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支付个人货款会计分录怎么做
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 如意如意 发表的提问:
老师对公支付别人,是个人2000元,让办理分公司,怎么做会计分录?
您好,借管理费用~办公费2000,贷银行存款2000。
271楼
2023-03-14 10:09:20
全部回复
如意如意:回复小林老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 10:22:27
小林老师:回复如意如意客气,非常荣幸能够给您支持!!
2023-03-14 10:46:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 华女 发表的提问:
去年12月份有两笔货款未支付,现在用现金支付了,会计分录如何做?
你好,借;应付账款——某某供应商,贷;库存现金
272楼
2023-03-14 10:26:59
全部回复
华女:回复邹老师 去年的帐款,今年付,可以直接做这分录吗
2023-03-14 10:47:09
邹老师:回复华女你好,是的,支付货款就是这样做分录的
2023-03-14 11:12:25
华女:回复邹老师 上年度的工资已现金发放,但还没有入账,现在夸年了,请问会计分录如何处理?
2023-03-14 11:32:08
邹老师:回复华女你好,借;应付职工薪酬,贷;库存现金
2023-03-14 11:56:32
华女:回复邹老师 夸年了,可以直接这样做吗?会有其他影响吗?
2023-03-14 12:07:47
邹老师:回复华女你好,可以的,没有其他影响,不涉及损益的,就直接做相应分录就是了
2023-03-14 12:22:07
华女:回复邹老师 还有这一笔,也是去年留下的,会计分录如何做呢?
2023-03-14 12:47:16
邹老师:回复华女你好,是需要一次性摊销完吗?
2023-03-14 13:17:01
华女:回复邹老师
2023-03-14 13:43:48
邹老师:回复华女你好,这个是正常应当是去年就摊销完的意思?
2023-03-14 14:03:55
华女:回复邹老师 是的,但之前会计没有做完摊销。现在全部推销完,就可以
2023-03-14 14:29:57
邹老师:回复华女你好,借;以前年度损益调整——管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-03-14 14:49:48
华女:回复邹老师 那去年本年利润贷方还有余额,没有做结转,现在要做结转,是否也要先做入《以前年度损益调整——本年利润》中,再结转到利润分配科目里呢,请问会计分录又如何做呢
2023-03-14 14:59:51
邹老师:回复华女你好,补做这个结转分录 借;本年利润,贷;利润分配——未分配利润
2023-03-14 15:24:05
华女:回复邹老师 邹老师,请问是否涉及到损益类料目,夸年了,就必须要通过《以前年度损益调整》科目,进行过度呢?
2023-03-14 15:35:51
邹老师:回复华女你好,这个是本年利润结转,不需要通过以前年度损益调整科目 涉及损益科目才需要通过以前年度损益调整科目核算的
2023-03-14 16:03:36
华女:回复邹老师 谢谢您,邹老师,您教会了我很多,同时也帮助了我很多,十万分感激。
2023-03-14 16:32:24
邹老师:回复华女不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-14 16:43:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
收到货款支票3000元,但日期是下个月才能到账,怎么做会计分录
您好,分录,借;其他货币资金-支票款,3000元,贷;应收账款等科目。
273楼
2023-03-15 09:08:48
全部回复
舒服的煎饼:回复王雁鸣老师 那收到的时候冲减回吗,
2023-03-15 09:39:25
王雁鸣老师:回复舒服的煎饼您好,收到时,借;现金或者银行存款,3000元,贷;其他货币资金-支票款,3000元
2023-03-15 09:57:08
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 随风 发表的提问:
公司以5%股权,向个人借款500W,5年后还款,其他利息不用支付,会计分录怎么做呢?
你好,5%的股权是在你公司的账上是金融资产还长期股权投资科目中核算?
274楼
2023-03-15 09:35:21
全部回复
随风:回复何老师 就像融资稀释股权后站5%
2023-03-15 10:15:09
何老师:回复随风明股实债这种形式吗
2023-03-15 10:34:26
随风:回复何老师 2.1 债权转股权方式及对价 2.1.1 各方确认,甲方对乙方待转股债权总额为贰佰壹拾万元人民币。 2.1.2 现有股东均同意通过增资的方式,将债权转为股权,并持有乙方5万股。
2023-03-15 10:54:13
随风:回复何老师 合同中这样写的,
2023-03-15 11:22:47
随风:回复何老师 不是什么上市公司只是小企业
2023-03-15 11:41:10
何老师:回复随风在持股期间,个人是否享有利润分配等实质性股东权利,在入股协议或其补充协议中明确在约定5年后股权的转让价格为500万吗?
2023-03-15 12:04:42
随风:回复何老师 个人享受股东权益,没有股权转,只是这到期后归还本金
2023-03-15 12:24:38
随风:回复何老师 这句没有在合同说明,在入股协议或其补充协议中明确在约定5年后股权的转让价格为500万吗?
2023-03-15 12:49:16
何老师:回复随风到期之后,个人仍然拥有这5%的股权吗?
2023-03-15 13:16:17
随风:回复何老师 是的
2023-03-15 13:29:43
何老师:回复随风那就相当于,个人用500万的5年使用权还了你公司5%的股权啊
2023-03-15 13:53:30
随风:回复何老师 对的
2023-03-15 14:16:56
随风:回复何老师 所以老师这个该怎么做会计分录呢?
2023-03-15 14:36:28
何老师:回复随风那实收资本发生变化吗
2023-03-15 14:51:33
随风:回复何老师 发生变化了,实收资本站5万
2023-03-15 15:07:33
何老师:回复随风实收资本总金额增加了5万吗
2023-03-15 15:32:11
随风:回复何老师
2023-03-15 15:42:56
随风:回复何老师 原来股东股权稀释了
2023-03-15 16:11:25
何老师:回复随风这种情况,实质应该是,个人用500万,5年的利息换的股权。
2023-03-15 16:33:52
随风:回复何老师 对的,这样怎么做会计分录,
2023-03-15 16:58:50
何老师:回复随风如果个人这5万的注册资本由公司承担的话。 收到500万 借:银行存款 贷:长期借款 按照银行同期贷款利率计算利息 借:财务费用 贷:其他应付款或长期借款 注册资本变更 借:其他应付款 贷:实收资本 资本公积
2023-03-15 17:25:08
何老师:回复随风相当于把应付的利息转增了资本了
2023-03-15 17:48:12
随风:回复何老师 我们是注册资本增加5W 收到钱时 借:银行存款:500 0000 贷:其他应付款:500 0000 实收资本5w ,怎么计提呢我们已经变更完了
2023-03-15 18:08:09
何老师:回复随风你当时变更注册资本的会计分录是如何做的?
2023-03-15 18:36:21
随风:回复何老师 我们钱还没到账呢,不知道怎么做会计分录,在想这个问题
2023-03-15 18:58:16
何老师:回复随风如果500万的借款已经到账,可以这样处理。 500万分为借款495,资本金5万。 这样资本金到位,可以作为实收资本。 借款本金 变为495万,每年计提1万的利息,到5年后,正好还款500万。
2023-03-15 19:25:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小世界 发表的提问:
货款分期付,上年确认一笔预付,上个月又付一笔,还有余款,货已收到,但未收到发票,怎么做会计分录?
你好 上年确认一笔预付 借;预付账款 贷;银行存款 上个月又付一笔 借;预付账款 贷;银行存款 货已收到,但未收到发票 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
275楼
2023-03-15 10:04:11
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
公司销货的时候别人已经通过银行支付了一笔货款,但是没发货,这个怎么做分录
你好,借银行存款,贷预收账款
276楼
2023-03-15 10:14:41
全部回复
青春侠:回复徐阿富老师 那要是接下来我们发货了,比如发了155000元的货,他又给我们银行转账转了150000的款,我先收到货款。是借银行存款,贷应收账款,然后出货后是借应收账款,贷主营业务收入吗?还是说直接就是借银行存款,贷主营收入
2023-03-15 10:32:52
徐阿富老师:回复青春侠你好,应该通过应收账款,这样便于以后查账。直接做银行存款,对以后对账增加难度。
2023-03-15 10:53:22
青春侠:回复徐阿富老师 少付5000元再借应收账款,贷主营收入是吗?
2023-03-15 11:22:03
徐阿富老师:回复青春侠你好,是的,是这样的。
2023-03-15 11:34:14
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 左岸 发表的提问:
支付工程款给个人的会计分录
你之前挂账了没?如果挂了就下你的其他应付款或者应付账款!
277楼
2023-03-15 10:24:00
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 红山果果 发表的提问:
小规模,煤改电,支付厂家货款,这个要怎么做分录?
借:应付账款 贷:银行存款
278楼
2023-03-16 10:00:08
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红山果果:回复江老师 难道不是借应收账款?
2023-03-16 10:38:30
红山果果:回复江老师 应收应付一直搞不清楚
2023-03-16 10:50:01
江老师:回复红山果果支付厂家货款,是你们的应付账款,不是应收账款,就是说不是你们的收入,是你们的成本,是购买商品接受劳务支付的现金
2023-03-16 11:08:15
红山果果:回复江老师 后面商品来了呢?借库存贷应付?
2023-03-16 11:30:47
江老师:回复红山果果借:库存商品 贷:应付账款
2023-03-16 11:52:05
红山果果:回复江老师 前面咨询过运费的问题,有个老师说让把运费全部计入库存商品中,这样的话借库存商品+运费,贷应付+运费,可以吗
2023-03-16 12:08:53
江老师:回复红山果果如果是购买库存商品的运费,就是工业企业是你说的这样的计算。
2023-03-16 12:19:47
红山果果:回复江老师 我们小规模,目前就做着煤改电
2023-03-16 12:34:36
红山果果:回复江老师 请问老师可以这样计算吗?运费咨询时主要咨询运费没有正规票据,只有司机写的收据
2023-03-16 13:01:20
江老师:回复红山果果运费没有发票,不能列支成本,为了后期无票的费用调增,建议计入管理费用——运输费。因库如果是计入商品后,你未必能确认什么时候销售,什么时候城市做无票的费用调增
2023-03-16 13:26:52
红山果果:回复江老师 我直接在管理费用里面设二级科目煤改电,把所有涉及到煤改电的运费装卸费购买相关物品费都计进去,这样可以吗?
2023-03-16 13:38:41
江老师:回复红山果果这样是可以的。就是计入管理费用处理。
2023-03-16 13:48:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 开心的耳机 发表的提问:
支付给别人的奖励款如何做会计分录
同学你好 是给员工的吗
279楼
2023-03-16 10:11:40
全部回复
开心的耳机:回复朴老师 不是,是给项目中人员的奖励
2023-03-16 10:36:46
朴老师:回复开心的耳机同学你好 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬-奖金
2023-03-16 11:00:42
开心的耳机:回复朴老师 不好意思老师,那这个不是给单位员工的,是直接银行支付给对方的,贷方也是晋应付职工薪酬里面吗?
2023-03-16 11:11:38
朴老师:回复开心的耳机同学你好 对的 要通过应付职工薪酬 然后做 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-03-16 11:37:06
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 职场新手 发表的提问:
公司后面茶叶,用于赠品,支付的货款改这么做账?分录怎么写
你好 赠送的时候 借:营业外支出/销售费用等 贷:主营业务收入 增值税
280楼
2023-03-16 10:23:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 真水无香Stella 发表的提问:
公司支付购房首付款怎样做会计分录?
你好,借;预付账款 贷;银行存款
281楼
2023-03-19 11:36:57
全部回复
真水无香Stella:回复邹老师 请问按揭办下来,每月支付按揭款本息的会计分录呢?
2023-03-19 12:07:11
邹老师:回复真水无香Stella你好,借;长期应付款 贷;银行存款
2023-03-19 12:25:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Hua'er 发表的提问:
工人干活,共计3万,支付一万,会计分录怎么写?又支付1万会计分录怎么写?
是自己职工还是劳务
282楼
2023-03-19 11:54:58
全部回复
Hua'er:回复玲老师 不是自己员工
2023-03-19 12:12:53
玲老师:回复Hua'er借成本费用,科目贷银行存款一万,其他应付款借其他应付款贷银行存款
2023-03-19 12:24:55
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈莉 发表的提问:
一般纳税人,制造业采购材料发生的运费银行存款支付,怎么做会计分录,收到发票之后又怎么做会计分录
你好,未收到发票,借预付账款,贷银行存款
283楼
2023-03-19 12:10:22
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庄老师:回复陈莉收到发票,借材料采购,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款
2023-03-19 12:39:43
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师,一般纳税人,当月支付给供应商货款,一部分当月开具发票,一部分次月开具发票,怎么做会计分录呢
你好 借:主营业务成本等%2B增值税 预付账款  这里是下一个月要准备开发票的钱 贷:银行存款 下一个月 借:主营业务成本等 贷:预付账款
284楼
2023-03-19 12:21:00
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职称:
解题: 
引用 @ ♀灵☆褒★嘉 发表的提问:
记账汇率6.2846,购汇美金支付美金货款分录怎么做?图片是购入美金时的分录,是否有错?购入美元后当场支付美金货款,支付汇率和购入汇率一致。支付美金货款的分录应该怎么做?
您好,需要确认支付的货款以前挂账汇率是多少,应付账款是否每月有做过汇兑损益调整,如果每月有做汇兑损益调整,这样做分录就没有错。
285楼
2023-03-20 09:00:30
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