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结转销售材料会计分录怎么做
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 川栩 发表的提问:
老师,我们现在要生产一批货物,先做分录领用材料,材料出库,然后生产完后做库存商品入库,销售再出库,月末结转成本,是按照这个顺序做分录吗?月末也要结转原材料成本吗?
借,原材料 贷,银行存款 借,生产成本 贷,原材料 借,库存商品 贷,生产成本 借,主营业务成本 贷,库存商品
271楼
2023-03-13 10:05:39
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我公司收到材料、进项加工时的会计分录怎么、加工完要怎么结转成本
你好,借原材料 应交税费应交增值税进项 贷,银行存款 发出去委托别人加工, 借委托加工物资 贷原材料 支付的加工费,借委托加工物资 应交税费应交增值税进项 贷银行存款, 然后收回来借银行存款贷委托加工物资
272楼
2023-03-13 10:16:55
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 苹果长颈鹿 发表的提问:
结转生产成本、直接人工、直接材料、直接费用的会计分录怎么写
借库存商品贷生产成本-直接人工-直接材料 -直接费用
273楼
2023-03-13 10:23:39
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大脸猫家的小小鱼 发表的提问:
购进材料,发票没来怎么做分录,发票后来来了怎么做分录 销售材料,发票没开怎么做分录,发票后来来了又怎么做分录
货到票未到,暂估入库借库存商品贷应付账款暂估 收到发票先红冲前面暂估的分录,然后按发票金额借库存商品贷应付账款 销售材料没有开发票,实际已经完成销售的按无票收入做账,借应收账款贷主营业务收入应交税费 后面补开发票,先把前面无票收入的分录红冲,再按发票金额入账,借应收账款贷主营业务收入应交税费
274楼
2023-03-13 10:50:18
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大脸猫家的小小鱼:回复玲老师 那购进材料,已付款,票没来怎么做,票来了又怎么做 销售材料对方已付款怎么做,后来才开票给对方又怎么做
2023-03-13 11:10:07
玲老师:回复大脸猫家的小小鱼那购进材料,已付款,票没来怎么做,票来了又怎么做 借原材料贷,应付账款暂估借应付账款贷银行存款,因为没有发票, 回来发票一样的操作,把前面账估的分录红冲,按照发票金额入账就可以
2023-03-13 11:37:44
玲老师:回复大脸猫家的小小鱼做材料的也一样,就多一笔收到钱的分录借银行存款贷应收账款,其他账务处理一模一样
2023-03-13 12:06:06
大脸猫家的小小鱼:回复玲老师 请问,销售材料时,做完收入,那库存商品也减少了,怎么不做
2023-03-13 12:16:53
玲老师:回复大脸猫家的小小鱼你好 结转销售成本 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-13 12:38:17
大脸猫家的小小鱼:回复玲老师 那一个月购进材料的成本,和销售出去成本一起算吗,还是分开
2023-03-13 13:07:28
玲老师:回复大脸猫家的小小鱼你销售的成本就是按照你实际库存商品的成本结转的
2023-03-13 13:32:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 琪琪 发表的提问:
销售汽车店购买装修材料自行装修,如何做会计分录?
借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目 借;销售费用 贷;长期待摊费用
275楼
2023-03-13 11:02:59
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琪琪:回复邹老师 不可以直接计入期初的开办费吗?
2023-03-13 11:27:50
邹老师:回复琪琪你好,不可以的
2023-03-13 11:39:10
琪琪:回复邹老师 那具体是按好多月进行摊销呢?
2023-03-13 12:02:00
邹老师:回复琪琪你好,这个是自己根据装修的收益期限估计的
2023-03-13 12:25:48
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 口口 发表的提问:
单位原材料开销售票售出,如何作会计分录?
借 应收账款 贷 其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
276楼
2023-03-14 09:52:34
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口口:回复罗老师 我们是免税企业
2023-03-14 10:10:10
罗老师:回复口口借 应收账款 贷 其他业务收入 取得进项需要转出到成本 借 其他业务成本 贷 原材料 应交税费-应交增值税(进项转出)
2023-03-14 10:23:46
口口:回复罗老师 报税时放的是免税收入中的,会与增值税申报的收入不一致,怎么处理?
2023-03-14 10:36:56
罗老师:回复口口免税收入,也需要申报增值税申报表的
2023-03-14 10:59:47
口口:回复罗老师 是按收入申报的,但与做账的收入不一致,怎么处理?
2023-03-14 11:20:23
罗老师:回复口口比如销售100万,收款100,你怎么记账,怎么申报的?
2023-03-14 11:34:51
青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 王婷 发表的提问:
结转销售商品成本 怎么做分录?
借:主营业务成本 贷:库存商品
277楼
2023-03-14 10:13:04
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王婷 发表的提问:
结转销售商品成本 怎么做分录?
借主营业务成本贷销售成本
278楼
2023-03-14 10:29:02
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 飘雪 发表的提问:
从原材料购进到销售产品的一系列结转凭证怎么做
借:库存商品贷:应付账款;借:应收账款贷:主营业务收入,借:主营业务成本贷:库存商品
279楼
2023-03-14 10:52:58
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飘雪:回复袁老师 结转成本怎么做
2023-03-14 11:05:30
飘雪:回复袁老师 是需要加工的材料,购进的时候可以直接写库存商品科目吗
2023-03-14 11:30:07
袁老师:回复飘雪那用原材料吧
2023-03-14 11:41:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ ^_^琴^_^ 发表的提问:
原材料属非正常损失做进项转出怎么出会计分录?
借;待处理财产损益 贷;原材料 应交税费(进项税额转出 )
280楼
2023-03-14 10:59:59
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^_^琴^_^:回复邹老师 贷方:原材料是一级科目吗?
2023-03-14 11:17:52
^_^琴^_^:回复邹老师 还是贷:应交税费(进项税额转出)急急急
2023-03-14 11:36:45
邹老师:回复^_^琴^_^你好,原材料需要具体到是什么材料的明细 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-03-14 12:02:37
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ Smile、 发表的提问:
老师,请问周转材料是在月底时一次领用,然后分月摊销么?会计分录怎么做的啊?
你好,周转材料设在库、在用、待摊三个明细科目,购入时:借周转材料--在库,贷银行存款,领用时;借:周转材料--在用,贷:周转材料--在库,摊销时:借:生产成本,贷:周转材料--摊销,可以一次摊销,也可以领用一次摊销一次。
281楼
2023-03-15 09:36:57
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Smile、:回复王利老师 老师,我有点不明白的是,低值易耗品属于周转材料。而那些价格高可以反复使用但没到达固定资产的也属于周转材料吧? 那如果我采用五五摊销法对于这两种都适用么?
2023-03-15 10:06:42
王利老师:回复Smile、你好,是这样的
2023-03-15 10:21:52
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 久伴 发表的提问:
请问销售原材料A。 分录怎么做呢?
借:银行存款(或应收账款) 贷:其他业务收入 应交费税-应交增值税(销项税额) 2、销售原材料实现销售后,应同时结转原材料账面成本,会计分录为: 借:其他业务成本 贷:原材料
282楼
2023-03-15 09:52:08
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久伴:回复紫藤老师 谢谢老师‍
2023-03-15 10:12:46
紫藤老师:回复久伴不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-15 10:30:41
久伴:回复紫藤老师 原材料成本和销售收入是相等的吗?
2023-03-15 10:57:17
紫藤老师:回复久伴原材料成本和销售收入不一定相等的
2023-03-15 11:26:46
久伴:回复紫藤老师 明白了。感谢
2023-03-15 11:40:39
紫藤老师:回复久伴不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-15 12:07:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ krystal 发表的提问:
月末要把进项销项结转,会计分录怎么做
你好,不需要这样处理的 只需要根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
283楼
2023-03-15 10:20:40
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krystal:回复邹老师 那我期末结转增值税的这些数字该怎么来呢,要不要从销项进项那里来
2023-03-15 10:41:19
邹老师:回复krystal你好,就是每个月增值税申报表的应纳税额,当然是与销项,进项有关
2023-03-15 11:07:18
krystal:回复邹老师 那你们会计学堂里面那个金马商贸的账套就是这样做的啊
2023-03-15 11:17:43
邹老师:回复krystal你好,这样是不对的
2023-03-15 11:36:13
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 慢慢 发表的提问:
一批材料,100元,计提的跌价准备2元,销售部门领用全部材料,分录怎么做。
领用材料是做什么用了,直接销售吗
284楼
2023-03-15 10:43:36
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慢慢:回复逸仙老师 销售部门自己使用
2023-03-15 11:03:19
逸仙老师:回复慢慢借:销售费用 100 贷:原材料100,借:存货跌价准备 2 贷:销售费用2
2023-03-15 11:20:28
慢慢:回复逸仙老师 请问图片中那个(2)销售费用的借方增加多少?谢谢老师
2023-03-15 11:43:46
逸仙老师:回复慢慢42,同学36+6
2023-03-15 12:08:04
慢慢:回复逸仙老师 请问为什么不是41,期初的跌价准备不随着销售部门的领用材料耗用而转出吗?
2023-03-15 12:37:27
逸仙老师:回复慢慢忘不好同学1忘了1跌价准备了,跌价准备也要转出
2023-03-15 12:58:55
慢慢:回复逸仙老师 老师答案给的是42而不是41,所以才问的,为什么跌价准备不随内部耗用核销呢?
2023-03-15 13:11:38
逸仙老师:回复慢慢旧制度下不需要转销跌价准备,新制度下需要转销
2023-03-15 13:33:03
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ I SEE 发表的提问:
老师好,研发费用中直接消耗的材料、燃料和动力费用从发生到结转的会计分录怎么做?谢谢
一、借:研发支出——资本化项目(或费用化项目)——直接材料 借:研发支出——资本化项目(或费用化项目)——燃料及动力 贷:原材料 贷:应付账款 贷:银行存款 二、结转时 1、借:无形资产 贷:研发支出——资本化项目 2、借:管理费用——研发费用 贷:研发支出——费用化项目
285楼
2023-03-15 10:56:59
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