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支付材料货款会计分录怎么做
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Amy仔 发表的提问:
#提问#老师支付货款到第三方平台会计分录怎么做?
是否通过支付+宝等列为其他货币资金科目支付?
256楼
2023-03-09 10:47:59
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Amy仔:回复张艳老师 支付到一个平台上面,平台支付给对方这样
2023-03-09 11:00:11
Amy仔:回复张艳老师 一个商务平台
2023-03-09 11:11:17
张艳老师:回复Amy仔没有收到货时, 借:预付账款 贷:银行存款等 如果收到货的话 借:库存商品 贷:银行存款等
2023-03-09 11:39:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 王利青 发表的提问:
购买材料,货已收到,款已付,票未收到,分录怎么做
借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款
257楼
2023-03-10 11:48:46
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王利青:回复邹老师 那收到发票后怎么办
2023-03-10 12:06:19
邹老师:回复王利青根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2023-03-10 12:22:32
王利青:回复邹老师 好的知道了,谢谢您
2023-03-10 12:49:26
邹老师:回复王利青不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-10 13:04:31
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 111 发表的提问:
购进原材料1000元,发生折边费80元(自己公司折边),应付供货商920元,抵货款80元,会计分录怎么做?
借:原材料1000,贷:银行存款920,应收账款80;借:应收账款80贷:其他业务收入80
258楼
2023-03-10 12:04:46
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111:回复袁老师 老师是购进原材料,不是售出,要通过应付账款
2023-03-10 12:26:25
袁老师:回复111这个是你们折边的应收款的了
2023-03-10 12:56:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我们之前购买原材料是做的会计分录 借:原材料 贷:银行存款 年尾统计材料损耗做的会计分录怎么做
你好,具体是什么什么原因导致的损耗? 
259楼
2023-03-10 12:25:54
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夏楠:回复邹老师 不清楚,代加工厂那边说是损耗的,
2023-03-10 12:52:44
邹老师:回复夏楠你好,你提到了损耗,应当说明其中原因,我这边才好知道该如何处理的
2023-03-10 13:18:46
夏楠:回复邹老师 就是在包装的过程中破损的袋子标签之类的,老师,平时的利益收入到月尾转到本年利润时本年利润就在贷方了是吗
2023-03-10 13:37:15
邹老师:回复夏楠你好,在包装的过程中破损的袋子标签,这个也不属于原材料啊 
2023-03-10 13:47:55
夏楠:回复邹老师 我平时就把它们做成原材料科目了,
2023-03-10 13:59:15
邹老师:回复夏楠你好,那说明你之前弄错了 在包装的过程中破损的袋子标签,这个是不属于原材料的 
2023-03-10 14:23:57
夏楠:回复邹老师 不懂,那包装中破损的袋子标签属于什么?那之前我们购买袋子什么的也不能算原材料了?那我现在应该怎么做
2023-03-10 14:51:32
邹老师:回复夏楠你好,袋子、标签通过周转材料—包装物,周转材料—低值易耗品核算,领用计入销售费用
2023-03-10 15:07:57
夏楠:回复邹老师 老师,我们是找加工厂帮我们加工肥料,然后肥料的包装袋和标签之类的是我们和别的供应商买的,然后买完他们直接寄到代加工那里,每次货发出来我们就自动把一批货需要什么自动扣除点掉,到年尾了和加工厂对下包装袋还有原料那些,每次购买了包装袋和标签之类的我都写成了借原材料,贷银行存款,然后货出了后借委托加工物资,贷原材料袋子或者标签,这样做不可以是不老师
2023-03-10 15:19:46
邹老师:回复夏楠你好,包装袋和标签,不通过原材料核算。 袋子、标签需要通过周转材料—包装物,周转材料—低值易耗品核算,领用计入销售费用核算才是的。
2023-03-10 15:33:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Monica 发表的提问:
工地材料货到付款没有提供发票,那现在付款怎么做分录呢
货到付款没有提供发票 借;原材料 贷;应付账款——暂估 付款借;预付账款 贷;银行存款
260楼
2023-03-10 12:45:19
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Monica:回复邹老师 可不可以做借应付账款,,贷银行存款?
2023-03-10 13:04:27
邹老师:回复Monica你好,如果没有设置预付账款这个科目,可以计入应付账款借方
2023-03-10 13:31:39
Monica:回复邹老师 有设置预付账款的呢
2023-03-10 14:01:03
邹老师:回复Monica你好,有设置就是 付款的时候做这个分录 借;预付账款 贷;银行存款
2023-03-10 14:12:47
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 风吹过来 发表的提问:
购入材料一批 货款跟运费一共150000 款项尚未支付 分录怎么写啊
你好, 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 营业费用-运费(运费有票的话,税可以抵扣) 贷:应付账款
261楼
2023-03-10 12:57:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
应付对方材料款10万。残次品罚款对方一万!会计分录怎么做
借;应付账款 10 贷;银行存款 9 营业外收入 1
262楼
2023-03-12 12:11:09
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哦买嘎:回复邹老师 这笔钱还没给呢!收到对方货物。借原材料10万。贷应付账款10万。查到这批货物有问题需要罚款1万。对方已经签收罚款单。这个时候分录怎么做
2023-03-12 12:29:14
邹老师:回复哦买嘎借;应付账款 贷;营业外收入 1
2023-03-12 12:45:32
哦买嘎:回复邹老师 借,原材料10万。贷应付账款10。借应收账款1万。贷营业外收入1万。这样做可以吗!
2023-03-12 12:57:16
邹老师:回复哦买嘎你好,你这个罚款不是从对方应付账款 扣除吗
2023-03-12 13:26:48
哦买嘎:回复邹老师 是在应付账款扣除,我的意思是这样扣除的话,负债减少,这部分钱变成收入了?可是收入的钱的跑哪去了?
2023-03-12 13:43:33
邹老师:回复哦买嘎你好,是计入营业外收入,相当于你少付了1万的货款
2023-03-12 14:07:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 专一的饼干 发表的提问:
用电子承兑支付购入原材料款项,分录怎么做?
您好,借原材料贷应付票据。
263楼
2023-03-12 12:30:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
应付原材料款这个分录怎么做就是原材料已付款和未付款的分录
借;原材料 贷;银行存款等科目 借;原材料 贷;应付账款
264楼
2023-03-12 12:48:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
公司已付材料款给个人 没有收到发票 怎么做会计分录
您好 请问后期后取得发票么 材料收到了么
265楼
2023-03-13 09:49:10
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仰望星空:回复bamboo老师 材料收到了 后期估计开不了发票
2023-03-13 10:05:42
仰望星空:回复bamboo老师 因为是个人 是不能入账吧? 还是可以入账 到时候 企业说的谁汇算清缴时 做调增?
2023-03-13 10:18:16
bamboo老师:回复仰望星空如果是个人不能取得发票 按规定不能入账 但是很多企业入账了 汇算清缴的时候调整
2023-03-13 10:42:36
仰望星空:回复bamboo老师 企业所得税汇算清缴 是年吧?还是按季的调?
2023-03-13 11:01:16
bamboo老师:回复仰望星空企业所得税汇算清缴 是年 年度的时候调整
2023-03-13 11:21:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
采购原材料的款项已付,但是发票未到怎么做会计分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款
266楼
2023-03-13 10:14:20
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时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 冷艳的路灯 发表的提问:
我们公司代替别人付材料款,我们公司怎么做会计分录
借其他应收款,贷银行存款
267楼
2023-03-13 10:28:15
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夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
请问预付货款是做预付账款,材料入库,票未到,材料已用,这步分录怎么做啊,冲预付账款还是做应付暂估啊,
你好,先做应付暂估,等到发票来了再冲
268楼
2023-03-13 10:35:23
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水中的小鸟:回复夏天老师 那这又是应付又是预付的?
2023-03-13 11:06:06
夏天老师:回复水中的小鸟影响不大,你要是怕分不清,也可以暂估到预付里面去,反正科目的用处是一样去记录往来的
2023-03-13 11:25:37
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 会计 发表的提问:
企业支付预付款的会计分录是,借预付账款,贷银行存款,收到货物时候支付全款,是借原材料,贷预付账款和银行存款吗?
你好是的,是你这样处理
269楼
2023-03-13 10:41:59
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蒋老师:回复会计理论上是这样处理的,但是建议付全款的时候银行存款再走预付账款过一遍,方便以后和公司查往来账
2023-03-13 10:57:22
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蜡笔小欣 发表的提问:
收到增值税普票支付工地配电柜及材料费6500,怎么做会计分录?
这个是工地用可以做工程施工,贷库存现金
270楼
2023-03-14 09:44:35
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