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关于会计监督表述不正确的是
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 风中的雨 发表的提问:
老师,这题正确答案选择什么? [多选] 下列关于会计主体假设的表述中,正确的有(  )。 A . 法律主体可以作为会计主体,但会计主体不一定是法律主体 B . 会计主体假设要求企业不能将所有者的交易或事项作为会计主体的交易或事项处理 C . 会计主体假设要求资产以历史成本计量 D . 会计主体假设要求采用权责发生制进行会计确认、计量和报告
你好,这个题目的答案是AB
226楼
2023-02-27 09:26:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 现代的大神 发表的提问:
一,学校的会计人员需要对学校的教职员工旅行会计职责么? 二,交易仪式是否是会计监督的对象
你好,同学。 交易仪式可以成为会计监督的对象。 会计职责 日常经济业务的核算,财产物资的清点,各往来款项的对账,各物资的账实相符。
227楼
2023-02-27 09:49:14
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
228楼
2023-02-27 10:13:05
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 晟染 发表的提问:
这题的C,D正确的表述是什么?
专门借款,资本化期间的计入成本,费用化期间的计入费用。 主要看属于什么期间
229楼
2023-02-27 10:25:18
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 飘逸的小兔子 发表的提问:
有没有2020的会计群啊 想找人一起监督 自己学老是学一会儿就放弃 有没有
您好,可以在**上搜索2019年初级会计群。会计学堂暂时还没有哦~
230楼
2023-02-27 10:53:59
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飘逸的小兔子:回复宸宸老师 在哪儿…?重点的地方变成星号了
2023-02-27 11:21:13
宸宸老师:回复飘逸的小兔子就是 **,聊天软件,明白我的意思嘛? 我也不知道为什么屏蔽了。。。。
2023-02-27 11:50:50
飘逸的小兔子:回复宸宸老师 我大概明白了 谢谢
2023-02-27 12:17:34
宸宸老师:回复飘逸的小兔子不客气的,祝您学习愉快
2023-02-27 12:42:08
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
企业当期所得税可能等于所得税费用,这句话表述的是否正确。
您好,是对的。如果不存在递延所得税,所得税费用=当期所得税。
231楼
2023-02-28 10:14:37
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春暖花开:回复五条悟老师 可是题里没有说明递延所得税不存在呀?
2023-02-28 10:28:49
五条悟老师:回复春暖花开所以,题目说的可能等于所得税费用是对的,如果说绝对等于所得税费用这种说法就是错误的
2023-02-28 10:46:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ ◎Y/※/D★ 发表的提问:
如图所示的制度是否正确,如果不合理如何表述
你好,这上面说的都是可以的
232楼
2023-02-28 10:37:17
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◎Y/※/D★:回复朴老师
2023-02-28 10:58:14
◎Y/※/D★:回复朴老师 不是这样的吗应该
2023-02-28 11:11:20
朴老师:回复◎Y/※/D★这两个都是可以的,这个没有固定的标准的
2023-02-28 11:32:13
◎Y/※/D★:回复朴老师 会计准则明确说固定资产盘亏是计入当期损益的
2023-02-28 11:54:04
朴老师:回复◎Y/※/D★你那第一张图片上也没说跨年呀
2023-02-28 12:19:17
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
233楼
2023-02-28 10:47:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 欧阳 发表的提问:
老师,审计作为社会监督,那什么样的公司必须审计呢?几年一审呢?
你好,一般是上市公司,每年需要审计。
234楼
2023-03-01 09:52:30
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欧阳:回复汪晨老师 那其他非上市公司呢?
2023-03-01 10:05:36
汪晨老师:回复欧阳你好,这个根据公司需求,一般不会经常审计的。
2023-03-01 10:32:00
欧阳:回复汪晨老师 老师,公司有什么样的需求就会审计呢?
2023-03-01 10:52:59
汪晨老师:回复欧阳你好,投标之类的(根据甲方要求),准备上市之类的
2023-03-01 11:19:15
黎锦华老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.98
解题: 0.19w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
国有独资企业监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定
同学你好,2005年《公司法》明确国有独资公司职工代表监事比例不得低于三分之一,监事会成员不少于五人,监事会成员由国有资产监督管理机构委派;但是,监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定。 相比于国有企业董事会,除国有独资公司外,《公司法》对其他类型的国有公司监事会组成并未作出立法努力,反映着我国国有企业相关的立法更多的是靠政策推动的客观现实。
235楼
2023-03-01 10:14:51
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
236楼
2023-03-01 10:24:21
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
237楼
2023-03-01 10:31:04
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
238楼
2023-03-01 10:44:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 钰翎 发表的提问:
开发商以工程款的名义给我们一般账户打了款,主要是安检,劳动局等部门的监督,过一段时间不监督了开发商就转走了,关键是他不是一般户转走,而是从公司的基本户转走,怎么做账呀
你好,记住,只要是公司账户,做账方法都是一样的,都是允许的,进来时 借银行存款 贷其他应付款 转走时 借其他应付款 贷银行存款
239楼
2023-03-02 09:56:53
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钰翎:回复徐阿富老师 哦,行,明白了
2023-03-02 10:21:51
徐阿富老师:回复钰翎恩,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢。
2023-03-02 10:41:50
钰翎:回复徐阿富老师 还有就是,我们公司去年的利润表上,收入大概是8000多万,利润总额是150多万,我们属于小微企业吗
2023-03-02 10:56:45
徐阿富老师:回复钰翎你好,不属于小薇企业了,去年小微企业的标准之一是所得额50万元以下,你们利润150多万,估计所得额超50万元了,就不是了
2023-03-02 11:20:02
钰翎:回复徐阿富老师 徐老师,建筑业的会计,是不是非常敏感
2023-03-02 11:33:35
徐阿富老师:回复钰翎你好,大概是吧,我对建筑业不是很熟悉。
2023-03-02 11:55:54
徐阿富老师:回复钰翎一般来说,建筑业发生金额都比较大的,所以容易引起关注
2023-03-02 12:12:09
钰翎:回复徐阿富老师 我也不知道,我没接触过建筑,我接手了3个月的建筑会计,从前从来没接触过,现在我怕我做不好,刚开始的时候以为没什么大问题,万变不离其宗,都是那么做账,但是实际不是那样的我怕我做不好,有点郁闷
2023-03-02 12:28:06
徐阿富老师:回复钰翎恩,也是,不过总要接触新的行业的。
2023-03-02 12:43:29
希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
是的,规范及监督内部工作开展是否合规
240楼
2023-03-02 10:03:55
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彪壮的绿茶:回复希老师 谢谢老师
2023-03-02 10:36:05
希老师:回复彪壮的绿茶不用谢,希望帮助了你
2023-03-02 11:02:05

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齐红老师 | 官方答疑老师

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