咨询
收到材料款的会计分录怎么做
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
收到材料,款项未付怎么做分录老师
您好!借原材料 贷:应付账款。
91楼
2022-12-29 12:32:15
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ fairy 发表的提问:
老师,上个月买的材料没有收到发票会计分录写的 借 :应付账款贷银行存款,那本月收到发票后会计分录怎么写
您好,,借原材料贷应付账款
92楼
2022-12-29 12:37:19
全部回复
fairy:回复玲老师 贷方是应付账款,应付账款为什么又增加了
2022-12-29 12:55:38
玲老师:回复fairy因为您付款时做的是借应付账款贷银行存款,所以收到材料和发票时冲减前面的应付账款,,这个正规付款时,应该用预付账款,但您用了应付账款,所以后面也冲应付账款,这个科目
2022-12-29 13:22:39
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ perfect 发表的提问:
建筑行业,1月2号预付材料款,1月10号才收到发票,,二个的会计分录怎么做
同学好,借计 预付帐款,贷计银行存款,贷计工程物资或原材料,贷计预付帐款
93楼
2022-12-29 12:50:59
全部回复
perfect:回复英老师 那么多贷方
2022-12-29 13:13:46
英老师:回复perfect借计 预付帐款,贷计银行存款,借计工程物资或原材料,贷计预付帐款
2022-12-29 13:33:13
perfect:回复英老师 收到发票就做借工程物资或原材料吗?
2022-12-29 13:54:43
perfect:回复英老师 那什么时候用工程物资,什么时候用原材料呢?
2022-12-29 14:14:04
英老师:回复perfect是的,收到发票就做借工程物资或原材料
2022-12-29 14:37:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问:
老师,在购买材料时,上个月付款,下个月才收到发票,二个月的会计分录怎么做
你好 上个月付款,借;预付账款,贷;银行存款 下个月才收到发票,借;原材料,贷;预付账款
94楼
2023-01-03 11:06:21
全部回复
风雨彩虹:回复邹老师 老师,上个月已经收到材料了,第二个月才收到增值税专用发票
2023-01-03 11:37:46
邹老师:回复风雨彩虹你好 上个月付款,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 下个月才收到发票,借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
2023-01-03 11:48:06
风雨彩虹:回复邹老师 意思是二个分录都可以吗
2023-01-03 12:02:46
邹老师:回复风雨彩虹你好,不是都可以,先取得材料没有发票,上个月需要暂估入库,次月取得发票需要把之前的暂估材料入库分录冲销,然后根据发票做购进材料分录
2023-01-03 12:13:08
风雨彩虹:回复邹老师 哦,好的,谢谢
2023-01-03 12:41:05
邹老师:回复风雨彩虹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-03 12:55:31
风雨彩虹:回复邹老师 老师,建筑行业购买到材料就直接用了,也要这样做吗
2023-01-03 13:09:27
邹老师:回复风雨彩虹你好,是的,需要先做材料采购,然后再做领用的
2023-01-03 13:32:15
风雨彩虹:回复邹老师 建筑行业的分录也是这样的吗
2023-01-03 13:52:21
邹老师:回复风雨彩虹你好,是的,购进材料没有取得发票,之后取得了发票就是这样处理的 上个月付款,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 下个月才收到发票,借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
2023-01-03 14:14:12
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 十年 发表的提问:
车间领用原材料进行生产,从领用原材料到结转成本,是主营业务收入,款是下月才可以收回,从领用原材料到结转成本到收到货款这中间的会计分录怎么做
您好 借:生产成本 贷:原材料 借:库存商品 贷:生产成本 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:应收账款
95楼
2023-01-03 11:33:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到预付款购买的材料,材料货款40000元,运杂费200元,不足款项用银行存款支付,做会计分录
借;原材料 40200 贷;预付账款 银行存款
96楼
2023-01-03 12:00:00
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 发表的提问:
收到发票,没给材料付款,怎么做分录那?
您好 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款
97楼
2023-01-03 12:24:07
全部回复
宇:回复bamboo老师 发票的金额和暂估价不一样怎么调整那?
2023-01-03 12:36:55
bamboo老师:回复借:原材料 少暂估借方蓝字 多暂估借方红字 应交税费——应交增值税——进项税额 应付账款——暂估应付账款 贷:应付账款
2023-01-03 12:48:51
宇:回复bamboo老师 第一部这样做可以吗?摘要和科目写对吗?
2023-01-03 13:06:33
bamboo老师:回复您截图的一点也看不清楚啊
2023-01-03 13:28:39
宇:回复bamboo老师
2023-01-03 13:50:36
bamboo老师:回复分录正确 第一笔分录摘要可以写收到某某公司材料 第二笔摘要可以写 材料送到某某工地
2023-01-03 14:20:20
宇:回复bamboo老师 第三笔和第四笔摘要对吗?
2023-01-03 14:30:31
bamboo老师:回复就您上面那份分录的两个摘要
2023-01-03 14:42:03
宇:回复bamboo老师 老师,没听明白,详细点可以吗?我刚学
2023-01-03 15:01:35
bamboo老师:回复您上面的凭证不是两笔分录么 分别对应我说的摘要
2023-01-03 15:26:19
宇:回复bamboo老师 这样对吗?
2023-01-03 15:49:40
bamboo老师:回复凭证这样写可以的
2023-01-03 16:00:35
宇:回复bamboo老师 刚才发错了,这样正确了吗?
2023-01-03 16:28:00
bamboo老师:回复这样把摘要改写了 对吧
2023-01-03 16:38:07
宇:回复bamboo老师 收到实际的发票金额是256000元,计提了260000元已进成本了,怎么处理,做分录?
2023-01-03 17:07:04
bamboo老师:回复借 原材料-4000 贷 应付账款~暂估应付账款-4000
2023-01-03 17:25:07
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 翠竹林 发表的提问:
老师,公司买材料款,付款的时候把材料款的零头去掉了,怎么做会计分录?
借 应付账款 贷银行存款营业外收入
98楼
2023-01-03 12:38:58
全部回复
翠竹林:回复玲老师 营业外收入要不要交税的?
2023-01-03 13:02:14
玲老师:回复翠竹林营业外收入要交所得税
2023-01-03 13:23:18
翠竹林:回复玲老师 工地上出售废钢筋呢,也是营业外收入吧?增值税和所得税都要交吧?
2023-01-03 13:38:05
玲老师:回复翠竹林工地上出售废钢筋记其他业务收入 交增值税和所得税
2023-01-03 13:59:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 隐形的丝袜 发表的提问:
请问我公司收到进项票是材料加工,要怎么做会计分录
您好 借:制造费用——加工费等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等
99楼
2023-01-04 11:25:47
全部回复
隐形的丝袜:回复bamboo老师 老师你好 我们是做外账的 到月末结转要怎么结转呢
2023-01-04 11:39:35
bamboo老师:回复隐形的丝袜月末结转到生产成本科目 然后分摊计入产品成本
2023-01-04 11:54:54
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 719271244 发表的提问:
今天收到一张增值税专用发票,17%税率的,材料款通过银行支付,会计分录怎么做?
你好,材料的用途是做什么的
100楼
2023-01-04 11:36:47
全部回复
719271244:回复佟老师 门窗
2023-01-04 11:55:14
佟老师:回复719271244借:原材料 应交税费-进项税额 贷:银行存款
2023-01-04 12:24:43
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 薄荷凉angel 发表的提问:
请问装修公司收到装修款项收入的会计分录? 购买装修材料的会计分录?
你好 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借原材料 贷银行存款 
101楼
2023-01-04 12:02:06
全部回复
薄荷凉angel:回复玲老师 那比如说我要装修一个办公楼,买材料,人工,都是为了这个办公楼装修,我怎样去核算这个办公楼项目的利润,因为我想着借:原材料,如果一个月同时有几个项目在进行,那这样的话,都记入原材料,搞不清是谁的成本,没办法一下核算出每个项目的利润
2023-01-04 12:29:14
玲老师:回复薄荷凉angel你好 借工程施工合同成本  A项目 这样可以分项目核算的 
2023-01-04 12:48:41
薄荷凉angel:回复玲老师 就不走原材料科目了是吧
2023-01-04 13:06:59
玲老师:回复薄荷凉angel你好 先记材料领用记成本 
2023-01-04 13:24:10
薄荷凉angel:回复玲老师 有很多东西是直接进入施工现场的,这样也要走原材料吗?
2023-01-04 13:48:24
玲老师:回复薄荷凉angel你好 入库领用这样正规 
2023-01-04 14:17:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 背后的紫菜 发表的提问:
建筑安装材料款已付 发票未收到怎么做分录。之后收到发票分录又怎么做
你好 料款已付 发票未收到,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;原材料,贷;预付账款
102楼
2023-01-04 12:23:42
全部回复
背后的紫菜:回复邹老师 小规模企业的话 取的发票的话 增值税进项税是不用分开写是吗
2023-01-04 12:39:24
邹老师:回复背后的紫菜你好,是的,因为小规模纳税人进项不可以抵扣,所以不需要分开写进项税额的
2023-01-04 12:55:19
背后的紫菜:回复邹老师 建筑安装企业一定要设置工程结算科目嘛
2023-01-04 13:20:19
邹老师:回复背后的紫菜你好,取得的工程款项,需要通过工程结算科目核算的
2023-01-04 13:46:58
背后的紫菜:回复邹老师 建筑安装企业的做账分录流程有资源可以分享吗
2023-01-04 14:14:51
邹老师:回复背后的紫菜你好 收到款项,借;银行存款,贷;工程结算 发生成本 支出,借;工程施工,贷;原材料,应付职工薪酬等科目 确认收入,借;主营业务成本,合同毛利,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 结转,借;工程结算,贷;工程施工,合同毛利
2023-01-04 14:39:34
背后的紫菜:回复邹老师 收到的工程款不是应收账款嘛
2023-01-04 15:06:25
邹老师:回复背后的紫菜你好,工程施工企业收到工程款比较特殊,是通过工程结算科目核算的 借;银行存款,贷;工程结算
2023-01-04 15:35:50
背后的紫菜:回复邹老师 工程结算时什么科目内设置啊 我这财务软件都没有这个科目
2023-01-04 15:50:05
邹老师:回复背后的紫菜你好,工程结算是在负债科目里面设置
2023-01-04 16:11:39
背后的紫菜:回复邹老师 发票开出 分录是 借工程结算 贷主营业务收入吗
2023-01-04 16:34:25
邹老师:回复背后的紫菜你好,不是的 开具发票确认收入分录是,借;主营业务成本,合同毛利,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2023-01-04 16:49:36
背后的紫菜:回复邹老师 主营业务成本 金额从哪里来呢 假如开具发票100万业务成本是多少啊
2023-01-04 17:08:34
邹老师:回复背后的紫菜你好,主营业务成本就是100万的收入对应的成本支出金额
2023-01-04 17:31:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 王利青 发表的提问:
购买材料,货已收到,款已付,票未收到,分录怎么做
借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款
103楼
2023-01-04 12:38:59
全部回复
王利青:回复邹老师 那收到发票后怎么办
2023-01-04 12:57:59
邹老师:回复王利青根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2023-01-04 13:26:00
王利青:回复邹老师 好的知道了,谢谢您
2023-01-04 13:46:39
邹老师:回复王利青不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-04 13:59:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 楚楚 发表的提问:
购买材料,货款已付,材料入库,发票未到,分录怎么做,以及发票到了的分录怎么做?
借原材料贷应付账款-暂估 借应付账款贷银行 收到发票 借原材料负数贷应付账款-暂估负数 然后再做借原材料贷应付账款
104楼
2023-01-05 11:37:57
全部回复
楚楚:回复朴老师 发票没来,要领用材料做委托加工
2023-01-05 12:06:37
朴老师:回复楚楚领用就可以了,你有原材料入库了
2023-01-05 12:18:45
楚楚:回复朴老师 但是,我暂估是是含税的原材料,领用时票没到也按含税领,票到了中间就有差额啊
2023-01-05 12:32:44
朴老师:回复楚楚那你再把领用的冲了然后按照实际价格做领用的分录就行了
2023-01-05 12:50:01
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 方苇苹 发表的提问:
收到原材料,货款己支付,发票没收到,怎么做分录?
按照暂估入账。借:库存商品--暂估贷:银行存款 估价入账 收到发票时冲回:借:库存商品(数字红字)贷:银行存款(数字红字) 同时按照发票做分录:借:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
105楼
2023-01-05 11:48:15
全部回复
方苇苹:回复恩熙老师 谢谢老师
2023-01-05 12:08:27
恩熙老师:回复方苇苹不客气,请给好评哈哈哈
2023-01-05 12:21:41

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×