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会计奖励积分是什么时候结束
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 缘,蓝欣 发表的提问:
年度财务报表什么时候申报期 结束?
你好,年度财务报表在5.31日之前报送就可以了
181楼
2023-02-14 11:47:31
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缘,蓝欣:回复邹老师 财务报表数据就是第四季度财务报表数据吗老师?还有汇算清缴是财务年度报表报送之后做吗?
2023-02-14 12:01:51
邹老师:回复缘,蓝欣你好,财务报表的数据就是按12月份的资产负债表,利润表数据报送 汇算清缴与财务报表报送是同步进行的
2023-02-14 12:16:23
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
请问公司成立的筹建期从什么时候开始到什么时候结束啊
一般是从筹建开始到有第一笔收入结束
182楼
2023-02-14 11:54:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,普票1%的税率到什么时候结束?
自2020年3月1日至2021年12月31日,增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。其中,自2020年3月1日至2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。   政策依据:   《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号);   申报要求:   小规模纳税人应申报享受上述优惠政策,其中,减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
183楼
2023-02-14 12:11:59
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小文老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,21年年尾时我把员工的奖金做的会计分录 借:利润分配60万 贷:职工奖励及福利奖金60万 22年月头要发40万奖金,那会计分录怎么做
你好,之前是计提,现在是发放,分录就是 借 职工奖励及福利奖金 40 贷 银行存款 40
184楼
2023-02-15 10:23:25
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夏楠:回复小文老师 计提的会计分录是和发放工资的会计分录时间是同一天吗
2023-02-15 10:43:11
夏楠:回复小文老师 计提时 借:管理费用—工资 贷:职工奖励及福利奖金—王某某 然后发放时 借:职工奖励及福利奖金—王某某 40 贷:银行存款40,整个过程是这样吗
2023-02-15 11:03:23
小文老师:回复夏楠不是呢,计提是看归属期间,发放的话,就是看公司实际什么时候付钱就什么时候入账
2023-02-15 11:21:34
小文老师:回复夏楠职工奖励及福利奖金,这个的一级科目是应付职工薪酬吧。如果是的话,分录那样就对了。
2023-02-15 11:45:41
夏楠:回复小文老师 职工奖励及福利奖金一级科目是利润分配,现在应该怎么做呢
2023-02-15 12:06:08
小文老师:回复夏楠奖金应该是做应付职工薪酬薪酬呢,不应当是利润分配
2023-02-15 12:26:02
夏楠:回复小文老师 年底利润分配这个科目我是做成 借:利润分配100 贷:利润分配—职工奖励及福利奖金40         利润分配—储备基金60 本来是账上有200万资金,要转成利润分配,所以我就这样转的,
2023-02-15 12:39:44
夏楠:回复小文老师 年底钱剩200万,然后我做的会计分录 借:本年利润200万 贷:利润分配—未分配利润 然后 借:利润分配—未分配利润100万 贷:利润分配—职工奖励及福利奖金40万         利润分配—储备基金60万 这样做对吗,那这40万奖金的会计分录怎么做
2023-02-15 12:57:38
小文老师:回复夏楠职工有持有股权么,不然怎么会进入利润分配呢
2023-02-15 13:17:10
夏楠:回复小文老师 他们是业务员
2023-02-15 13:41:44
小文老师:回复夏楠那只能进入职工薪酬呀,利润分配是分给股东的
2023-02-15 14:01:51
夏楠:回复小文老师 那老师,我们年尾的本年利润这个科目怎么转
2023-02-15 14:31:27
小文老师:回复夏楠你结转到利润分配未分配利润就好呢
2023-02-15 14:55:35
小文老师:回复夏楠奖金应该是计提管理费用的
2023-02-15 15:21:04
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
我们个税手续费返还,去年开票申请时候我计入的是营业外收入。。今年领导同意将部分作为办税人员奖励。。。这个奖励我改怎么做账务处理好?
取得时应当作为其他业务收入。此属于公司一项工作,员工取得此项奖励应当纳入“应付职工薪酬”;但是此项手续费不需要缴纳个人所得税。
185楼
2023-02-15 10:38:20
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 胖丁 发表的提问:
老师,每年汇算清缴什么时候结束呀
5.31号之前,但是一般在4月底做完
186楼
2023-02-15 10:46:19
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胖丁:回复maize老师 5月份申报,为什么要在4月底做完呀
2023-02-15 11:04:09
胖丁:回复maize老师 5月中下旬做完可以吗
2023-02-15 11:24:40
maize老师:回复胖丁这个一般税局那边催你4月底做完
2023-02-15 11:37:30
胖丁:回复maize老师 噢……那工商年报和社保年报什么时候截止呀
2023-02-15 12:04:16
maize老师:回复胖丁社保不清楚,我这边没有社保年报,工商是6.30号截止
2023-02-15 12:20:25
胖丁:回复maize老师 好的…谢谢老师
2023-02-15 12:49:11
maize老师:回复胖丁满意请给五星好评,谢谢
2023-02-15 13:18:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
想问下3减1政策到什么时候结束
您好 3减1政策到3.31日就结束了
187楼
2023-02-15 11:03:13
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ LL 发表的提问:
我单位安排残疾人不缴残保金,同时还享受奖励金,奖励金会计科目怎样走?
计入营业外收入——政府补助
188楼
2023-02-15 11:29:59
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王珂老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.06w
引用 @ 无痕浅墨 发表的提问:
老师,公司给单个员工的现金奖励,什么时候放到职工福利费里面,什么时候可以直接记到应付职工薪酬工资奖金里面?
你好同学,奖励员工,属于奖金类的,计入应付职工薪酬   借:管理费用(或销售费用、生产成本、制造费用等科目)---奖金   贷:应付职工薪酬   借:应付职工薪酬   贷:库存现金
189楼
2023-02-16 10:17:00
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王珂老师:回复无痕浅墨奖金不属于职工福利费,奖金属于工资的一部分
2023-02-16 10:48:17
无痕浅墨:回复王珂老师 老师奖金的金额可以随意吗?只要老板说给多少奖金,会计就直接给多少呢,需要说明一些什么情况吗?
2023-02-16 11:15:16
王珂老师:回复无痕浅墨建议有下发的通知,或者激励政策做文件支撑,
2023-02-16 11:37:30
无痕浅墨:回复王珂老师 老师,老板交代给一个员工1/3薪奖励,作为疫情期间的补贴,会计直接做在账里,需要其他文件什么的吗?
2023-02-16 12:03:45
王珂老师:回复无痕浅墨是每个员工都有吗?还是只是一个人
2023-02-16 12:29:29
无痕浅墨:回复王珂老师 只给一个员工
2023-02-16 12:51:07
王珂老师:回复无痕浅墨可以直接做在账里
2023-02-16 13:01:29
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 鲁论 发表的提问:
老师好,县政府奖励给我们企业一笔奖金应计入什么会计科目
你好,计入营业外收入--政府补助
190楼
2023-02-16 10:34:46
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鲁论:回复庄老师 今年我公司被评为四上企业就当地是缴税大户获得嘉奖,如果计入营业外收入,不就要缴纳企业所得税了吗?
2023-02-16 10:49:51
庄老师:回复鲁论你好,是的,计入营业外收入,就要缴纳企业所得税
2023-02-16 11:15:47
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 静下心来 发表的提问:
请教一下各位,第十四章(收入)中,关于奖励积分况换的问题,如果奖励的积分最后失效了,这块递延收益是转到“主营业务收入”,还是“营业外收入”呀?
递延收益转到营业外收入的。
191楼
2023-02-16 11:00:03
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 不畏将来,不念过去 发表的提问:
自然人个人所得税汇算清缴从什么时候开始到什么时候结束
自然人个人所得税汇算清缴3月1日到6月31日
192楼
2023-02-16 11:10:39
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不畏将来,不念过去:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-02-16 11:21:56
文文老师:回复不畏将来,不念过去不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-02-16 11:39:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
公司给员工的项目奖励怎么做会计分录
借:管理费用等 -奖金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
193楼
2023-02-16 11:29:59
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张瀞洢:回复玲老师 等于要先计提?
2023-02-16 11:44:18
张瀞洢:回复玲老师 管理费用能放入研发费用里吗?没设奖金这个明细,能不能放在福利费?
2023-02-16 12:04:51
玲老师:回复张瀞洢我是研发的g研发支出科目明细费用化支出或者资本发支出福利费
2023-02-16 12:16:59
张瀞洢:回复玲老师 就是能放到研发费的福利费里是吧?
2023-02-16 12:39:44
玲老师:回复张瀞洢是的 就是能放到研发费的福利费里是
2023-02-16 12:59:12
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我们是一个基金会,在2021年召开了表彰奖励大会,大会上向评选的各界好人颁发了奖牌和奖金单,但是钱是在2022年实际支付,那么这笔业务应该怎么做账?在什么时候做?
您好,应当在21年计提,22年支付
194楼
2023-02-19 12:45:38
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职称:
解题: 
引用 @ 沐沐 发表的提问:
什么时候应该计提公积金,什么时候缴纳公积金,具体分录又是怎么做的?
您好!一般是当月计提下月缴纳 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保/公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保/公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保/公积金 借:应付职工薪酬——社保/公积金(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
195楼
2023-02-19 12:59:50
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