首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
固定资产报废转入清理会计分录
分享
喜欢
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
巴黎盛开的雨季
发表的提问:
请问一台固定资产报废了,当废铁也卖不了,直接丢弃的分录是借 固定资产清理,累计折旧,贷 固定资产。借 营业外支出,贷 固定资产清理。是这样做分录吗
同学你好,分录是对的;
16楼
2022-11-02 05:40:53
全部回复
月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
小桥
发表的提问:
工会会计,报废固定资产的会计分录?购买固定资产的会计分录?
你好,是一般纳税人吗,报废固定资产要转固定资产清理。
17楼
2022-11-02 06:56:07
全部回复
小桥:
回复
月月老师
工会账套,工会会计
2022-11-02 07:15:18
小桥:
回复
月月老师
像事业单位会计
2022-11-02 07:35:45
月月老师:
回复
小桥
你好,工会购买固定资产 借:职工活动费3000 贷:银行存款3000 借:固定资产3000 贷:固定基金3000
2022-11-02 07:59:33
小桥:
回复
月月老师
老师,麻烦问下报废怎么处理?
2022-11-02 08:13:57
月月老师:
回复
小桥
你好, 借:固定基金 贷:固定资产
2022-11-02 08:37:38
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
baby^灵-开始接单了
发表的提问:
固定资产清理需要交税吗 直接会计上报废做分录就可以吗
你好,需要缴纳相应税款,会计处理分录是 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;资产处置损益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
18楼
2022-11-02 07:59:50
全部回复
baby^灵-开始接单了:
回复
邹老师
增值税依据哪个数据来交 固定资产和累计折旧金额一样 固定资产清理为零了 如何交增值税
2022-11-02 08:16:08
邹老师:
回复
baby^灵-开始接单了
你好,固定资产和累计折旧金额一样, 固定资产清理为零了,如果没有处置价款,那就不需要缴纳增值税的
2022-11-02 08:34:06
baby^灵-开始接单了:
回复
邹老师
我们每个固定资产折旧后的都没有金额了 会不会有税务风险呢
2022-11-02 08:47:03
邹老师:
回复
baby^灵-开始接单了
你好,如果实际情况确实是 折旧后的都没有金额了,这样是没有税务风险的
2022-11-02 09:06:57
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
固定资产报废会计分录
先转入固定资产清理再转入营业外支出
19楼
2022-11-02 09:07:50
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
奋斗的小蝴蝶
发表的提问:
老师好,我想问一下,农村集体经济中固定资产报废和清理,清理收入和支出的会计分录。
借:资产处置费用 累计折旧 贷:固定资产 借,银行存款 贷:资产处理费用 支出相反分录
20楼
2022-11-02 10:27:59
全部回复
季老师
职称:
高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题:
0.42w
引用 @
晏紫
发表的提问:
固定资产报废和出售 是否都先转清理 ?盘亏则是先转待处理财产损益 不转清理 报废清理之后 借 营业外支出 贷固定资产清理 差额记入资产处置损益 如果是出售 借 银行存款 贷 固定资产清理 先转清理 之后 借:银行存款 贷固定资产清理 差额记入资产处置损益 以上理解是否有误 请指正并写出正确分录 谢谢
通过固定资产清理核算,差额计入营业外收支科目。分录是没问题的。借:固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
21楼
2022-11-02 15:27:29
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
固定资产报废会计分录
借;固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:银行存款 借:银行存款 贷:固定资产清理 期末将余额转入营业外收支
22楼
2022-11-02 15:56:47
全部回复
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.77w
引用 @
答疑佘老师
发表的提问:
固定资产报废时的评估费计入固定资产清理吗?
固定资产报废时的评估费计入固定资产清理
23楼
2022-11-02 16:14:59
全部回复
小锁老师
职称:
注册会计师,税务师
4.98
解题:
10.25w
引用 @
风趣的咖啡豆
发表的提问:
固定资产报废处理的会计分录怎么做
您好,这个是 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 借 营业外支出 贷 固定资产清理
24楼
2022-11-03 14:45:14
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
洁净的未来
发表的提问:
乙公司为增值税一般纳税人,现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500 000元,已提折旧450 000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20 000元,增值税额为2600元。报废清理过程中发生清理费用3500元。对处置固定资产的下列业务编制会计分录。 1.将报废固定资产转入清理时; 2.收回残料变价收入时; 3.支付清理费用时; 4.结转报废固定资产发生的净损失。 会计分录
您好 借:固定资产清理 50000 借:累计折旧 450000 贷:固定资产 500000 借:银行存款 22600 贷:固定资产清理 20000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2600 借:固定资产清理 3500 贷:银行存款 3500 借:资产处置损益 50000-20000%2B3500=33500 贷:固定资产清理33500
25楼
2022-11-03 15:14:07
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.92w
引用 @
小小
发表的提问:
固定资产正常报废清理,当成废品扔了,没有残料收入,该依据什么凭证入账?会计分录如何写?
借固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借营业外支出贷固定资产清理。
26楼
2022-11-03 15:28:15
全部回复
小小:
回复
郭老师
只写一个分录就行了吗?原始凭证需要附些什么?
2022-11-03 15:55:59
小小:
回复
郭老师
我主要是想知道,准备些啥资料附在凭证后面。
2022-11-03 16:22:17
郭老师:
回复
小小
哦,上面是两个分录的你们的报废证明。
2022-11-03 16:37:50
小小:
回复
郭老师
报废证明是企业自己出的吗?是不是使用部门出个证明,总经理签字就可以了呢?
2022-11-03 16:59:32
郭老师:
回复
小小
报废证明这个车的应该是车管所。
2022-11-03 17:16:57
小小:
回复
郭老师
不是车,是机器设备类的
2022-11-03 17:32:03
郭老师:
回复
小小
单位自己出证明就可以的。
2022-11-03 17:57:37
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
野性的背包
发表的提问:
转接固定资产清理账户的会计分录
您好 请问是固定资产清理么
27楼
2022-11-03 15:40:22
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
危机的橘子
发表的提问:
我公司计提了部分待报废固定资产减值,资产正常计提折旧;现在待报废这些资产准备转入固定资产清理,那以前提的减值能不能转回?
你好,固定资产计提 减值准备是不可以转回的
28楼
2022-11-03 15:51:59
全部回复
危机的橘子:
回复
邹老师
我是待报废的资产的净值全部计提了减值。但是后面又一直在提折旧,转入资产清理后原先计提的减值比现在的净值多了,怎么处理 ?
2022-11-03 16:23:09
邹老师:
回复
危机的橘子
你好,是之前计提 的减值准备金额有错误?
2022-11-03 16:45:20
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
燃
发表的提问:
固定资产报废,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产清理对吧
先是 借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,然后要把固定资产清理转入营业外支出,借:营业外支出,贷:固定资产清理
29楼
2022-11-06 16:20:15
全部回复
燃:
回复
辜老师
老师好的,那我的固定资产卡片怎么处理
2022-11-06 16:37:03
辜老师:
回复
燃
就要吧固定资产系统里的卡片也减少了
2022-11-06 16:54:50
燃:
回复
辜老师
老师那应收账款减少是不是借坏账准备,贷应收账款
2022-11-06 17:16:58
辜老师:
回复
燃
如果你是收回应收账款,借:银行存款 贷应收账款,如果是应收坏账收不回了,就是借坏账准备,贷应收账款
2022-11-06 17:35:43
燃:
回复
辜老师
是收不回来的,这样做一笔分录就可以了吧
2022-11-06 17:56:29
辜老师:
回复
燃
是的,借坏账准备,贷应收账款,如果应收账款计提的坏账准备不够的话,还要借资产减值损失,贷坏账准备
2022-11-06 18:10:34
燃:
回复
辜老师
老师那应收账款有的账龄长了就按比例提坏账准备,是借坏账准备,贷应收账款,那收不回来的审计已经鉴定,让核销这部分怎么做分录
2022-11-06 18:29:25
辜老师:
回复
燃
应收账款有的账龄长了就按比例提坏账准备,是借:资产减值损失,贷:坏账准备,收不回来的审计已经鉴定,让核销的应收账款,才是借:坏账准备,贷:应收账款
2022-11-06 18:52:45
燃:
回复
辜老师
好的老师,那我的报废的固定资产还有一个现在也在提折旧,这个怎么处理
2022-11-06 19:18:24
辜老师:
回复
燃
如果你系统里面做了报废,下个月就不会计提折旧了,报废的当月还是要计提折旧的
2022-11-06 19:43:18
燃:
回复
辜老师
好的老师,但是审计给的是这个车辆报废的折旧是到去年年底的,那我是提完这个月做清理,不用看审计表上的吧
2022-11-06 20:04:25
辜老师:
回复
燃
如果是审计调整的话,是要跟审计对的上的 那你要在去年12年就处置固定资产
2022-11-06 20:33:59
燃:
回复
辜老师
清产核资清查损失现场审查表是2018年1月份的
2022-11-06 20:47:50
辜老师:
回复
燃
那就要在2018年1月处置该项固定资产
2022-11-06 20:58:51
燃:
回复
辜老师
不知道啊,我新来的,四月份来的,那现在怎么办呢
2022-11-06 21:26:50
辜老师:
回复
燃
反结账到2018年1月去补帐
2022-11-06 21:46:58
燃:
回复
辜老师
老师必须补到一月吗
2022-11-06 22:16:18
辜老师:
回复
燃
是的,如果你4月处置,你系统会把折旧计提到4月,到时候处置的损益会跟审计口径不一致
2022-11-06 22:29:13
燃:
回复
辜老师
那反结账是在固定资产折旧里吗
2022-11-06 22:47:13
辜老师:
回复
燃
不是啊,软件里面有反结账功能的,你这个审计只是资产核查,不是年度报表审计撒??
2022-11-06 23:00:34
燃:
回复
辜老师
老师咋办不太懂
2022-11-06 23:15:25
辜老师:
回复
燃
如果你的审计只是清产核资清查损失现场审查表。不是年度审计,你就直接处置在这个月算了,影响不大,反结账确实麻烦
2022-11-06 23:25:50
燃:
回复
辜老师
老师多提的折旧可以冲吗
2022-11-06 23:36:46
辜老师:
回复
燃
软件的里面的折旧是不能动的,只能账面调整,但是固定资产模块的数据会跟账面不一致
2022-11-06 23:50:21
燃:
回复
辜老师
老师那我的应收账款损失就做借坏账准备,贷应收账款这一笔分录吗?和你本年利润有关系吗
2022-11-07 00:08:00
辜老师:
回复
燃
核销应收账款,借坏账准备,贷应收账款,如果应收账款计提的坏账准备不够的话,还要借资产减值损失,贷坏账准备,这样补记提资产减值损失,会影响本年利润
2022-11-07 00:31:16
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
Li
发表的提问:
固定资产设备报废清理费用分录 谢谢
你好; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
30楼
2022-11-06 16:25:39
全部回复
Li:
回复
玲老师
这些全部都是清理费用的分录?那固定资产设备报废清理净损益的分录是什么
2022-11-06 16:46:40
玲老师:
回复
Li
你好您。您好您在。您好,您在往下看,我已经写了。您好,您再往下看,我已经写了。
2022-11-06 16:59:45
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
下一页
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全