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登记会计账簿时发现数字错误
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Aban 发表的提问:
制造费用登记账簿时需要本月合计和本年累计吗
你好!账本上都会有这2个的
271楼
2023-03-12 13:09:00
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 天涯海角 发表的提问:
书上说记账凭证中的文字或数字发生错误,在尚未过账前,也可用划线更正法更正。这里的过账是指记账还是结账环节?
您好,这里的过账是指的结账环节。
272楼
2023-03-13 10:10:48
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 顺心的咖啡豆 发表的提问:
会计科目辅助设置错误,日记账银行账勾选错误怎么办?
你好,退回去重新设置,要不然报表会有问题
273楼
2023-03-13 10:33:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
由于账号错误对方开具了红字发票信息表并把之前错误的第二联第三联寄给,开了负数发票和蓝字发票,现在要给对方哪些发票
你好 如果对方把错误的发票都已经退给你了 你就只需要把重开的蓝字发票对应联次给购买方就行
274楼
2023-03-13 10:56:04
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o(* ̄▽ ̄*)o:回复meizi老师 不用把负数发票也寄给他吗
2023-03-13 11:46:17
meizi老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好 不需要 对方已经把错误的发票退给你了的
2023-03-13 12:01:50
o(* ̄▽ ̄*)o:回复meizi老师 但是他已经抵扣了,不需要把负数发票给他冲账吗
2023-03-13 12:26:53
meizi老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好 对方如果已经认证了那么对方就应该已经入账了 就不应该退给你发票 然后等你把红字发票和篮子发票开出来后都把对应的抵扣联和发票联给对方冲账和入账的
2023-03-13 12:44:39
o(* ̄▽ ̄*)o:回复meizi老师 也就是说我需要把负数发票的第二联和第三联以及蓝字发票的第二联和第三联寄给对方是吗?
2023-03-13 13:07:33
meizi老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o嗯 是的 对方不应该把之前开蓝字发票退给你的 你还给她
2023-03-13 13:34:06
o(* ̄▽ ̄*)o:回复meizi老师 你还是没回答我的重点问题 ,我是说负数发票要不要寄
2023-03-13 13:44:51
o(* ̄▽ ̄*)o:回复meizi老师 负数发票的第二联和第三联要不要寄给对方
2023-03-13 14:09:24
meizi老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好 说了 对方认证就需要把你负数发票寄给对方 而且对方入账也需要这个红字发票来冲账的
2023-03-13 14:26:33
o(* ̄▽ ̄*)o:回复meizi老师 也就是说负数发票第二联和第三联以及蓝字发票的第二联和第三联都要寄给对方
2023-03-13 14:41:15
meizi老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好 是的 也需要寄给对方 对方最开始收到的蓝字发票的联次不能退给你 对方认证了是需要入账的 等着拿回去红字发票冲就行
2023-03-13 14:56:27
o(* ̄▽ ̄*)o:回复meizi老师 他把一开始错误 发票的第二联和第三联都寄过来了
2023-03-13 15:21:48
o(* ̄▽ ̄*)o:回复meizi老师 那我现在只需要寄正确的第二联和第三联及负数发票的第二联和第三联就可以了吧
2023-03-13 15:50:05
meizi老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好 你先跟对方确定下 如果对方认证了就不该寄给你之前的蓝字发票 问下是不是要把之前蓝字发票一起还给对方;
2023-03-13 16:01:59
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ a李林森 发表的提问:
会计学堂账号在平板的百度上登录不上,提示发生错误。
你好,刷新一下,重新登录。有时候是网络问题
275楼
2023-03-13 11:02:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 赠我玫瑰 发表的提问:
老师。您好,如果3月份凭证做错了。但是6月份才发现错了,而且其他账簿都跟着错误的凭证填写了,现在凭证和账簿怎么办,怎么处理
您好!一般都是补充登记。
276楼
2023-03-14 10:22:34
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赠我玫瑰:回复宋生老师 就是在六月份做凭证的时候调整过来就可以了吗
2023-03-14 10:52:50
宋生老师:回复赠我玫瑰您好!是的。
2023-03-14 11:05:31
赠我玫瑰:回复宋生老师 场地占用费应该放到哪个科目。老师
2023-03-14 11:18:08
宋生老师:回复赠我玫瑰您好!看是占用场地干什么?一般计入管理费用。
2023-03-14 11:35:36
赠我玫瑰:回复宋生老师 物业公司的停车场
2023-03-14 11:53:51
宋生老师:回复赠我玫瑰您好!计入管理费用-场地占用费就可以了。
2023-03-14 12:17:36
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 鑫圣宝汽配有限公司 发表的提问:
数字抄错,大数减小数就是错账差数在除九,商数是错误数的前后两位数字。没弄明白
假设数据是10000元,误抄为100000元,最后是不是就是导致差额90000元,用数据差异除以9,得到10000元,就是本数10000元,同样的道理也可以用于其他的数据错误(就是移位产生的差异)
277楼
2023-03-14 10:42:40
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LOLA老师
职称:
4.90
解题: 0w
引用 @ 精明的犀牛 发表的提问:
会计实务销售业务,凭证登记账簿问题 销售业务,库存现金增加登入现金日记账,那库存商品成本结转的凭证填入哪本账本
您好!库存商品登记数量金额式账簿;主营业务成本和主营业务收入有的账簿格式一致,用三栏或多栏。
278楼
2023-03-14 10:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ ❤ 甜甜 发表的提问:
建账的时候年期初的的应收账款金额登记错误了,该如何修改?
你好,期初数据错误就只能是重新建账,录入正确期初数的
279楼
2023-03-15 09:56:55
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 学堂用户_ph975049 发表的提问:
会计学堂全盘账套 密码错误 登陆不上去
密码问题找一下你的报名老师
280楼
2023-03-15 10:23:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 瓶子 发表的提问:
上月会计科目记账时候登错了,这个怎么办?
您好,这个月把上个月的那个凭证,全额红冲,再按正确的做即可。
281楼
2023-03-15 10:34:38
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瓶子:回复王雁鸣老师 说错了,是登账时候登错了科目,怎么办
2023-03-15 10:50:07
王雁鸣老师:回复瓶子您好,直接画线更正,把错的画上红线视为没有登记,然后再登记到正确的科目里。
2023-03-15 11:06:08
瓶子:回复王雁鸣老师 老师,上月的错误,当时没发现
2023-03-15 11:19:29
王雁鸣老师:回复瓶子您好,可以在这个月的一行中,把错的行冲掉,再在正确的科目里登记一下就行了。
2023-03-15 11:48:39
耀杰老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 欣喜的超短裙 发表的提问:
企业2X18年8月查账时发现下列错账: 1. 从银行提取现金3 500元,过账后,原记账凭证没错,账簿错将金额记为5 300元。 2. 接受某企业投资固定资产,评估确认价值为70 000元。查账时发现凭证与账簿均记为:借:固定资产 70 000;贷:资本公积  70 000。 3. 用银行存款5 000元购入5台小型计算器,查账时发现凭证与账簿均记为:借:固定资产 5 000;贷:银行存款  5 000。 4. 以一张商业承兑汇票抵付应付账款,查账时发现科目没错,但凭证与账簿均多记54 000元。 5. 以银行存款偿还短期借款4 000元,查账时发现凭证与账簿中科目没记错,但金额均记为40 000元。 要求:请解释每一种情况分别应如何更正
1. 借:银行存款1800 贷:库存现金1800 2、 借:资本公积70000 贷:实收资本70000 3 借:管理费用5000 贷:固定资产5000
282楼
2023-03-15 10:39:54
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耀杰老师:回复欣喜的超短裙4 借:应付票据54000 贷:应付账款54000 5. 借:银行存款36000 贷:短期借款36000
2023-03-15 11:15:45
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
老师请问每个会计科目都要登记明细账吗,他们是统一登记到一个明细账簿吗
手工帐?
283楼
2023-03-15 10:56:59
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琳:回复赵老师 是的
2023-03-15 11:23:33
赵老师:回复明细账是单独的账本,每个科目都要登明细帐。
2023-03-15 11:40:02
琳:回复赵老师 每个科目都单独用个账本设置明细账吗
2023-03-15 11:59:00
赵老师:回复嗯,是
2023-03-15 12:11:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
老师您好!员工报销账款,冲减的费用,出纳能在现金日记账簿上登记吗?如果不是,应该在哪里登记?如何登记?我是出纳而不是会计,谢谢您!
借;管理费用等科目 贷;其他应收款 一般不涉及日记账,借款的时候涉及,报销的时候如果有退款或者补充不足,需要登记日记账
284楼
2023-03-16 10:28:14
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快乐满满:回复邹老师 好的,邹老师,谢谢您!那么冲减掉的这些费用,应该由出纳登记吗?还是应该会计登记?为什么?谢谢您专业耐心回答!
2023-03-16 10:42:43
邹老师:回复快乐满满你好,有会计登记 不涉及资金的变动的,有会计登记
2023-03-16 11:09:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 燎原火 发表的提问:
登记账簿一律使用蓝黑墨水或碳素墨水书写 错在哪?
同学你好,特殊情况是可以用红色墨水的;
285楼
2023-03-16 10:38:44
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燎原火:回复立红老师 好的 谢谢
2023-03-16 10:58:30
立红老师:回复燎原火不客气的,祝您学习愉快;
2023-03-16 11:16:53

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