 一、外贸公司出口退税(增值税)核算 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税) 二、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退消费税款=出口金额*消费税退税率 借:应收出口退税(消费税)        贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款        贷:应收出口退税(消费税)
282楼
2023-03-15 10:11:59
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素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 进项税和进项税额转出两个科目余额会越来越大,购进商品确认的进项税在出口退税时不能抵消吗
2023-03-15 10:43:28
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项转出到库存商品的
2023-03-15 11:11:07
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 应交税费—应交增值税进项税转出+应交税费—应交增值税出口退税=应交税费—应交增值税进项税对吗,为什么(四)笔会计分录贷方:不直接冲销应交税费-应交增值税进项税
2023-03-15 11:27:38
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项转出的都是转到库存商品的 现在都是转出到费用或者库存商品,对应的科目
2023-03-15 11:42:32
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 意思是应交税费—应交增值税进项税科目余额一直挂在账上 越来越大
2023-03-15 12:05:10
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项不能抵扣的转出 可以抵扣的留抵
2023-03-15 12:27:22
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 进项税转出的分录是借:其他应收,成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 吗 是不是这样理解的 借:应交税费-应交增值税进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税进项税 借:成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出
2023-03-15 12:44:52
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋你后面做的这个分录都没有了 月底结转都是通过转出未交增值税
2023-03-15 13:03:31
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 如果只做这笔分录 借:其他应收,成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 那应交税费—应交增值税进项税额 在哪笔分录里面反应出它转出了,转出了说明本科目要减少,没有这个科目在贷方的情况嘛
2023-03-15 13:15:34
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项税额转出会计分录月末的结转会计分录 借:应缴税费--应缴增值税--转出未交增值税 贷:应缴税费--未交增值税 你上面做的那个分录现在都不能做了 是几年前的了
2023-03-15 13:44:15
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????小幸运???? 发表的提问:
缴纳增值税会计分录,及企业所得税会计分录怎么写
你是一般纳税人还是小规模,增值税处理不一样 所得税计提,借:所得税费用 贷:应缴税费—应缴所得税 缴纳是,借:应缴税费—应缴所得税 贷:银行存款
283楼
2023-03-16 08:47:59
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????小幸运????:回复辜老师 小规模,可是我之前没有计提所得税咋办
2023-03-16 09:06:53
辜老师:回复????小幸运????小规模,缴纳增值税,借:应缴税费—未交增值 税,贷:银行存款 没有计提,可以补计提,然后缴纳
2023-03-16 09:23:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木棉花 发表的提问:
你好!老师请问支付股息红利怎么做会计分录
借:利润分配--支付现金股利 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款等
284楼
2023-03-16 09:11:09
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木棉花:回复张艳老师 老师您好!利润分配-支付现金股利是负数
2023-03-16 09:33:46
张艳老师:回复木棉花分录金额都是用正数表示的。
2023-03-16 10:03:01
木棉花:回复张艳老师 您好老师!应付股利和应付利润一样吗?
2023-03-16 10:24:49
张艳老师:回复木棉花其实是一样的,只是应付利润不是企业会计准则科目。
2023-03-16 10:51:54
木棉花:回复张艳老师 好的谢谢老师!可能是我用的用友T3软件是个盗版
2023-03-16 11:06:13
木棉花:回复张艳老师 原因吧!
2023-03-16 11:33:34
张艳老师:回复木棉花老师没用过用友软件,抱歉。这个应付利润应该是采用会计制度下的科目。
2023-03-16 11:51:53
木棉花:回复张艳老师 您好老师!我们公司注册增到100万和1000万有什么其他的变化吗?
2023-03-16 12:07:19
张艳老师:回复木棉花这个没有什么变化的,只是注册资本增加了,所谓的企业实力变强了一些。
2023-03-16 12:30:50
木棉花:回复张艳老师 实缴还是注册?
2023-03-16 12:56:23
木棉花:回复张艳老师 老师这个有区别吗?
2023-03-16 13:17:21
张艳老师:回复木棉花现在是认缴制了,没有实际出资时,就只是营业执照上的注册资本数字。
2023-03-16 13:44:52
木棉花:回复张艳老师 一年半不做会计变化太大了,我现在有点接受不过来
2023-03-16 14:13:05
张艳老师:回复木棉花是的,最近几年会计和税法变化非常大,需要与时俱进,不断学习了。
2023-03-16 14:35:04
木棉花:回复张艳老师 好的谢谢老师!我现在具体不知道变化在哪里。老师我要从哪里下手学习
2023-03-16 14:56:01
张艳老师:回复木棉花建议您听会计学堂相关老师的直播课,就可以进步很多的。比如齐红老师,熊超老师等。
2023-03-16 15:10:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
老师,按月计提利息和实际支付利息有什么不一样啊?我在做题的时候,这两个是分开写的,而且会计分录也不一样
计提利息 借:财务费用或在建工程 贷:应付利息 支付利息 借:应付利息 贷:银行存款
285楼
2023-03-16 09:33:12
全部回复
哈哈:回复邹老师 这个是规定这样子的吗?
2023-03-16 09:49:50
邹老师:回复哈哈是的,你有其他账务处理方式?
2023-03-16 10:04:55
哈哈:回复邹老师 哦哦,我明白了,谢谢老师
2023-03-16 10:20:28
邹老师:回复哈哈不客气。今后如有税务、会计方面的问题欢迎提问
2023-03-16 10:41:42

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