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固定资产报销会计分录怎么做
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 简约 发表的提问:
一次性计提固定资产290万,怎么做会计分录
借管理费用 或者费用 贷累计折旧
121楼
2023-01-11 11:49:54
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简约:回复吴少琴老师 老师购进的时候不是借固定资产吗、如果直接进费用固定资产着怎么处理?
2023-01-11 12:07:48
吴少琴老师:回复简约购进计入固定资产,你不是问折旧分录吗 借管理费用 或者费用 贷累计折旧 290万不直接计入费用
2023-01-11 12:19:37
简约:回复吴少琴老师 老师我不懂、所以才问的、税法上允许一次性进入费用就是资产购入后、直接借:固定资产290W贷累计折旧290W、然后借管理费用290W、贷累计折旧290W是这样的吗?
2023-01-11 12:40:48
吴少琴老师:回复简约直接借:固定资产290W贷累计折旧290W 这个分录错的,借固定资产 贷银行存款
2023-01-11 13:00:06
简约:回复吴少琴老师 计提折旧:借累计折旧、贷固定资产然后一次性计入费用:借管理费用、贷累计折旧?
2023-01-11 13:14:53
吴少琴老师:回复简约借固定资产 290贷银行存款290 借管理费用290 贷累计折旧290
2023-01-11 13:35:11
简约:回复吴少琴老师 老师那你这样的分录固定资产会一直在账上挂着啊
2023-01-11 14:00:14
吴少琴老师:回复简约你 没卖固定资产,固定资产当然会在账上挂着
2023-01-11 14:13:19
简约:回复吴少琴老师 如果不一次性计入费用、是不是最后就提没了?
2023-01-11 14:35:45
吴少琴老师:回复简约是不是最后就提没了? 什么意思
2023-01-11 14:52:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 芬奶奶 发表的提问:
新政府会计制度固定资产报废的会计分录怎么出
你好,借 累计盈余 累计折旧 贷 固定资产
122楼
2023-01-11 12:14:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 开朗的台灯 发表的提问:
固定资产拆分,一半卖了,另一半还在使用,会计分录怎么做,固定资产卡片怎么改
您好,您可以假设这个拆分的固定资产,从初始入账就是独立核算的。处置时,按正常资产处置核算销售部分。卡片需要在核算系统内调整对应的金额。
123楼
2023-01-12 11:00:24
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
你好,固定资产计提折旧的会计分录,怎么做?
你好 借固定资产贷银行存款 借管理费用等贷累计折旧 按使用部门的固定资产来做部门费用或者成本
124楼
2023-01-12 11:23:51
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1097542691:回复meizi老师 我们买了3台空调,但是价格不一样,可以做一个会计分录吗?
2023-01-12 11:50:16
meizi老师:回复1097542691你好 建议是分开来做固定资产折旧的
2023-01-12 12:16:19
1097542691:回复meizi老师 那一般的电脑的使用寿命是3年吗?
2023-01-12 12:36:23
meizi老师:回复1097542691嗯 是的 不低于3年来折旧
2023-01-12 12:53:19
1097542691:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-01-12 13:08:39
meizi老师:回复1097542691不客气的 满意请给予评价
2023-01-12 13:33:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 哞哞 发表的提问:
固定资产车辆没有提完折旧,做了报废处理,会计分录该怎么做
1、核销固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (账面原值) 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 3、支付清理费用 借:固定资产清理 贷:库存现金 / 银行存款 4、残值变卖收入 借:库存现金 / 银行存款 贷:固定资产清理 5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录) 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理 6、期末结转营业外支出 借:本年利润 贷:营业外支出—处置固定资产净损失
125楼
2023-01-12 11:45:57
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哞哞:回复宋生老师 10月末处理的,11月这个月还用再提一个月的折旧后再处理吗
2023-01-12 12:02:05
宋生老师:回复哞哞你好!如果你是10月处理,11月就不用折旧了。
2023-01-12 12:15:28
哞哞:回复宋生老师 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 这个是指当初买的时候的税吗
2023-01-12 12:29:48
宋生老师:回复哞哞您好!是的。没有折旧部分的进项要转出
2023-01-12 12:52:20
哞哞:回复宋生老师 这个好像查不到了,当时手工帐,后来软件记账了,怎么办啊
2023-01-12 13:15:41
宋生老师:回复哞哞你好!你现在不知道你折旧了多少金额吗?
2023-01-12 13:26:27
哞哞:回复宋生老师 老师麻烦你帮我做一下这个:车辆原值345870,累计折旧:146879.72,净值:198990.28,淘汰黄标车补贴16800,这一系列分录怎么处理
2023-01-12 13:51:05
宋生老师:回复哞哞你好!分录就是上面给出的那些。
2023-01-12 14:02:10
哞哞:回复宋生老师 淘汰黄标车补贴16800,这个怎么入账
2023-01-12 14:20:05
宋生老师:回复哞哞你好!这个相当于变卖的收入
2023-01-12 14:39:19
哞哞:回复宋生老师 老师像我们单位这种情况,固定资产处理完了对于企业的利润来说,有什么影响
2023-01-12 15:08:37
宋生老师:回复哞哞你好!你看你的车子,净值19万多,结果补16800 企业利润就减少了
2023-01-12 15:30:22
哞哞:回复宋生老师 老师,我还是做了一下,第三条是不是报废期间产生的费用,具体我没有算,你帮我检查一下 这样是对的吗?
2023-01-12 15:47:14
宋生老师:回复哞哞你好!是的,大体上就是这样了
2023-01-12 16:17:13
哞哞:回复宋生老师 老师还有个问题就是进项税这个地方,这车是营改增前买的,进项税转出的话合理吗,我还有没有抵扣的进项税,这样转出的话,我那些进项税是不是就不能抵扣了啊
2023-01-12 16:32:25
宋生老师:回复哞哞你好!如果你没有抵扣过就不用转出了
2023-01-12 16:59:23
哞哞:回复宋生老师 好的,谢谢老师,辛苦了
2023-01-12 17:12:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小白 发表的提问:
固定资产(车辆)自然报废,需要什么原始凭证,会计分录怎么做?
您好!一般就企业自己做个固定资产报废清单。 建议您看下汽车租赁行业里面的那个固定资产报废的原始表格和分录。
126楼
2023-01-12 12:12:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ ?Baby_徐 发表的提问:
您好老师,做进固定资产的会计分录怎么写?计提折旧会计分录怎么写?
借;固定资产 贷;银行存款等科目 借;管理费用 贷;累计折旧
127楼
2023-01-27 12:15:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 念着倒嘛干 发表的提问:
固定资产摊销分录怎么做
你好!你是说固定资产折旧吗?
128楼
2023-01-27 12:28:48
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念着倒嘛干:回复宋生老师 就是装修款付了2万多 需要摊销
2023-01-27 12:49:22
宋生老师:回复念着倒嘛干你好!这个计入借长期待摊费用-装修费 贷银行存款等
2023-01-27 13:15:11
念着倒嘛干:回复宋生老师 这个我知道 我想知道下月摊销的怎么做?? 需要什么凭证来做
2023-01-27 13:36:03
宋生老师:回复念着倒嘛干你好!摊销的时候自己做个表格打印出来做原始单据
2023-01-27 13:47:25
念着倒嘛干:回复宋生老师 摊销就是 借长期待摊费用-装修费 贷银行存款???
2023-01-27 14:06:35
宋生老师:回复念着倒嘛干你好!是借累计摊销 贷长期待摊费用。
2023-01-27 14:28:14
念着倒嘛干:回复宋生老师 嗯嗯 如果有个月忘了摊销是 下个月一块儿摊销吗
2023-01-27 14:54:15
宋生老师:回复念着倒嘛干你好!可以的,可以补充摊销
2023-01-27 15:14:31
念着倒嘛干:回复宋生老师 一般摊销的会计分录 是把当月分录都做完 才摊销吧
2023-01-27 15:44:05
宋生老师:回复念着倒嘛干你好!这个没关系,月末做就可以
2023-01-27 15:59:20
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 燕子 发表的提问:
公司专卖固定资产,已开具发票,现需要做固定资产清理怎么做会计分录
你好, 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应增(销) 最后将固定资产清的余额转入资产处置损益就可以
129楼
2023-01-27 12:53:56
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燕子:回复立红老师 开具发票时是做的应收账款这个是没有问题的吧?
2023-01-27 13:22:52
立红老师:回复燕子你好,如果您没有收到款项,是计入应收账款,没有问题 的
2023-01-27 13:33:14
燕子:回复立红老师 好的,谢谢
2023-01-27 14:01:12
立红老师:回复燕子不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-01-27 14:20:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ying 发表的提问:
请问处置固定资产时的会计分录怎么做?
固定资产清理的会计分录有以下几个步骤:   一、将要处置的固定资产转入清理分录为   借:固定资产清理    累计折旧   贷:固定资产   二、发生清理费用时:   借:固定资产清理   贷:银行存款、应交税费等   三、处置的收入   借:银行存款等相关科目   贷:固定资产清理   四、清理净损益   1、如果是净收益   借:固定资产清理   贷:资产处置损益   2、如果是净损失   借:资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
130楼
2023-01-27 13:01:36
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ying:回复张艳老师 那手工账实操的星美电器的第22个业务在处置固定资产时为什么没有转入清理?
2023-01-27 13:21:07
张艳老师:回复ying您把实操的网址发一下,帮您分析解答。
2023-01-27 13:33:45
ying:回复张艳老师 http://lx.kuaizhang.com/sgz/262
2023-01-27 13:59:00
张艳老师:回复ying这个网址打开后看不到具体的业务资料?
2023-01-27 14:19:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付固定资产清理费应怎么做会计分录?
借固定资产清理 贷银行存款
131楼
2023-01-27 13:18:00
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 灵巧的小蜜蜂 发表的提问:
从外单位转入固定资产怎么做会计分录
固定资产是以什么方式转入的?是购入还是抵债?
132楼
2023-01-28 10:38:45
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 22级保过协议班王慧赟 发表的提问:
五千以下的固定资产的会计分录怎么做?
你好! 可以直接记入费用
133楼
2023-01-28 10:47:02
全部回复
22级保过协议班王慧赟:回复蒋飞老师 我已经做账了,借:固定资产贷:其他应付款,然后借:管理费用_折旧费,贷:累计折旧,这样做我感觉好像不对
2023-01-28 11:07:01
蒋飞老师:回复22级保过协议班王慧赟借:管理费用_折旧费,贷:固定资产
2023-01-28 11:28:19
22级保过协议班王慧赟:回复蒋飞老师 那我之前做的要怎么处理?把那套凭证冲了吗?
2023-01-28 11:50:26
22级保过协议班王慧赟:回复蒋飞老师 老师,买电脑时是垫付,我还要报账,怎样全套做这个分录
2023-01-28 12:09:58
22级保过协议班王慧赟:回复蒋飞老师 老师,在吗?
2023-01-28 12:36:29
蒋飞老师:回复22级保过协议班王慧赟做上面的调整分录就可以了
2023-01-28 12:55:34
22级保过协议班王慧赟:回复蒋飞老师 好的老师,那固定资产一直挂着吗?
2023-01-28 13:18:34
蒋飞老师:回复22级保过协议班王慧赟借:管理费用_折旧费,贷:固定资产 这笔分录就冲减了,账上没有固定资产了
2023-01-28 13:33:46
22级保过协议班王慧赟:回复蒋飞老师 喔喔,明白了老师,谢谢!
2023-01-28 13:55:30
蒋飞老师:回复22级保过协议班王慧赟您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-28 14:13:44
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 正直的缘分 发表的提问:
报废到期的固定资产会计分录如何做
同学, 1、固定资产报废时,首先要将处置的固定资产转入清理: 借:固定资产清理, 借:累计折旧, 贷:固定资产(原值)。 2、清理费用分录: 借:固定资产清理, 贷:银行存款或现金。 3、处置收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理。 4、固定资产清理后,余额在借方则是产生报废损失,转入营业外支出: 借:营业外支出一处置固定资产净损失, 贷:固定资产清理。 5、固定资产清理后,余额在贷方则是产生清理收益,则转入营业外收入: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入一处置固定资产净收益。
134楼
2023-01-28 11:06:40
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
固定资产摊销分录怎么做
同学你好,固定资产是计提折旧 借,管理费用等 贷,累计折旧
135楼
2023-01-28 11:26:07
全部回复
莹莹:回复立红老师 累计折旧,是当月的吗?
2023-01-28 11:43:13
立红老师:回复莹莹同学你好,累计折旧是按月计提
2023-01-28 11:58:42
莹莹:回复立红老师 累计摊销什么时候能用到这个科目
2023-01-28 12:26:28
立红老师:回复莹莹同学你好,如果是无形资产,是用累计摊销
2023-01-28 12:44:40
莹莹:回复立红老师 你帮我分析分析这个对不
2023-01-28 13:09:19
立红老师:回复莹莹同学你好,支付房租是计入预付账款 取得发票,按月摊销房租 借,管理费用 贷,预付账款 摊销完毕后,预付账款余额是0
2023-01-28 13:28:43

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