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销售商品代垫的运费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 葵花籽 发表的提问:
A销售商品给B,A帮B代垫运费,那么运费发票是开给A还是B?
你好,发票是开给B的
76楼
2022-12-26 12:19:12
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葵花籽:回复邹老师 那对于物流公司来说,收钱是A,开票给B,这样可以吗?<br>
2022-12-26 12:38:33
邹老师:回复葵花籽你好,代垫运费是可能出现这种情况的
2022-12-26 13:00:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品同时开运费发票,怎么写会计分录
借:应收账款 贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)
77楼
2022-12-26 12:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 怕黑的中心 发表的提问:
是一张空白支票领用单,上面用途是代垫运费,会计分录怎么写?
你好,是销售环节代垫的运费吗?
78楼
2022-12-27 12:10:17
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 与之偕老@ 发表的提问:
公司销售商品给个人,运费个人承担。 分录是借方:应收账款(包含运费),贷方:主营业务收入, 员工报销代垫运费,借方应该冲销什么呢?
你好,直接做到成本或者销售费用,
79楼
2022-12-27 12:18:04
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与之偕老@:回复佟老师 就是冲费用?那借方填写其他应收款是正确的吗
2022-12-27 12:48:44
佟老师:回复与之偕老@你好,你上面分录处理是正确的 不叫冲费用、是确认费用
2022-12-27 13:11:29
与之偕老@:回复佟老师 那如果借方记其他业务收入。是错的吗
2022-12-27 13:35:34
佟老师:回复与之偕老@为什么要借方记收入?
2022-12-27 13:59:33
与之偕老@:回复佟老师 我想问下,如果借方应收账款把运费算进去了,贷方主营业务收入也把运费加进去了。员工垫付时候。借方分录应该是去记主营业务收入吗
2022-12-27 14:13:53
佟老师:回复与之偕老@不是啊,你这个运费发票做你们费用不是冲收入
2022-12-27 14:28:49
与之偕老@:回复佟老师 正确的分录是不是应该是借方应收包含运费,贷方主营业务收入不包含运费
2022-12-27 14:53:46
佟老师:回复与之偕老@不是,你这个是价外收入需要包括的
2022-12-27 15:19:46
与之偕老@:回复佟老师 我知道了。老师。明白了。主要是前一个人把运费也计入贷方的主营业务收入里面去了。
2022-12-27 15:49:43
与之偕老@:回复佟老师 所以我有点晕了
2022-12-27 16:01:24
与之偕老@:回复佟老师 需要加在里面?
2022-12-27 16:24:29
与之偕老@:回复佟老师 老师你能不能给我列举一个分录和金额。我现在有点懵了
2022-12-27 16:49:16
佟老师:回复与之偕老@好的,这样不对,属于认为减少收入了
2022-12-27 17:18:06
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 那些快乐 发表的提问:
购进商品时发生的供货方代垫运费,计入哪个科目? 应付销货方代垫运费,计入哪个科目?为什么?
如果是作为卖方销售商品为买方企业代垫运杂费时 借:应收账款(商品买价+运杂费) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 如果是作为买方购进商品让卖方为其代垫运杂费时, 借:原材料/库存商品(买价+运杂费) 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款
80楼
2022-12-27 12:41:59
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那些快乐:回复彩丽老师 老师,看下19题,为什么是其他应付款呢
2022-12-27 12:59:23
彩丽老师:回复那些快乐由第三方承运的,销售方代垫运费,是要计入其他应付款
2022-12-27 13:18:02
那些快乐:回复彩丽老师 怎么是第三方呢?19题的销货方不就是供货方吗?那不应该跟18题是一个意思吗
2022-12-27 13:34:22
彩丽老师:回复那些快乐比如交给物流公司运送这种就属于第三方
2022-12-27 14:00:28
彩丽老师:回复那些快乐销售方和供货方不一定是同一家公司
2022-12-27 14:19:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
购进商品时发生的供货方代垫运费,计入哪个科目? 应付销货方代垫运费,计入哪个科目?为什么
你好,销售方代垫的运费 记应付账款科目
81楼
2022-12-28 11:20:47
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娟:回复玲老师 老师这个为啥要计入其他应付款
2022-12-28 11:40:01
玲老师:回复准则 规定,付销售方代垫的运费 记应付账款科目,
2022-12-28 11:52:20
娟:回复玲老师 那这个题是不是答案有问题,如果考试遇到这种题应该应付账款吗
2022-12-28 12:11:17
玲老师:回复是的,正确的是记应付账款
2022-12-28 12:22:37
娟:回复玲老师 ,谢谢老师
2022-12-28 12:40:58
玲老师:回复不客气的,祝您工作学习愉快
2022-12-28 13:10:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 悲凉的大门 发表的提问:
销售乙产品含税销售额为146.9万元,商品已发出,以银行存款代垫运输费4.972
你好,是需要做这个业务的分录吗? 
82楼
2022-12-28 11:25:56
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悲凉的大门:回复邹老师 作业: [例] ABC公司为-般纳税人,2019年6月 向某公司销售甲商品一批,开具的专用发票载明价款300万元,增值税额39万元,款项尚未收到;销售乙产品含税销售额为146.9万元(符合收入确认条件),商品已经发出,以银行存款代垫运输费4.972万元,乙产品适用的增值税率为13%。以上销售已办妥托收手续,款项尚未收到。 (1)计算增值税税额,并编制会计分录。 (2)假如上述商品由ABC公司送货上门,收取送货费4.972万元计算增值税税额,并编制会计分录。, (3)假如上述商品由ABC公司独立核算的车队送货,收取送货费4.972万元,计算增值税税顿,并编制会计分录。
2022-12-28 11:50:22
邹老师:回复悲凉的大门你好 (1)计算增值税税额,并编制会计分录 销项税额=39万%2B146.9万/1.13*13% 借:应收账款(收入含税金额%2B代垫运费) ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款(代垫运费) (2)假如上述商品由ABC公司送货上门,收取送货费4.972万元计算增值税税额,并编制会计分录 增值税=4.972万/1.13*13% 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (3)假如上述商品由ABC公司独立核算的车队送货,收取送货费4.972万元,计算增值税税顿,并编制会计分录 增值税=4.972万/1.09*9% 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-28 12:13:35
悲凉的大门:回复邹老师 增值税税费应该怎么计算啊
2022-12-28 12:41:29
邹老师:回复悲凉的大门请仔细看我的回复
2022-12-28 12:58:19
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
商贸,销售产品为购货方代垫的运费,借计其他应收款,还是应收账款呢?
同学你好,为购货方代垫的运费,借计其他应收款
83楼
2022-12-28 11:52:51
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 确定 发表的提问:
销售商品代垫运杂费为什么计入应收帐款中 而不是计入其他应收款?
你好,一般随发出商品的应收账款一起入账,当然,如果要做在其他应收款也不是不可以。
84楼
2022-12-28 12:22:16
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 朴实的香烟 发表的提问:
销售方代垫运费有增值税分录该怎么写?
借应收账款 贷银行存款 
85楼
2022-12-28 12:41:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 123456 发表的提问:
销售商品时合同金额不含运费,对方把代垫运费先已打过来,销售方如何开票,如何做账?
你好,销售方根据销售货物金额开具发票,把运费转付给运输公司 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 其他应付款
86楼
2022-12-29 12:10:38
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ ID 发表的提问:
销售方 代垫运费 我做会计账务处理的时候要计运费的税吗
要看代垫运费的发票是开给你 还是开给让你代垫方的
87楼
2022-12-29 12:33:36
全部回复
萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 体贴的奇迹 发表的提问:
为什么购进商品时发生的供货方代垫运费计入应付账款,而应付销货方代垫运费计入其他应付款
您好,这个事项是看您单独发生还是合并发生: 1、如果是和销售业务一起发送的代垫,需要合并计入应付账款;同时卖方也会按合并的金额给您开票,做应收账款; 2、如果是单独发生的代垫,因为不是属于企业的日常经营业务,所以您需要通过其他应付,对应销售方是其他应收;
88楼
2022-12-29 12:38:59
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 优雅的火 发表的提问:
销售商品价款50000元,带点运费1000元,款未收,编辑会计分录
不考虑增值税的情况下,借应收账款51000,贷主营业务收入50000,贷银行存款1000
89楼
2023-01-03 12:13:35
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 拇指 发表的提问:
代垫运费的分录要怎么做?
你好!其他应收款
90楼
2023-01-03 12:23:00
全部回复
拇指:回复晓海老师 这个确认的应收帐款不是应该是1170吗
2023-01-03 12:50:46
晓海老师:回复拇指你好!运费他做入应收账款科目了
2023-01-03 13:15:36
拇指:回复晓海老师 再麻烦老师一下,做分录时,做到其他应收款里的时候 ,借 其他应收款,贷 什么呀
2023-01-03 13:42:44
晓海老师:回复拇指现金或银行存款
2023-01-03 14:12:16

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