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行政单位会计的基本要素的是
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 枫旪平 发表的提问:
请问行政单位财务会计折旧
按月计提固定资产折旧时, 按照应计提折旧金额,借记“业务活动费用”“单位管理费用”“经营费用”“加工物品”“在建工程”等科目,贷记“固定资产”“累计折旧”科目
211楼
2023-02-23 09:57:15
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 内向的白羊 发表的提问:
老师,您好,请问行政单位收回本年度财政直接支付的用于基本支出的资金15000是这样子吗? 借:财政拨款预算收入150000 贷:行政支出——基本支出150000
你好,你没有用财政应返还额度那个科目吗
212楼
2023-02-23 10:20:09
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
行政单位的会计:有一笔款项从基本户转到收入汇缴户。收入汇缴户又把钱转到财政的大账户中怎么做账?
借:银行存款--汇缴户,贷:银行存款--基本户;借:应缴财政 贷:银行存款--汇缴户
213楼
2023-02-23 10:39:01
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Grace老师
职称:0,注册会计师,中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 职工工工资扣款挂账的个人公积金。扣款到账时:财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该个人工资扣款公积金到12月31日完还未上缴住房公积金中心,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际上缴该个人工资扣款公积金时时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。
不好意思,老师接错了
214楼
2023-02-23 10:57:55
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星芸:回复Grace老师 那谁能回答呢。
2023-02-23 11:18:37
Grace老师:回复星芸会有其他老师接手的
2023-02-23 11:33:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 冰川小溪 发表的提问:
老师们好!我之前是行政单位会计,对税务这块是小白,现在接手了一家新注册的水果批发企业的会计,我想问一下我该如何入手税务相关会计事务?包括如何领票?如何开票?收购水果如何开收购发票?如何做会计分录?
同学你好 这个直接做就可以了 首先做税务登记然后核定税种之后申领发票
215楼
2023-02-23 11:11:59
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冰川小溪:回复朴老师 税务登记已经完成了,申领发票在网上申领还是在税务局申领?发票申领后如何开票?我完全弄不来啊!
2023-02-23 11:44:53
朴老师:回复冰川小溪同学你好 电子税局就可以领 发票申请之后开票盘下载发票然后再开发票就行了
2023-02-23 11:56:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向银行借入短期借款60000元属于会计基本要素的哪一类
资产,负债
216楼
2023-02-24 09:58:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 明亮的大侠 发表的提问:
做的是行政事业单位的会计 公积金、社保费组成部分(零余额账户拨款 单位、财政直接代扣 个人及财政拨付) 划拨公积金时(单位、个人两部分) 借方: 基本支出-个人补助支出——公积金(个人) 其他应付款——公积金(单位) 社保划拨时(单位、个人两部分) 借方:基本支出-工资福利支出——社保费(个人) 其他应付款——社保费(单位) 行吗??
可以的
217楼
2023-02-24 10:12:41
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 虚幻的哈密瓜,数据线 发表的提问:
请问老师,单位公房出售,按照最新会计制度,减少固定资产如何做分录?我执行的是行政单位会计制度,计提折旧了。
收到出售款 借:银行存款(或现金) 贷:其他收入 同时,按出售固定资产原价 借:资产基金--固定资产 贷:固定资产
218楼
2023-02-24 10:36:34
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庄老师:回复虚幻的哈密瓜,数据线你好,可以这样处理,借待处理财产损溢,贷固定资产,借资产基金--固定资产,贷待处理财产损溢
2023-02-24 11:17:11
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 前面老师回答的牛头不对马嘴,重新提问。
你说的是12月份的账务是2018年年末的实际业务吗?
219楼
2023-02-24 11:02:17
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。
你好,收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),支出的时候也挂往来,就没有问题了
220楼
2023-02-24 11:11:59
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星芸:回复紫藤老师 我问的是预算会计如何处理?
2023-02-24 11:47:25
紫藤老师:回复星芸资金结存一般对应的是结转结余或返还额度
2023-02-24 12:15:15
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 御城 发表的提问:
会计事务所在做事业单位基建账并入行政账工作时,具体的业务流程是怎么样进行的?
其账务处理如下:一、行政单位t、用财政经费拨款以外的资垒安排基奉建设,其筹集的赘堂作会计分录:借:结转自筹基建贷:暂存款——结转自筹基建专户2、发生站转白筹基建支出,作:借:暂存款——结转自筹基建专户赞:银行存款(或现垒)3、基奉建设项目完工后剩余资垒,作:借:暂存款赞:姑转自筹基建4、根据竣工决算,作:借:固定资产赞:固定基垒二、事业单位1、甩财政补助收入以外的资金安排自筹基本建设,其筹集的Fz引资金,作:借:结转自筹基建贷:其他应付款——结转自筹基建专户2、发生结转自筹基建支出,作:借:其他应付款——结转自筹基建专户赞:银行存款{或现堂)3、基本建设项目完工后剩余赘垒,作:借:其他应付款——结转自筹基建专户贷:结转自筹基建4、根据或I决算.作:借:固定资产赞:固定基垒此外,如发生预付工程款项应作如下账务处理:t、预付I程款时借:暂付款(或其他应牧款)——某项I程借款凡货:银行存款(或现垒)2、结转预付工程款,凭工程实际支出凭证作:借:暂存款或其他应付款——蛄转自筹基建专户货:暂付款(或其他应收款)——某项工程借款人工程竣工决算的账务处理同上。 事业结余=(财政补助收入+上级补助收入+附属单位交款+事业收入+其他收入)—(拨出经费+事业支出+上缴上级支出+非经营业务负担的销售税金+对附属单位补助) 经营结余=经营收入-(经营支出+经营业务负担的销售税金) (1)将经营结余和事业结余转入“结余分配”: 借:事业结余 经营结余 贷:结余分配 (2)计算应交纳的所得税: 借:结余分配—应交所得税 贷:应交税金 (3)计算应提取的专用基金: 借:结余分配—提取专用基金 贷:专用基金 (4)将未分配结余转入“事业基金—一般基金”: 借:结余分配 贷:事业基金—一般基金
221楼
2023-02-26 20:23:47
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御城:回复靖曦老师 老师,那个.....前面很多文字怪怪的,看不懂。
2023-02-26 20:46:11
御城:回复靖曦老师 我这边显示是这样的情况.
2023-02-26 21:04:33
靖曦老师:回复御城顺一下就可以看明白
2023-02-26 21:19:26
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 春风 发表的提问:
老师,行政单位的工会经费需要计捏吗?
你好,一般来说不需要计提。
222楼
2023-02-26 20:44:46
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ AAA 发表的提问:
2016年行政事业单位会计科目会计报表征求意见稿什么时间实施?现在事业单位《政事业单位会计制度》仍然是2012年版本么?
尚未发布正式实施文件,目前仍用2012年版
223楼
2023-02-26 20:59:59
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方老师:回复AAA在没公布之前暂用2012年版本的,新的规定等文件发布。
2023-02-26 21:30:34
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请老师帮忙解答一下在行政单位会计中,对于从零余额中的借支款的账务处理(预算会计和财务会计,借支时和冲账时)
你好,借 其他应收款 贷 零余额 借 零余额账户 贷 其他应收款
224楼
2023-02-27 10:25:45
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叶子:回复紫藤老师 不是还钱回来
2023-02-27 10:48:19
紫藤老师:回复叶子借 业务活动费 贷 其他应收款
2023-02-27 11:09:13
叶子:回复紫藤老师 是用票据资料进行冲账,还有预算会计怎么处理呢
2023-02-27 11:31:02
紫藤老师:回复叶子往来款没有预算会计的
2023-02-27 11:59:35
叶子:回复紫藤老师 但是有的是零余额,我这边预算会计不处理的话,和总会计就对不上了呀
2023-02-27 12:26:45
紫藤老师:回复叶子你年末的时候转入本年盈余
2023-02-27 12:52:30
叶子:回复紫藤老师 这是支出怎么会转本年盈余呢,不太能明白老师的意思,麻烦老师详细讲解下
2023-02-27 13:12:26
紫藤老师:回复叶子业务活动费转入本年盈余
2023-02-27 13:34:39
紫藤老师:回复叶子往来款没有对应的预算会计科目的
2023-02-27 13:54:26
叶子:回复紫藤老师 我知道往来款没有对应的预算会计科目,行政单位会计实行收付实现制,是不是在这笔钱借出去的时候我就直接做支出呢
2023-02-27 14:23:49
紫藤老师:回复叶子借出去的时候借 其他应收款
2023-02-27 14:53:44
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 谨慎的牛排 发表的提问:
您好:我刚接手一行政单位会计工作,发现该单位有2016漏记的单据,有重复记账的单据,有财政未支付但以记账该怎么处理。(去年财务软件有较大升级)
你好同学,你可以将去年的单据冲红全部冲正同学。
225楼
2023-02-27 10:50:35
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谨慎的牛排:回复何江何老师 老师您好:但出现的问题是2016年的
2023-02-27 11:19:15
何江何老师:回复谨慎的牛排同学,如果你想处理就这样处理,但是实际上可以不处理就放账上,特别是那个时候账不是你做的你也不用做
2023-02-27 11:44:20

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