咨询
支付材料款的会计分录怎么做
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 禁她幼心i 发表的提问:
向A公司购入原材料200件价款5600元发生运杂费500元.材料尚未到达.用商业承税汇票支付会计分录怎么做
借在途物资贷应付票据 5600+500
181楼
2023-02-13 10:51:28
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 李启敏 发表的提问:
现金支付购买原材料,但是原材料没有货,对方把支付的钱退回银行公账,这个会计分录应该怎么录入
同学 您好 借:预付账款 贷:库存现金 借:银行存款 贷:预付账款
182楼
2023-02-13 11:11:59
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 柔弱的玉米 发表的提问:
购进材料一批,计价11,300元(含增值税,税率为13%),材料已验收入库, 以银行存款支付。会计分录怎么写?
借:库存商品10000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷:银行存款11300
183楼
2023-02-14 11:12:03
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 随便 发表的提问:
一般纳税人 2月支付材料款价税合计11000 (价9401.71税11598.29 4月收到发票 会计分录2月跟4月分别怎么做
借应付账款11000 贷银行存款11000 借原材料9401.71 应交税费0进项税额 11598.29 贷应付账款 11000
184楼
2023-02-14 11:19:22
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 爱红 发表的提问:
少付的原材料款怎么做分录
少付的部分计入营业外收入。
185楼
2023-02-14 11:29:39
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2990754687 发表的提问:
支付了材料的货款,不用做分录吗?
你好,这个业务只是申请汇票用的,还未支付
186楼
2023-02-14 11:47:59
全部回复
2990754687:回复吴月柳 哦哦,明白了,谢谢老师。
2023-02-14 12:22:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 灵活的镜子 发表的提问:
购A材料一批,计价6000元,增值税率13%,价税款由银行存款支付,材料已验收入库 想问一下会计分录怎么写
借原材料A6000, 应交税费应交增值税进项6000乘以13% 贷银行存款
187楼
2023-02-15 10:17:14
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
用银行汇票支付采购材料费,多余的退回基本存款账户的会计分录怎么写
你好,借原材料,借银行存款,贷应收票据。
188楼
2023-02-15 10:44:40
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 怕孤独的裙子 发表的提问:
材料已付款到货但未入库,入库前发生部分退货怎么做会计分录
借在途物资贷银行存款发生退货,借银行存款贷在途物资。
189楼
2023-02-15 11:05:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 呆萌的香菇 发表的提问:
请问老师专项应付款购入原材料会计分录怎样做
你好,项应付款购入原材料 借;原材料,贷;银行存款 今后需要根据资产折旧或者无形资产摊销等情况,把专项应付款结转到其他收益核算 借;专项应付款,贷;其他收益
190楼
2023-02-16 10:03:53
全部回复
呆萌的香菇:回复邹老师 领用了呢又怎样做
2023-02-16 10:32:04
呆萌的香菇:回复邹老师 不是直接入专项应什款吗
2023-02-16 10:46:57
呆萌的香菇:回复邹老师 买入时 借:专项应付款 贷银行存款 这样对吗
2023-02-16 11:08:17
邹老师:回复呆萌的香菇你好,材料领用具体是用于哪个方面? 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 用专项应付款购入原材料,减少 的是货币资金,并不减少专项应付款的,所以分录是 借;原材料,贷;银行存款
2023-02-16 11:35:04
呆萌的香菇:回复邹老师 如果接老师说的分录做那原材料数怎么样做平
2023-02-16 12:00:12
邹老师:回复呆萌的香菇你好,需要知道你这个材料是用于哪个方面才知道该如何做平的 假如是用来研发无形资产 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 用专项应付款购入原材料,借;原材料,贷;银行存款 研发领用材料,借;研发支出——资本化支出,贷;原材料 借;无形资产,贷;研发支出——资本化支出 按月摊销,借;管理费用等科目,贷;累计摊销 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-16 12:24:10
呆萌的香菇:回复邹老师 补助是高新创业人才项目资助款。用途是用来买仪器设备、原材料、实验材料、差旅费、咨询费、会义费、研发人员工资,我公司是做面包的。各项分录不知道怎么做,麻烦老师列个明细分录。谢谢!
2023-02-16 12:43:06
邹老师:回复呆萌的香菇你好 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 支出,借;固定资产,原材料,管理费用等科目,贷;银行存款 借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-16 12:55:01
呆萌的香菇:回复邹老师 不是说专项应付款购买各项物品不能入费用的吗? 老师我做分录你看下对不对。 收到款时 借:银行存款 贷:专项应付款 购设备时: 借:固定资产 贷:银行存款 借:专项应付款一设备 贷:资本公积金 第二个月计提折旧 借:管理费用一折旧 贷:累计折旧 购入材料 借:原材料 贷:银行存款 领用时: 借:管理费用一研发材料 贷:原材料 借:专项应付款 贷:资本公积金 付研发工资、差旅费…时 借:专项应付款一研发人工资 贷:应付职工薪酬 借:专项应付款一差旅费 货:现金 老师这样做分录对吗?求解
2023-02-16 13:08:09
邹老师:回复呆萌的香菇你好,不对 专项应付款摊销的时候计入其他收益,而不是资本公积的
2023-02-16 13:21:05
呆萌的香菇:回复邹老师 计其他收益不是要纳所得税吗?这补助条款不用纳所得税的。其他分录对吗
2023-02-16 13:49:06
邹老师:回复呆萌的香菇你好,如果没有特殊文件说明,这个是需要计入利润总额计算缴纳企业所得税的 正确的分录应当是这样 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 支出,借;固定资产,原材料,管理费用等科目,贷;银行存款 借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-16 14:12:48
呆萌的香菇:回复邹老师 好的谢谢!
2023-02-16 14:23:33
邹老师:回复呆萌的香菇不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-16 14:52:34
呆萌的香菇:回复邹老师 非常感谢您的老师!
2023-02-16 15:08:38
邹老师:回复呆萌的香菇不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 预祝你国庆节快乐
2023-02-16 15:33:05
呆萌的香菇:回复邹老师 老师其他收益是指其他收入一项目资助收还是营业外收入一项目资助款收
2023-02-16 15:50:34
邹老师:回复呆萌的香菇你好,其他收益就是其他收益科目,而不是其他收入
2023-02-16 16:15:32
呆萌的香菇:回复邹老师 老师我软件没有其他收这项科目那入到那个科目呢。
2023-02-16 16:28:19
呆萌的香菇:回复邹老师 其他收益科目
2023-02-16 16:45:15
邹老师:回复呆萌的香菇你好,没有可以在损益科目中增加的
2023-02-16 16:59:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小、马 发表的提问:
老师,供货商应支付咱的塑料袋等耗材费应计入哪里?怎样做会计分录
您好,供货商应支付贵公司的塑料袋等耗材费计入其他业务收入,会计分录如下: 借:其他应收款-供货商名称或者预付账款、应付账款-供货商名称(如果原来账上有这个供货商往来账目,就记入那个账目) 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额。
191楼
2023-02-16 10:19:20
全部回复
小、马:回复王雁鸣老师 联营供货商众品冷鲜肉扣点3%,这月实收5113.9,销售成本4960.3646,毛利153.5354.使用耗材费用18.5. 怎样做分录
2023-02-16 10:59:25
王雁鸣老师:回复小、马您好,分录如下: 1、实收 借:现金或者银行存款 5113.9 贷:主营业务收入 4970.19 应交税金-应交增值税149.11 2、结转成本 借:销售成本4960.36 贷:库存商品4960.36 3、使用耗材 借:销售费用18.5 贷:现金或者库存商品18.5
2023-02-16 11:17:53
小、马:回复王雁鸣老师 不用交增值税,149.11是咱超市的毛利。18.5是联营供货商应支付给咱超市的。
2023-02-16 11:40:46
王雁鸣老师:回复小、马您好,分录如下 1、实收 借:现金或者银行存款 5113.9 贷:主营业务收入 5113.9 2、结转成本 借:销售成本4960.36 贷:库存商品4960.36 3、使用耗材 借:应付账款-商户18.5 贷:现金或者库存商品18.5 4、扣除3% 借:应付账款-商户149.11 贷:主营业务收入149.11 5、收商户货时 借:库存商品4960.36 贷:应付账款-商户4960.36 6、付商户款时: 借:应付账款 4792.75 贷:现金或者银行存款 4792.75
2023-02-16 12:04:52
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 青椒土豆丝 发表的提问:
请问老师,我们是劳务承包挂靠方,发生了部分材料采购,货款我们公司现金支付的,材料供应商发票开给谁?会计分录怎么做?
你好,发票开具给你,然后你作为成本处理。
192楼
2023-02-16 10:29:03
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
12月份收到材料款发票22471.5,付款10000。 1月份收到材料款2300,付款13510。 请问12月份和1月份会计分录怎么做?
你好,借原材料22471.5 贷银行存款10000 应付账款12471.5
193楼
2023-02-16 10:45:46
全部回复
暖暖老师:回复妖精打架借原材料2300 贷应付账款2300
2023-02-16 11:17:11
暖暖老师:回复妖精打架借应付账款1351 贷银行存款13510
2023-02-16 11:34:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 学堂用户6p8guy 发表的提问:
向某公司购入材料一批,贷款170000元尚未支付,材料已验收入库会计分录
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
194楼
2023-02-16 11:05:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 红 妆 发表的提问:
物业公司付钱做的消防保温材料,怎么做会计分录
你好! 可以记入管理费用
195楼
2023-02-19 12:31:16
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×