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会计期末无余额的账户有哪些
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
累计折旧账户期末余额在贷方,反应期末固定资产的累计折旧额对吗
对的
181楼
2023-02-10 11:55:31
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
利润表主要是依据( )编制的。 A 资产、负债及所有者权益各账户的本期发生额 B 资产、负债及所有者权益各账户的期末余额 C 损益类各账户的本期发生额 D 损益类各账户的期末余额
您好 利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表,因此,利润表是一个期间报表,编制的根据是各损益类账户的本期发生额。
182楼
2023-02-10 12:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
期末需要核对哪些账户
你好,其实都需要核对 比如: 库存现金需要看账实是否一致 银行存款是否一致 资产科目期末余额是否出现了负数
183楼
2023-02-12 13:02:14
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
月末结转,哪些是每月余额的,哪些有余额,本月没有收入,不结转成本是吧
一般在月末,涉及利润的收入类,费用类,成本类(如主营业务成本)科目(也就是常说的损益类科目)要月结。生产成本月末没有形成产成品不需要结转。
184楼
2023-02-12 13:20:43
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于期末余额的认定一般包括哪些方面?
 与期末账户余额相关的认定   注册会计师对期末账户余额运用的认定通常分为下列类别:   认定 各类认定的含义 举例   存在   existence 记录的资产、负债和所有者权益是存在的 被审计单位2008年12月31日所列1000万存货在当日确实存在   权利和义务   rights and obligations 记录的资产由被审计单位拥有或控制,记录的负债是被审计单位应当履行的偿还义务 被审计单位2008年12月31日所列1000万存货确实归其所有(不包括其他单位寄销或暂存的存货)   完整性   completeness 所有应当记录的资产、负债和所有者权益均已记录 被审计单位2008年12月31日没有漏记任何归其所有的存货(包括委托代销存货、存放外地的存货等)   计价和分摊   valuation and allocation 资产、负债和所有者权益以恰当的金额包括在财务报表中,与之相关的计价或分摊调整已恰当记录 被审计单位2008年12月31日的存货余额采用了正确的计价方法,并提取了充足的存货跌价准备。
185楼
2023-02-12 13:31:08
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.17w
引用 @ 朴素的菠萝 发表的提问:
"原材料”账户的期末余额是根据( )计算。
同学,你好 期初 本期增加-本期减少=期末余额
186楼
2023-02-12 13:45:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ A会计学堂王老师 发表的提问:
如果预付账款的期末余额与账户余额出现不一致,会是什么原因呢?
你好,你是指预付账款的余额,与银行对账单的期末余额不一致的意思?
187楼
2023-02-13 11:11:10
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A会计学堂王老师:回复邹老师 是资产负债表中预付账款的期末余额与账户余额
2023-02-13 11:22:28
邹老师:回复A会计学堂王老师你好,资产负债表中预付账款的期末余额= “预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 你单位报表预付账款数据符合这个计算公式吗?
2023-02-13 11:37:32
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小坦克aaaaa 发表的提问:
老师,一间公司要注销,哪些科目期末不应该有余额?
你好!往来账科目、存货、固定资产
188楼
2023-02-13 11:25:59
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小坦克aaaaa:回复QQ老师 老师,怎么做处理存货的会计分录?
2023-02-13 11:42:54
QQ老师:回复小坦克aaaaa你好!做销售或视同销售处理
2023-02-13 12:12:47
红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,您好,我不太理解(2)为什么是与期末账户余额相关的存在?而不是准确性;(3)为什么是与期末账户余额相关的准确性?与期末账户余额相关的认定中,只有存在,权利和义务,完整性,计价和分摊,没有准确性呀
2因为存货盘点最主要的就是去看实物在于不在,所以和存在最为相关,当然也有准确性,但是通常存在更符合 3,这种由于摊销计算问题导致差错,和准确性最近 与期末账户有关的,有准确性、计价和分摊
189楼
2023-02-13 11:38:50
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红老师:回复????只是词语差异,但是考试一般要写完整
2023-02-13 12:25:23
????:回复红老师 老师,3中您说的有准确性不太明白,课本上好像没有写
2023-02-13 12:41:17
红老师:回复????你这是哪年的书啊,都不是新的,你看下新的
2023-02-13 13:03:01
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 琉璃月 发表的提问:
总账、明细账有些科目无发生额无余额,需要打印吗(提供给会计师事务所出具审计报告用的)?
你好,不需要的。。。。。
190楼
2023-02-13 11:56:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小香香666666 发表的提问:
老师,你好,想请教你一下,一个公司有公户,那他的银行账期初余额 期末余额都要与外账上最初银行存款的期初期末余额相等!我们公司医疗器械公司,现在是他公户上发生的一些流水,实际上并没有票据!这个我要怎么做账呢?
按实际发票的业务做账 没有发票的汇算清缴时做纳税调整就好了
191楼
2023-02-14 12:07:37
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小香香666666:回复玲老师 那没有发票的,小金额的一般就是利息,手续费,这种可以做外账上,后面粘贴一张电子回单可以吗? 还有一些大金额的,因为我们是医疗器械公司,有时业务会去医院谈合作,合作成了之后也会给医生一些提成,这个提成也是从公司公户走的,这个我要怎么做账呢?
2023-02-14 12:19:38
玲老师:回复小香香666666实际 工作中银行小金额都是用回单做账的 这就看你当地税局的要求了,提成也是要对方开发票给你的
2023-02-14 12:36:44
小香香666666:回复玲老师 老师,说白了这个提成就是给个人医生的好处,对方是个人,这个是没有发票的!
2023-02-14 12:47:34
小香香666666:回复玲老师 我现在就纠结这一块,不知道怎么做账,而且这个钱是从公户转给我们业务,业务再转给医生的,实在不知道怎么做账?
2023-02-14 13:10:14
玲老师:回复小香香666666那你正常做个招待费 汇算清缴时再调整出来 就好了 这个不可能有发票的
2023-02-14 13:34:05
小香香666666:回复玲老师 每个月大概都有好几万,这个做管理费用—业务招待费,关键也没有那么多少票
2023-02-14 13:51:49
玲老师:回复小香香666666这个本来也是找不到票的就让老板写个白条入账 汇算清缴时再调整出来 就好了 这个不可能有发票的
2023-02-14 14:10:13
小香香666666:回复玲老师 那就是这个钱是不能税前扣除的,到汇算清缴是需要调增的
2023-02-14 14:21:09
玲老师:回复小香香666666对的 不能税前扣除的,到汇算清缴是需要调增的
2023-02-14 14:50:17
小香香666666:回复玲老师 好的,老师!谢谢你啦!
2023-02-14 15:18:05
玲老师:回复小香香666666不客气的 如果您这个问题已经解决,请给老师点五星好评,祝您工作学习愉快。
2023-02-14 15:29:18
小香香666666:回复玲老师 对了,老师,这个白条入账怎么弄呢?上面具体怎么写呢?
2023-02-14 15:51:24
玲老师:回复小香香666666按实际 业务就好 比如你支付对方的钱 对方应给你开票的 但是没有发票他也要给你打个收据的
2023-02-14 16:05:30
小香香666666:回复玲老师 老师,那这个是给的好处费,我们总不能这么写吧! 而且现在收据好像不能作为票据入账吧!
2023-02-14 16:19:34
玲老师:回复小香香666666好处费 不好写的 让老板弄个白条报销 记招待费
2023-02-14 16:30:12
小香香666666:回复玲老师 那老师,最后的业务招待费,在做企业所得税汇算清缴时,是不超过业务招待费的60% 当年收入总额的0.5%可以扣除,超过了留调整超过的那个金额就可以了吧!
2023-02-14 16:56:07
玲老师:回复小香香666666对的 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除 超过了留调整超过的那个金额就可以了
2023-02-14 17:08:13
小香香666666:回复玲老师 嗯,好的,老师,很感谢您!给我讲解的很详细!
2023-02-14 17:34:17
玲老师:回复小香香666666不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-02-14 17:47:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 飞艳 发表的提问:
损益类科目有哪些?期末余额分别在借方或贷方的有哪些?待长期分摊费用属什么科目?分录怎么吗?
你好 损益科目有主营业务收入,主营业务成本,税金及附加,销售费用,管理费用,财务费用等科目 期末余额在借方的有资产 期末余额在贷方的有负债,所有者权益 长期待摊费用属于资产 发生,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
192楼
2023-02-14 12:12:52
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飞艳:回复邹老师 摊销是什么意思啊?
2023-02-14 12:29:40
飞艳:回复邹老师 与发生有什么区别?
2023-02-14 12:43:21
邹老师:回复飞艳你好 比如一次性支付装修费100万,发生就是发生装修费的时候 摊销就是这100万需要在一定的期限之内比如3年之内平均摊销
2023-02-14 12:53:33
飞艳:回复邹老师 我问损益类科目的借方或贷方余额有哪些?
2023-02-14 13:04:03
邹老师:回复飞艳你好,损益类科目期末没有余额的 就无所谓贷方或借方余额,期末是平的
2023-02-14 13:31:51
飞艳:回复邹老师 税金及附加与应交税费有什么区别?
2023-02-14 13:56:10
邹老师:回复飞艳你好,税金及附加是损益科目 应交税费是负债科目 比如计提城建税,借方是税金及附加,贷方是应交税费
2023-02-14 14:07:24
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ An 发表的提问:
老师,请问下,之前会计做的,期末预付账款现贷方还有余额,其实际也无欠款,要怎么处理呢?
你好,预付账款在贷方证明你差对方的钱,你现在说不欠款,为什么会做成贷方呢?是哪里做错了吗?
193楼
2023-02-14 12:26:00
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An:回复小祝老师 我也不知道,现老板说已不差,之前会计账上又体现差钱,老板让冲掉,怎么处理啊老师
2023-02-14 12:57:35
小祝老师:回复An这个不是老板说冲掉就冲掉啊,你要跟对方对个账,看看究竟是怎么回事才行。
2023-02-14 13:24:59
An:回复小祝老师 账是老板一直在对的,说已经付完了的
2023-02-14 13:40:49
小祝老师:回复An那有可能是你之前的会计账做错了,这个金额大吗?如果太大,我建议你还是与对方会计对个账,不能随便核销账务处理。
2023-02-14 13:54:08
An:回复小祝老师 刚核对过没欠了,讲问要怎么处理呢?
2023-02-14 14:05:13
小祝老师:回复An那你只能做借:预付账款,贷:营业外收入。
2023-02-14 14:21:15
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
财务软件中录期初数,库存商品期末余额为1000,是否相应的应付账款也是1000,建内账,前期无会计,只有库存盘点的这1千,
你好,可以这样,但是应付账款的明细单位也要落实。
194楼
2023-02-14 12:32:59
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秀:回复徐阿富老师 请问徐老师,期初数录入应付账款各供应商录入数据后总共1万元,那是否库存商品也要录1万,但期末库存有6千,差额四千入未分配利润吗?不然试算不平衡,账套无法启用
2023-02-14 12:50:47
秀:回复徐阿富老师 我按库存商品期未数录了6千,那4
2023-02-14 13:04:36
徐阿富老师:回复你好,一般来应付账款等于库存商品加上进项税额才是对的。
2023-02-14 13:29:47
秀:回复徐阿富老师 老师,我们是内账,税费都进营业附加,所以无应交税金,现在这差额能否入未分配,不然
2023-02-14 13:50:48
徐阿富老师:回复你好,我的观点,内账也要反应税金的,不然交税你怎么体现?这个差额又不是利润。
2023-02-14 14:06:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.62w
引用 @ 雪白的墨镜 发表的提问:
会计师事务所给了企业征询函,应付账款当中,期初余额58165295.24,本期采购92924327.17,本期付款80462859.42,期末余额21761467.75。这个期末余额怎么算出来的。有没有问题
期初余额里面看下有没有预付账款
195楼
2023-02-15 10:44:37
全部回复
雪白的墨镜:回复郭老师 老师,这个应付账款科目和预付账款有关系吗。现在是根据这个数据得不出来期末余额
2023-02-15 11:22:54
郭老师:回复雪白的墨镜有关系 应付借方余额不就是预付账款
2023-02-15 11:51:47

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