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购买材料款的会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到预付款购买的材料,材料货款40000元,运杂费200元,不足款项用银行存款支付,做会计分录
借;原材料 40200 贷;预付账款 银行存款
91楼
2023-01-03 11:47:58
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ oぃSomnu┌.| 发表的提问:
老师,您好请问下购买原材料的会计分录是:借:原材料 贷:银行存款/库存现金/其他应收款,之后的结转成本分录该怎么做啊?
这个的话 使用原材料 借:生产成本 贷:原材料
92楼
2023-01-03 12:13:16
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oぃSomnu┌.|:回复许老师 之前购买的时候是那样写的吗?
2023-01-03 12:39:53
许老师:回复oぃSomnu┌.|嗯嗯 是这样写的哦
2023-01-03 13:01:04
oぃSomnu┌.|:回复许老师 结转成本的时候就是您刚说的那样对吧,还有就是请问下人工装卸费用我该怎么写分录与结转成本
2023-01-03 13:26:41
许老师:回复oぃSomnu┌.|卸装的东西 如果是原材料的话 就并入原材料成本的
2023-01-03 13:43:10
oぃSomnu┌.|:回复许老师 没明白,比如购买原材料是100,装卸费用是40,是怎么处理呢?
2023-01-03 13:58:18
许老师:回复oぃSomnu┌.|借:原材料 100 贷:银行存款 100 借:原材料 40 贷:银行存款 40 包括运输费用等 都是这样处理的
2023-01-03 14:11:44
oぃSomnu┌.|:回复许老师 结转成本也就是一样的
2023-01-03 14:21:44
oぃSomnu┌.|:回复许老师 借:生产成本 贷:原材料
2023-01-03 14:50:45
许老师:回复oぃSomnu┌.|一样的哦 先是原材料合计数 一起结转的
2023-01-03 15:07:30
oぃSomnu┌.|:回复许老师 嗯,好久没做了,有点搞不清楚了,谢谢老师
2023-01-03 15:34:39
许老师:回复oぃSomnu┌.|不客气,祝工作顺利哦。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-01-03 15:51:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 变成冰的水 发表的提问:
加工企业,收到对方汇入的购买材料的钱的会计分录怎么做
您好 借:银行存款 贷:预收账款
93楼
2023-01-03 12:20:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 朵儿 发表的提问:
老师你好,公司还应收帐款15万元,期间的发生客户要求更换把已做好的材料A更换为材料B,更换材料所需的费用为8万元,由客户先把这笔款并打已打入公司帐用于购买材料,协议合同说明更换材料中的我公司承担5万元材料款,客户承担更换材料款3万;我公司承担的5万元将在未付的15万元里扣除。这个会计分录如何做?都是含价税。
还应收账款15万是什么意思
94楼
2023-01-03 12:26:59
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朵儿:回复朴老师 是客户还应付款给公司15万元的滴灌系统工程款,前面已支付了部分,并已开票。
2023-01-03 12:46:34
朵儿:回复朴老师 这15万元是客户还需付给公司的款,并且未开票
2023-01-03 13:13:42
朵儿:回复朴老师 前面已支付的部分款项已开票,后面的15万是未付款给我公司,也未开票
2023-01-03 13:31:38
朴老师:回复朵儿他给你的8万你怎么做的分录,3万做收入,5万冲应收款就可以了
2023-01-03 13:50:47
朵儿:回复朴老师 8万收到时,做预收帐款。
2023-01-03 14:12:05
朵儿:回复朴老师 借:银行存款8万 贷:预收帐款8万
2023-01-03 14:38:11
朵儿:回复朴老师 老师,那如果客户叫开票,实际开多少的票额给客户呢?
2023-01-03 15:02:44
朵儿:回复朴老师 这8万元向公司购买的材料如何结转成本,包括客户承担的3万及公司承担的5万;成本结转分录?
2023-01-03 15:25:43
朴老师:回复朵儿不能借预收,本来你们就自己承担这个8万里面的5万了,这个5万人家肯定冲销欠你的欠款15万中的5万,你既然做了预收就借预收5贷应收5
2023-01-03 15:41:38
朵儿:回复朴老师 老师,可以根据问题做个会计分录?
2023-01-03 16:10:47
朵儿:回复朴老师 包括15万元的会计分录?
2023-01-03 16:31:20
朵儿:回复朴老师 就是15万,8万,3万,5万的分录,我公司是小规模纳税人
2023-01-03 16:51:52
朴老师:回复朵儿现在15万在你的应收账款 你收到8万做借银行8万 贷预收3万 应收5万 这样你的应收款就还剩10万了,那个预收的3万你要转到主营业务收入去,最后都是这个工程的收入
2023-01-03 17:12:16
朵儿:回复朴老师 老师,那是不是要做无票确认收入,交增值税
2023-01-03 17:26:32
朵儿:回复朴老师 然后帐才能如老师说的这样做
2023-01-03 17:48:58
朴老师:回复朵儿3万不开发票的吗?这个3万应该开票的
2023-01-03 18:10:08
朵儿:回复朴老师 客户现在没给开票,
2023-01-03 18:39:32
朵儿:回复朴老师 这3万是要开票的,前面的15万也是需待开票的
2023-01-03 18:50:01
朴老师:回复朵儿人家给你钱你给人家开票的
2023-01-03 19:07:44
朵儿:回复朴老师 知道的,就现在客户叫先不开票
2023-01-03 19:19:38
朴老师:回复朵儿那就先不开,不开票的做预收
2023-01-03 19:39:00
朵儿:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-01-03 19:54:04
朴老师:回复朵儿不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2023-01-03 20:09:29
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
购买材料用业务委托书付款会计分录
你好,借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款
95楼
2023-01-04 11:30:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
自己包工包料的工程食堂中购买的东西怎么做分录和购买垫钱购买的材料怎么做分录?
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
96楼
2023-01-04 11:41:26
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장 신 영:回复宋生老师 因为我以现金购买的工程中食堂日常买的用品,怎么做分录
2023-01-04 12:05:49
宋生老师:回复장 신 영你好!你先做完上面的分录,然后再做借应付职工薪酬-非货币性福利 贷现金。
2023-01-04 12:23:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ momo 发表的提问:
公司买回工程款材料时会计分录怎样做呢?
借;原材料 贷;银行存款等科目
97楼
2023-01-04 12:10:26
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momo:回复邹老师 这笔款是直接用在客户装修房屋上的,不是用在公司的
2023-01-04 12:30:54
邹老师:回复momo你好,领用了计入 借;工程施工 贷;原材料
2023-01-04 12:51:28
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小铭铭 发表的提问:
公司购买食材,食材到货,但未付款,怎么做会计分录呢,
您好,分录,借;库存商品等科目,贷;应付账款。
98楼
2023-01-04 12:26:59
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小铭铭:回复王雁鸣老师 好的,那如果是餐饮公司购买的菜品的话,那是不是借:原材料呢?
2023-01-04 12:56:06
王雁鸣老师:回复小铭铭您好,可以的。
2023-01-04 13:09:36
小铭铭:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 13:26:09
王雁鸣老师:回复小铭铭您好,不客气。
2023-01-04 13:42:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 51% 发表的提问:
用信用卡购买材料费,怎么写会计分录
借;原材料 贷;其他货币资金-信用卡存款
99楼
2023-01-05 11:20:59
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51%:回复邹老师 还款的时候就是借其他货币资金贷银行存款吗
2023-01-05 11:32:06
邹老师:回复51%你好,这个已经是付款了 向信用卡存款购买材料才是这个分录
2023-01-05 11:57:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
收到扶持资金20000元,公司用于购买材料的会计分录
你好!收到钱,借银行存款 贷营业外收入。 然后买材料,借原材料 贷银行存款。
100楼
2023-01-05 11:50:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 胡大大 发表的提问:
请问老师,养猪场购买材料自建猪舍的会计分录怎样做?
您好!借原材料 贷现金等 借在建工程 贷原材料等。
101楼
2023-01-05 12:07:00
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胡大大:回复宋生老师 最后结转:借:固定资产 贷:在建工程,是吗?
2023-01-05 12:25:41
宋生老师:回复胡大大您好!是的。
2023-01-05 12:52:14
胡大大:回复宋生老师 请问老师,自建固定资产发生的施工费及人工费计入什么科目?支付给个人临时工的人工费是否要开具正规发票?
2023-01-05 13:04:45
宋生老师:回复胡大大您好!!计入在建工程。 要开。
2023-01-05 13:23:38
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 薄荷*糖糖 发表的提问:
请问,12月份购买原材料,付款了,货到了,发票没有开,做暂估入账的会计分录怎么做
借,原材料贷,应付账款暂估。
102楼
2023-01-05 12:23:59
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薄荷*糖糖:回复东老师 已经付款了
2023-01-05 12:50:29
薄荷*糖糖:回复东老师 货到了,账款已经付了,就是票没有到
2023-01-05 13:08:55
东老师:回复薄荷*糖糖这个是暂估的,你直接做一笔就可以。
2023-01-05 13:21:57
薄荷*糖糖:回复东老师 款已经付了,不应该是应付账款啊
2023-01-05 13:42:24
东老师:回复薄荷*糖糖这个只是你暂估的,等发票来了,你再把这笔账暂估的冲销了就行
2023-01-05 13:53:49
薄荷*糖糖:回复东老师 但是这样就跟银行对账单余额对不上了啊
2023-01-05 14:12:46
东老师:回复薄荷*糖糖银行你正常做预付账款 贷银行存款 不不用管咱姑那个
2023-01-05 14:32:22
薄荷*糖糖:回复东老师 这个发票明年才能开出来
2023-01-05 14:54:20
东老师:回复薄荷*糖糖明年发票来了把暂估冲销,再按照发票做账
2023-01-05 15:23:50
薄荷*糖糖:回复东老师 就是虽然货到了,也不用考虑入库呢?就做一笔分录,借,预付款项,贷银行存款
2023-01-05 15:33:50
东老师:回复薄荷*糖糖你不考虑可以这么做
2023-01-05 16:00:05
薄荷*糖糖:回复东老师 等明年发票到了,在做原材料,进项税额,贷预付账款
2023-01-05 16:22:00
东老师:回复薄荷*糖糖也可以,那就不用暂估入账了
2023-01-05 16:43:11
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
 购买原材料已付款,发票未到怎样做会计分录呢 下月收到发票又怎样做
你好,发票未到那么材料是到了还是没到呢
103楼
2023-01-06 11:29:57
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 春林 发表的提问:
这道题的会计分录,购买材料时
你好, 借:原材料  103833.33 贷:应收票据100833.3    银行存款 3000
104楼
2023-01-06 11:58:46
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 玲仔 发表的提问:
老师,我想问一下,我公司购买材料打款了100万,材料到货了99万,对方开票也是开的99万,剩下1万已经确定对方不会退还给我公司,也不会开票给我公司。请问这个1万的损失会计分录应该怎么做?
剩下的1万可以确认为营业外支出,借:营业外支出 贷:预付账款
105楼
2023-01-06 12:23:59
全部回复
玲仔:回复辜老师 请问做账的时候要附什么单据呢?
2023-01-06 12:51:31
辜老师:回复玲仔公司内部的审批文件,确实收不回了的款项转营业外支出
2023-01-06 13:15:24

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