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收到个人款项会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 微笑的流沙 发表的提问:
老师我公司收到一个20万的工程款,会计分录怎么做
你好,借;银行存款 贷;工程结算 20万
241楼
2023-02-24 11:11:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已开票未收到款 已收到款未开票 会计分录分别怎么做 详细点
已开票未收到款 借 ;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 已收到款未开票 借;银行存款 贷;预收账款
242楼
2023-02-24 11:32:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 周露露 发表的提问:
收到一笔款,付款人名称是:代收资金清算过渡户,请问怎么做会计分录?
看是收的哪个公司的款,需要查清后再做账务处理,属于银行代你们收的款
243楼
2023-02-26 20:13:46
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周露露:回复李爱文老师 老师是税务局优惠政策退税,应该怎么做会计分录
2023-02-26 20:38:48
李爱文老师:回复周露露借:银行存款 贷:营业外收入
2023-02-26 21:02:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
收到对方的投资款会计分录怎么做呢
您好!借银行存款 贷实收资本
244楼
2023-02-26 20:33:40
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,:回复宋生老师 是员工入的投资款
2023-02-26 20:53:02
宋生老师:回复您好!要变更股东的吗?
2023-02-26 21:12:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
245楼
2023-02-26 21:02:42
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-02-26 21:29:33
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2023-02-26 21:47:25
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-02-26 22:11:25
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2023-02-26 22:28:48
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2023-02-26 22:51:02
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2023-02-26 23:10:58
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-02-26 23:26:44
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2023-02-26 23:38:42
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-02-27 00:00:26
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-02-27 00:11:45
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-02-27 00:31:30
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-02-27 00:55:30
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
个人独资企业收到的经营收入转入法人个人账户,会计分录要怎么做?
你好! 借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税
246楼
2023-02-26 21:20:59
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巍澜*漫威:回复蒋飞老师 银行存款减少要怎么处理呢?
2023-02-26 21:50:38
蒋飞老师:回复巍澜*漫威法人需要把钱转回来才可以的
2023-02-26 22:11:07
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 喜孜孜 发表的提问:
公户收到个人汇款怎么做分录?
具体是什么业务的汇款呢
247楼
2023-02-27 10:54:06
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喜孜孜:回复吴少琴老师 没写明
2023-02-27 11:07:25
吴少琴老师:回复喜孜孜不知道的先挂其他应付款
2023-02-27 11:25:23
喜孜孜:回复吴少琴老师 好的,谢谢老师!
2023-02-27 11:40:02
吴少琴老师:回复喜孜孜满意请打五星好评
2023-02-27 12:07:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师,收到银行的贷款还款怎么做会计分录
您好,是贷款还是还款呢?
248楼
2023-02-27 11:14:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 学习 发表的提问:
收到6个月的房租发票,但是没付款,怎么做会计分录
借;待摊费用 贷;应付账款
249楼
2023-02-27 11:29:59
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学习:回复邹老师 新会计准则,待摊费用不是取消了吗?
2023-02-27 11:54:21
邹老师:回复学习你好,虽然取消了,但是这种业务还是需要用到的
2023-02-27 12:23:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 迥梦 发表的提问:
你好,收到法院执行款退回请问会计分录怎么做?(之前有起诉个人借款,后面已还)
你好,借;银行存款,贷;其他应收款
250楼
2023-02-28 10:58:40
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迥梦:回复邹老师 那其他应收款不是一直挂着吗?挂之前借款的个人还是?
2023-02-28 11:21:06
邹老师:回复迥梦你好 之前个人借款的时候,借;其他应收款,贷;银行存款等科目 现在追回个人借款,借;银行存款,贷;其他应收款 这样两笔分录之后,其他应收款没有余额啊
2023-02-28 11:49:30
迥梦:回复邹老师 没有从账上走怎么办?
2023-02-28 12:14:02
邹老师:回复迥梦你好,你是指之前借款没有从公账上走的意思?
2023-02-28 12:43:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 笑点低的保温杯 发表的提问:
实操设备项目研发的会计分录该怎么做,到期验收的分录又该怎么做?
你好,这个是建造固定资产? 
251楼
2023-02-28 11:16:23
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笑点低的保温杯:回复邹老师 是设备的研究与开发
2023-02-28 11:29:00
邹老师:回复笑点低的保温杯你好,这个设备是单位的固定资产,还是将来对外销售的产品? 
2023-02-28 11:51:09
笑点低的保温杯:回复邹老师 应该是固定资产
2023-02-28 12:03:28
邹老师:回复笑点低的保温杯你好,建造的时候 借:在建工程,贷:银行存款等科目 验收的时候 借:固定资产,贷:在建工程 
2023-02-28 12:21:09
笑点低的保温杯:回复邹老师 那如果是项目研发呢
2023-02-28 12:45:16
邹老师:回复笑点低的保温杯你好,具体是研发什么呢?
2023-02-28 13:09:20
笑点低的保温杯:回复邹老师 公司生产拉链就是研发拉链的切割装置
2023-02-28 13:28:20
邹老师:回复笑点低的保温杯你好,那(研发拉链的切割装置)还是研发固定资产,还是按建造固定资产处理啊 
2023-02-28 13:42:12
笑点低的保温杯:回复邹老师 不应该通过研发支出嘛?
2023-02-28 14:00:15
邹老师:回复笑点低的保温杯你好,这个不是研发无形资产啊 ,所以不通过研发支出核算 
2023-02-28 14:21:19
职称:
解题: 
引用 @ 单身的大门 发表的提问:
收到和支付工程款的会计分录怎么做
收到工程款的时候借:银行存款,贷:应收账款。支付工程款时,可以借:应付账款 贷:银行存款或者借:预付账款贷:银行存款。
252楼
2023-02-28 11:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 体贴的蜜粉 发表的提问:
公司收到员工筹资款怎么做会计分录
你好,借;银行存款,贷;实收资本
253楼
2023-03-01 10:49:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
当月收到发票,付款时怎么做会计分录
如果是购入货物的借款商品进项贷银行存款。
254楼
2023-03-01 11:07:20
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曉傅:回复郭老师 是购入,可以借应付账款?
2023-03-01 11:24:07
郭老师:回复曉傅你好,可以的,
2023-03-01 11:36:00
曉傅:回复郭老师 那应付账款就成负数了,怎么调正呢
2023-03-01 12:04:08
郭老师:回复曉傅借应付帐款贷银存
2023-03-01 12:30:06
曉傅:回复郭老师 是这样呀
2023-03-01 12:58:00
曉傅:回复郭老师 应付账款期末不是应该无余额?
2023-03-01 13:27:19
郭老师:回复曉傅可以有余额的 贷方表示应该支付没有支付的借方表示提前支付的。
2023-03-01 13:53:41
曉傅:回复郭老师 是否可以直接计入工程物资呢
2023-03-01 14:13:38
郭老师:回复曉傅你好,你们自建房屋的吗?是的话可以啊。
2023-03-01 14:41:55
曉傅:回复郭老师 购置零配件安装设备
2023-03-01 14:57:05
郭老师:回复曉傅你好,可以做工程物资。
2023-03-01 15:26:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Zz 发表的提问:
收到保险公司理赔款,会计分录怎么做
你好 收到保险公司理赔款 借:银行存款,贷:其他应收款
255楼
2023-03-01 11:20:59
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